.02 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 17 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .02 17 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 18 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 18 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai .03 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai

44 1.16 1.16.02 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.699.179.365,00 7.717.798.053,00 981.381.312,00 88,72 1.16 1.16.02 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.819.902.675,00 3.656.718.128,00 163.184.547,00 95,73 1.16 1.16.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.819.902.675,00 3.656.718.128,00 163.184.547,00 95,73 1.16 1.16.02 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.879.276.690,00 4.061.079.925,00 818.196.765,00 83,23 1.16 1.16.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.898.739.000,00 1.825.413.945,00 73.325.055,00 96,14 1.16 1.16.02 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 46.080.000,00 28.451.029,00 17.628.971,00 61,74 1.16 1.16.02 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 21.450.000,00 1.950.000,00 91,67 1.16 1.16.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.680.000,00 7.001.029,00 15.678.971,00 30,87 1.16 1.16.02 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 153.000.000,00 98.910.336,00 54.089.664,00 64,65 1.16 1.16.02 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.000.000,00 98.910.336,00 54.089.664,00 64,65 1.16 1.16.02 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 105.900.000,00 105.900.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 105.900.000,00 105.900.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 274.500.000,00 274.500.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 214.500.000,00 214.500.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 90.000.000,00 90.000.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 116.000.000,00 116.000.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00 116.000.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 18.234.000,00 18.234.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.234.000,00 18.234.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 107.250.000,00 107.250.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.250.000,00 107.250.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 729.975.000,00 728.591.280,00 1.383.720,00 99,81 1.16 1.16.02 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 729.975.000,00 728.591.280,00 1.383.720,00 99,81 1.16 1.16.02 01 36 00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 50.000.000,00 49.777.300,00 222.700,00 99,55 1.16 1.16.02 01 36 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.777.300,00 222.700,00 99,55 1.16 1.16.02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.258.238.190,00 1.181.228.180,00 77.010.010,00 93,88 1.16 1.16.02 02 03 00 PEMBANGUNAN GEDUNG MUSHOLA 103.480.000,00 98.980.000,00 4.500.000,00 95,65 1.16 1.16.02 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.490.000,00 2.490.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 990.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.500.000,00 4.500.000,00 95,50 1.16 1.16.02 02 05 00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 169.245.690,00 144.900.000,00 24.345.690,00 85,62 1.16 1.16.02 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal 167.745.690,00 143.400.000,00 24.345.690,00 85,49 1.16 1.16.02 02 09 00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 241.022.500,00 231.842.780,00 9.179.720,00 96,19 1.16 1.16.02 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 238.922.500,00 229.742.780,00 9.179.720,00 96,16 1.16 1.16.02 02 10 00 PENGADAAN MEUBELAIR 20.480.000,00 19.750.000,00 730.000,00 96,44 1.16 1.16.02 02 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 10 00 5 2 3 Belanja Modal 19.430.000,00 18.700.000,00 730.000,00 96,24 1.16 1.16.02 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 66,67 1.16 1.16.02 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 66,67 1.16 1.16.02 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 273.090.000,00 258.752.400,00 14.337.600,00 94,75 1.16 1.16.02 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.190.000,00 215.852.400,00 14.337.600,00 93,77 1.16 1.16.02 02 42 00 REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR 180.000.000,00 169.080.000,00 10.920.000,00 93,93 1.16 1.16.02 02 42 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.090.000,00 3.090.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 42 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 990.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 42 00 5 2 3 Belanja Modal 175.920.000,00 165.000.000,00 10.920.000,00 93,79 1.16 1.16.02 02 72 00 PENGADAAN GENSET BERIKUT GEDUNG 240.920.000,00 237.923.000,00 2.997.000,00 98,76 1.16 1.16.02 02 72 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.090.000,00 3.090.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 72 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 990.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 02 72 00 5 2 3 Belanja Modal 236.840.000,00 233.843.000,00 2.997.000,00 98,73 1.16 1.16.02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 64.750.000,00 59.250.000,00 5.500.000,00 91,51 1.16 1.16.02 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA 64.750.000,00 59.250.000,00 5.500.000,00 91,51 1.16 1.16.02 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.400.000,00 57.900.000,00 5.500.000,00 91,32 1.16 1.16.02 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1.063.490.000,00 619.143.300,00 444.346.700,00 58,22 1.16 1.16.02 15 06 00 PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA 144.360.000,00 124.710.000,00 19.650.000,00 86,39 1.16 1.16.02 15 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 3.250.000,00 1.350.000,00 70,65 1.16 1.16.02 15 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.760.000,00 121.460.000,00 18.300.000,00 86,91 1.16 1.16.02 15 10 00 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 222.100.000,00 149.717.000,00 72.383.000,00 67,41 1.16 1.16.02 15 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 8.100.000,00 5.700.000,00 58,70 1.16 1.16.02 15 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208.300.000,00 141.617.000,00 66.683.000,00 67,99 1.16 1.16.02 15 24 00 KERJASAMA INVESTASI ANTAR DAERAH 30.950.000,00 27.500.000,00 3.450.000,00 88,85 1.16 1.16.02 15 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.300.000,00 650.000,00 66,67 1.16 1.16.02 15 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 26.200.000,00 2.800.000,00 90,34 1.16 1.16.02 15 25 00 PROMOSI INVESTASI MELALUI MEDIA MASSA 277.510.000,00 222.242.500,00 55.267.500,00 80,08 1.16 1.16.02 15 25 00 5 2 1 Belanja Pegawai 11.880.000,00 9.600.000,00 2.280.000,00 80,81 1.16 1.16.02 15 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265.630.000,00 212.642.500,00 52.987.500,00 80,05 1.16 1.16.02 15 27 00 PENGADAAN BAHAN PROMOSI 254.970.000,00 - 254.970.000,00 0,00 1.16 1.16.02 15 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 - 5.700.000,00 0,00 1.16 1.16.02 15 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249.270.000,00 - 249.270.000,00 0,00 1.16 1.16.02 15 28 00 PENYUSUNAN PROFIL INVESTASI SEKTOR UNGGULAN DAERAH 133.600.000,00 94.973.800,00 38.626.200,00 71,09 1.16 1.16.02 15 28 00 5 2 1 Belanja Pegawai 14.800.000,00 12.900.000,00 1.900.000,00 87,16 1.16 1.16.02 15 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.800.000,00 82.073.800,00 36.726.200,00 69,09 1.16 1.16.02 16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI PENYEDERHANAAN PROSEDUR 35.109.500,00 30.968.000,00 4.141.500,00 88,20 1.16 1.16.02 16 16 00 PENYUSUNAN DATA LKPM 35.109.500,00 30.968.000,00 4.141.500,00 88,20 1.16 1.16.02 16 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 16 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.409.500,00 27.268.000,00 4.141.500,00 86,81 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal ORGANISASI : 1.16.01 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.16 1.16.02 17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 128.430.000,00 104.263.600,00 24.166.400,00 81,18 1.16 1.16.02 17 03 00 SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN DATA SIPID 104.470.000,00 80.303.600,00 24.166.400,00 76,87 1.16 1.16.02 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 45 1.16 1.16.02 17 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.320.000,00 76.153.600,00 24.166.400,00 75,91 1.16 1.16.02 17 04 00 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 23.960.000,00 23.960.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 17 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 17 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.310.000,00 21.310.000,00 - 100,00 1.16 1.16.02 18 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 430.520.000,00 240.812.900,00 189.707.100,00 55,94 1.16 1.16.02 18 02 00 PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 351.775.000,00 176.666.000,00 175.109.000,00 50,22 1.16 1.16.02 18 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00 27.600.000,00 19.200.000,00 58,97 1.16 1.16.02 18 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287.475.000,00 134.766.000,00 152.709.000,00 46,88 1.16 1.16.02 18 02 00 5 2 3 Belanja Modal 17.500.000,00 14.300.000,00 3.200.000,00 81,71 1.16 1.16.02 18 04 00 PENATAAN DAN REGULASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PTSP 78.745.000,00 64.146.900,00 14.598.100,00 81,46 1.16 1.16.02 18 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 40.950.000,00 29.750.000,00 11.200.000,00 72,65 1.16 1.16.02 18 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.795.000,00 34.396.900,00 3.398.100,00 91,01 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 Kebudayaan ORGANISASI : 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.17 1.17.03 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 16.423.251.250,00 13.517.346.810,00 2.905.904.440,00 82,31 1.17 1.17.03 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.738.568.000,00 4.590.082.663,00 148.485.337,00 96,87 1.17 1.17.03 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.738.568.000,00 4.590.082.663,00 148.485.337,00 96,87 46 1.17 1.17.03 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 11.684.683.250,00 8.927.264.147,00 2.757.419.103,00 76,40 1.17 1.17.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.085.303.000,00 1.704.570.120,00 380.732.880,00 81,74 1.17 1.17.03 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.600.000,00 6.000.000,00 600.000,00 90,91 1.17 1.17.03 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa