.03 15 41 00 5 2 1 Belanja Pegawai .03 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai .03 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai

47 1.17 1.17.03 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 25.460.000,00 25.460.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 17 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.958.030.000,00 1.557.943.900,00 400.086.100,00 79,57 1.17 1.17.03 17 33 00 PEMBINAAN KESENIAN 150.000.000,00 39.960.000,00 110.040.000,00 26,64 1.17 1.17.03 17 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 800.000,00 1.150.000,00 41,03 1.17 1.17.03 17 33 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.050.000,00 39.160.000,00 108.890.000,00 26,45 1.17 1.17.03 21 00 PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA 360.941.000,00 349.976.200,00 10.964.800,00 96,96 1.17 1.17.03 21 01 00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA 360.941.000,00 349.976.200,00 10.964.800,00 96,96 1.17 1.17.03 21 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.360.000,00 6.360.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 21 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354.581.000,00 343.616.200,00 10.964.800,00 96,91 1.17 1.17.03 22 00 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA 360.193.000,00 317.855.400,00 42.337.600,00 88,25 1.17 1.17.03 22 01 00 PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA 360.193.000,00 317.855.400,00 42.337.600,00 88,25 1.17 1.17.03 22 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 11.600.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 22 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 348.593.000,00 306.255.400,00 42.337.600,00 87,85 1.17 1.17.03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 1.902.682.000,00 1.487.667.862,00 415.014.138,00 78,19 1.17 1.17.03 15 32 00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DALAM NEGERI 752.977.000,00 660.681.200,00 92.295.800,00 87,74 1.17 1.17.03 15 32 00 5 2 1 Belanja Pegawai 17.610.000,00 16.910.000,00 700.000,00 96,02 1.17 1.17.03 15 32 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 735.367.000,00 643.771.200,00 91.595.800,00 87,54 1.17 1.17.03 15 40 00 PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI PARIWISATA 550.270.000,00 479.363.062,00 70.906.938,00 87,11 1.17 1.17.03 15 40 00 5 2 1 Belanja Pegawai 17.660.000,00 14.660.000,00 3.000.000,00 83,01 1.17 1.17.03 15 40 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532.610.000,00 464.703.062,00 67.906.938,00 87,25 1.17 1.17.03 15 41 00 PENINGKATAN PENCITRAAN PARIWISATA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 599.435.000,00 347.623.600,00 251.811.400,00 57,99 1.17 1.17.03 15 41 00 5 2 1 Belanja Pegawai 14.150.000,00 14.150.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 15 41 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585.285.000,00 333.473.600,00 251.811.400,00 56,98 1.17 1.17.03 16 00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 784.239.000,00 661.872.900,00 122.366.100,00 84,40 1.17 1.17.03 16 24 00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI PARIWISATA 784.239.000,00 661.872.900,00 122.366.100,00 84,40 1.17 1.17.03 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 16 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 772.239.000,00 649.872.900,00 122.366.100,00 84,15 1.17 1.17.03 17 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 844.078.500,00 733.163.926,00 110.914.574,00 86,86 1.17 1.17.03 17 03 00 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 844.078.500,00 733.163.926,00 110.914.574,00 86,86 1.17 1.17.03 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 38.480.000,00 37.730.000,00 750.000,00 98,05 1.17 1.17.03 17 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 805.598.500,00 695.433.926,00 110.164.574,00 86,33 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 Pemuda dan Olah Raga ORGANISASI : 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.18 1.18.01 00 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 60.000.000,00 65.570.000,00 5.570.000,00 109,28 1.18 1.18.01 00 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.000.000,00 65.570.000,00 5.570.000,00 109,28 1.18 1.18.01 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah