64
1.20 1.20.05 00 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum
806.820.146.000,00 806.820.146.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 00 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus
43.372.460.000,00 43.372.460.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 00 00 00 4 3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
131.299.480.000,00 131.522.785.000,00
223.305.000,00
100,17
1.20 1.20.05 00 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
131.299.480.000,00 131.522.785.000,00
223.305.000,00
100,17 1.20 1.20.05 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
775.968.848.908,67 637.534.873.145,34
138.433.975.763,33
82,16 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
750.135.253.908,67 616.238.134.971,34
133.897.118.937,33
82,15
1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 37.505.621.069,50
34.796.789.483,92 2.708.831.585,58
92,78 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 4 Belanja Hibah
203.224.437.112,00 167.022.782.500,00
36.201.654.612,00
82,19 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial
1.030.000.000,00 745.500.000,00
284.500.000,00
72,38 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov.Kab.Kota. Dan
Pemerintah Daerah
233.243.093.633,99 212.859.716.663,42
20.383.376.970,57
91,26 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov.Kab.Kota dan
Pemerintah Desa
265.398.559.934,00 200.796.461.884,00
64.602.098.050,00
75,66 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga
9.733.542.159,18 16.884.440,00
9.716.657.719,18
0,17 1.20 1.20.05 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
25.833.595.000,00 21.296.738.174,00
4.536.856.826,00
82,44 1.20 1.20.05 01 01 00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
9.917.827.000,00 8.853.447.030,00
1.064.379.970,00
89,27 1.20 1.20.05 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
256.400.000,00 155.297.387,00
101.102.613,00
60,57
1.20 1.20.05 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
256.400.000,00 155.297.387,00
101.102.613,00
60,57 1.20 1.20.05 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
643.200.000,00 729.957.279,00
86.757.279,00
113,49
1.20 1.20.05 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
643.200.000,00 729.957.279,00
86.757.279,00
113,49 1.20 1.20.05 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
867.840.000,00 801.860.000,00
65.980.000,00
92,40
1.20 1.20.05 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
867.840.000,00 801.860.000,00
65.980.000,00
92,40 1.20 1.20.05 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
2.023.050.000,00 1.880.083.750,00
142.966.250,00
92,93
1.20 1.20.05 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.843.050.000,00 1.772.100.000,00
70.950.000,00
96,15 1.20 1.20.05 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00 107.983.750,00
72.016.250,00
59,99 1.20 1.20.05 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
1.019.325.000,00 739.772.340,00
279.552.660,00
72,57
1.20 1.20.05 01 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
40.200.000,00 36.600.000,00
3.600.000,00
91,04 1.20 1.20.05 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
979.125.000,00 703.172.340,00
275.952.660,00
71,82 1.20 1.20.05 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
953.000.000,00 911.071.175,00
41.928.825,00
95,60
1.20 1.20.05 01 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
5.040.000,00 5.040.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
947.960.000,00 906.031.175,00
41.928.825,00
95,58 1.20 1.20.05 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN
1.299.800.000,00 1.024.447.450,00
275.352.550,00
78,82
1.20 1.20.05 01 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai
10.440.000,00 10.440.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.289.360.000,00 1.014.007.450,00
275.352.550,00
78,64 1.20 1.20.05 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALLASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
156.000.000,00 82.170.753,00
73.829.247,00
52,67
1.20 1.20.05 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
156.000.000,00 82.170.753,00
73.829.247,00
52,67 1.20 1.20.05 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
58.600.000,00 57.064.000,00
1.536.000,00
97,38
1.20 1.20.05 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
58.600.000,00 57.064.000,00
1.536.000,00
97,38 1.20 1.20.05 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
167.215.000,00 79.682.500,00
87.532.500,00
47,65
1.20 1.20.05 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
167.215.000,00 79.682.500,00
87.532.500,00
47,65 1.20 1.20.05 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
108.000.000,00 58.457.680,00
49.542.320,00
54,13
1.20 1.20.05 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
108.000.000,00 58.457.680,00
49.542.320,00
54,13 1.20 1.20.05 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
2.290.119.000,00 2.272.382.716,00
17.736.284,00
99,23
1.20 1.20.05 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.290.119.000,00 2.272.382.716,00
17.736.284,00
99,23 1.20 1.20.05 01 19 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
23.400.000,00 23.400.000,00
-
100,00
1.20 1.20.05 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
23.400.000,00 23.400.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 01 35 00
JASA PEMELIHARAAN SISTEM PENGGAJIAN PNS SKPD DI LINGKUNGAN PROV.KEP. BANGKA BELITUNG
51.878.000,00 37.800.000,00
14.078.000,00
72,86
1.20 1.20.05 01 35 00 5 2 1 Belanja Pegawai
37.800.000,00 37.800.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 01 35 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
14.078.000,00 -
14.078.000,00
0,00 1.20 1.20.05 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
8.267.162.500,00 6.884.615.462,00
1.382.547.038,00
83,28 1.20 1.20.05 02 02 00
PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PADA 2 UPTD KAB. PEMEKARAN
810.120.000,00 747.831.000,00
62.289.000,00
92,31
1.20 1.20.05 02 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.760.000,00 8.140.000,00
620.000,00
92,92 1.20 1.20.05 02 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
101.360.000,00 72.179.000,00
29.181.000,00
71,21 1.20 1.20.05 02 02 00 5 2 3 Belanja Modal
700.000.000,00 667.512.000,00
32.488.000,00
95,36 1.20 1.20.05 02 03 00
PEMBANGUNAN LANDSCAPE DAN PAGAR KANTOR UPTDSAMSAT KAB. BELITUNG
503.000.000,00 493.014.200,00
9.985.800,00
98,01
1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.150.000,00 7.150.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.910.000,00 47.565.200,00
1.344.800,00
97,25 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal
446.940.000,00 438.299.000,00
8.641.000,00
98,07 1.20 1.20.05 02 03 00
PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR PADA UPTD
377.780.000,00 328.232.800,00
49.547.200,00
86,88
1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.150.000,00 4.100.000,00
2.050.000,00
66,67 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
71.630.000,00 34.403.800,00
37.226.200,00
48,03 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal
300.000.000,00 289.729.000,00
10.271.000,00
96,58 1.20 1.20.05 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.357.692.000,00 1.289.530.000,00
68.162.000,00
94,98
1.20 1.20.05 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.210.000,00 7.210.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.120.000,00 1.120.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal
1.349.362.000,00 1.281.200.000,00
68.162.000,00
94,95 1.20 1.20.05 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
455.700.000,00 430.577.000,00
25.123.000,00
94,49
1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.200.000,00 4.200.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
11.880.000,00 7.090.000,00
4.790.000,00
59,68 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
439.620.000,00 419.287.000,00
20.333.000,00
95,37 1.20 1.20.05 02 09 00
PENGADAAN LAPTOP DI DPPKAD
92.970.000,00 90.570.000,00
2.400.000,00
97,42
1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.040.000,00 2.040.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
930.000,00 930.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
90.000.000,00 87.600.000,00
2.400.000,00
97,33 1.20 1.20.05 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN KEAMANAN KANTOR CCTV DAN PERALATAN PENJAGA KEAMANAN KANTOR
349.300.000,00 280.614.800,00
68.685.200,00
80,34
1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.610.000,00 7.610.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
26.690.000,00 20.521.800,00
6.168.200,00
76,89 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
315.000.000,00 252.483.000,00
62.517.000,00
80,15 1.20 1.20.05 02 09 00
PENGADAAN STABILIZER GEDUNG KANTOR DPPKAD
298.000.000,00 202.258.000,00
95.742.000,00
67,87
1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.400.000,00 3.400.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.216.000,00 -
1.216.000,00
0,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
293.384.000,00 198.858.000,00
94.526.000,00
67,78 1.20 1.20.05 02 10 00
PENGADAAN MEUBELAIR
502.058.000,00 435.022.250,00
67.035.750,00
86,65
1.20 1.20.05 02 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.400.000,00 3.400.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.716.000,00 1.462.250,00
253.750,00
85,21 1.20 1.20.05 02 10 00 5 2 3 Belanja Modal
496.942.000,00 430.160.000,00
66.782.000,00
86,56 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20 Urusan Wajib Pemerintah Umum
ORGANISASI : 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.05 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
1.002.792.500,00 824.130.370,00
178.662.130,00
82,18
1.20 1.20.05 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.400.000,00 8.400.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
994.392.500,00 815.730.370,00
178.662.130,00
82,03 1.20 1.20.05 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
2.004.350.000,00 1.285.293.642,00
719.056.358,00
64,13
1.20 1.20.05 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
249.150.000,00 237.600.000,00
11.550.000,00
95,36 1.20 1.20.05 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.755.200.000,00 1.047.693.642,00
707.506.358,00
59,69 1.20 1.20.05 02 41 00
REHABILITASI SEDANGBERAT RUMAH DINAS
159.890.000,00 155.536.000,00
4.354.000,00
97,28
1.20 1.20.05 02 41 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.060.000,00 6.060.000,00
-
100,00
65
1.20 1.20.05 02 41 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
153.830.000,00 149.476.000,00
4.354.000,00
97,17 1.20 1.20.05 02 86 00
PENGADAAN SUMUR BOR
118.510.000,00 117.705.400,00
804.600,00
99,32
1.20 1.20.05 02 86 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.360.000,00 3.360.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 86 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.650.000,00 15.283.400,00
366.600,00
97,66 1.20 1.20.05 02 86 00 5 2 3 Belanja Modal
99.500.000,00 99.062.000,00
438.000,00
99,56 1.20 1.20.05 02 99 00
PENGADAAN SERVER REGIDENT
235.000.000,00 204.300.000,00
30.700.000,00
86,94
1.20 1.20.05 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.100.000,00 4.100.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 02 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
230.900.000,00 200.200.000,00
30.700.000,00
86,70 1.20 1.20.05 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
55.120.000,00 45.002.000,00
10.118.000,00
81,64 1.20 1.20.05 03 16 00
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SAMSAT
55.120.000,00 45.002.000,00
10.118.000,00
81,64
1.20 1.20.05 03 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.440.000,00 4.440.000,00
-
100,00 1.20 1.20.05 03 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.680.000,00 40.562.000,00
10.118.000,00
80,04 1.20 1.20.05 05
00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.774.456.750,00 1.438.299.500,00
336.157.250,00
81,06 1.20 1.20.05 05 03 00
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
258.400.000,00 248.950.000,00
9.450.000,00
96,34
1.20 1.20.05 05 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.400.000,00 4.200.000,00
4.200.000,00
50,00 1.20 1.20.05 05 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 244.750.000,00
5.250.000,00
97,90 1.20 1.20.05 05 33 00
RAKOR KOORDINASI PKB DAN BBNKB DENGAN INSTANSI TERKAIT KEPOLISIAN, JASA RAHARJA DAN ATPM DEALER DLL
60.060.000,00 33.705.500,00
26.354.500,00
56,12
1.20 1.20.05 05 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai