434. 010. 803, 0 92, 12 Kebij akan Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 c. Permasalahan dan Solusi a Permasalahan 1 Masih banyak KecamatanKota yang belum terkoordinasi dalam penanggulangan bencana daerah sehingga dirasakan masih belum optimal. kantor Perencanaan Perencanaan 20 Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor di Kecamatan UPTB 3 Perecanaan 3 Perecanaan 100 168.044.275,- 142.225.175,- 84,64 25.819.100,- 21 Turap dan Pengurukan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 Paket 0 Paket 100 - - - - 22 Pengadaan Sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran 60 Set, 180 Pcs, 10 Rol 60 Set, 180 Pcs, 10 Rol 100 1.304.846.850,- 1.210.501.275,- 92,77 94.345.575,- 23 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kedaruratan 0 Unit 0 Unit 100 - - - - 24 Semenisasi Halaman Garasi Gedung Kantor 0 Paket 0 Paket 100 - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 396. 987. 950, -

276. 597. 950, - 69, 67

120. 390. 000, -

25 Pengadaan Pakaian kerja lapangan 100 Stel, 100 Pasang, 400 Buah 100 Stel, 100 Pasang, 400 Buah 100 396.987.950,- 276.597.950,- 69,67 120.390.000,- 26 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu 0 Stel 0 Stel 100 - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100

294. 480. 800, - 281. 916. 800, -

95, 73 12. 564. 000, -

27 Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur 20 Orang 20 Orang 100 294.480.800,- 281.916.800,- 95,73 12.564.000,- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 100 1. 493. 355. 800, - 1. 433. 732. 950, -

96, 01 59. 622. 850, -

28 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50 Buku 50 Buku 100 34.609.600,- 32.109.600,- 92,78 2.500.000,- 29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0 Buku 0 Buku 100 - - - - 30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15 Buku 15 Buku 100 25.000.000,- 25.000.000,- 100 0,- 31 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Internal SKPD 30 Lokasi 30 Lokasi 100 146.414.500,- 94.009.500,- 64,21 52.405.000,- 32 Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA, TAPKIN, RKADPA Dan Profil BPBD 100 Buku 100 Buku 100 44.572.300,- 39.854.450,- 89,42 4.717.850,- 33 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 0 Kewajiban 0 Kewajiban 100 1.242.759.400,- 1.242.759.400,- 100 0,- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 100 2. 544. 505. 900, - 2. 177. 595. 540, -

85, 58 366. 910. 360, -

34 Apel Kesiapsiagaan 0 Kali 0 Kali 100 - - - - 35 Pemantauan Daerah Rawan Bencana 18 Kecamatan 18 Kecamatan 100 126.315.700,- 41.173.000,- 32,60 85.142.700,- 36 Pembentukan Siaga Bencana Balakarcana Di Kecamatan 250 Orang 250 Orang 100 522.240.700,- 488.940.700,- 93,62 33.300.000,- 37 Fasilitasi Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Keluar Daerah 19 Orang 19 Orang 100 112.199.000,- 101.167.300,- 90,17 11.031.700,- 38 Sosialisasi dan Penyuluhan Kebencanaan 300 Orang 300 Orang 100 403.750.500,- 373.398.300,- 92,48 30.352.200,- 39 Latihan SAR lanjutan 0 Orang 0 Orang 100 - - - - 40 Rapat Koordinasi Kebencanaan 80 Orang 80 Orang 100 230.000.000,- 197.829.440,- 86,01 32.170.560,- 41 Pembuatan Peta Rawan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.50.000.000,- 975.086.800,- 84,79 174.913.200,- Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 100 1. 329. 995. 000, -

1. 315. 066. 400, - 98, 88

14. 928. 600, -

42 Koordinasi Penanggulangan Bencana 40 Kali 40 Kali 100 570.050.000,- 563.538.900,- 98,86 6.511.100,- 43 Peningkatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 4 Jenis 4 Jenis 100 144.945.000,- 142.233.000,- 98,13 2.712.000,- 44 Fasilitasi Penanggulangan Bencana 40 Kali 40 Kali 100 615.000.000,- 609.294.500,- 99,07 5.705.500,- 45 Pendistribusian logistic dan peralatan korban bencana kecelakaan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 100 - - - - Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana 100 984. 411. 995, -

828. 416. 000, - 84, 15

155. 995. 995

46 Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat 0 Paket 0 Paket 100 27.877.000,- 27.877.000,- 100 0,- 47 Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana 3 Dokumen 3 Dokumen 100 380.160.595,- 338.439.500,- 89,03 41.721.095,- 48 Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 350 Orang 350 Orang 100 576.374.400,- 462.099.500,- 80,17 114.274.900,- 49 Perbaikan sarana dan Prasarana Umum 0 Paket 0 Paket 100 - - - - Program Penanggulangan Bencana Kebakaran 100 1. 477. 136. 100, -

1. 402. 983. 100, - 94, 98

74. 153. 000, -

50 Fasilitasi Penanggulangan Kebakaran 53 SKPD 53 SKPD 100 196.120.700,- 189.116.700,- 96,43 7.004.000,- 51 Pengamanan Hari-hari tertentu 3 Daerah Pengmanan 3 Daerah Pengmanan 100 549.180.700,- 482.200.700,- 87,80 66.980.000,- 52 Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 69 Orang 69 Orang 100 731.834.700,- 731.665.700,- 99,98 169.000,- 53 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bebakaran Tingkat Lanjutan Dan Inspektur 0 Orang 0 Orang 100 - - - -