884, 212, 533. 00 Program Penyediaan Data Informasi Tuj uan :

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 dan Perlengkapan Kantor 81.03 52,351,600.00 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 3,777,851,000.00 2,690,011,700.00 71.20 1,087,839,300.00 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,734,129,000.00 1,292,751,000.00 74.55 441,378,000.00 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 682,731,600.00 634,439,000.00 92.93 48,292,600.00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 636,834,000.00 623,058,500.00 97.84 13,775,500.00 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 756,525,000.00 696,762,500.00 92.10 59,762,500.00 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 1,303,000,000.00 1,258,598,750.00 96.59 44,401,250.00 10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4,946,625,000.00 4,936,070,680.00 99.79 10,554,320.00 11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2,832,431,040.00 2,338,315,200.00 82.56 494,115,840.00 12 Penyedian Perlengkapan Hari - hari Tertentu 80,000,000.00 54,000,000.00 67.50 26,000,000.00 13 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1,064,880,000.00 530,010,000.00 49.77 534,870,000.00 14 Penjaringan Seleksi Tenaga Ahli DPRD Kab. Kukar 59,500,000.00 57,300,000.00 96.30 2,200,000.00 15 Penyaringan Seleksi Petugas Keamanan Pada Sekretariat DPRD 50,000,000.00 49,800,000.00 99.60 200,000.00 16 Fasilitas Pelayanan Keprotokoler Pimpinan dan Anggota DPRD 747,669,200.00 746,129,750.00 99.79 1,539,450.00 17 Pendampingan Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Kukar 408,114,500.00 403,661,600.00 98.91 4,452,900.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31, 186, 310, 489. 90

11, 010, 748, 280. 00 35. 31

20, 175, 562, 209. 90

18 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas 2,784,172,836.90

0.00 -

2,784,172,836.90 19 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2,488,034,000.00 2,388,348,250.00 95.99 99,685,750.00 20 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 71,205,000.00 71,205,000.00 100.00 - 21 Pengadaan Mebeleur 15,026,852,000.00

0.00 -

15,026,852,000.00 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan 1,016,865,000.00 1,007,323,863.00 99.06 9,541,137.00 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1,747,892,000.00 1,636,761,237.00 93.64 111,130,763.00 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan 1,095,335,000.00 837,778,000.00 76.49 257,557,000.00 25 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Rumah JabatanDinas 287,515,000.00 280,090,000.00 97.42 7,425,000.00 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,636,975,000.00 1,607,059,950.00 98.17 29,915,050.00 27 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur 75,935,000.00 75,518,000.00 99.45 417,000.00 28 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Jabatan 271,416,000.00 259,718,000.00 95.69 11,698,000.00 29 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas 1,613,606,653.00 64,018,000.00 3.97 1,549,588,653.00 30 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 670,259,000.00 658,688,000.00 98.27 11,571,000.00 31 Rehabilitasi SedangBerat Kendaraan Dinas Operasional 190,990,000.00 23,650,000.00 12.38 167,340,000.00 32 Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan 2,097,960,000.00 1,989,380,800.00 94.82 108,579,200.00 33 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Sarana Olah Raga 111,298,000.00 111,209,180.00 99.92 88,820.00 Program Peningkatan Disiplin Aparat ur 1, 893, 081, 000. 00 1, 600, 306, 750. 00

84. 53 292, 774, 250. 00

34 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 766,946,000.00 626,338,000.00 81.67 140,608,000.00 35 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1,126,135,000.00 973,968,750.00 86.49 152,166,250.00 Program Peningkatan 7, 017, 111, 800. 00

6, 673, 679, 800. 00

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

95. 11 343, 432, 000. 00

36 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Peraturan 300,868,400.00 294,406,600.00 97.85 6,461,800.00 37 Bimbingan Teknis Kepegawaian,Administrasi Perjalanan,Teknis Kearsipan 890,034,200.00 875,293,900.00 98.34 14,740,300.00 38 Bimbingan Teknis Protokoleran dan Persidangan 300,882,400.00 279,385,500.00 92.86 21,496,900.00 39 Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD 329,422,000.00 319,316,600.00 96.93 10,105,400.00 40 Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Pelaporan dan Verifikasi SPJ SKPD 674,623,600.00 645,744,600.00 95.72 28,879,000.00 41 Bimbingan Teknis Mengenai Mekanisme Pembukuan dan Penyusunan Pertanggung jawaban Keuangan SKPD 676,725,400.00 645,664,200.00 95.41 31,061,200.00 42 Bimbingan Tekhnis Mengenai Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD 489,210,500.00 470,808,400.00 96.24 18,402,100.00 43 Bimbingan Tekhnis Mengenai Sistem dan Prosedur Panatausahaan Keuangan SKPD 1,360,732,500.00 1,276,339,400.00 93.80 84,393,100.00 44 Workshop ASDEKSI 327,313,100.00 306,980,600.00 93.79 20,332,500.00 45 Bimbingan Teknis Mengenai Penyusunan Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 658,740,000.00 591,472,700.00 89.79 67,267,300.00 46 Bimbingan Tekhnis Mengenai Pedoman Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik dan Penyusunan Kontrak 330,647,900.00 317,410,300.00 96.00 13,237,600.00 47 Bimbingan Tekhnis Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Dilingkungan Sekretariat DPRD 351,961,800.00 334,919,600.00 95.16 17,042,200.00 48 Peningkatan Kapasitas Dokumentasi Kehumasan Sekretariat DPRD 325,950,000.00 315,937,400.00 96.93 10,012,600.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan

780, 348, 600. 00 746, 709, 400. 00

95. 69 33, 639, 200. 00

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 62,576,000.00 54,834,000.00 87.63 7,742,000.00 50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 40,148,000.00 39,998,000.00 99.63 150,000.00 51 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36,468,000.00 36,368,000.00 99.73 100,000.00 52 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 38,193,000.00 37,393,000.00 97.91 800,000.00 53 Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD 104,509,600.00 89,613,600.00 85.75 14,896,000.00 54 Penyusunan RENJA Set. DPRD kab. Kukar 209,676,000.00 203,892,000.00 97.24 5,784,000.00 55 REVIU RENSTRA Tahun 2010 - 2015 Set DPRD Kab. KUKAR 288,778,000.00 284,610,800.00 98.56 4,167,200.00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 50, 203, 634, 600. 00

37, 139, 735, 639. 00 73. 98

13, 063, 898, 961. 00

56 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda 701,590,000.00 684,067,500.00 97.50 17,522,500.00 57 HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh 726,025,000.00 700,510,250.00 96.49 25,514,750.00