.01 09 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 15 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal .01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai

24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.03 1.03.01 06 54 00 PENYUSUNAN HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN 183.420.000,00 158.942.600,00 24.477.400,00 86,65 1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 1 Belanja Pegawai 101.550.000,00 100.650.000,00 900.000,00 99,11 1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.870.000,00 58.292.600,00 23.577.400,00 71,20 1.03 1.03.01 09 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UMUM 273.000.000,00 - 273.000.000,00 0,00 1.03 1.03.01 09 01 00 DED MESJID RAYA BELITUNG 273.000.000,00 - 273.000.000,00 0,00 1.03 1.03.01 09 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 - 4.800.000,00 0,00 1.03 1.03.01 09 01 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 268.200.000,00 - 268.200.000,00 0,00 1.03 1.03.01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 107.411.608.782,78 73.420.786.167,38 33.990.822.615,40 68,35 1.03 1.03.01 15 01 00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN 450.150.000,00 324.128.000,00 126.022.000,00 72,00 1.03 1.03.01 15 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 29.850.000,00 1.650.000,00 94,76 1.03 1.03.01 15 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 418.650.000,00 294.278.000,00 124.372.000,00 70,29 1.03 1.03.01 15 03 00 PEMBANGUNAN JALAN 37.301.878.385,40 37.221.629.100,00 80.249.285,40 99,78 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 599.600.000,00 573.657.500,00 25.942.500,00 95,67 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130.880.000,00 76.573.600,00 54.306.400,00 58,51 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal 36.571.398.385,40 36.571.398.000,00 385,40 100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 PEMBANGUNAN JALAN 13.954.987.397,38 13.954.987.397,38 - 100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal 13.954.987.397,38 13.954.987.397,38 - 100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 PEMBANGUNAN JALAN DAK+PENDAMPING DAK 2.816.861.000,00 2.808.254.000,00 8.607.000,00 99,69 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 85.900.000,00 85.900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 2.593.000,00 8.607.000,00 23,15 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal 2.719.761.000,00 2.719.761.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 15 04 00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.779.617.000,00 1.357.275.800,00 422.341.200,00 76,27 1.03 1.03.01 15 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai