66
1.20 1.20.05 17 67 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
109.972.000,00 80.890.400,00
29.081.600,00
73,56 1.20 1.20.05 17 67 00 5 2 3 Belanja Modal
93.500.000,00 92.150.000,00
1.350.000,00
98,56 1.20 1.20.05 17 68 00
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
147.792.250,00 67.545.000,00
80.247.250,00
45,70
1.20 1.20.05 17 68 00 5 2 1 Belanja Pegawai
62.950.000,00 61.000.000,00
1.950.000,00
96,90 1.20 1.20.05 17 68 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
84.842.250,00 6.545.000,00
78.297.250,00
7,71 1.20 1.20.05 17 69 00
PENYUSUNAN REVISI PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
256.487.000,00 -
256.487.000,00
0,00
1.20 1.20.05 17 69 00 5 2 1 Belanja Pegawai
92.700.000,00 -
92.700.000,00
0,00 1.20 1.20.05 17 69 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
163.787.000,00 -
163.787.000,00
0,00 1.20 1.20.05 18
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA
664.491.000,00 508.202.700,00
156.288.300,00
76,48 1.20 1.20.05 18 01 00
EVALUASI RAPERDA KABKOTA TENTANG APBD DAN PERUBAHAN APBD
308.496.000,00 225.844.000,00
82.652.000,00
73,21
1.20 1.20.05 18 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
265.456.000,00 208.734.000,00
56.722.000,00
78,63 1.20 1.20.05 18 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.720.000,00 7.160.000,00
25.560.000,00
21,88 1.20 1.20.05 18 01 00 5 2 3 Belanja Modal
10.320.000,00 9.950.000,00
370.000,00
96,41 1.20 1.20.05 18 06 00
EVALUASI RAPERDA KABUPATENKOTA DAN PERATURAN BUPATIWALIKOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
74.200.000,00 67.550.000,00
6.650.000,00
91,04
1.20 1.20.05 18 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
67.950.000,00 65.650.000,00
2.300.000,00
96,62 1.20 1.20.05 18 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
6.250.000,00 1.900.000,00
4.350.000,00
30,40 1.20 1.20.05 18 07 00
PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATENKOTA
281.795.000,00 214.808.700,00
66.986.300,00
76,23
1.20 1.20.05 18 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
66.000.000,00 58.460.000,00
7.540.000,00
88,58 1.20 1.20.05 18 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
215.795.000,00 156.348.700,00
59.446.300,00
72,45 1.20 1.20.05 50
00 PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
590.410.000,00 352.109.000,00
238.301.000,00
59,64 1.20 1.20.05 50 05 00
OPERASIONAL SISTEM INFORMASI SAMSAT ONLINE
293.010.000,00 120.881.200,00
172.128.800,00
41,25
1.20 1.20.05 50 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
131.100.000,00 107.400.000,00
23.700.000,00
81,92 1.20 1.20.05 50 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
161.910.000,00 13.481.200,00
148.428.800,00
8,33 1.20 1.20.05 50 07 00
OPERASIONAL SAMSAT KELILING
197.400.000,00 144.272.000,00
53.128.000,00
73,09
1.20 1.20.05 50 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
48.250.000,00 44.950.000,00
3.300.000,00
93,16 1.20 1.20.05 50 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
149.150.000,00 99.322.000,00
49.828.000,00
66,59 1.20 1.20.05 50 10 00
SOSIALISASI PKB DAN BBNKB ATAS ALAT BERATBESAR
100.000.000,00 86.955.800,00
13.044.200,00
86,96
1.20 1.20.05 50 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.750.000,00 3.750.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 50 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
96.250.000,00 83.205.800,00
13.044.200,00
86,45 1.20 1.20.05 00 00 00 6
PEMBIAYAAN DAERAH
201.966.080.663,95 201.966.080.663,95
-
100,00 1.20 1.20.05 00 00 00 6 1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
201.966.080.663,95 201.966.080.663,95
-
100,00
1.20 1.20.05 00 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnnya
201.966.080.663,95 201.966.080.663,95
-
100,00 PEMBIAYAAN NETO
201.966.080.663,95 201.966.080.663,95
-
100,00
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1.20.07 Inspektorat Daerah
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.07 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
15.715.719.155,00 14.712.171.682,00
1.003.547.473,00
93,61 1.20 1.20.07 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.572.369.155,00 7.306.516.565,00
265.852.590,00
96,49
1.20 1.20.07 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
7.572.369.155,00 7.306.516.565,00
265.852.590,00
96,49 1.20 1.20.07 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
8.143.350.000,00 7.405.655.117,00
737.694.883,00
90,94 1.20 1.20.07 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.056.815.000,00 1.830.772.327,00
226.042.673,00
89,01 1.20 1.20.07 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
104.550.000,00 78.208.500,00
26.341.500,00
74,80
1.20 1.20.07 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
68.550.000,00 68.490.000,00
60.000,00
99,91 1.20 1.20.07 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 9.718.500,00
26.281.500,00
27,00
67 1.20 1.20.07 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
213.600.000,00 180.030.566,00
33.569.434,00
84,28
1.20 1.20.07 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa