28 1
2 3
4 5
6 7
1.07 1.07.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH
34.234.810.720,00 27.478.282.578,00
6.745.088.342,00
80,26 1.07 1.07.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.728.635.720,00 4.480.268.218,00
248.367.502,00
94,75
1.07 1.07.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.728.635.720,00 4.480.268.218,00
248.367.502,00
94,75 1.07 1.07.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
29.506.175.000,00 22.998.014.360,00
6.496.720.840,00
77,94 1.07 1.07.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.835.035.000,00 1.471.770.010,00
348.137.990,00
80,20 1.07 1.07.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
11.000.000,00 8.767.564,00
2.232.436,00
79,71
1.07 1.07.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 8.767.564,00
2.232.436,00
79,71 1.07 1.07.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
145.000.000,00 96.749.096,00
48.250.904,00
66,72
1.07 1.07.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
145.000.000,00 96.749.096,00
48.250.904,00
66,72 1.07 1.07.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
141.780.000,00 111.540.000,00
30.240.000,00
78,67
1.07 1.07.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
141.780.000,00 111.540.000,00
30.240.000,00
78,67 1.07 1.07.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
283.950.000,00 262.223.000,00
6.600.000,00
92,35
1.07 1.07.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
235.950.000,00 229.350.000,00
6.600.000,00
97,20 1.07 1.07.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000,00 32.873.000,00
15.127.000,00
68,49 1.07 1.07.01 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
89.000.000,00 43.090.000,00
45.910.000,00
48,42
1.07 1.07.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
89.000.000,00 43.090.000,00
45.910.000,00
48,42 1.07 1.07.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
120.000.000,00 87.537.000,00
32.463.000,00
72,95
1.07 1.07.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00 87.537.000,00
32.463.000,00
72,95 1.07 1.07.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
139.800.000,00 79.557.800,00
60.242.200,00
56,91
1.07 1.07.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
139.800.000,00 79.557.800,00
60.242.200,00
56,91 1.07 1.07.01 01 13 00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
219.750.000,00 137.290.000,00
82.460.000,00
62,48
1.07 1.07.01 01 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.700.000,00 2.700.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 01 13 00 5 2 3 Belanja Modal
217.050.000,00 134.590.000,00
82.460.000,00
62,01 1.07 1.07.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
15.000.000,00 12.999.000,00
2.001.000,00
86,66
1.07 1.07.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.400.000,00 8.400.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 01 15 00 5 2 3 Belanja Modal
6.600.000,00 4.599.000,00
2.001.000,00
69,68 1.07 1.07.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
65.000.000,00 37.518.550,00
27.481.450,00
57,72
1.07 1.07.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 37.518.550,00
27.481.450,00
57,72 1.07 1.07.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
604.755.000,00 594.498.000,00
10.257.000,00
98,30
1.07 1.07.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
604.755.000,00 594.498.000,00
10.257.000,00
98,30 1.07 1.07.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
967.690.000,00 820.245.850,00
147.444.150,00
84,76 1.07 1.07.01 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
382.260.000,00 357.490.000,00
24.770.000,00
93,52
1.07 1.07.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.700.000,00 2.700.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal
379.560.000,00 354.790.000,00
24.770.000,00
93,47 1.07 1.07.01 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL
385.480.000,00 276.005.850,00
109.474.150,00
71,60
1.07 1.07.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
64.350.000,00 64.350.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
321.130.000,00 211.655.850,00
109.474.150,00
65,91 1.07 1.07.01 02 81 00
PENGADAAN PARTISI GEDUNG KANTOR
199.950.000,00 186.750.000,00
13.200.000,00
93,40
1.07 1.07.01 02 81 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.950.000,00 1.950.000,00
-
100,00
1.07 1.07.01 02 81 00 5 2 3 Belanja Modal
198.000.000,00 184.800.000,00
13.200.000,00
93,33 1.07 1.07.01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
33.750.000,00 33.030.000,00
720.000,00
97,87 1.07 1.07.01 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
33.750.000,00 33.030.000,00
720.000,00
97,87
1.07 1.07.01 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.350.000,00 1.350.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.400.000,00 31.680.000,00
720.000,00
97,78 1.07 1.07.01 05
REF
182.935.000,00 116.048.400,00
66.886.600,00
63,44 1.07 1.07.01 05 01 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
32.600.000,00 10.750.000,00
21.850.000,00
32,98
1.07 1.07.01 05 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.600.000,00 2.000.000,00
600.000,00
76,92 1.07 1.07.01 05 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 8.750.000,00
21.250.000,00
29,17 1.07 1.07.01 05 99 00
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN MELALUI KERJASAMA DENGAN SEKOLAH TINGGI
TRANSPORTASIDARAT STTD
150.335.000,00 105.298.400,00
45.036.600,00
70,04
1.07 1.07.01 05 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai
13.725.000,00 13.725.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 05 99 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
136.610.000,00 91.573.400,00
45.036.600,00
67,03 1.07 1.07.01 15
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
299.990.000,00 277.933.100,00
22.056.900,00
92,65 1.07 1.07.01 15 03 00
RAPAT KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN RAKORNIS
69.270.000,00 69.270.000,00
-
100,00
1.07 1.07.01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
19.580.000,00 19.580.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
49.690.000,00 49.690.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 15 08 00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
167.000.000,00 163.970.300,00
3.029.700,00
98,19
1.07 1.07.01 15 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.400.000,00 11.400.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 15 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
155.600.000,00 152.570.300,00
3.029.700,00
98,05 1.07 1.07.01 15 17 00
FORUM KOORDINASI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
63.720.000,00 44.692.800,00
19.027.200,00
70,14
1.07 1.07.01 15 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai
19.370.000,00 15.920.000,00
3.450.000,00
82,19 1.07 1.07.01 15 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
44.350.000,00 28.772.800,00
15.577.200,00
64,88 1.07 1.07.01 16
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
138.500.000,00 50.936.500,00
87.563.500,00
36,78 1.07 1.07.01 16 05 00
PEMELIHARAAN ALAT KESELAMATAN TRANSPORTASI
138.500.000,00 50.936.500,00
87.563.500,00
36,78
1.07 1.07.01 16 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.600.000,00 2.600.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 16 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
95.900.000,00 38.336.500,00
57.563.500,00
39,98 1.07 1.07.01 16 05 00 5 2 3 Belanja Modal
40.000.000,00 10.000.000,00
30.000.000,00
25,00 1.07 1.07.01 17
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
704.585.000,00 514.116.500,00
175.128.500,00
72,97 1.07 1.07.01 17 05 00
KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA
111.725.000,00 84.905.000,00
26.820.000,00
75,99
1.07 1.07.01 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
56.125.000,00 43.275.000,00
12.850.000,00
77,10 1.07 1.07.01 17 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
55.600.000,00 41.630.000,00
13.970.000,00
74,87 1.07 1.07.01 17 14 00
SOSIALISASIPENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
89.430.000,00 50.180.000,00
39.250.000,00
56,11
1.07 1.07.01 17 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.780.000,00 6.080.000,00
5.700.000,00
51,61 1.07 1.07.01 17 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
77.650.000,00 44.100.000,00
33.550.000,00
56,79 1.07 1.07.01 17 15 00
KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIRJURU MUDIKAWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
TELADAN
128.168.000,00 103.454.500,00
24.713.500,00
80,72
1.07 1.07.01 17 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.530.000,00 4.530.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 17 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
123.638.000,00 98.924.500,00
24.713.500,00
80,01 1.07 1.07.01 17 21 00
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN LEBARAN
62.254.000,00 43.112.000,00
19.142.000,00
69,25
1.07 1.07.01 17 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai
17.430.000,00 12.830.000,00
4.600.000,00
73,61 1.07 1.07.01 17 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
44.824.000,00 30.282.000,00
14.542.000,00
67,56 1.07 1.07.01 17 24 00
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN NATAL DAN TAHUN BARU
49.220.000,00 33.880.000,00
15.340.000,00
68,83
1.07 1.07.01 17 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
17.430.000,00 14.430.000,00
3.000.000,00
82,79 1.07 1.07.01 17 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
31.790.000,00 19.450.000,00
12.340.000,00
61,18 1.07 1.07.01 17 26 00
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PELAJAR TELADAN KESELAMATAN LALU LINTAS
146.908.000,00 86.135.000,00
60.773.000,00
58,63
1.07 1.07.01 17 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.280.000,00 7.280.000,00
-
100,00 1.07 1.07.01 17 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
139.628.000,00 78.855.000,00
60.773.000,00
56,48 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.07 Perhubungan
ORGANISASI : 1.07.01 Dinas Perhubungan
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7
29 1.07 1.07.01 17 27 00
PENILAIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA TINGKAT PROVINSI
116.880.000,00 112.450.000,00
4.430.000,00
96,21
1.07 1.07.01 17 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai
91.130.000,00 90.530.000,00
600.000,00
99,34 1.07 1.07.01 17 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.750.000,00 21.920.000,00
3.830.000,00
85,13 1.07 1.07.01 18
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
19.115.700.000,00 13.556.682.000,00
5.559.018.000,00
70,92 1.07 1.07.01 18 27 00
PEMBANGUNAN GEDUNG VIP BANDARA DEPATI AMIR PANGKALAN BARU DED
308.350.000,00 -
308.350.000,00
0,00
1.07 1.07.01 18 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.950.000,00 -
1.950.000,00
0,00 1.07 1.07.01 18 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa
306.400.000,00 -
306.400.000,00
0,00 1.07 1.07.01 18 39 00
PEKERJAAN PENIMBUNAN TANAH DI DAERAH LANDAS PACU BANDARA HAS HANANDJOEDDIN
18.000.000.000,00 12.767.177.000,00
5.232.823.000,00
70,93
1.07 1.07.01 18 39 00 5 2 1 Belanja Pegawai
34.250.000,00 30.250.000,00
4.000.000,00
88,32 1.07 1.07.01 18 39 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000,00 249.381.000,00
150.619.000,00
62,35 1.07 1.07.01 18 39 00 5 2 3 Belanja Modal
17.565.750.000,00 12.487.546.000,00
5.078.204.000,00
71,09 1.07 1.07.01 18 45 00
PEKERJAAN SURVEY STRATIGRAFI TANAH PADA ALUR PELAYARAN DI PROVINSI KEPULAUAN BABEL
807.350.000,00 789.505.000,00
17.845.000,00
97,79
1.07 1.07.01 18 45 00 5 2 1 Belanja Pegawai