44 1.16 1.16.02 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
8.699.179.365,00 7.717.798.053,00
981.381.312,00
88,72 1.16 1.16.02 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.819.902.675,00 3.656.718.128,00
163.184.547,00
95,73
1.16 1.16.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.819.902.675,00
3.656.718.128,00 163.184.547,00
95,73 1.16 1.16.02 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
4.879.276.690,00 4.061.079.925,00
818.196.765,00
83,23 1.16 1.16.02 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.898.739.000,00 1.825.413.945,00
73.325.055,00
96,14 1.16 1.16.02 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
46.080.000,00 28.451.029,00
17.628.971,00
61,74
1.16 1.16.02 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
23.400.000,00 21.450.000,00
1.950.000,00
91,67 1.16 1.16.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
22.680.000,00 7.001.029,00
15.678.971,00
30,87 1.16 1.16.02 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
153.000.000,00 98.910.336,00
54.089.664,00
64,65 1.16 1.16.02 01 02 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
153.000.000,00 98.910.336,00
54.089.664,00
64,65 1.16 1.16.02 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
105.900.000,00 105.900.000,00
-
100,00
1.16 1.16.02 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
105.900.000,00 105.900.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
274.500.000,00 274.500.000,00
-
100,00
1.16 1.16.02 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
214.500.000,00 214.500.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 60.000.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
90.000.000,00 90.000.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 09 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
90.000.000,00 90.000.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
200.000.000,00 200.000.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 10 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 200.000.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
7.800.000,00 7.800.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 12 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
7.800.000,00 7.800.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
116.000.000,00 116.000.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 11 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
116.000.000,00 116.000.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
18.234.000,00 18.234.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 15 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
18.234.000,00 18.234.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
107.250.000,00 107.250.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 17 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
107.250.000,00 107.250.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
729.975.000,00 728.591.280,00
1.383.720,00
99,81 1.16 1.16.02 01 18 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
729.975.000,00 728.591.280,00
1.383.720,00
99,81 1.16 1.16.02 01 36 00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
50.000.000,00 49.777.300,00
222.700,00
99,55
1.16 1.16.02 01 36 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 49.777.300,00
222.700,00
99,55 1.16 1.16.02 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.258.238.190,00 1.181.228.180,00
77.010.010,00
93,88 1.16 1.16.02 02 03 00
PEMBANGUNAN GEDUNG MUSHOLA
103.480.000,00 98.980.000,00
4.500.000,00
95,65
1.16 1.16.02 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.490.000,00 2.490.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
990.000,00 990.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal
100.000.000,00 95.500.000,00
4.500.000,00
95,50 1.16 1.16.02 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
169.245.690,00 144.900.000,00
24.345.690,00
85,62
1.16 1.16.02 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.500.000,00 1.500.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal
167.745.690,00 143.400.000,00
24.345.690,00
85,49 1.16 1.16.02 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
241.022.500,00 231.842.780,00
9.179.720,00
96,19
1.16 1.16.02 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.100.000,00 2.100.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
238.922.500,00 229.742.780,00
9.179.720,00
96,16 1.16 1.16.02 02 10 00
PENGADAAN MEUBELAIR
20.480.000,00 19.750.000,00
730.000,00
96,44
1.16 1.16.02 02 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.050.000,00 1.050.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 10 00 5 2 3 Belanja Modal
19.430.000,00 18.700.000,00
730.000,00
96,24 1.16 1.16.02 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
30.000.000,00 20.000.000,00
10.000.000,00
66,67
1.16 1.16.02 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 20.000.000,00
10.000.000,00
66,67 1.16 1.16.02 02
24
00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN
DINASOPERASIONAL
273.090.000,00 258.752.400,00
14.337.600,00
94,75
1.16 1.16.02 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.900.000,00 42.900.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
230.190.000,00 215.852.400,00
14.337.600,00
93,77 1.16 1.16.02 02 42 00
REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR
180.000.000,00 169.080.000,00
10.920.000,00
93,93
1.16 1.16.02 02 42 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.090.000,00 3.090.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 42 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
990.000,00 990.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 42 00 5 2 3
Belanja Modal
175.920.000,00 165.000.000,00
10.920.000,00
93,79 1.16 1.16.02 02 72 00
PENGADAAN GENSET BERIKUT GEDUNG
240.920.000,00 237.923.000,00
2.997.000,00
98,76
1.16 1.16.02 02 72 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.090.000,00 3.090.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 72 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
990.000,00 990.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 02 72 00 5 2 3
Belanja Modal
236.840.000,00 233.843.000,00
2.997.000,00
98,73 1.16 1.16.02 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
64.750.000,00 59.250.000,00
5.500.000,00
91,51 1.16 1.16.02 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA
64.750.000,00 59.250.000,00
5.500.000,00
91,51
1.16 1.16.02 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.350.000,00 1.350.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
63.400.000,00 57.900.000,00
5.500.000,00
91,32 1.16 1.16.02 15
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1.063.490.000,00 619.143.300,00
444.346.700,00
58,22 1.16 1.16.02 15 06 00
PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA
USAHA
144.360.000,00 124.710.000,00
19.650.000,00
86,39
1.16 1.16.02 15 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.600.000,00 3.250.000,00
1.350.000,00
70,65 1.16 1.16.02 15 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
139.760.000,00 121.460.000,00
18.300.000,00
86,91 1.16 1.16.02 15 10 00
PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI
222.100.000,00 149.717.000,00
72.383.000,00
67,41
1.16 1.16.02 15 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
13.800.000,00 8.100.000,00
5.700.000,00
58,70 1.16 1.16.02 15 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
208.300.000,00 141.617.000,00
66.683.000,00
67,99 1.16 1.16.02 15 24 00
KERJASAMA INVESTASI ANTAR DAERAH
30.950.000,00 27.500.000,00
3.450.000,00
88,85
1.16 1.16.02 15 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.950.000,00 1.300.000,00
650.000,00
66,67 1.16 1.16.02 15 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
29.000.000,00 26.200.000,00
2.800.000,00
90,34 1.16 1.16.02 15 25 00
PROMOSI INVESTASI MELALUI MEDIA MASSA
277.510.000,00 222.242.500,00
55.267.500,00
80,08
1.16 1.16.02 15 25 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.880.000,00 9.600.000,00
2.280.000,00
80,81 1.16 1.16.02 15 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
265.630.000,00 212.642.500,00
52.987.500,00
80,05 1.16 1.16.02 15 27 00
PENGADAAN BAHAN PROMOSI
254.970.000,00 -
254.970.000,00
0,00
1.16 1.16.02 15 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai
5.700.000,00 -
5.700.000,00
0,00 1.16 1.16.02 15 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
249.270.000,00 -
249.270.000,00
0,00 1.16 1.16.02 15 28 00
PENYUSUNAN PROFIL INVESTASI SEKTOR UNGGULAN DAERAH
133.600.000,00 94.973.800,00
38.626.200,00
71,09
1.16 1.16.02 15 28 00 5 2 1 Belanja Pegawai
14.800.000,00 12.900.000,00
1.900.000,00
87,16 1.16 1.16.02 15 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
118.800.000,00 82.073.800,00
36.726.200,00
69,09 1.16 1.16.02 16
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI PENYEDERHANAAN PROSEDUR
35.109.500,00 30.968.000,00
4.141.500,00
88,20 1.16 1.16.02 16 16 00
PENYUSUNAN DATA LKPM
35.109.500,00 30.968.000,00
4.141.500,00
88,20
1.16 1.16.02 16 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.700.000,00 3.700.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 16 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
31.409.500,00 27.268.000,00
4.141.500,00
86,81
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal
ORGANISASI
: 1.16.01 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.16 1.16.02 17
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH
128.430.000,00 104.263.600,00
24.166.400,00
81,18 1.16 1.16.02 17 03 00
SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN DATA SIPID
104.470.000,00 80.303.600,00
24.166.400,00
76,87
1.16 1.16.02 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.150.000,00 4.150.000,00
-
100,00
45
1.16 1.16.02 17 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
100.320.000,00 76.153.600,00
24.166.400,00
75,91 1.16 1.16.02 17 04 00
KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
23.960.000,00 23.960.000,00
-
100,00
1.16 1.16.02 17 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.650.000,00 2.650.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 17 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
21.310.000,00 21.310.000,00
-
100,00 1.16 1.16.02 18
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
430.520.000,00 240.812.900,00
189.707.100,00
55,94 1.16 1.16.02 18 02 00
PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
351.775.000,00 176.666.000,00
175.109.000,00
50,22
1.16 1.16.02 18 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
46.800.000,00 27.600.000,00
19.200.000,00
58,97 1.16 1.16.02 18 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
287.475.000,00 134.766.000,00
152.709.000,00
46,88 1.16 1.16.02 18 02 00 5 2 3 Belanja Modal
17.500.000,00 14.300.000,00
3.200.000,00
81,71 1.16 1.16.02 18 04 00
PENATAAN DAN REGULASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PTSP
78.745.000,00 64.146.900,00
14.598.100,00
81,46
1.16 1.16.02 18 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
40.950.000,00 29.750.000,00
11.200.000,00
72,65 1.16 1.16.02 18 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
37.795.000,00 34.396.900,00
3.398.100,00
91,01
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 Kebudayaan
ORGANISASI : 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.17 1.17.03 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
16.423.251.250,00 13.517.346.810,00
2.905.904.440,00
82,31 1.17 1.17.03 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.738.568.000,00 4.590.082.663,00
148.485.337,00
96,87
1.17 1.17.03 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.738.568.000,00 4.590.082.663,00
148.485.337,00
96,87
46 1.17 1.17.03 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
11.684.683.250,00 8.927.264.147,00
2.757.419.103,00
76,40 1.17 1.17.03 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.085.303.000,00 1.704.570.120,00
380.732.880,00
81,74 1.17 1.17.03 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
6.600.000,00 6.000.000,00
600.000,00
90,91
1.17 1.17.03 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa