787. 893. 825 697. 057. 776 Kebij akan Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3 Pembiayaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan sewa feri 2 Feri 2 Feri 1.596.475.675 1.588.705.675 99.51 VII Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

1. 017. 137. 200 904. 942. 300

1 Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat 4 Kegiatan pameran 3 Kegiatan pameran 358.482.800 320.630.800 89,44 2 Peningkatan Pemamfaatan Sarana Kesehatan Peresmian RSUD AM Parikesit 1500 Orang 1000 Orang 658.654.400 584.311.500 88,71 VIII Program Pencegahan dan penanggunglangan penyakit menular

96. 028. 000 95. 915. 725

1 Peningkatan imunisasi 300 Orang 270 Orang 96.028.000 95.915.725 99,88 IX Program standarisasi pelayanan kesehatan

608. 071. 775 555. 624. 975

1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 60 Orang 60 Orang 224.626.275 190.661.375 84,88 2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 2000 Orang 1700 Orang 98.663.500 98.629.500 99,97 3 Upaya peningkatan mutu pelayanan 80 Orang 75 Orang 93.588.500 93.347.400 99,74 X Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit j iwa rumah sakit paru-paru rumah sakit mata

53. 732. 235. 644 52. 296. 002. 372

1 Pengadaan Alata alat Kesehatan untuk ruang ICU 6 Unit 5 Unit 1.692.939.000 1.273.800.000 75,24 2 Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit Bantkeu Prov TA 2014 7 Paket 4 Paket 45.000.000.000 44.751.449.350 99,45 3 Pengadaan AmbulanceMobil Jenazah 2 Mobil 2 Mobil 744.469.700 716.173.700 96,20 4 Pembuatan 2 gapura RSUD AM Parikesit Seberang 2 Gapura 41.870.694 5 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain-lain 68 Jenis 60 Jenis 1.276.205.300 1.167.078.200 91,45 6 Pengadaan bahan-bahan logistic rumah sakit 118 Bahan makanan pasien 118 Bahan makanan pasien 3.035.707.200 2.534.279.947 83,48 7 Pembuatan Kanopi 2 Paket 2 Paket 98.376.000 94.737.050 96,30 8 Pembuatan Taman 1 Paket 1 Paket 228.248.500 224.969.600 98.56 9 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah 1 Paket 1 Paket 227.117.600 176.779.600 77,84 XI Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit j iwa rumah sakit paru- paru rumah sakit mata 2. 836. 984. 525 2. 650. 241. 789 1 Rehab Lanjutan Atap RSU 1 Gedung RS 1 Gedung RS 250.000.000 219.391.100 87,76 2 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit 5 Kalibrasi alat-alat kesehata n 3 Kalibrasi alat-alat kesehata n 237.663.400 198.700.360 83,61 3 Rehab Instalasi Rawat Jalan Eks Aula 1 Gedung 1 Gedung 228.000.000 226.754.600 99,45 4 Rehab Tempat Parkir Lanjutan 1 Paket 1 Paket 100.000.000 93.304.600 98,30 5 Rehab Bangunan Rumah Sakit 1 Gedung 1 Gedung 1.769.221.725 1.670.151.929 94,40 6 Rehab Ruang Kantor Eks Diknas 1 Gedung 1 Gedung 102.099.400 99.366.600 97,32 7 Pemeliharaan Gorong – Gorong RSUD AM Parikesit 50 Meter 50 Meter 150.000.000 137.572.600 91.72 J U M L A H Rp 94. 010. 054. 081 87. 811. 390. 650 94, 41 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran No Uraian Anggran Realisasi Rp. BELANJA 173. 476. 027. 466. 01 161. 500. 887. 911. 00 93. 10 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 34. 305. 953. 195. 01

29. 082. 421. 407. 00 84. 77

Belanja Pegawai 34.305.953.195.01 29.082.421.407.00 2 BELANJA LANGSUNG

139. 170. 074. 271. 00 132. 418. 466. 504. 00 95. 10

Belanja Pegawai 4.632.001.240.00 2.109.120.029.00 45.53 Belanja Barang dan Jasa 76.748.000.112.00 72.394.477.451.00 94.33 Belanja Modal 57.790.072.919.00 56.586.533.504.00 97.92 d. Permasalahan dan Solusi Dengan jumlah pasien semakin banyak seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas juga semakin besar. Menyadari bahwa fasilitas rumah sakit yang berkapasitas 200 tempat tidur di jalan Imam Bonjol tidak memadai lagi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membangun gedung baru rumah sakit di Kecamatan Tenggarong Seberang dengan kapasitas 400 Tempat Tidur. Selain itu beberapa program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang telah direncanakan, ternyata banyak menemui kendala dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi oleh RSUD AM Parikesit. Berdasarkan kesepakatan Manajemen dan Tim Reformasi Birokrasi RSUD AM Parikesit menetapkan fokus pada 4 area perubahan yaitu : 1. Area Perubahan Sumber Daya Manusia 2. Area Perubahan Akuntabilitas 3. Area Perubahan Pengawasan 4. Area Perubahan Pelayanan Adapun permasalahan yang timbul pada area perubahan Sumber Daya Manusi a Apar at ur adalah : a. Pola Pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. b. Pengakngkatan Pejabat Struktural belum mengacu pada Kompetensi dan Prasyarat lainnya yang semestinya dilakukan.