Target dan Realisasi Belanj a Daerah Tahun 2014 sebagai berikut : 818. 09 171. 118, 56 138. 988. 817. 169, 79 85, 91

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Graf ik 3. 6. Plaf on Anggaran dan Realisasi Belanj a Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun 2014 Sumber : BPKAD Kab. Kukar Tahun 2014 Un Audited BPK 1 Belanj a Tidak Langsung Komponen Belanj a Tidak Langsung set elah perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.782.805.087.172,44 t erdiri at as belanj a pegawai, belanj a hibah, belanj a subsidi, belanj a bant uan sosial, belanj a bant uan keuangan kepada Pemerint ah Desa sert a belanj a t idak t erduga. Belanj a t idak langsung mengambil alokasi 36, 63 dari t ot al belanj a dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Komposisi j enis belanj a t idak langsung set elah perubahan dapat disaj ikan sebagai berikut : Sumber : BPKAD Kab. Kukar Tahun 2014 Un Audited BPK Rincian belanj a t idak langsung dari pl af on anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut . 0.00 500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 3,500,000,000,000.00 4,000,000,000,000.00 4,500,000,000,000.00 5,000,000,000,000.00 BELANJ A TIDAK LANGS UNG BELANJ A LANGS UNG ANGGARAN 2,782,805,087, 4,818,094,171, REALISASI 2,304,138,345, 4,138,988,817, Ax is Title Chart Title 73 2 5 3 17 Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Graf ik 3. 7. Plaf on Anggaran dan Realisasi belanj a Tidak Langsung Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun 2014. Sumber : BPKAD Kab. Kukar Tahun 2014 Un Audited BPK 2 Belanj a Langsung Unt uk t ahun 2014 belanj a langsung set elah perubahan adalah sebesar Rp. 4. 818. 094. 171. 118, 56 yang meliput i belanj a pegawai, belanj a barang dan j asa sert a belanj a modal, dengan plaf on anggaran dan realisasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Graf ik 3. 8. Plaf on Anggaran dan Realisasi Belanj a Langsung Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun 2014 Sumber : BPKAD Kab. Kukar Tahun 2014 Dari t ot al anggaran belanj a langsung set elah perubahan t ahun 2014 sebesar Rp. 4. 818. 094. 171. 118, 56 dan berdasarkan st rukt ur belanj a maupun realisasi belanj a maka Belanj a Modal mempunyai st rukt ur t erbesar dari Belanj a Pegawai dan Belanj a Barang dan Jasa. Belanj a Modal lebih dit uj ukan pada peningkat an sarana dan prasarana Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuang an Belanja Tak Terduga Anggaran 2,019,39 48,833,5 140,976, 73,180,0 485,420, 15,000,0 Realisasi 1,675,20 11,475,0 86,727,2 55,843,4 474,892, ‐ ‐ 500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 Axis Title Chart Title ‐ 500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 3,500,000,000,000.00 Belanja Pegaw ai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Anggaran 184,525,2 1,595,803 3,037,765 Realisasi 150,585,9 1,405,982 2,582,420 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 pemerint ah besert a biaya pemeliharaannya di berbagai sekt or at au f asilit as umum unt uk masyarakat , t erut ama di sekt or pendidikan, kesehat an, t ransport asi, dan lainnya. Komposisi st rukt ur belanj a t idak langsung dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Graf ik 3. 9. St rukt ur Belanj a Langsung Set elah Perubahan Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun 2014 Sumber : BPKAD Kab. Kukar Tahun 2014 Sebagai bent uk komit men pemerint ah daerah unt uk memberikan pelayanan dan meningkat kan pembangunan maka alokasi belanj a pegawai pada belanj a t idak langsung dan belanj a langsung disepakat i maksimal sebesar 30 dari t ot al belanj a yang dianggarkan dalam perubahan. Unt uk t ahun 2014 alokasi belanj a pegawai sebesar Rp. 2. 203. 919. 782. 236, 94 at au sebesar 29 dari t ot al belanj a sebesar Rp. 7. 600. 899. 258. 291, 00

c. Kebij akan Pembiayaan Daerah

Kebij akan umum Pembiayaan Pemerint ah Kabupat en Kut ai Kart anegara adalah meningkat kan manaj emen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, ef isiensi, ef ekt if it as dan prof it abilit as sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliput i semua t ransaksi keuangan unt uk menut up def isit at au unt uk memanf aat kan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebij akan yang diambil adalah melakukan t ransf er ke persediaan ke Kas Daerah dalam bent uk Giro, Deposit o, Penyert aan Modal at au pembent ukan dana cadangan unt uk t uj uan t ert ent u at au pemberian pinj aman daerah. Apabila APBD dalam keadaan def isit maka kebij akan yang dilaksanakan adalah memanf aat kan penerimaan pembiayaan secara opt imal sepert i Sisa Lebih Perhit ungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penj ualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinj aman daerah, dan penerimaan piut ang daerah. Kebij akan pembiayaan daerah diarahkan : a Mengalokasikan penerimaan pembiayaan set elah perubahan dari SiLPA t ahun yang lalu sebesar Rp. 1. 914. 702. 028. 590, 00 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 b Dengan memperhat ikan kebut uhkan dana pembangunan dan ket ersediaan dananya maka pada t ahun 2014 t idak disediakan alokasi dana unt uk keperluan pengeluaran pembiayaan Tabel 3. 3. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun 2014. URAIAN ANGGARAN REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1. 914. 702. 028. 590, 00 1. 915. 230. 748. 210, 00 100. 03 Sisa Lebih Perhit ungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1. 914. 702. 028. 590, 00 1. 914. 730. 748. 210, 00 100. 03 Penerimaan Kembali Pemberian Pinj aman 0, 00 500. 000. 000, 00 0. 00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0, 00 0, 00 0, 00 PEMBIAYAAN NETTO 1. 914. 702. 028. 590, 00 1. 915. 230. 748. 210, 00 100. 03 Sumber : BPKAD Kab. Kukar Tahun 2014 Un Audited BPK Anggaran Perubahan t erkait Pembiayaan Daerah t ahun 2014 secara rinci dapat dij elaskan sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan berj umlah Rp. 1. 914. 702. 028. 590, 00 dengan realisasi sebesar Rp. 1. 915. 230. 748. 210, 00 at au mencapai 100, 03 dari plaf on anggaran. b. Tidak ada alokasi anggaran unt uk Pengeluaran Pembiayaan. c. Dari realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada ahir t ahun diperoleh Pembiayaan Net t o sebesar Rp. 1. 915. 230. 748. 210, 00.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanj a daerah t ahun anggaran 2014 adalah : a. Penganggaran. 1 Pada umumnya SKPD kurang memperhat ikan pedoman penyusunan anggaran, RPJMD, Renst ra sert a RKPD dan Renj a SKPD yang t elah dit et apkan sehingga penyusunan RKA t idak sesuai dengan dokumen perencanaan. Solusi yang dapat dit empuh dengan melakukan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran kegiat an khususnya kepada Kepala SKPD, Pej abat St rukt ural dan disert ai dengan t enaga t eknis input ing RKA sert a menekankan agar dalam penyusunan RKA memperhat ikan pedoman penyusunan anggaran besert a dokumen perencanaan RPJM, Renst ra sert a RKPD dan Renj a SKPD. 2 Penet apan PPTK oleh PA pada sebagian SKPD dilakukan set elah DPA disahkan, yang mengindikasikan penyusunan RKA t idak dilakukan oleh PPTK yang menget ahui kondisi t eknis di lapangan dan t ersent ralisir pada salah sat u sub bagian pada Sekret ariat masing- masing SKPD yang berakibat RKA t idak sesuai kebut uhan lapangan.