24
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.03 1.03.01 06 54 00
PENYUSUNAN HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
183.420.000,00 158.942.600,00
24.477.400,00
86,65
1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 1 Belanja Pegawai
101.550.000,00 100.650.000,00
900.000,00
99,11 1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
81.870.000,00 58.292.600,00
23.577.400,00
71,20 1.03 1.03.01 09
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UMUM
273.000.000,00 -
273.000.000,00
0,00 1.03 1.03.01 09 01 00
DED MESJID RAYA BELITUNG
273.000.000,00 -
273.000.000,00
0,00
1.03 1.03.01 09 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00 -
4.800.000,00
0,00 1.03 1.03.01 09 01 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
268.200.000,00 -
268.200.000,00
0,00 1.03 1.03.01 15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
107.411.608.782,78 73.420.786.167,38
33.990.822.615,40
68,35 1.03 1.03.01 15 01 00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
450.150.000,00 324.128.000,00
126.022.000,00
72,00
1.03 1.03.01 15 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
31.500.000,00 29.850.000,00
1.650.000,00
94,76 1.03 1.03.01 15 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
418.650.000,00 294.278.000,00
124.372.000,00
70,29 1.03 1.03.01 15 03 00
PEMBANGUNAN JALAN
37.301.878.385,40 37.221.629.100,00
80.249.285,40
99,78
1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
599.600.000,00 573.657.500,00
25.942.500,00
95,67 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
130.880.000,00 76.573.600,00
54.306.400,00
58,51 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal
36.571.398.385,40 36.571.398.000,00
385,40
100,00 1.03 1.03.01 15 03 00
PEMBANGUNAN JALAN
13.954.987.397,38 13.954.987.397,38
-
100,00
1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal
13.954.987.397,38 13.954.987.397,38
-
100,00 1.03 1.03.01 15 03 00
PEMBANGUNAN JALAN DAK+PENDAMPING DAK
2.816.861.000,00 2.808.254.000,00
8.607.000,00
99,69
1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
85.900.000,00 85.900.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
11.200.000,00 2.593.000,00
8.607.000,00
23,15 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal
2.719.761.000,00 2.719.761.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 15 04 00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
1.779.617.000,00 1.357.275.800,00
422.341.200,00
76,27
1.03 1.03.01 15 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
71.800.000,00 64.500.000,00
7.300.000,00
89,83 1.03 1.03.01 15 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.707.817.000,00 1.292.775.800,00
415.041.200,00
75,70 1.03 1.03.01 15 05 00
PEMBANGUNAN JEMBATAN BATU RUSA II
31.955.254.000,00 80.770.000,00
31.874.484.000,00
0,25
1.03 1.03.01 15 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
83.950.000,00 79.800.000,00
4.150.000,00
95,06 1.03 1.03.01 15 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.650.000,00 970.000,00
7.680.000,00
11,21 1.03 1.03.01 15 05 00 5 2 3 Belanja Modal
31.862.654.000,00 -
31.862.654.000,00
0,00 1.03 1.03.01 15 06 00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
435.770.000,00 26.747.000,00
409.023.000,00
6,14
1.03 1.03.01 15 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
32.770.000,00 26.250.000,00
6.520.000,00
80,10 1.03 1.03.01 15 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
403.000.000,00 497.000,00
402.503.000,00
0,12 1.03 1.03.01 15 07 00
PEMBANGUNAN JEMBATAN
18.717.091.000,00 17.646.994.870,00
1.070.096.130,00
94,28
1.03 1.03.01 15 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 162.375.000,00
131.450.000,00 30.925.000,00
80,95 1.03 1.03.01 15 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.600.000,00 15.617.000,00
16.983.000,00
47,90 1.03 1.03.01 15 07 00 5 2 3 Belanja Modal
18.522.116.000,00 17.499.927.870,00
1.022.188.130,00
94,48 1.03 1.03.01 16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASEGORONG- GORONG
4.989.270.000,00 4.352.212.961,97
637.057.038,03
87,23 1.03 1.03.01 16 03 00
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASEGORONG-GORONG
4.989.270.000,00 4.352.212.961,97
637.057.038,03
87,23
1.03 1.03.01 16 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
131.850.000,00 131.850.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 16 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
214.520.000,00 182.560.000,00
31.960.000,00
85,10 1.03 1.03.01 16 03 00 5 2 3 Belanja Modal
4.642.900.000,00 4.037.802.961,97
605.097.038,03
86,97 1.03 1.03.01 17
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAPTALUDBRONJONG
5.007.442.000,00 5.134.184.798,00
126.742.798,00
102,53 1.03 1.03.01 17 03 00
PEMBANGUNAN TURAPTALUDBRONJONG
5.007.442.000,00 5.134.184.798,00
126.742.798,00
102,53
1.03 1.03.01 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
166.400.000,00 164.825.000,00
1.575.000,00
99,05 1.03 1.03.01 17 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
392.055.000,00 287.023.798,00
105.031.202,00
73,21 1.03 1.03.01 17 03 00 5 2 3 Belanja Modal
4.448.987.000,00 4.682.336.000,00
233.349.000,00
105,24 1.03 1.03.01 18
PROGRAM REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
85.703.306.717,22 82.124.497.902,00
3.578.808.815,22
95,82 1.03 1.03.01 18 03 00
REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN
66.234.025.442,78 63.177.723.002,00
3.056.302.440,78
95,39
1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.381.710.000,00 1.372.260.000,00
9.450.000,00
99,32 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.180.925.000,00 7.717.811.017,00
463.113.983,00
94,34 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 3 Belanja Modal
56.671.390.442,78 54.087.651.985,00
2.583.738.457,78
95,44 1.03 1.03.01 18 03 00
REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN DAK + DAK PENDAMPING 17.385.911.274,44
17.320.070.000,00 65.841.274,44 99,62
1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
361.900.000,00 361.900.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
164.000.000,00 98.159.000,00
65.841.000,00
59,85 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 3 Belanja Modal
16.860.011.274,44 16.860.011.000,00
274,44
100,00 1.03 1.03.01 18 04 00
REHABILITASIPEMELIHARAAN JEMBATAN 2.083.370.000,00
1.626.704.900,00 456.665.100,00 78,08
1.03 1.03.01 18 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
161.100.000,00 140.100.000,00
21.000.000,00
86,96 1.03 1.03.01 18 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.522.270.000,00 1.486.604.900,00
35.665.100,00
97,66 1.03 1.03.01 18 04 00 5 2 3 Belanja Modal
400.000.000,00 -
400.000.000,00
0,00 1.03 1.03.01 20
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
531.180.000,00 118.784.400,00
412.395.600,00
22,36 1.03 1.03.01 20 01 00
INSPEKSI KONDISI JALAN
531.180.000,00 118.784.400,00
412.395.600,00
22,36
1.03 1.03.01 20 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
27.370.000,00 26.850.000,00
520.000,00
98,10 1.03 1.03.01 20 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
503.810.000,00 91.934.400,00
411.875.600,00
18,25 1.03 1.03.01 22
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASIDATABASE JALAN DAN JEMBATAN
847.985.000,00 843.707.000,00
4.278.000,00
99,50 1.03 1.03.01 22 01 00
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIDATA BASE JALAN
288.185.000,00 285.617.000,00
2.568.000,00
99,11
1.03 1.03.01 22 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai