985 99. 76 MoU dengan Bappenas dalam pengembangann aplikasi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO Uraian Anggaran Realisasi Keuangan Sisa Anggaran 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 30,000,000.00 14,343,000.00 48 15,657,000.00 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 501,347,800.00 439,260,800.00 88 62,087,000.00 6 Penyediaan Jasa Perbaiakan Peralatan Kerja 43,344,000.00 43,344,000.00 100 0.00 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 117,135,000.00 117,135,000.00 100 0.00 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150,306,777.00 150,279,450.00 100 27,327.00 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 38,500,000.00 38,448,000.00 100 52,000.00 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8,700,000.00 8,700,000.00 100 0.00 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 114,996,000.00 114,996,000.00 100 0.00 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70,000,000.00 70,000,000.00 100 0.00 13 Penyediaan Makanan dan minuman 249,950,000.00 249,904,900.00 100 45,100.00 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 382,716,000.00 382,611,500.00 100 104,500.00 15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 1,117,591,920.00 1,092,983,840.0 98 24,608,080.00 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 94,997,080.00 94,747,500.00 100 249,580.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 209,791,700.00 186,854,200.00 89 22,937,500.00 2 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 301,750,000.00 301,750,000.00 100 0.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu 35,807,600.00 35,288,300.00 99 0.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 104,696,850.00 104,696,850.00 100 0.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50,000,000.00 40,327,000.00 81 9,673,000.00 2 Penyusunan RENJA 50,000,000.00 34,027,000.00 68 15,973,000.00 3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 125,000,000.00 121,994,800.00 98 3,005,200.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO Uraian Anggaran Realisasi Keuangan Sisa Anggaran 4 Fasilitasi Tim terpadu Pengembangan Pariwisata Daerah 0.00 0.00 0 0.00 5 Penataan Kearsipan 0.00 0.00 0.00 6 Pengelolaan dan Inventarisasi Barang 77,743,000.00 77,641,000.00 99.87 102,000.00 7 Penyusunan LAKIP 56,474,000.00 55,844,000.00 98.88 630,000.00 8 Penyusunan RENSTRA 58,193,500.00 57,280,500.00 98.43 913,000.00 9 Penyusunan LPDD 57,000,000.00 54,394,800.00 95.43 2,605,200.00 10 Penyusunan TAPKIN 50,000,000.00 42,215,800.00 84 7,784,200.00 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 662,572,450.00 644,940,100.00 97 0.00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Pengeloalaan Museum Kayu dan Museum Muara Kaman 67,122,550.00 65,361,950.00 97 1,760,600.00 2 Pelaksanaan Upacara Adat Sabintulung 2,718,000.00 2,718,000.00 100 0.00 3 Ekspedisi Situs Juang Sanga- sanga 60,000,000.00 59,995,000.00 100 5,000.00 4 Pemeliharaan Cagar Budaya 75,000,000.00 74,275,000.00 99 725,000.00 5 Penyusunan RAPERDA TDUP 0.00 0.00 0.00 6 Pembebasan Lahan Waduk Panji Sukarame 1,062,124,100.00 1,003,906,228.0 95 58,217,872.00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Kajian Seni Daerah 280,000,000.00 274,439,600.00 98 5,560,400.00 2 Workhsop HKI 85,000,000.00 84,400,000.00 99 600,000.00 3 Misi Kesenian Daerah 275,000,000.00 272,484,100.00 99 2,515,900.00 4 Pagelaran Kesenian Daerah 2,175,711,900.00 2,109,355,225.0 97 66,356,675.00 5 Fasilitasi Kesenian Daerah 100,000,000.00 99,973,600.00 100 26,400.00 6 Aktualisasi Seni Tradisi 347,282,000.00 343,011,250.00 99 4,270,750.00 Jumlah Keseluruhan 9, 599, 962, 227

9, 236, 033, 084 96. 21 308, 006, 521

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 d. Permasalahan dan Solusi Mengimplementasikan Kebijakan Operasional Kepariwisatan, yaitu program dan kegiatan akan semakin berat, manakala dalam pelaksanaannya komitmen dan ketegasan Dinas kurang mendukung. Sebagai dinas teknis di bidang kepariwisataan juga tidak akan bisa sendiri melaksanakan kebijakan dan mewujudkan visi, karena terikat oleh bebarapa aturan yang mengharuskan instansi teknis lain untuk melaksanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan bidang kepariwisataan. Kondisi ini, makin sulit lagi karena Tupoksi antar instansi yang masih tumpang tindih dan ego pejabat instani lain yang ikut mengelola beberapa daya tarik wisata yang menjadi kewenangan dinas. Kemudian rendahnya minat investor dan pelaku usaha jasa kepariwisataaan akan berdampak pada belum terpenuhinya berbagai fasilitas penunjang kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik wisata yang ada. Program dan kegiatan kepariwisataan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara implementatif masih ada yang belum efektif atau masih terjadi kesenjangan antara kenyataan dos sein dengan harapan dos sollen. Kelemahan dan kendala yang dihadapi, antara lain Kualitas aparatur pelaksana kebijakan, Kesiapan dukungan fasilitas penunjang kepariwisataan, Terbatasnya upaya pengelola atau manajemen atraksi dari obyek yang ada, sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan, maupun penerimaan dari pembelanjaan wisatawan, Belum tersedianya konsep dan arahan yang komprehensif mengenai pengembangan produk kepariwisataan, sehingga usaha pengembangannya cenderung bersifat parsial dan tidak terintegrasi, masih belum efektif nya kegiatan promosi dan informasi kepariwisataan yang dapat di akses oleh wisatawan, Kurangnya tenaga terlatih dan ahli, khususnya sebagai tenaga perencana pengembangan kepariwisataan. 24. URUSAN STATISTIK Dilaksnakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda dan SKPD lain yang berhubungan dengan data Statistik. 25. URUSAN ARSIP. a. Program dan kegiatan Dalam rangka mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang kearsipan dan Perpustakaan, Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana terperincikan dibawah ini : T ugas Pokok 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah, Tujuan program ini adalah untuk menyelamatkan dan penduplikatan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika dikarenakan dokumen dalam bentuk fisik mudah