.05 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai .05 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai .05 02 41 00 5 2 1 Belanja Pegawai .05 02 41 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .05 02 86 00 5 2 1 Belanja Pegawai .05 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai .05 03 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai .0

64 1.20 1.20.05 00 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 806.820.146.000,00 806.820.146.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 00 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 43.372.460.000,00 43.372.460.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 00 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 131.299.480.000,00 131.522.785.000,00 223.305.000,00 100,17 1.20 1.20.05 00 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 131.299.480.000,00 131.522.785.000,00 223.305.000,00 100,17 1.20 1.20.05 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 775.968.848.908,67 637.534.873.145,34 138.433.975.763,33 82,16 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 750.135.253.908,67 616.238.134.971,34 133.897.118.937,33 82,15 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 37.505.621.069,50 34.796.789.483,92 2.708.831.585,58 92,78 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 203.224.437.112,00 167.022.782.500,00 36.201.654.612,00 82,19 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1.030.000.000,00 745.500.000,00 284.500.000,00 72,38 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov.Kab.Kota. Dan Pemerintah Daerah 233.243.093.633,99 212.859.716.663,42 20.383.376.970,57 91,26 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov.Kab.Kota dan Pemerintah Desa 265.398.559.934,00 200.796.461.884,00 64.602.098.050,00 75,66 1.20 1.20.05 00 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 9.733.542.159,18 16.884.440,00 9.716.657.719,18 0,17 1.20 1.20.05 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 25.833.595.000,00 21.296.738.174,00 4.536.856.826,00 82,44 1.20 1.20.05 01 01 00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 9.917.827.000,00 8.853.447.030,00 1.064.379.970,00 89,27 1.20 1.20.05 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 256.400.000,00 155.297.387,00 101.102.613,00 60,57 1.20 1.20.05 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256.400.000,00 155.297.387,00 101.102.613,00 60,57 1.20 1.20.05 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 643.200.000,00 729.957.279,00 86.757.279,00 113,49 1.20 1.20.05 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 643.200.000,00 729.957.279,00 86.757.279,00 113,49 1.20 1.20.05 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 867.840.000,00 801.860.000,00 65.980.000,00 92,40 1.20 1.20.05 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 867.840.000,00 801.860.000,00 65.980.000,00 92,40 1.20 1.20.05 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.023.050.000,00 1.880.083.750,00 142.966.250,00 92,93 1.20 1.20.05 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.843.050.000,00 1.772.100.000,00 70.950.000,00 96,15 1.20 1.20.05 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 107.983.750,00 72.016.250,00 59,99 1.20 1.20.05 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.019.325.000,00 739.772.340,00 279.552.660,00 72,57 1.20 1.20.05 01 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00 36.600.000,00 3.600.000,00 91,04 1.20 1.20.05 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 979.125.000,00 703.172.340,00 275.952.660,00 71,82 1.20 1.20.05 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 953.000.000,00 911.071.175,00 41.928.825,00 95,60 1.20 1.20.05 01 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 947.960.000,00 906.031.175,00 41.928.825,00 95,58 1.20 1.20.05 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 1.299.800.000,00 1.024.447.450,00 275.352.550,00 78,82 1.20 1.20.05 01 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 10.440.000,00 10.440.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.289.360.000,00 1.014.007.450,00 275.352.550,00 78,64 1.20 1.20.05 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALLASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 156.000.000,00 82.170.753,00 73.829.247,00 52,67 1.20 1.20.05 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000,00 82.170.753,00 73.829.247,00 52,67 1.20 1.20.05 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 58.600.000,00 57.064.000,00 1.536.000,00 97,38 1.20 1.20.05 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.600.000,00 57.064.000,00 1.536.000,00 97,38 1.20 1.20.05 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 167.215.000,00 79.682.500,00 87.532.500,00 47,65 1.20 1.20.05 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167.215.000,00 79.682.500,00 87.532.500,00 47,65 1.20 1.20.05 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 108.000.000,00 58.457.680,00 49.542.320,00 54,13 1.20 1.20.05 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 58.457.680,00 49.542.320,00 54,13 1.20 1.20.05 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.290.119.000,00 2.272.382.716,00 17.736.284,00 99,23 1.20 1.20.05 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.290.119.000,00 2.272.382.716,00 17.736.284,00 99,23 1.20 1.20.05 01 19 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 23.400.000,00 23.400.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 01 35 00 JASA PEMELIHARAAN SISTEM PENGGAJIAN PNS SKPD DI LINGKUNGAN PROV.KEP. BANGKA BELITUNG 51.878.000,00 37.800.000,00 14.078.000,00 72,86 1.20 1.20.05 01 35 00 5 2 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00 37.800.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 01 35 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.078.000,00 - 14.078.000,00 0,00 1.20 1.20.05 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.267.162.500,00 6.884.615.462,00 1.382.547.038,00 83,28 1.20 1.20.05 02 02 00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PADA 2 UPTD KAB. PEMEKARAN 810.120.000,00 747.831.000,00 62.289.000,00 92,31 1.20 1.20.05 02 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.760.000,00 8.140.000,00 620.000,00 92,92 1.20 1.20.05 02 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.360.000,00 72.179.000,00 29.181.000,00 71,21 1.20 1.20.05 02 02 00 5 2 3 Belanja Modal 700.000.000,00 667.512.000,00 32.488.000,00 95,36 1.20 1.20.05 02 03 00 PEMBANGUNAN LANDSCAPE DAN PAGAR KANTOR UPTDSAMSAT KAB. BELITUNG 503.000.000,00 493.014.200,00 9.985.800,00 98,01 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.910.000,00 47.565.200,00 1.344.800,00 97,25 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal 446.940.000,00 438.299.000,00 8.641.000,00 98,07 1.20 1.20.05 02 03 00 PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR PADA UPTD 377.780.000,00 328.232.800,00 49.547.200,00 86,88 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 4.100.000,00 2.050.000,00 66,67 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.630.000,00 34.403.800,00 37.226.200,00 48,03 1.20 1.20.05 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00 289.729.000,00 10.271.000,00 96,58 1.20 1.20.05 02 05 00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.357.692.000,00 1.289.530.000,00 68.162.000,00 94,98 1.20 1.20.05 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.210.000,00 7.210.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.000,00 1.120.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal 1.349.362.000,00 1.281.200.000,00 68.162.000,00 94,95 1.20 1.20.05 02 09 00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 455.700.000,00 430.577.000,00 25.123.000,00 94,49 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.880.000,00 7.090.000,00 4.790.000,00 59,68 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 439.620.000,00 419.287.000,00 20.333.000,00 95,37 1.20 1.20.05 02 09 00 PENGADAAN LAPTOP DI DPPKAD 92.970.000,00 90.570.000,00 2.400.000,00 97,42 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 930.000,00 930.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 90.000.000,00 87.600.000,00 2.400.000,00 97,33 1.20 1.20.05 02 09 00 PENGADAAN PERALATAN KEAMANAN KANTOR CCTV DAN PERALATAN PENJAGA KEAMANAN KANTOR 349.300.000,00 280.614.800,00 68.685.200,00 80,34 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.610.000,00 7.610.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.690.000,00 20.521.800,00 6.168.200,00 76,89 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 315.000.000,00 252.483.000,00 62.517.000,00 80,15 1.20 1.20.05 02 09 00 PENGADAAN STABILIZER GEDUNG KANTOR DPPKAD 298.000.000,00 202.258.000,00 95.742.000,00 67,87 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.216.000,00 - 1.216.000,00 0,00 1.20 1.20.05 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 293.384.000,00 198.858.000,00 94.526.000,00 67,78 1.20 1.20.05 02 10 00 PENGADAAN MEUBELAIR 502.058.000,00 435.022.250,00 67.035.750,00 86,65 1.20 1.20.05 02 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.716.000,00 1.462.250,00 253.750,00 85,21 1.20 1.20.05 02 10 00 5 2 3 Belanja Modal 496.942.000,00 430.160.000,00 66.782.000,00 86,56 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Urusan Wajib Pemerintah Umum ORGANISASI : 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.20 1.20.05 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 1.002.792.500,00 824.130.370,00 178.662.130,00 82,18 1.20 1.20.05 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994.392.500,00 815.730.370,00 178.662.130,00 82,03 1.20 1.20.05 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 2.004.350.000,00 1.285.293.642,00 719.056.358,00 64,13 1.20 1.20.05 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 249.150.000,00 237.600.000,00 11.550.000,00 95,36 1.20 1.20.05 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.755.200.000,00 1.047.693.642,00 707.506.358,00 59,69 1.20 1.20.05 02 41 00 REHABILITASI SEDANGBERAT RUMAH DINAS 159.890.000,00 155.536.000,00 4.354.000,00 97,28 1.20 1.20.05 02 41 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 - 100,00 65 1.20 1.20.05 02 41 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.830.000,00 149.476.000,00 4.354.000,00 97,17 1.20 1.20.05 02 86 00 PENGADAAN SUMUR BOR 118.510.000,00 117.705.400,00 804.600,00 99,32 1.20 1.20.05 02 86 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.360.000,00 3.360.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 86 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.650.000,00 15.283.400,00 366.600,00 97,66 1.20 1.20.05 02 86 00 5 2 3 Belanja Modal 99.500.000,00 99.062.000,00 438.000,00 99,56 1.20 1.20.05 02 99 00 PENGADAAN SERVER REGIDENT 235.000.000,00 204.300.000,00 30.700.000,00 86,94 1.20 1.20.05 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 02 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.900.000,00 200.200.000,00 30.700.000,00 86,70 1.20 1.20.05 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 55.120.000,00 45.002.000,00 10.118.000,00 81,64 1.20 1.20.05 03 16 00 PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SAMSAT 55.120.000,00 45.002.000,00 10.118.000,00 81,64 1.20 1.20.05 03 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 1.20 1.20.05 03 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.680.000,00 40.562.000,00 10.118.000,00 80,04 1.20 1.20.05 05 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.774.456.750,00 1.438.299.500,00 336.157.250,00 81,06 1.20 1.20.05 05 03 00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 258.400.000,00 248.950.000,00 9.450.000,00 96,34 1.20 1.20.05 05 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 50,00 1.20 1.20.05 05 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 244.750.000,00 5.250.000,00 97,90 1.20 1.20.05 05 33 00 RAKOR KOORDINASI PKB DAN BBNKB DENGAN INSTANSI TERKAIT KEPOLISIAN, JASA RAHARJA DAN ATPM DEALER DLL 60.060.000,00 33.705.500,00 26.354.500,00 56,12 1.20 1.20.05 05 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai