808. 938. 225 18. 241. 697. 333 Kebij akan Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 53 Jenis 53 Jenis 511.736.000 477.281.000 93,27 8 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 1.875. 600 lembar Lembar 862.399.375 826.248.945 95,81 9 Penyediaan Komponen Instalasi listrikPenerangan Bangunan Kantor 2620 Buahun it 1500 Buahunit 100.000.000 99.821.500 99,82 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- perundangan 12.996 Eksempl ar 12.591 Eksempla r 70.120.000 49.042.100 69,94 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 10000 Porsi 6725 Porsi 400.000.000 390.402.500 97,60 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29 Jenis 25 Jenis 149.759.000 149.494.500 99,82 13 Rapat rapat koordinasi dan kunsultasi ke luar daerah 98 kali rapat 85 kali rapat 1.272.617.400 1.197.205.355 94,15 14 penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 328 Orang 328 Orang 8.467.767.600 7.552.731.940 89,19 II Program Peningkatan Saran Dan Prasarana Aparatur 1. 725. 023. 100 1. 696. 704. 700 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 33 Unit 32 Unit 1.725.023.100 1.696.704.700 98,36 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 156 Unit 150 Unit 536.170.800 464.402.300 86,61 3 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung kantor 1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 423.613.928 284.391.100 67.13 4 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinasoprasional 25 Unit 25 Unit 795.542.240 592.412.034 74,47 5 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung kantor 150 perlengk apan kantor 150 perlengka pan kantor 145.799.400 127.218.400 87,26 6 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 94 Mesin tik, compute r dll 67 Mesin tik, computer dll 161.614.800 105.270.903 65,14 7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 8 Unit 7 Unit 165.318.000 64.971.600 39,19 8 Pengadaan Mebeleur 1497 Unit 1222 Unit 2.964.553.250 2.742.809.500 92.52 9 Penyediaan sarana dan prasarana aparatur 7 Rumah 5 Rumah 150.000.000 100.540.400 67,03 10 Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan 25 Unit 22 Unit 215.746.896 153.042.442 70,94 11 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 25 Unit 10 Unit 949.302.176 714.364.176 75,25 III Program peningkatan disiplin Aparatur 1. 204. 624. 425 1. 135. 864. 725 1 Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya 1.175 Stell 1.175 Stell 1.204.624.425 1.135.864.725 94,29 IV Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

4. 387. 817. 912 3. 716. 137. 751

1 Bimbingan Teknis penerapan PPK BLUD AM,Parikesit 15 Orang 13 Orang 514.720.200 347.861.000 67,58 2 Pendidikan dan pelatihan kariyawan RSUD AM,Parikesit 94 Orang 90 Orang 2.807.747.712 2.607.576.221 92.87 3 Magang perawatbidan PPKC 2 Kalikun jungan 2 Kalikunj ungan 392.128.500 75.405.200 88,77 4 Magang perawat ICU,ICCU,PICUNIC0.dan pernatalogi 8 Orang 5 orang 306.907.000 211.893.930 69,04 5 In House perawat bidan BTCLS Audit Keperawatan 60 Orang 60 orang 366.314.500 232.083.300 63,36 V program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerj a dan Keuangan

93. 180. 200 64. 370. 800

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 Dokume n 5 dokumen 78.960.600 58.111.200 73,60 2 penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 dokume n 1 dokumen 14.219.600 6.259.600 44.02 VI Program Upaya kesehatan Masyarakat 1. 787. 893. 825 1. 697. 057. 776 1 Kunjungan Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan Jiwa ke puskesmas dan ke RS AM,Parikesit 96 Kunjung an Kunjunga n 116.076.300 100.784.300 86,63 2 Jaga Momen Tertentu 75 Kali 75 Kali 75.341.850 7.567.800 10,64 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3 Pembiayaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan sewa feri 2 Feri 2 Feri 1.596.475.675 1.588.705.675 99.51 VII Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

1. 017. 137. 200 904. 942. 300

1 Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat 4 Kegiatan pameran 3 Kegiatan pameran 358.482.800 320.630.800 89,44 2 Peningkatan Pemamfaatan Sarana Kesehatan Peresmian RSUD AM Parikesit 1500 Orang 1000 Orang 658.654.400 584.311.500 88,71 VIII Program Pencegahan dan penanggunglangan penyakit menular

96. 028. 000 95. 915. 725

1 Peningkatan imunisasi 300 Orang 270 Orang 96.028.000 95.915.725 99,88 IX Program standarisasi pelayanan kesehatan

608. 071. 775 555. 624. 975

1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 60 Orang 60 Orang 224.626.275 190.661.375 84,88 2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 2000 Orang 1700 Orang 98.663.500 98.629.500 99,97 3 Upaya peningkatan mutu pelayanan 80 Orang 75 Orang 93.588.500 93.347.400 99,74 X Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit j iwa rumah sakit paru-paru rumah sakit mata

53. 732. 235. 644 52. 296. 002. 372

1 Pengadaan Alata alat Kesehatan untuk ruang ICU 6 Unit 5 Unit 1.692.939.000 1.273.800.000 75,24 2 Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit Bantkeu Prov TA 2014 7 Paket 4 Paket 45.000.000.000 44.751.449.350 99,45 3 Pengadaan AmbulanceMobil Jenazah 2 Mobil 2 Mobil 744.469.700 716.173.700 96,20 4 Pembuatan 2 gapura RSUD AM Parikesit Seberang 2 Gapura 41.870.694 5 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain-lain 68 Jenis 60 Jenis 1.276.205.300 1.167.078.200 91,45 6 Pengadaan bahan-bahan logistic rumah sakit 118 Bahan makanan pasien 118 Bahan makanan pasien 3.035.707.200 2.534.279.947 83,48 7 Pembuatan Kanopi 2 Paket 2 Paket 98.376.000 94.737.050 96,30 8 Pembuatan Taman 1 Paket 1 Paket 228.248.500 224.969.600 98.56 9 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah 1 Paket 1 Paket 227.117.600 176.779.600 77,84 XI Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit j iwa rumah sakit paru- paru rumah sakit mata 2. 836. 984. 525 2. 650. 241. 789 1 Rehab Lanjutan Atap RSU 1 Gedung RS 1 Gedung RS 250.000.000 219.391.100 87,76 2 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit 5 Kalibrasi alat-alat kesehata n 3 Kalibrasi alat-alat kesehata n 237.663.400 198.700.360 83,61 3 Rehab Instalasi Rawat Jalan Eks Aula 1 Gedung 1 Gedung 228.000.000 226.754.600 99,45 4 Rehab Tempat Parkir Lanjutan 1 Paket 1 Paket 100.000.000 93.304.600 98,30 5 Rehab Bangunan Rumah Sakit 1 Gedung 1 Gedung 1.769.221.725 1.670.151.929 94,40 6 Rehab Ruang Kantor Eks Diknas 1 Gedung 1 Gedung 102.099.400 99.366.600 97,32 7 Pemeliharaan Gorong – Gorong RSUD AM Parikesit 50 Meter 50 Meter 150.000.000 137.572.600 91.72 J U M L A H Rp 94. 010. 054. 081 87. 811. 390. 650 94, 41