27 1
2 3
4 5
6 7
1.06 1.06.02 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
294.278.000,00 184.164.650,00
110.113.350,00
62,58 1.06 1.06.02 19 09 00
KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN
294.278.000,00 184.164.650,00
110.113.350,00
62,58
1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
119.450.000,00 84.875.000,00
34.575.000,00
71,05 1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
174.828.000,00 99.289.650,00
75.538.350,00
56,79 1.06 1.06.02 20
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
283.650.000,00 137.889.680,00
145.760.320,00
48,61 1.06 1.06.02 20 03 00
BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
118.650.000,00 82.684.680,00
35.965.320,00
69,69
1.06 1.06.02 20 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
118.650.000,00 82.684.680,00
35.965.320,00
69,69 1.06 1.06.02 20 05 00
PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
126.200.000,00 50.355.000,00
75.845.000,00
39,90
1.06 1.06.02 20 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
54.600.000,00 34.700.000,00
19.900.000,00
63,55 1.06 1.06.02 20 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
71.600.000,00 15.655.000,00
55.945.000,00
21,86 1.06 1.06.02 20 50 00
FASILITASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
38.800.000,00 4.850.000,00
33.950.000,00
12,50
1.06 1.06.02 20 50 00 5 2 1 Belanja Pegawai
38.800.000,00 4.850.000,00
33.950.000,00
12,50 1.06 1.06.02 21
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.744.361.000,00 1.312.184.950,00
432.176.050,00
75,22 1.06 1.06.02 21 08 00
PENYUSUNAN RKPD
253.030.000,00 204.846.200,00
48.183.800,00
80,96
1.06 1.06.02 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
154.080.000,00 137.080.000,00
17.000.000,00
88,97 1.06 1.06.02 21 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
98.950.000,00 67.766.200,00
31.183.800,00
68,49 1.06 1.06.02 21 09 00
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD PASCA MUSRENBANG
446.858.000,00 354.253.500,00
92.604.500,00
79,28
1.06 1.06.02 21 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
88.600.000,00 67.650.000,00
20.950.000,00
76,35 1.06 1.06.02 21 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
358.258.000,00 286.603.500,00
71.654.500,00
80,00 1.06 1.06.02 21 12 00
KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ
209.150.000,00 205.094.000,00
4.056.000,00
98,06
1.06 1.06.02 21 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
100.400.000,00 100.400.000,00
-
100,00 1.06 1.06.02 21 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
108.750.000,00 104.694.000,00
4.056.000,00
96,27 1.06 1.06.02 21 13 00
MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
368.273.000,00 187.184.850,00
181.088.150,00
50,83
1.06 1.06.02 21 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
150.900.000,00 81.100.000,00
69.800.000,00
53,74 1.06 1.06.02 21 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
217.373.000,00 106.084.850,00
111.288.150,00
48,80 1.06 1.06.02 21 16 00
PENYUSUNAN KUA, PPAS
228.080.000,00 194.364.600,00
33.715.400,00
85,22
1.06 1.06.02 21 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
153.400.000,00 146.000.000,00
7.400.000,00
95,18 1.06 1.06.02 21 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
74.680.000,00 48.364.600,00
26.315.400,00
64,76 1.06 1.06.02 21 31 00
PERENCANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN SATAM EMAS
238.970.000,00 166.441.800,00
72.528.200,00
69,65
1.06 1.06.02 21 31 00 5 2 1 Belanja Pegawai
134.100.000,00 119.900.000,00
14.200.000,00
89,41 1.06 1.06.02 21 31 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
104.870.000,00 46.541.800,00
58.328.200,00
44,38 1.06 1.06.02 22
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
337.449.000,00 335.079.100,00
2.369.900,00
99,30 1.06 1.06.02 22 43 00
RENCANA UMUM PEMBANGUNAN EKONOMI
337.449.000,00 335.079.100,00
2.369.900,00
99,30
1.06 1.06.02 22 43 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.200.000,00 7.200.000,00
-
100,00 1.06 1.06.02 22 43 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
330.249.000,00 327.879.100,00
2.369.900,00
99,28 1.06 1.06.02 23
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
1.870.392.000,00 1.008.804.300,00
861.587.700,00
53,94 1.06 1.06.02 23 05 00
FASILITASI DAN KOORDINASI JARINGAN PENELITIAN JARLIT BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KESEHATAN
411.206.000,00 287.317.000,00
123.889.000,00
69,87
1.06 1.06.02 23 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
160.400.000,00 133.600.000,00
26.800.000,00
83,29 1.06 1.06.02 23 05 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
250.806.000,00 153.717.000,00
97.089.000,00
61,29 1.06 1.06.02 23 15 00
FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KABUPATENKOTA SEHAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
264.330.000,00 115.520.000,00
148.810.000,00
43,70
1.06 1.06.02 23 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
13.600.000,00 12.400.000,00
1.200.000,00
91,18 1.06 1.06.02 23 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
250.730.000,00 103.120.000,00
147.610.000,00
41,13 1.06 1.06.02 23 17 00
FASILITAS PENYUSUNAN PERENCANAAN BERBASIS SPM
396.854.000,00 167.672.200,00
229.181.800,00
42,25
1.06 1.06.02 23 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai
64.800.000,00 56.500.000,00
8.300.000,00
87,19 1.06 1.06.02 23 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
332.054.000,00 111.172.200,00
220.881.800,00
33,48 1.06 1.06.02 23 24 00
FASILITASI DAN KOORDINASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TKPKD
203.764.000,00 140.699.000,00
63.065.000,00
69,05
1.06 1.06.02 23 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
25.900.000,00 16.300.000,00
9.600.000,00
62,93 1.06 1.06.02 23 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
177.864.000,00 124.399.000,00
53.465.000,00
69,94 1.06 1.06.02 23 26 00
FASILITASI DAN KOORDINASI PROGRAM PNPM-MANDIRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
150.035.000,00 94.989.000,00
55.046.000,00
63,31
1.06 1.06.02 23 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.300.000,00 10.500.000,00
800.000,00
92,92 1.06 1.06.02 23 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
138.735.000,00 84.489.000,00
54.246.000,00
60,90 1.06 1.06.02 23 31 00
FASILITASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
444.203.000,00 202.607.100,00
241.595.900,00
45,61
1.06 1.06.02 23 31 00 5 2 1 Belanja Pegawai
101.300.000,00 72.650.000,00
28.650.000,00
71,72 1.06 1.06.02 23 31 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
342.903.000,00 129.957.100,00
212.945.900,00
37,90
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 Perhubungan
ORGANISASI : 1.07.01 Dinas Perhubungan
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
KODE REKENING URAIAN
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
28 1
2 3
4 5
6 7
1.07 1.07.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH
34.234.810.720,00 27.478.282.578,00
6.745.088.342,00
80,26 1.07 1.07.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.728.635.720,00 4.480.268.218,00
248.367.502,00
94,75
1.07 1.07.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.728.635.720,00 4.480.268.218,00
248.367.502,00
94,75 1.07 1.07.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
29.506.175.000,00 22.998.014.360,00
6.496.720.840,00
77,94 1.07 1.07.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.835.035.000,00 1.471.770.010,00
348.137.990,00
80,20 1.07 1.07.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
11.000.000,00 8.767.564,00
2.232.436,00
79,71
1.07 1.07.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa