Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 dan kualit as pelayanan publik Pemeliharaan da Perijinan Kendaraa Dinas Operasional Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Administrasi Keuangan 32 orang tahun 32 100 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 46 jenis 46 100 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan Photo Copy 15 jenis 15 100 6 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedia Alat Listrik dan Elektronik 9 jenis 9 100 7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25 jenis 25 100 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah 18.0 00 Eksem- plar 18.00 100 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan Minum Pegawai, Tamu dan Rapat 360 porsi 360 100 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pegawai Yang Melakukan Koordinasi Konsultasi Di Luar Daerah 62 orang 62 100 11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Pembayaran Jasa Adm. Teknis Perkantoran 37 orang 37 100 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pegawai Yang Melakukan Koordinasi Konsultasi Di Dalam Daerah 74 orang 74 100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.223.061.615,- Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 100 dengan nilai kinerj a memuaskan . Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.165.528.055,- atau sekitar 95,25 dengan nilai kinerj a memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran St rategis Kegiatan Indikat or Kinerj a Targe t Sat uan Reali- sasi 1 2 3 4 5 6 7 Meningkat nya tert ib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 1 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Ruang PTSP 1 unit 1 100 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 25 unit 25 100 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 6 unit 6 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 1 100 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 34 unit 34 100 6 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 103 unit 103 100

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur semula terdiri dari 3 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 538.445.900,- setelah rasionalisasi melalui APBD-P berubah menjadi 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 481.595.300,-. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata- rata 100 dengan nilai kinerj a memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 472.730.080,- atau sekitar 98,16 dengan nilai kinerj a memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran St rategis Kegiatan Indikator Kinerj a Targ et Sat ua n Reali- sasi 1 2 3 4 5 6 7 Meningkat nya tert ib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian baju batik Tersedianya pakaian baju olah raga 37 107 Pcs stel 37 107 100 100 2 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Pelayanan Terbitnya Sertifikat ISO 9001 : 2008 1 dok 1 100

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 453.937.500,- setelah rasionalisasi anggaran melalui APBD-P anggarna kegiatan berubah menjadi 275.960.300,- . Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai 129 dengan nilai kinerj a memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 245.157.200,- atau sekitar 88,84 dengan nilai kinerj a sangat baik. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran St rategis Kegiat an Indikator Kinerj a Tar get Sat uan Reali- sasi 1 2 3 4 5 6 7 Meningkat nya kualit as sumber daya aparat ur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur yang mengikuti diklat bimtek 17 orang 22 129

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerj a dan Keuangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 374.885.400,- setelah