Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 280 buah buku. Realisasi keuangannya sebesar 145.413.500,- atau 97 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Realisasi anggaran program kegiatan Bapemas dan Pemdes Kutai Kartanegara tahun 2014 dilihat dari masing-masing programnya maka pada tahun 2014 ini dana yang terealisasi atau serapan keuangannya sebesar Rp. 13.921.217.929,- atau sekitar 68 persen dari besaran pagu dana SKPD tahun 2014 yaitu Rp. 20.492.676.800,-. Hal ini apa bila dikomparasikan dengan dana serapan anggaran tahun 2013 sebesar 89 persen, yaitu ada penurunan persentase sebesar 21 persen. Hal ini dipengaruhi dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran di tahun 2014 atau pengurangan dana di masing-masing kegiatan. Apabila dilihat dari keseluruhan anggaran sebelum adanya pengurangan dana anggaran maka dan yang tidak dapat terserap hanya ada sekitar 7 persen. d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Mendasar yang bersifat krusial yang saat ini dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : a. Permasalahan yang diohadapu antara lain : Untuk alokasi anggaran SKPD masih belum signifikan hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa program dan kegiatan yang target kinerjanya belum terpenuhi dikarenakan keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dalam penyusunan RKA nya masih ada kesalahan-kesalahan, diantaranya bertambah dan berkurangnya alokasi dana kegiatan tidak dibarengi dengan perubahan pada target kinerja sehingga pada saat pelaksanaan ada beberapa target kinerja yang tidak bisa terealisasi, kemudian ada kesalahan dalam mencantumkanmenyebutkan nama satuan target kinerja. Untuk penyelesaian gedung kantor yang baru juga mengalami sedikit hambatan hal ini dikarenakan pada tahun 2014 tidak dianggarkan penambahan anggaran untuk pembangunan gedung kantor, sedngkan gedung kantor yang baru dibangun masih sekitar 10 karena masih berupa pondasi untuk bangunan aula kantor.

b. Solusi

Sangat diharapkan penambahan alokasi dana anggaran SKPB sehingga kagiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan porgram wajib dari pemerintah baik berupa program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada Bapemas dan Pemdes. Kemudian perlunya peningkatan SDM SKPD dan perlu dilakukan melalui kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan, sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai. 22. URUSAN SOSIAL a. Program dan kegiatan Urusan Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah dalam eraotonomi daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan urusan tersebut terdapat 5 lima program nasional dalam urusan sosial. Program nasional tersebut meliputi: Program Pelayanandan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; dan Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Dari kelima program nasional tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara hanya melaksanakan 3 dari 5 60 dari program nasional. Secara keseluruhan pada tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 15 program yang terdiri dari 4 program generik yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan 10 program pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh bidang teknis. Adapun total kegiatan berjumlah 65 yang terdiri dari 34 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan dan 31 Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang teknis. Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : No Program No Kegiatan Target I Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 jenis 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25 rekening 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 44 unit 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 76 unit 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 49 jenis 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 jenis 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.340 Exmp 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30 Jenis 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.400 kotak 11 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah 6 kegiatan 12 Penyedis Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 31 orang 13 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah 28 kegiatan II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9 jenis 15 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan 1 Unit 16 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 Jenis