.08 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah .08 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai .08 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .08 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

68 1.20 1.20.07 20 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 - 5.400.000,00 0,00 1.20 1.20.07 20 21 00 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 427.320.000,00 322.620.000,00 104.700.000,00 75,50 1.20 1.20.07 20 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai 273.500.000,00 183.100.000,00 90.400.000,00 66,95 1.20 1.20.07 20 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.820.000,00 139.520.000,00 14.300.000,00 90,70 1.20 1.20.07 20 28 00 PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APIP 58.900.000,00 51.675.000,00 7.225.000,00 87,73 1.20 1.20.07 20 28 00 5 2 1 Belanja Pegawai 23.700.000,00 22.800.000,00 900.000,00 96,20 1.20 1.20.07 20 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 28.875.000,00 6.325.000,00 82,03 1.20 1.20.07 21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 689.800.000,00 618.483.180,00 71.316.820,00 89,66 1.20 1.20.07 21 01 00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 600.900.000,00 544.433.180,00 56.466.820,00 90,60 1.20 1.20.07 21 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.20 1.20.07 21 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 593.400.000,00 536.933.180,00 56.466.820,00 90,48 1.20 1.20.07 21 02 00 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 88.900.000,00 74.050.000,00 14.850.000,00 83,30 1.20 1.20.07 21 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.20 1.20.07 21 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.100.000,00 69.250.000,00 14.850.000,00 82,34 1.20 1.20.07 22 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 129.400.000,00 110.498.000,00 18.902.000,00 85,39 1.20 1.20.07 22 10 00 PEMBUATAN SISTEM APLIKASI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 129.400.000,00 110.498.000,00 18.902.000,00 85,39 1.20 1.20.07 22 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 1.20 1.20.07 22 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 6.900.000,00 18.900.000,00 26,74 1.20 1.20.07 22 10 00 5 2 3 Belanja Modal 98.000.000,00 97.998.000,00 2.000,00 100,00 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum ORGANISASI : 1.20.08 Kantor Perwakilan KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.20 1.20.08 00 00 00 4 PENDAPATAN 40.000.000,00 32.850.000,00 7.150.000,00 82,13 1.20 1.20.08 00 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,00 32.850.000,00 7.150.000,00 82,13 1.20 1.20.08 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 40.000.000,00 32.850.000,00 7.150.000,00 82,13 1.20 1.20.08 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.211.566.503,00 6.204.799.820,00 2.006.766.683,00 75,56 1.20 1.20.08 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.380.539.603,00 2.098.890.215,00 1.281.649.388,00 62,09 1.20 1.20.08 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.380.539.603,00 2.098.890.215,00 1.281.649.388,00 62,09 1.20 1.20.08 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.831.026.900,00 4.105.909.605,00 725.117.295,00 84,99 1.20 1.20.08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.351.326.200,00 2.805.725.405,00 545.600.795,00 83,72 69 1.20 1.20.08 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 50.000.000,00 41.987.800,00 8.012.200,00 83,98 1.20 1.20.08 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.987.800,00 8.012.200,00 83,98 1.20 1.20.08 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 228.000.000,00 121.369.876,00 106.630.124,00 53,23 1.20 1.20.08 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 121.369.876,00 106.630.124,00 53,23 1.20 1.20.08 01 06 00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.377.960.000,00 1.034.804.259,00 343.155.741,00 75,10 1.20 1.20.08 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai 150.150.000,00 107.250.000,00 42.900.000,00 71,43 1.20 1.20.08 01 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.227.810.000,00 927.554.259,00 300.255.741,00 75,55 1.20 1.20.08 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 115.020.000,00 106.640.000,00 8.380.000,00 92,71 1.20 1.20.08 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 115.020.000,00 106.640.000,00 8.380.000,00 92,71 1.20 1.20.08 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 529.500.000,00 527.526.600,00 1.973.400,00 99,63 1.20 1.20.08 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 471.900.000,00 470.250.000,00 1.650.000,00 99,65 1.20 1.20.08 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 57.276.600,00 323.400,00 99,44 1.20 1.20.08 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 60.800.000,00 50.004.000,00 10.796.000,00 82,24 1.20 1.20.08 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00 50.004.000,00 10.796.000,00 82,24 1.20 1.20.08 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 144.000.000,00 143.894.300,00 105.700,00 99,93 1.20 1.20.08 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 143.894.300,00 105.700,00 99,93 1.20 1.20.08 01 11 00 PENYEDIAAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.290.000,00 57.425.200,00 2.864.800,00 95,25 1.20 1.20.08 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.290.000,00 57.425.200,00 2.864.800,00 95,25 1.20 1.20.08 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,00 13.840.000,00 6.160.000,00 69,20 1.20 1.20.08 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.840.000,00 6.160.000,00 69,20 1.20 1.20.08 01 13 00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 17.410.000,00 15.965.000,00 1.445.000,00 91,70 1.20 1.20.08 01 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.20 1.20.08 01 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.355.000,00 545.000,00 71,32 1.20 1.20.08 01 13 00 5 2 3 Belanja Modal 15.160.000,00 14.260.000,00 900.000,00 94,06 1.20 1.20.08 01 14 00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 44.580.000,00 37.824.000,00 6.756.000,00 84,85 1.20 1.20.08 01 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.20 1.20.08 01 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.230.000,00 27.524.000,00 6.706.000,00 80,41 1.20 1.20.08 01 14 00 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.950.000,00 50.000,00 99,50 1.20 1.20.08 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 14.760.000,00 11.398.000,00 3.362.000,00 77,22 1.20 1.20.08 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.760.000,00 11.398.000,00 3.362.000,00 77,22 1.20 1.20.08 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.000.000,00 38.884.500,00 1.115.500,00 97,21 1.20 1.20.08 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.884.500,00 1.115.500,00 97,21 1.20 1.20.08 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 194.400.000,00 156.045.000,00 38.355.000,00 80,27 1.20 1.20.08 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.400.000,00 156.045.000,00 38.355.000,00 80,27 1.20 1.20.08 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 420.606.200,00 420.316.870,00 289.330,00 99,93 1.20 1.20.08 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420.606.200,00 420.316.870,00 289.330,00 99,93 1.20 1.20.08 01 51 00 PENGELOLAAN WEBSITE 34.000.000,00 27.800.000,00 6.200.000,00 81,76 1.20 1.20.08 01 51 00 5 2 1 Belanja Pegawai 34.000.000,00 27.800.000,00 6.200.000,00 81,76 1.20 1.20.08 02 PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 373.510.000,00 259.723.500,00 113.786.500,00 69,54 1.20 1.20.08 02 09 00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 70.130.000,00 57.236.500,00 12.893.500,00 81,61 1.20 1.20.08 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.20 1.20.08 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00 1.356.500,00 423.500,00 76,21 1.20 1.20.08 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 68.000.000,00 55.530.000,00 12.470.000,00 81,66 1.20 1.20.08 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 203.170.000,00 202.487.000,00 683.000,00 99,66 1.20 1.20.08 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 1.20 1.20.08 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201.770.000,00 201.087.000,00 683.000,00 99,66 1.20 1.20.08 02 99 13 PENGADAAN SARANA PENDUKUNG DI ANJUNGAN 100.210.000,00 - 100.210.000,00 0,00 1.20 1.20.08 02 99 13 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 1.20 1.20.08 02 99 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00 - 2.010.000,00 0,00 1.20 1.20.08 02 99 13 5 2 3 Belanja Modal 97.200.000,00 - 97.200.000,00 0,00 1.20 1.20.08 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 119.380.000,00 102.738.000,00 16.642.000,00 86,06 1.20 1.20.08 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 119.380.000,00 102.738.000,00 16.642.000,00 86,06 1.20 1.20.08 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.20 1.20.08 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.380.000,00 101.738.000,00 16.642.000,00 85,94 1.20 1.20.08 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 183.200.000,00 181.954.000,00 1.246.000,00 99,32 1.20 1.20.08 05 99 10 TRAINING MOTIVASI DAN KEAGAMAAN 183.200.000,00 181.954.000,00 1.246.000,00 99,32 1.20 1.20.08 05 99 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 - 100,00 1.20 1.20.08 03 99 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.100.000,00 178.854.000,00 1.246.000,00 99,31 1.20 1.20.08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DA KEUANGAN 8.853.700,00 8.743.700,00 110.000,00 98,76 1.20 1.20.08 06 01 00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 8.853.700,00 8.743.700,00 110.000,00 98,76 1.20 1.20.08 06 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 1.20 1.20.08 06 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.103.700,00 6.993.700,00 110.000,00 98,45 1.17 1.20.08 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 247.627.000,00 229.495.000,00 18.132.000,00 92,68 1.17 1.20.08 16 23 00 PENGADAAN BARANG-BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN 31.417.000,00 30.265.000,00 1.152.000,00 96,33 1.17 1.20.08 16 23 00 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.17 1.20.08 16 23 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.765.000,00 715.000,00 1.050.000,00 40,51 1.17 1.20.08 16 23 00 5 2 3 Belanja Modal 28.952.000,00 28.850.000,00 102.000,00 99,65 1.17 1.20.08 16 25 00 PELATIHAN SANGGAR TARI SENI DAN BUDAYA DI ANJUNGAN PROV.KEP. BANGKA BELITUNG 40.885.000,00 40.255.000,00 630.000,00 98,46 1.17 1.20.08 16 25 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.17 1.20.08 16 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.885.000,00 37.255.000,00 630.000,00 98,34 1.17 1.20.08 16 26 00 KEIKUTSERTAAN PAMERAN PRODUK KHAS DAERAH 105.400.000,00 97.954.000,00 7.446.000,00 92,94 1.17 1.20.08 16 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.550.000,00 200.000,00 92,73 1.17 1.20.08 16 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102.650.000,00 95.404.000,00 7.246.000,00 92,94 1.17 1.20.08 16 34 00 PAGELARAN SENI DRAMA TARI BANGKA BELITUNG 69.925.000,00 61.021.000,00 8.904.000,00 87,27 1.17 1.20.08 16 34 00 5 2 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 17.230.000,00 2.420.000,00 87,68 1.17 1.20.08 16 34 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.275.000,00 43.791.000,00 6.484.000,00 87,10 1.20 1.20.08 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH 547.130.000,00 517.530.000,00 29.600.000,00 94,59 1.20 1.20.08 16 01 00 DIALOGAUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINANANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT 547.130.000,00 517.530.000,00 29.600.000,00 94,59 1.20 1.20.08 16 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 23.050.000,00 19.250.000,00 3.800.000,00 83,51 1.20 1.20.08 16 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 524.080.000,00 498.280.000,00 25.800.000,00 95,08 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Urusan Wajib Kepegawaian ORGANISASI : 1.20.09 Badan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.20 1.20.09 00 00 00 4 PENDAPATAN 400.000.000,00 2.439.224.000,00 2.039.224.000,00 609,81 1.20 1.20.09 00 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 400.000.000,00 2.439.224.000,00 2.039.224.000,00 609,81 1.20 1.20.09 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 400.000.000,00