.05 50 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai .05 50 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai .05 00 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnnya .07 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai .07 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai

66 1.20 1.20.05 17 67 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.972.000,00 80.890.400,00 29.081.600,00 73,56 1.20 1.20.05 17 67 00 5 2 3 Belanja Modal 93.500.000,00 92.150.000,00 1.350.000,00 98,56 1.20 1.20.05 17 68 00 PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 147.792.250,00 67.545.000,00 80.247.250,00 45,70 1.20 1.20.05 17 68 00 5 2 1 Belanja Pegawai 62.950.000,00 61.000.000,00 1.950.000,00 96,90 1.20 1.20.05 17 68 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.842.250,00 6.545.000,00 78.297.250,00 7,71 1.20 1.20.05 17 69 00 PENYUSUNAN REVISI PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 256.487.000,00 - 256.487.000,00 0,00 1.20 1.20.05 17 69 00 5 2 1 Belanja Pegawai 92.700.000,00 - 92.700.000,00 0,00 1.20 1.20.05 17 69 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.787.000,00 - 163.787.000,00 0,00 1.20 1.20.05 18 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA 664.491.000,00 508.202.700,00 156.288.300,00 76,48 1.20 1.20.05 18 01 00 EVALUASI RAPERDA KABKOTA TENTANG APBD DAN PERUBAHAN APBD 308.496.000,00 225.844.000,00 82.652.000,00 73,21 1.20 1.20.05 18 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 265.456.000,00 208.734.000,00 56.722.000,00 78,63 1.20 1.20.05 18 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.720.000,00 7.160.000,00 25.560.000,00 21,88 1.20 1.20.05 18 01 00 5 2 3 Belanja Modal 10.320.000,00 9.950.000,00 370.000,00 96,41 1.20 1.20.05 18 06 00 EVALUASI RAPERDA KABUPATENKOTA DAN PERATURAN BUPATIWALIKOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 74.200.000,00 67.550.000,00 6.650.000,00 91,04 1.20 1.20.05 18 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai 67.950.000,00 65.650.000,00 2.300.000,00 96,62 1.20 1.20.05 18 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 1.900.000,00 4.350.000,00 30,40 1.20 1.20.05 18 07 00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATENKOTA 281.795.000,00 214.808.700,00 66.986.300,00 76,23 1.20 1.20.05 18 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 66.000.000,00 58.460.000,00 7.540.000,00 88,58 1.20 1.20.05 18 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215.795.000,00 156.348.700,00 59.446.300,00 72,45 1.20 1.20.05 50 00 PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH 590.410.000,00 352.109.000,00 238.301.000,00 59,64 1.20 1.20.05 50 05 00 OPERASIONAL SISTEM INFORMASI SAMSAT ONLINE 293.010.000,00 120.881.200,00 172.128.800,00 41,25 1.20 1.20.05 50 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 131.100.000,00 107.400.000,00 23.700.000,00 81,92 1.20 1.20.05 50 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161.910.000,00 13.481.200,00 148.428.800,00 8,33 1.20 1.20.05 50 07 00 OPERASIONAL SAMSAT KELILING 197.400.000,00 144.272.000,00 53.128.000,00 73,09 1.20 1.20.05 50 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 48.250.000,00 44.950.000,00 3.300.000,00 93,16 1.20 1.20.05 50 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.150.000,00 99.322.000,00 49.828.000,00 66,59 1.20 1.20.05 50 10 00 SOSIALISASI PKB DAN BBNKB ATAS ALAT BERATBESAR 100.000.000,00 86.955.800,00 13.044.200,00 86,96 1.20 1.20.05 50 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 50 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.250.000,00 83.205.800,00 13.044.200,00 86,45 1.20 1.20.05 00 00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 201.966.080.663,95 201.966.080.663,95 - 100,00 1.20 1.20.05 00 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 201.966.080.663,95 201.966.080.663,95 - 100,00 1.20 1.20.05 00 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnnya 201.966.080.663,95 201.966.080.663,95 - 100,00 PEMBIAYAAN NETO 201.966.080.663,95 201.966.080.663,95 - 100,00 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan ORGANISASI : 1.20.07 Inspektorat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.20 1.20.07 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 15.715.719.155,00 14.712.171.682,00 1.003.547.473,00 93,61 1.20 1.20.07 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.572.369.155,00 7.306.516.565,00 265.852.590,00 96,49 1.20 1.20.07 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.572.369.155,00 7.306.516.565,00 265.852.590,00 96,49 1.20 1.20.07 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 8.143.350.000,00 7.405.655.117,00 737.694.883,00 90,94 1.20 1.20.07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.056.815.000,00 1.830.772.327,00 226.042.673,00 89,01 1.20 1.20.07 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 104.550.000,00 78.208.500,00 26.341.500,00 74,80 1.20 1.20.07 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 68.550.000,00 68.490.000,00 60.000,00 99,91 1.20 1.20.07 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 9.718.500,00 26.281.500,00 27,00 67 1.20 1.20.07 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 213.600.000,00 180.030.566,00 33.569.434,00 84,28 1.20 1.20.07 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa