076. 598. 600 4. 662. 020. 400 Kebij akan Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN REALISASI kantor 3. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 100 100 393.000.000 376.170.000 4. Belanja Gedung Kantor Tempat 100 67,58 164.250.000 111.000.000

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 3. 110. 231. 480 2. 641. 775. 150 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 91,17 1.500.000.000 1.327.402.700 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 100 22,38 200.000.000 44.763.800 3. Pembinaan , Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 100 90,03 1.410.231.480 1.269.608.650 D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 930. 870. 000 762. 759. 100 1. Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 100 100 298.651.000 298.651.000 2. Pelatihan Perencanaan Pembiayaan SPM 100 100 160.000.000 96.086.300 3. Pengembangan Software E-Planning 100 100 272.219.000 245.458.500 4. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 100 100 200.000.000 122.563.300 E. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8. 604. 868. 700 7. 139. 264. 104 1. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 100 100 5.000.000.000 4.732.366.250 2. Peningkatan Mutu Penggunaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 100 61,94 320.620.000 198.600.100 3. Pengadaan Alat Kesehatan 100 300.248.700 27.479.350 4. Pengadaan Obat-obatan 100 100 2.500.000.000 1.823.562.244 5. Peningjatan Mutu Peralatan Kesehatan Elektromedik 100 100 272.000.000 263.143.360 6. Peningkatan Pemerataan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 39,68 212.000.000 84.112.800 F. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 36. 035. 966. 991 30. 308. 849. 887 1. Peningkatan pelayanan Kesehatan puskesmas Kembang Janggut 100 77,74 1.233.796.750 959.146.818 2. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Batuah 100 89,12 939.227.376 837.045.400 3. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Merdeka 100 86,92 1.069.360.000 929.529.281 4. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Duri 100 85,11 1.062.080.000 903.922.636 5. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Handil Baru 100 96,95 1.234.842.500 1.197.217.536 6. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sanga Sanga 100 94,47 1.151.911.000 1.088.211.365 7. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Samboja 100 95,86 1.241.179.600 1.189.781.497 8. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Janan 100 78,92 1.069.895.000 844.307.779 9. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Kahala 100 97,62 1.159.099.515 1.131.504.980 10. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Wis 100 96,12 1.158.499.900 1.113.522.800 11. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Jawa 100 94,25 1.164.988.300 1.097.968.298 12. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Prangat 100 89,38 933.090.800 833.974.900 13. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Marang Kayu 100 72.31 1.047.900.000 757.701.950 14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Teluk Dalam 100 64,44 1.282.490.500 826.451.793 15. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Muntai 100 95,15 1.143.924.000 1.088.394.354 16. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Badak Baru 100 87,89 942.979.900 828.824.985 17. Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Separi 3 100 82,31 890.250.000 732.772.580 18. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Rimba Ayu 100 50,36 1.024.357.500 515.827.310 19. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Badak 100 64,89 1.380.583.300 895.882.441 20. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Kota Bangun 100 79,58 1.014.650.000 807.462.352 21. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Meriam 100 79,67 1.317.055.000 1.049.325.210 22. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Ipuh 100 78,68 1.085.200.000 853.783.350 23. peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sebulu 2 100 72,13 1.044.922.350 753.716.461 24. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Rapak Mahang 100 90,81 1.137.686.800 1.033.141.369 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN REALISASI 25. Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Ritan Baru 100 82,55 845.793.700 698.239.423 26. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sebulu 1 100 95,46 1.138.102.300 1.086.407.097 27. Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Mangkurawang 100 88,54 1.185.970.000 1.050.015.265 28. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Tabang 100 97,82 1.073.546.000 1.050.192.971 29. Pelayanan Kesehatan Khusus 100 60,09 1.469.360.000 882.901.300 30. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bunga Jadi 100 89,74 689.379.700 618.682.747 31. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Jonggon Jaya 100 99,43 709.598.700 705.563.900 32. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Kaman 100 85,81 855.001.700 733.704.451 33. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Kulu 100 90,63 1.339.244.800 1.213.692.288

G. Program Pengawasan Obat dan

Makanan 150. 000. 000 128. 768. 800 1. Peningkatan Pemberdayaan KonsumenMasyarakat di Bidang Obat dan Makanan 100 85,85 150.000.000 128.768.800

H. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 1. 057. 890. 260 860. 607. 800 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 100 100 200.000.000 197.001.300 2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100 100 326.945.280 263.795.000 3. Pengembangan UKBM 100 75,30 530.944.980 399.811.500 I. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. 745. 500. 000 5. 854. 326. 585 1. Penyediaan makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil 100 100 1.700.000.000 1.649.822.500 2. Penyediaan MPASI Pada Balita Gakin 100 100 3.000.000.000 2.817.962.385 3. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi 100 100 100.000.000 95.500.000 4. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi, KVA dan GAKY 100 100 1.195.500.000 1.106.642.900 5. Pencegahan dan Penanngulangan Gizi Buruk KEP 100 24,59 750.000.000 184.398.800

J. Program Pengembangan

Lingkungan Sehat 1. 121. 650. 000 868. 733. 200 1. Penyelenggaraan Lingkungan Sehat 100 100 270.000.000 257.801.250 2. Operasional Percepatan Pencapaian Kabupaten Sehat 100 69,69 600.000.000 418.140.000 3. Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP 100 76,61 251.650.000 192.791.950

K. Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskemas Pembantu dan Jaringannya 33. 882. 745. 152 29. 257. 976. 940 1. Pembuatan IPAL Puskesmas 100 100 2.500.000.000 2.345.256.400 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 100 100 1.304.900.000 1.247.220.000 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 100 100 1.499.999.800 1.474..275.200 4. Pengadaan Mobil Operasional Pool Khusus Puskesmas 100 936.411.600 5. Pengadaan Kendaraan Angkutan Bermotor Sungai Air Puskesmas 100 75,02 270.120.000 202.640.300 6. Penambahan daya Listrik Puskesmas dan Pustu 100 54,95 370.598.100 203.655.300 7. Puskesmas 24 Jam Pembangunan Puskesmas Batuah, Pengadaan Alat Kesehatan dan Meubeleir Bantkeu – Prov 100 4,59 1.550.000.000 71.129.850 8. Pembangunan Gedung 1 Kesehatan lanjutan 100 100 9.524.741.850 8.774.560.340 9. Pembangunan Puskesmas Muara Badak Lanjutan 100 250.000.000 174.704.000 10. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Pantai 100 100 298.667.543 238.099.750 11. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Ulu 100 100 309.000.000 249.038.250 12. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Pantai 100 100 3.090.226.000 2.947.938.000 13. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Tengah 100 100 3.851.825.000 3.715.967.550 14. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Hulu 100 100 4.398.272.000 4.273.843.500 15. Rehab Rumah Dinas Paramedis Wilayah Tengah 100 100 750.000.000 645.376.000 16. Pemagaran, Penataan Taman, Landscaping Keliling Puskesmas Rapak Mahang 100 100 1.978.213.259 1.812.222.600 17. Renovasi Mess Perawat Puskesmas rapak Mahang 100 100 250.000.000 234.441.000