673, 679, 800. 00 Program Penyediaan Data Informasi Tuj uan :

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

95. 11 343, 432, 000. 00

36 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Peraturan 300,868,400.00 294,406,600.00 97.85 6,461,800.00 37 Bimbingan Teknis Kepegawaian,Administrasi Perjalanan,Teknis Kearsipan 890,034,200.00 875,293,900.00 98.34 14,740,300.00 38 Bimbingan Teknis Protokoleran dan Persidangan 300,882,400.00 279,385,500.00 92.86 21,496,900.00 39 Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD 329,422,000.00 319,316,600.00 96.93 10,105,400.00 40 Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Pelaporan dan Verifikasi SPJ SKPD 674,623,600.00 645,744,600.00 95.72 28,879,000.00 41 Bimbingan Teknis Mengenai Mekanisme Pembukuan dan Penyusunan Pertanggung jawaban Keuangan SKPD 676,725,400.00 645,664,200.00 95.41 31,061,200.00 42 Bimbingan Tekhnis Mengenai Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD 489,210,500.00 470,808,400.00 96.24 18,402,100.00 43 Bimbingan Tekhnis Mengenai Sistem dan Prosedur Panatausahaan Keuangan SKPD 1,360,732,500.00 1,276,339,400.00 93.80 84,393,100.00 44 Workshop ASDEKSI 327,313,100.00 306,980,600.00 93.79 20,332,500.00 45 Bimbingan Teknis Mengenai Penyusunan Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 658,740,000.00 591,472,700.00 89.79 67,267,300.00 46 Bimbingan Tekhnis Mengenai Pedoman Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik dan Penyusunan Kontrak 330,647,900.00 317,410,300.00 96.00 13,237,600.00 47 Bimbingan Tekhnis Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Dilingkungan Sekretariat DPRD 351,961,800.00 334,919,600.00 95.16 17,042,200.00 48 Peningkatan Kapasitas Dokumentasi Kehumasan Sekretariat DPRD 325,950,000.00 315,937,400.00 96.93 10,012,600.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan

780, 348, 600. 00 746, 709, 400. 00

95. 69 33, 639, 200. 00

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 62,576,000.00 54,834,000.00 87.63 7,742,000.00 50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 40,148,000.00 39,998,000.00 99.63 150,000.00 51 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36,468,000.00 36,368,000.00 99.73 100,000.00 52 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 38,193,000.00 37,393,000.00 97.91 800,000.00 53 Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD 104,509,600.00 89,613,600.00 85.75 14,896,000.00 54 Penyusunan RENJA Set. DPRD kab. Kukar 209,676,000.00 203,892,000.00 97.24 5,784,000.00 55 REVIU RENSTRA Tahun 2010 - 2015 Set DPRD Kab. KUKAR 288,778,000.00 284,610,800.00 98.56 4,167,200.00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 50, 203, 634, 600. 00

37, 139, 735, 639. 00 73. 98

13, 063, 898, 961. 00

56 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda 701,590,000.00 684,067,500.00 97.50 17,522,500.00 57 HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh 726,025,000.00 700,510,250.00 96.49 25,514,750.00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Agama 58 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 539,256,000.00 437,463,000.00 81.12 101,793,000.00 59 Rapat-Rapat Paripurna 1,115,214,000.00 899,342,450.00 80.64 215,871,550.00 60 Kegiatan Reses 4,943,962,500.00 3,590,505,900.00 72.62 1,353,456,600.00 61 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 5,812,075,900.00 4,272,659,000.00 73.51 1,539,416,900.00 62 Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah 6,511,882,900.00 3,640,752,340.00 55.91 2,871,130,560.00 63 Pendalaman dan Orientasi Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD 5,945,601,600.00 5,368,506,100.00 90.29 577,095,500.00 64 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 7,313,513,200.00 5,512,676,900.00 75.38 1,800,836,300.00 65 Bimbingan Teknis Alat Kelengkapan DPRD 2,694,646,600.00 1,615,859,100.00 59.97 1,078,787,500.00 66 Study Komperatif Pansus Peraturan Daerah, Insiatif dan Non Raperda 7,770,589,100.00 7,198,489,199.00 92.64 572,099,901.00 67 Desiminasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non RAPERDA 1,440,440,000.00 439,698,000.00 30.53 1,000,742,000.00 68 Seminar, Lokakarya, Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD 2,839,256,700.00 2,192,992,700.00 77.24 646,264,000.00 69 Penyusunan 3 tiga Buah Raperda Prakarsa DPRD, Penguatan Kajian Naskah Lampiran Perda sebagai Model Pelaksana 1,849,581,100.00 586,213,200.00 31.69 1,263,367,900.00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

804, 396, 100. 00 797, 969, 000. 00

99.20

6, 427, 100. 00

70 Pemantapan Pemahaman Administrasi Keuangan SKPD 613,968,100.00 611,737,000.00 99.64 2,231,100.00 71 Inventarisasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD 78,723,000.00 77,227,000.00 98.10 1,496,000.00 72 Penyusunan Daftar Usulan Penempatan Status Barang Milik Daerah lingkungan Set. DPRD 22,173,000.00 20,673,000.00 93.24 1,500,000.00 73 Penyusunan DRKBMDDKPBMD dilingkungan Set. DPRD 30,933,000.00 29,733,000.00 96.12 1,200,000.00 74 Study Komperatif Pengelolaan BMD dilingkungan Set DPRD 58,599,000.00 58,599,000.00 100.00 - Program Penyediaan Data Informasi 5, 576, 816, 500. 00 5, 215, 313, 000. 00

93. 52 361, 503, 500. 00

75 Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD Kutai Kartanegara 505,513,000.00 504,748,500.00 99.85 764,500.00 76 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa 3,128,976,000.00 3,127,966,000.00 99.97 1,010,000.00 77 Pembuatan SOP Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD 1,225,055,100.00 882,806,400.00 72.06 342,248,700.00 78 Penyempurnaan dan Penguatan Aplikasi Legal Drafting DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 717,272,400.00 699,792,100.00 97.56 17,480,300.00 Jumlah 118, 844, 689, 429. 90

80, 683, 239, 676. 00 67. 89

38, 161, 449, 753. 90

INSPEKTORAT KABUPATEN a. Program dan kegiatan a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik