604. 86 700 7. 139. 264. 104 Kebij akan Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN REALISASI 25. Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Ritan Baru 100 82,55 845.793.700 698.239.423 26. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sebulu 1 100 95,46 1.138.102.300 1.086.407.097 27. Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Mangkurawang 100 88,54 1.185.970.000 1.050.015.265 28. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Tabang 100 97,82 1.073.546.000 1.050.192.971 29. Pelayanan Kesehatan Khusus 100 60,09 1.469.360.000 882.901.300 30. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bunga Jadi 100 89,74 689.379.700 618.682.747 31. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Jonggon Jaya 100 99,43 709.598.700 705.563.900 32. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Kaman 100 85,81 855.001.700 733.704.451 33. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Kulu 100 90,63 1.339.244.800 1.213.692.288

G. Program Pengawasan Obat dan

Makanan 150. 000. 000 128. 768. 800 1. Peningkatan Pemberdayaan KonsumenMasyarakat di Bidang Obat dan Makanan 100 85,85 150.000.000 128.768.800

H. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 1. 057. 890. 260 860. 607. 800 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 100 100 200.000.000 197.001.300 2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100 100 326.945.280 263.795.000 3. Pengembangan UKBM 100 75,30 530.944.980 399.811.500 I. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. 745. 500. 000 5. 854. 326. 585 1. Penyediaan makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil 100 100 1.700.000.000 1.649.822.500 2. Penyediaan MPASI Pada Balita Gakin 100 100 3.000.000.000 2.817.962.385 3. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi 100 100 100.000.000 95.500.000 4. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi, KVA dan GAKY 100 100 1.195.500.000 1.106.642.900 5. Pencegahan dan Penanngulangan Gizi Buruk KEP 100 24,59 750.000.000 184.398.800

J. Program Pengembangan

Lingkungan Sehat 1. 121. 650. 000 868. 733. 200 1. Penyelenggaraan Lingkungan Sehat 100 100 270.000.000 257.801.250 2. Operasional Percepatan Pencapaian Kabupaten Sehat 100 69,69 600.000.000 418.140.000 3. Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP 100 76,61 251.650.000 192.791.950

K. Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskemas Pembantu dan Jaringannya 33. 882. 745. 152 29. 257. 976. 940 1. Pembuatan IPAL Puskesmas 100 100 2.500.000.000 2.345.256.400 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 100 100 1.304.900.000 1.247.220.000 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 100 100 1.499.999.800 1.474..275.200 4. Pengadaan Mobil Operasional Pool Khusus Puskesmas 100 936.411.600 5. Pengadaan Kendaraan Angkutan Bermotor Sungai Air Puskesmas 100 75,02 270.120.000 202.640.300 6. Penambahan daya Listrik Puskesmas dan Pustu 100 54,95 370.598.100 203.655.300 7. Puskesmas 24 Jam Pembangunan Puskesmas Batuah, Pengadaan Alat Kesehatan dan Meubeleir Bantkeu – Prov 100 4,59 1.550.000.000 71.129.850 8. Pembangunan Gedung 1 Kesehatan lanjutan 100 100 9.524.741.850 8.774.560.340 9. Pembangunan Puskesmas Muara Badak Lanjutan 100 250.000.000 174.704.000 10. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Pantai 100 100 298.667.543 238.099.750 11. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Ulu 100 100 309.000.000 249.038.250 12. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Pantai 100 100 3.090.226.000 2.947.938.000 13. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Tengah 100 100 3.851.825.000 3.715.967.550 14. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Hulu 100 100 4.398.272.000 4.273.843.500 15. Rehab Rumah Dinas Paramedis Wilayah Tengah 100 100 750.000.000 645.376.000 16. Pemagaran, Penataan Taman, Landscaping Keliling Puskesmas Rapak Mahang 100 100 1.978.213.259 1.812.222.600 17. Renovasi Mess Perawat Puskesmas rapak Mahang 100 100 250.000.000 234.441.000 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN REALISASI 18. Rehab Puskesmas Tabang 100 100 250.000.000 231.390.900 19. Renovasi Puskesmas Kahala 100 100 499.770.000 416.218.000

L. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-Paru Rumah Sakit Mata 36. 455. 113. 156 27. 835. 331. 629 1. Pengadaan Mebelair RS Dayaku Raja Kota Bangun 100 55 4.500.000.000 2.474.994.950 2. Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak dan Kembang Janggut 100 100 2.814.400.000 2.180.192.061 3. Operasional RS. Dayaku Raja Kota Bangun 100 100 17.646.815.156 12.390.679.018 4. Pengadaan Obat-obatan RS. Dayaku Raja Kota Bangun 100 100 2.500.000.000 2.093.605.400 5. Perluasan Pembangunan RS. Dayaku Raja Kota Bangun 100 100 8.245.898.000 8.200.958.500 6. Pengembangan Master Plan RS Dayaku Raja Kota Bangun 100 66,16 748.000.000 494.901.700 M Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 93. 917. 221. 615 93. 908. 902. 767 1. Kemitraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kutai Kartanegara 100 100 93.317.221.615 93.312.673.410 2. Operasional UPTD Jamkesda 100 100 600.000.000 596.229.357 N. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

100. 000. 000 95. 750. 000

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100 100 100.000.000 95.750.000

O. Program Dukungan Manaj emen

Kesehatan Modern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

6. 583. 102. 000 4. 50. 529. 686

1. Program Peningkatan Kualitas Informasi 100 68,30 601.160.000 410589.200 2. Penguatan Manajemen Puskesmas Melalui Supervisi Terpadu 100 42,30 700.128.000 297.038.000 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 61,33 150.000.000 66.253.000 4. Revitalisasi Sistem Kesehatan 100 85,33 300.000.000 255.988.130 5. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 100 82,87 3.500.000.000 2.900.417.156 6. Manajemen Pengelolaan Keuangan 100 93,11 237.600.000 221.238.100 7. Manajemen Kepegawaian 100 73,63 195.000.000 143.576.300 8. Manajemen Umum dan Pengelolaan Aset Kesehatan 100 89,97 360.000.000 323.887.800 9. Pengembangan Regulasi Kesehatan 100 35,66 252.594.000 90.072.100 10. Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 100 49,36 286.620.000 141.468.900

P. Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Anak 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Anak Remaja 100 85,24 427.200.000 364.140.625

Q. Program Pengendalian Penyakit dan

Surveilans 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 100 39,80 350.000.000 139.284.500 2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100 75,23 250.000.000 188.077.060 3. Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 100 40,10 1.171.183.200 469.663.200 4. Peningkatan Imunisasi 100 88,92 300.000.000 266.757.000 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp. 356.557.955.604,23 Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu enam Ratus Empat Rupiah terdiri dari :  Belanja tidak langsung Rp. 90.165.595.945,23  Belanja langsung Rp. 266.392.359.659,00 1. Belanja Pegawai Rp. 3.289.643.470,00 2. Belanja Barang Jasa Rp. 203.985.925.054,00 3. Belanja Modal Rp. 59.116.791.135,00 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp. 328.714.488.527,00 Tiga ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta