.02 23 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 23 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 23 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 23 31 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai

27 1 2 3 4 5 6 7 1.06 1.06.02 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 294.278.000,00 184.164.650,00 110.113.350,00 62,58 1.06 1.06.02 19 09 00 KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN 294.278.000,00 184.164.650,00 110.113.350,00 62,58 1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 119.450.000,00 84.875.000,00 34.575.000,00 71,05 1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.828.000,00 99.289.650,00 75.538.350,00 56,79 1.06 1.06.02 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 283.650.000,00 137.889.680,00 145.760.320,00 48,61 1.06 1.06.02 20 03 00 BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 118.650.000,00 82.684.680,00 35.965.320,00 69,69 1.06 1.06.02 20 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.650.000,00 82.684.680,00 35.965.320,00 69,69 1.06 1.06.02 20 05 00 PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 126.200.000,00 50.355.000,00 75.845.000,00 39,90 1.06 1.06.02 20 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 54.600.000,00 34.700.000,00 19.900.000,00 63,55 1.06 1.06.02 20 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.600.000,00 15.655.000,00 55.945.000,00 21,86 1.06 1.06.02 20 50 00 FASILITASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 38.800.000,00 4.850.000,00 33.950.000,00 12,50 1.06 1.06.02 20 50 00 5 2 1 Belanja Pegawai 38.800.000,00 4.850.000,00 33.950.000,00 12,50 1.06 1.06.02 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.744.361.000,00 1.312.184.950,00 432.176.050,00 75,22 1.06 1.06.02 21 08 00 PENYUSUNAN RKPD 253.030.000,00 204.846.200,00 48.183.800,00 80,96 1.06 1.06.02 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 154.080.000,00 137.080.000,00 17.000.000,00 88,97 1.06 1.06.02 21 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.950.000,00 67.766.200,00 31.183.800,00 68,49 1.06 1.06.02 21 09 00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD PASCA MUSRENBANG 446.858.000,00 354.253.500,00 92.604.500,00 79,28 1.06 1.06.02 21 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 88.600.000,00 67.650.000,00 20.950.000,00 76,35 1.06 1.06.02 21 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 358.258.000,00 286.603.500,00 71.654.500,00 80,00 1.06 1.06.02 21 12 00 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ 209.150.000,00 205.094.000,00 4.056.000,00 98,06 1.06 1.06.02 21 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 100.400.000,00 100.400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.02 21 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.750.000,00 104.694.000,00 4.056.000,00 96,27 1.06 1.06.02 21 13 00 MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 368.273.000,00 187.184.850,00 181.088.150,00 50,83 1.06 1.06.02 21 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 150.900.000,00 81.100.000,00 69.800.000,00 53,74 1.06 1.06.02 21 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 217.373.000,00 106.084.850,00 111.288.150,00 48,80 1.06 1.06.02 21 16 00 PENYUSUNAN KUA, PPAS 228.080.000,00 194.364.600,00 33.715.400,00 85,22 1.06 1.06.02 21 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 153.400.000,00 146.000.000,00 7.400.000,00 95,18 1.06 1.06.02 21 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.680.000,00 48.364.600,00 26.315.400,00 64,76 1.06 1.06.02 21 31 00 PERENCANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN SATAM EMAS 238.970.000,00 166.441.800,00 72.528.200,00 69,65 1.06 1.06.02 21 31 00 5 2 1 Belanja Pegawai 134.100.000,00 119.900.000,00 14.200.000,00 89,41 1.06 1.06.02 21 31 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104.870.000,00 46.541.800,00 58.328.200,00 44,38 1.06 1.06.02 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 337.449.000,00 335.079.100,00 2.369.900,00 99,30 1.06 1.06.02 22 43 00 RENCANA UMUM PEMBANGUNAN EKONOMI 337.449.000,00 335.079.100,00 2.369.900,00 99,30 1.06 1.06.02 22 43 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.02 22 43 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 330.249.000,00 327.879.100,00 2.369.900,00 99,28 1.06 1.06.02 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 1.870.392.000,00 1.008.804.300,00 861.587.700,00 53,94 1.06 1.06.02 23 05 00 FASILITASI DAN KOORDINASI JARINGAN PENELITIAN JARLIT BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KESEHATAN 411.206.000,00 287.317.000,00 123.889.000,00 69,87 1.06 1.06.02 23 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 160.400.000,00 133.600.000,00 26.800.000,00 83,29 1.06 1.06.02 23 05 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 250.806.000,00 153.717.000,00 97.089.000,00 61,29 1.06 1.06.02 23 15 00 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KABUPATENKOTA SEHAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 264.330.000,00 115.520.000,00 148.810.000,00 43,70 1.06 1.06.02 23 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 13.600.000,00 12.400.000,00 1.200.000,00 91,18 1.06 1.06.02 23 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.730.000,00 103.120.000,00 147.610.000,00 41,13 1.06 1.06.02 23 17 00 FASILITAS PENYUSUNAN PERENCANAAN BERBASIS SPM 396.854.000,00 167.672.200,00 229.181.800,00 42,25 1.06 1.06.02 23 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai 64.800.000,00 56.500.000,00 8.300.000,00 87,19 1.06 1.06.02 23 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332.054.000,00 111.172.200,00 220.881.800,00 33,48 1.06 1.06.02 23 24 00 FASILITASI DAN KOORDINASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TKPKD 203.764.000,00 140.699.000,00 63.065.000,00 69,05 1.06 1.06.02 23 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 25.900.000,00 16.300.000,00 9.600.000,00 62,93 1.06 1.06.02 23 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177.864.000,00 124.399.000,00 53.465.000,00 69,94 1.06 1.06.02 23 26 00 FASILITASI DAN KOORDINASI PROGRAM PNPM-MANDIRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 150.035.000,00 94.989.000,00 55.046.000,00 63,31 1.06 1.06.02 23 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00 10.500.000,00 800.000,00 92,92 1.06 1.06.02 23 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.735.000,00 84.489.000,00 54.246.000,00 60,90 1.06 1.06.02 23 31 00 FASILITASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 444.203.000,00 202.607.100,00 241.595.900,00 45,61 1.06 1.06.02 23 31 00 5 2 1 Belanja Pegawai 101.300.000,00 72.650.000,00 28.650.000,00 71,72 1.06 1.06.02 23 31 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 342.903.000,00 129.957.100,00 212.945.900,00 37,90 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 Perhubungan ORGANISASI : 1.07.01 Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 28 1 2 3 4 5 6 7 1.07 1.07.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 34.234.810.720,00 27.478.282.578,00 6.745.088.342,00 80,26 1.07 1.07.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.728.635.720,00 4.480.268.218,00 248.367.502,00 94,75 1.07 1.07.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.728.635.720,00 4.480.268.218,00 248.367.502,00 94,75 1.07 1.07.01 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 29.506.175.000,00 22.998.014.360,00 6.496.720.840,00 77,94 1.07 1.07.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.835.035.000,00 1.471.770.010,00 348.137.990,00 80,20 1.07 1.07.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.000.000,00 8.767.564,00 2.232.436,00 79,71 1.07 1.07.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa