Program Peningkat an Pemasaran Hasil Produksi Pert anian Perkebunan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ‐ Terlaksananya kegiatan promosi dengan bekerjasama bersama Radio Swara Maha selama 10 bulan dengan materi yang disampaikan mengenai keamanan pangan, pemanfaatan pekarangan, penganekaragaman pangan dan beberpa teknologi pengolahan hasil pertanian. ‐ Terlaksananya kegiatan promosi dengan bekerjasama melalui Koran Kaltim sebanyak 10 kali terbit dengan memuat berita tentang kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Dengan terlaksana kegiatan Promosi Atas Hasil Pertanian ini diharapkan Visi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu segera terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri didukung penyuluhan yang handal menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Kegiatan ini terealisasi 100. b Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil PertanianPerkebunan Masyarakat. Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Produk pertanian dengan mendata produksi, luas usaha, harga komoditas pertanian selama 12 bulan mulai januari sampai Desember 2014 di 18 Delapan Belas kecamatan melalui petugas yang ada di BP3K yang sudah ditunjuk. Selanjutnya diolahdirekap di kabupaten untuk dipublikasikan ke masyarakat melalui Website BKPP dan melalui Liflet yang dicetak sebanyak 1.000 lembar untuk dibagikan ke masyarakat melalui pameran maupun BP3K dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Dengan terlaksananya kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil PertanianPerkebunan Masyarakat diharapkan dapat menghimpun data mengenai luas, produksi dan harga beberaspa komoditas baik tingkat petani maupun pedagang yang selanjutnya akan disajikan melalui website BKPP Kabupaten Kutai Kartanegara dan informasi pasar ini juga dapat digunakan oleh penyuluh untuk merekomendasikan tanaman apa yang yang harus ditanam pada bulan bulan tertentu, agar petani dapat menanam sesuai kebutuhan pasar dan keuntungan akan di peroleh. Sehingga dapat mendukung bagi perkembangan dan Pembangunan Pertanian. Kegiatan ini terealisasi 100 7. Program Peningkat an Penerapan T eknologi Pert anian Perkebunan, Dengan kegiatan sebagai berikut : a Pelatihan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan Modern Bercocok Tanam. Kegiatan kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan Modern bercocok Tanam berupa magang ke luar daerah sebanyak 21 orang anggota Kelompok Wanita Tani KWT ke 3 wilayah yang berbeda antara lain pertama ke UD. Warna Sari, Lombok Barat, NTB tanggal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 15-19 April 2014 sebanyak 7 orang berasal dari Tenggarong seberang, Marang Kayu, Tenggarong, Kota Bangun dan Loa Kulu, dengan meteri Pengolahan hasil tanaman Serealia. Kedua ke Kelompok Wanita Tani Pardede desa Jeruk Agung, Kec. Srubung, Magelang Jawa Tengah pada tanggal 23-27 Agustus 2014 sebanyak 7 orang yang berasal dari Tenggarong Seberang, Loa Janan, Muara Badak, Tenggarong. dengan materi Pengolahan hasil tanaman Hortikultura. Ketiga ke Balitkabi Malang Jawa Timur tanggal 22-26 Oktober 2014 sebanyak 7 orang berasal dari Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu dan Loa Janan dengan materi pengolahan hasil tanaman umbi umbian Dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian perkebunan modern bercocok tanam dapat memperkenalkan teknologi pertanian kepada petani dan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga terjadi peningkatan usaha yang dikelola baik secara kwalitas maupun kwantitas, terjadi peningkatan jenis yang diusahakan, terjadi pembelajaran kepada anggota lain, peningkatan pengelolaan dalam kelompok dan menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan pelatihan ini terealisasi 100 b Penelitian dan Pengembangan Teknologi PertanianPerkebunan Tepat Guna. Kegiatan ini berupa pelaksanaan kaji terap sebanyak 9 lokasi terbagi 8 kecamatan dengan rincian antara lain : ‐ Komoditi padi sawah di lokasi BP3K Teluk Dalam dan Anggana, sorgum di lokasi BP3K Marang Kayu. ‐ Komoditi ubi jalar di lokasi BP3K Tenggarong dan Muara Badak ‐ Komoditi talaskeladi di lokasi BP3K Kota Bangun dan Loa Janan ‐ Komoditi tomat di BP3K Separi. Dari kegiatan kaji terap ini akan akan memperkenalkan kepada petani bahwa masih banyak sumber bahan pangan lain selain beras yang belum diusahakan secara serius dan terjadi peningkatan penerapan teknologi spesifik lokal oleh petani sehingga mendorong ketersediaan pangan local yang lebih baik dan bervarisi. Kegiatan ini terealisasi 100. 8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pert anian Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan sebagai berikut : a Pembinaan dan Supervisi Penyuluh Pertanian. Kegiatan berupa pembinaan dan supervisi kegiatan Penyuluh Pertanian Lapangan di 19 BPPK 177 penyuluh PNS, 43 Penyuluh THL – TBPP, Penyuluh Swadaya dan 2 orang Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak yang tersebar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan realisasi terlaksana 100 Dengan terlaksananya Pembinaan dan Supervisi Kegiatan Penyuluh Pertanian Lapangan di 19 BP3K meningkatnya kapasitas dan profesionalisme tenaga Penyuluh dengan realisasi kegiatan terlaksana 100. b Operasional Penyuluh Kegiatan berupa bantuan operasional penyuluh Pertanian Lapangan sebanyak 226 orang terdiri dari 181 orang penyuluh PNS dan 45 orang Penyuluh THL – TB selama 12 bulan; dengan realisasi operasional penyuluh sebanyak 226 orang selama 12 bulan atau total sebesar 95 Dengan terlaksananya bantuan Operasional Penyuluh PertaianPerkebunan Lapangan di 19 BP3K kinerja penyuluh dilapangan meningkat dan tersusunnya perencanaan kerja yang matang sesuai dengan buku kerja penyuluh atau jadwal tahunan yang telah disusun dan terciptanya penyuluh handal yang memiliki integritas terpenuhinya kebutuhan penyuluh dalam hal pelaksanaan penyuluh ke kecamatan dan desa-desa atau wilayah binaan. c Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Maksud dan tujuan kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian antara lain diarahkan dan ditujukan untuk : ‐ Sebagai Pedoman bagi segenap aparat penyuluh dan KTNA dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan disetiap tingkatanya. ‐ Memberikan acuan bagi aparat penyuluh dan KTNA dalam menyusun rencana kegiatan Penyuluhan RKP di wilayahnya. ‐ Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk di sampaikan dalam Musrenbang disemua tingkatan. Pelaksanaan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan di Kecamatan dan Kabupaten. Penyusunan Programa Tingkat Kecamatan di 19 BP3K dengan peserta terdiri dari penyuluh, Gapoktan dan UPTD Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan,sedangkan Penyusunan Programa Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh perwakilan penyuluh yang tersebar di 19 BP3K18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan Terlaksananya Penyuluhan yang terencana dan berkelanjutan kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian dapat meningkatkan kualitas kapasitas penyuluh sehingga diharapkan setiap penyuluh dituntut dapat menguasai berbagai macam materi yang terkait dengan sektor pertanian dengan segala macam permasalahan yang muncul dan juga pemecahannya. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat Alokasi Anggaran Rp. 54.087.369.800,00 Lima Puluh Empat Milyar Delapan Puluh T uj uh Jut a T iga Rat us Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Rat us Rupiah dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 50.753.460.664,00 Lima Puluh Milyar T uj uh Rat us Lima Puluh T iga Jut a Empat Rat us Enam Puluh Ribu Enam Rat us Enam Puluh Empat Rupiah . Atau mencapai 93,84 Secara Garis Besar dapat dilihat pada tabel. Tabel : Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 No. Anggaran Belanja Jumlah Anggaran Prosentase Target Rp Realiasi Rp 1. Belanja Tidak Langsung 34.087.926.800 32.578.022.545 95.58 2. Belanja Langsung 19.999.443.000 18.175.438.119 90.88 Total 54.087.369.800 50.753.460.664 93.84 14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Program dan kegiatan Dalam pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan SKPD Badan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara melalui beberapa program kegiatan yaitu: A. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sej ahtera a. Program Keluarga Berencana  Koordinasi Program Kependudukan dan KB  Operasionalisasi KB Lapangan  Pelayanan KIE Melalui Media Masa  Operasional KIE melalui MUPEN  Pelayanan KB Medis Operasi  Pelayanan KB Gratis Bagi Keluarga Miskin  Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin  Advokasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Kualitas Penduduk  Peningkatan Peran Pendukung Pelayanan Keluarga Berencana  Penyedian Data dan Informasi Kependudukan dan KB  Penyuluhan Perlindungan Kesehatan Reproduksi  Penyuluhan Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak KHIBA  Dana DAK Bidang Keluarga Berencana 2014  Pendampingan Dana DAK Bidang Keluarga Berencana 2014 b. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KBKR yang Mandiri  Pemberdayaan Petugas Lapangan BKBP3A Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP  Pembinaan Kelompok Masyarakat peduli KBKS c. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIVAIDS  Penyuluhan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIVAIDS  Pasilitasi Pembentukan pusat Layanan dan Konseling PIK KRR  Advokasi dan KIE Tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja PKBR d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga  Pengembangan Model Kelompok Catur Bina,Posyandu Padu  Koordinasi Program Penyuluh Lapangan KBKS  Pengembangan Ketahanan Keluarga Bagi Generasi Muda e. Program Kesejahteraan Keluarga  Peningkatan keterampilan kader dan Anggota kelompok UPPKS  Pengembangan Jaringan dan Media PromosiProduk Kelompok UPPKS  Fasilitasi Kegiatan Hari Keluarga Nasional  Pemberdayaan Ekonomi keluarga sejahtera

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan PP dan Perlindungan

Anak PA a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  Sosialisasi Peraturan dan Perundangan - Undangan Perlindungan Anak  Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara  Visualisasi Perlindungan Anak  Fasilitasi Pengembangan P2TP2A b. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  Peringatan Hari-hari besar Perempuan  Pameran Hasil Karya Perempuan  Sosialisasi Pembentukan dan Verifikasi KUBP  Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Bersama Perempuan KUBP  Penyusunan Data Terpilah  Pembentukan dan Pembinaan Model desa Prima c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender KKG  Evaluasi Pelaksanan PUG Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Fasilitasi Advokasi Penanganan Pelatihan Komunikasi Terapis Autis ABK  Advokasi dan Fasilitasi Masalah Sosial Anak  Advokasi Pencegahan Traficking  Advokasi dan Fasilitasi PUHA  Koordinasi Kota Layak Anak KLA d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  Pelatihan bagi Pelatih TOT SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT  Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan  Pelatihan SOP dan SPM Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan  Monitoring evaluasi dan verifikasi teknis hibah bansos kepada organisasi perempuan  Monitoring Penyaluran Modal KUBP  Workshop Peningkatan Peren Perempuan dalam pengambilan keputusan  Fasilitasi hasil penilaian program pemberdayaan perempuan  Penyusunan Raperda tentang perlindungan perempuan

C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional  Penyedian jasa Administrasi Keuangan  Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  Penyediaan Makan dan Minum  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar Daerah  Fasilitasi Operasional UPTB

D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor

E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

 Pengadaan PAkaian Khusus Hari-hari Tertentu

F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Fasilitasi memperingati hari-hari besar tertentu  Fasilitasi Pemutakhiran Data Kepegawaian Badan KBP3A

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerj a dan Keuangan  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD BKBP3A  Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah LAKIP , LPPD Renja dan Dokumen RKA DPA  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil I Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil II Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil III Kecamatan Kota Bangun,Muara Muntai dan Muara Wis  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil IV Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan dan Tabang  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil V Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja  Dukungan Pergerakan Operasional Kependudukan BKBP3A UPTB Wil VI Kecamatan Anggana,Muara Badak dan Marang Kayu b. Pencapaian program dan kegiatan

I. Capaian Kinerj a SPM

 SPM Keluarga Berencana KB Keluarga Sejahtera KS SPM program KB dan KS telah ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional nomor 55HK-010BS2010 maksud dan tujuan di tetapkan SPM sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan program KB,dapat dijadikan arah dan alat ukur pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menjalankan program kb diwilayahnya, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional,dalam mendukung kegiatan ini mempunyai beberapa jenis pelayanan diantararanya : 1. Jenis pelayanan Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan indicator : a. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 dengan target SPM pusat sebesar 3,5 dan target Badan KB PP PA dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 b. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif sesuai dengan target pusat sebesar 65 dan target Badan KBPPPA pada tahun 2014 tercapai sebesar 100 c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi dengan taerget SPM pusat 5 dan target yang terpenuhi pada Badan KBPPPA dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 100 d. Cakupan anggota bina keluarga Balita BKB ber KB target pusat 70 dan pada Badan KBPPPA dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 70 e. Cakupan PUS peserta KB, anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera UPPKS yg ber KB target pusat sebesar 87 , pada Badan KBPPPA dengan nilai di tahun 2014 tercapai sebesar 80 f. Rasio petugas lapangan keluarga berencana penyuluh keluarga berencana PLKBPKB 1 petugas di setiap desa atau kelurahan dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 75 g. Rasio pembantu Pembina Keluarga Berencana PPKBD 1 petugas disetiap desa atau kelurahan dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 100 2. Layanan Penyediaan Alat dan Kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untu memenuhi permintaan masyarakat 30 setiap tahun target SPM pusat sebesar 30 dengan Nilai pada Badan KBPPPA pada tahun 2014 sebesar 100 3. Penyediaan Informasi Data Mikro Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan 100 setiap tahun untuk target SPM pusat sebesar 100 Badan KBPPPA dengan nilai pada tahun 2014 tercapai sebesar 100  SPM Pemberdayaan Perempuan PP dan Perlindungan Anak PA Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporanpengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2010 dengan indicator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi skpd yaitu jenis 5 pelayanan yaitu : 1. Penanganan pengaduanlaporan korban kekkerasan terhadap perempuan dan anak, dengan Indikator sebagai berikut : a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penenganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu b. cakupan ketersedian petugas di unit pelayanan terpadu yang memeilili kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan laporan masyarakat. 2. Pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, dengan indicator : a. Cakupan kperempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksanan dan pptpkt di rumah sakit b. Cakupan puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak c. Cakupan rsu vertical rsud rs suasta rs polri yang melaksanankan pelayann terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tata laksanan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, e. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit 3. Rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indicator: a. Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. b. Cakupan petugas rehabilitasi social yang terlatih. c. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayan terpadu. d. Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani 4. Penegaan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan,dengan indicator : f. Cakupan penegaan hukum dari tingkat penyidikan dampai dengan putusan pengadulan atas kasus- kasus kekerasan terhada perempuan dan anak g. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolosian, h. Cakupan ketersediaan unit pelayanan perempuan dan anak uppa di polda dan polres. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 i. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA, j. cakupan ketersediaan polisi yang terlaih dalam memberikan layanan yang sensitive gender. k. Cakupan ketersedian jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak l. Cakupan ketersedian hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. m. Cakupan perempuan dan anak kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum n. Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Pemulangan dan reintregrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan,dengan indicator : a. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan b. Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan c. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial Target SPM yang telah di tentukan oleh kementrian PP PA sebesar 100 sampai dengan tahun 2014 pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Badan KB, PP dan PA sampai dengan tahun 2012 dengan jenis pelayanan sebagai berikut : a. Jenis pelayanan I. tahun 2012 sebesar 29,41 b. Jenis Pelayanan ke 2. Tahun 2012 sebesar 33,3 c. Jenis pelayanan ke 3 tidak ada realisasi dikarenakan jenis pelayanan ini yang melaksanakan adalah dinas social d. Jenis pelayan ke 4. Tahun 2012 dengan cakupan dengan cakupan diantaranya : - Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 85,7 - Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekersan terhadap perempuan dan anak di kepolisian sebesar 50, - Cakupan ketersedian jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan dan anak sebesar 30,8, - Cakupan ketersedian pendamping hukum dan advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saat kekerasan terhadap perempun dan anak sebesar 8,3. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

II. Keberhasilan yang dapat dicapai

Pada tahun 2014 Badan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerima beberapa penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur dari berbagai penghargaan yang diraih Badan KB, PP dan PA adalah sebagai berikut : a. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya di bidang Keluarga Berencana mewakili Provinsi Kaltim sebagai PLKB teladan tapi tidak sampai mendapat penghargaan walaupun tidak mendapat penghargaan ini merupakan suatu prestasi yang baik. b. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh penghargaan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diberikan Kepada Ibu Bupati Kutai Kartanegara yaitu Anugrah Parahita Ekapraya APE Tahun 2014 yang mana penghargaan ini diberikan kepada lembaga serta Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten kota yang dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender PUG Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. c. Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Juara Dua Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera dalam rangka Memperingati Hari Keluarga Nasional XXI Tahun 2014 d. Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Terbaik Tiga Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera e. Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur PIK Remaja SMA YPK Tenggarong Pandurata Kutai Kartanegara atas Partisipasinya dalam Lomba PIK RemajaMahasiswa Tingkat Provinsi Dalam Rangka Memperingati Hari Keluarga Nasional XXI tahun 2014 f. Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur sebagai juara Tiga BKL Bina Keluarga Lansia Bahagia di Tingkat Provinsi dalam Rangka Memperingati Hari Keluarga Nasional XXI Tahun 2014 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam rangka Pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014, serta Alokasi Anggaran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebesar Rp.20.483.926.425.- Pagu Dana Sesudah Perubahan Rp.16.058.498.328.- dikarenakan pada tahun 2014 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Perlindungan Anak terkena Rasionalisasi Keuangan sebesar Rp.4.425.428.097.- realisasi keuangan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 Rp.15.614.864.991.- atau sebesar 93,50 dengan realisasi Fisik sebesar 102,91 dan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.1.043.633.337.- d. Permasalahan dan Solusi Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan adanya kendala dan permasalahan, sebagai berikut : 1 Penyebaran Petugas Penyuluh Keluarga Berencana PKB yang yang tidak meratadi setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang hingga saat ini masih sangat kurang dikarenakan jumlah penyuluh yang ada sangat sedikit dengan melihat luas wilayah dan jumlah desa yang ada dikelurahan sangat jauh, dan pasilitas yang ada belum memadai untuk pendukung sarana dan prasarana mereka kelapangan 2 Kurang atau minimnya dana operasional yang diberikan di 6 UPTB sehingga dalam melaksanakan tugas di 6 UPTB tidak dapat secara maksimal ditambah dalam melayani 1 UPTB melayani 3 Kecamatan yang tempatnya sangat berjauhan Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Badan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1 Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan kegiatan serta di alokasikanya dana untuk penggadaan tempatGedung Kantor, perlunya sarana dan prasarana yang memadai baik di kantor maupun dilapangan untuk petugas lapangan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2 Perlunya saran dan prasarana untuk petugas lapangan guna menunjang program dan kegiatan baik program Kabupaten maupun program secara nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desa-desa. 15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Dilaksanakan oleh Badan KBPPPA uraian diatas 16. URUSAN PERHUBUNGAN a. Program dan kegiatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, maka Kegiatan yang dilaksanakan sesuai program kerja pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1 Penyediaan jasa surat menyurat; 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 6 Penyediaan alat tulis kantor; 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 8 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor; 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan; 10 penyediaan bahan logistik kantor; 11 Penyediaan makanan dan minuman; 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 13 Penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS; 14 Pennyediaan jasa publikasi dan informasi; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1 Pembangunan gedung kantor; 2 Pengadaan kendaraan dinas oprasional; 3 Pengadaan peralatan gedung kantor; 4 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor; 5 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas oprasional; 6 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya; 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Pendidikan dan pelatihan formal. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD; 2 Monitoring dan evaluasi pegawai serta aset Dinas Perhubungan; 3 Penyusunan LAKIP tahun 2014; 4 Fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga. 6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan : 1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan; 2 Pengadaan dan pemasangan stabilizer dermaga Kec. Muara Wis; 3 Pengadaan ponton untuk dermaga pasar Muara muntai dan kelengkapannya; 4 Pengadaan ponton untuk dermaga Desa Jantur Baru Kec. Muara Muntai; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 5 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Bidang Perhubungan SIMHUB berbasis IT dan Update data base Perhubungan; 6 Perencanaan pembangunan terminal Marang Kayu; 7 Pembuatan dermaga Kutai Lama Dalam RT. X Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana; 8 Penyusunan draf Raperda Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan; 9 Pengadaan ponton dan perbaikan untuk dermaga Kembang Janggut; 10 Rehab Dermaga Desa Muara Kaman Ilir; 11 Lanjutan pembangunan pelabuhan Samboja; 12 Pembuatan dermaga apungponton di Desa Semayang Kec. Kota Bangun; 13 Pembangunan dermaga Kota Bangun Seberang; 14 Pembangunan dermaga Kota Bangun Ilir; 15 FS dan DED terminal angkutan darat di Kecamatan Anggana; 16 Revie Tatralok dan jaringan-jaringan jalan; 17 Pembuatan dermaga apung ponton di Desa Semayang Kecamatan Kenohan; 18 Pengadaan dan pemasangan lampu suar di Danau Semayang, Danau Melintang dan Pulau Yupa; 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ : 1 Perawatan Rambu-rambu, RPPJ dan Marka Jalan; 2 Pengadaan pagar pengaman jalan Guardrail dan rambu-rambu lalu lintas ; 3 Perawatan gedung kantor dan kantor pengujian kendaraan bermotor; 4 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu sungai; 5 Rehab dan pengadaan sarana listrik dan air minum Terminal Muara Badak; 6 DED Normalisasi anak sungai Desa Solo Palai; 7 Pendampingan biaya oprasional dan pemeliharaan Dermaga ferry Penyeberangan ASDP lintas Tenggarong dan Tenggarong Seberang; 8 Rehab instalasi listrik serta gedung kantor dermaga dan terminal Handil II Kecamatan Muara Jawa dan penambahan daya listrik; 9 Pengadaan rambu jalan di Desa Muara Kaman Ilir dan Muara Kaman Ulu; 10 Perawatan sarana parkir dan lampu penerangan jalan umum LPJU; 11 Pengadaan suku cadang Traffic Light, Warning Light dan penerangan jalan umum. 12 Perencanaan rehab berat pelabuhan nelayan Desa Muara Badak Ulu; 13 Rehab dermaga penyeberangan Pulau Kumala; 14 DED penetapan automatic traffic control system ATCS; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 15 Pengadaan rambu menara suar di alur pelayaran pesisir wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; 16 Pendataan sarana prasarana fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan survey LHR rambu-rambu RPPJ, Traffic Light, Warning Light, PJU, dll; 17 Perancangan system informasi bongkar muat pelabuhan. 8. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Sosialisasi keselamatan LLASDP; 2 Pengaturan dan penataan arus lalu lintas dan parker dalam rangka hari-hari besar, pecan daerah dan hari- hari tertentu lainnya di Kab. Kukar; 3 Penjuluhan dan penertiban Razia kendaraan tidak uji dan pengelolaan parkir; 4 Dalam rangka Wahana Tata Nugraha WTN; 5 Monitoring untuk pengukuran kapal dan pemeriksaan konstruksi kapal Nelayan di Wilayah Sungai Kabupaten kutai Kartanegara;; 6 Monitorig secara berkala prasarana penunjang keselamatan untuk kendaraan pelayanan dialur pelayaran Kab. Kukar; 7 Monitoring dan pendataan ASDP; 8 Penertiban dan monitoring Ferry Tradisional; 9 Pelaksanaan pengawasan keselamatan pelayaran Sungai Danau Penyeberangan SDP; 10 Perencanaan pengerukan alur pelyaran sungai dan danau Kecamatan Muara Muntai; 11 Pengerukan alur pelayaran Danau Semayang Kecamatan Muara Wis; 12 Penataan Alur Sungai untuk keselamatan pelayaran; 13 Pengerukan Sungai Anggana; 14 Pengadaan Ces untuk Kepala Dermaga Kota Bangun, Muara Kaman, Muara muntai dan Anggana; 15 Pengadaan kendaraan dinasoprasional untuk intensifikasi pengawasan, pendataan dan monitoring ASDP; 9. Program Pembanguan Sarana dan Prasarana Perhubungan : 1 Pembebasan tanah untuk pembangunan dermaga bongkar muat Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan; 2 Pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan timbang; 3 Penyusunan Rencana Teknis Terinci RTT Sisi Udara Pembangunan Bandar Udara Kab. Kutai kartanegara; 4 Penyusunan Rencana Teknis Terinci RTT Sisi Darat Pembangunan Badar Udara Kab. Kutai kartanegara; 5 Kajian Amdal Pembanguan Bandar Udara Kab. Kutai Kartanegara; 6 Penyusunan Study Kawasan Keselamatan Oprasi Penerbangan KKOP Bandar Udara Kab. Kutai Kartanegara; 7 Penunjang kegiatan percepatan pembangunan Bandar Kutai Kartanegara. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 10. Program Peningkatan Klaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor : Pengadaan material PKB, restribusi parkir kendaraan bermotor dan retribusi tambat kapal. 11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi : Penyusunan draf RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2020. b. Pencapaian program dan kegiatan Dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kelancaran pelayanan angkutan jalan dan sungai secara terpadu maka Dinas Perhubungan mengupayakan dalam hal sebagai berikut : – Angkutan jalan terdiri dari : 1. Jaringan pelayanan angkutan jalan dengan menjaga ketersediaan angkutan umum yang melayani perkotaan dan pedesaan, dengan jaringan trayek yang menghubungkan daerah perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten Kutai kartanegara. 2. Jaringan prasarana angkutan jalan mengupayakan tersedianya halte pada jalur trayek angkutan umum serta tersedianya terminal angkutan penumpang. 3. Fasilitas perlengkapan jalan dalam hal ini selalu menjaga ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, dan guardrill dan penerangan jalan umum PJU pada jalan Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berupaya meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan wajib uji. 5. Sumber Daya Manusia SDM untuk ini Dinas selalu mengupayakan ketersediaan Sumber Daya Manusia SDM khususnya di bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, bidang MRLL, evaluasi andalalin, dan pengelolaan parker. 6. Keselamatan dalam hal ini juga terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara. – Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan : 1. Jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau, selalu menjaga ketersediaan kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. 2. Jaringan prasarana angkutan sungai dan danau, menyediakan pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroprasi dalam wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. 3. Keselamatan, ini selalu menjaga standar keselamatan bagi kapal sungai dengan ukuran dibawah 7 GT dan danau yang beroprasi pada lintas antar pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Sumber Daya Manusia SDM, selalu menjaga SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 sungai dan danau dengan ukuran dibawah 7 GT untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau. – Angkutan Laut : 1. Jaringan pelayanan angkutan laut, berupaya menjaga ketersediaan kapal laut yang beroprasi pada lintas atau yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan. 2. Jaringan prasarana angkutan laut, tersedianya dermaga pada setiap ibu kota kecamatan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melayani kapal laut yang beroprasi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan. 3. Keselamatan, selalu menjaga standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroprasi pada lintas dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Sumber Daya Manusia SDM, selalu menjaga ketersediaan Sumber Daya Manusia SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT. Sejalan dengan angkutan di wilayah kecamatan, pedesaan, dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dilakukan pembinaan dan pendaftaran atau registrasi terhadap angkutan sungau dan danau tersebut. Untuk kelancaran dan berkesinambungannya angkutan Diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah ada angkutan sungai yang menghubungkan antara kecamatan ke Kota Samarinda atau sebaliknya dengan trayek sebagai berikut : 1. Samarinda – Tenggarong; 2. Samarinda – Sebulu; 3. Samarinda – Muara Kaman; 4. Samarinda – Sendulang; 5. Samarinda – Kota Bangun; 6. Samarinda – Muara Wis; 7. Samarinda – Muara Muntai; 8. Samarinda – Penyinggahan; 9. Samarinda – Kembang Janggut; 10. Samarinda – Tabang; 11. Samarinda – Senyiur; Dan diwilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara juga dibangun beberapa dermaga untuk mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang pada angkutan lokal tersebut adalah : 1. Dermaga Handil II Muara Jawa; 2. Dermaga Sukmawira Kecamatan Tenggarong; 3. Dermaga Sungai Meriam Kecamatan Anggana; 4. Dermaga Kota Bangun Kecamatan Kota Bangun; 5. Dermaga Muara Muntai Kecamatan Muara Muntai; 6. Dermaga Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 7. Dermaga Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; 8. Dermaga Kahala di Kecamatan Kahala; 9. Dermaga Tuana Tuha di Kecamatan Kahala; 10. Dermaga Sebulu Seberang di Kecamatan Sebulu; 11. Dermaga Kecamatan Tabang. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada tahun 2014, Dinas Perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 135.274.518.243 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.094.973.403 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 123.179.544.840 dengan realisasi sampai dengan akhir Desember 2014 sebesar Rp. 127.848.693.629 atau 94,51. d. Permasalahan dan Solusi - Permasalahan ● Kualitas Sumber Daya Manusia SDM yang belum memadai; ● Birokrasi belum terintegrasi; ● Sarana dan prasarana transportasi air belum memadai. - Solusi ● Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia guna menghadapi kondisi geografis; ● Meningkatkan sarana dan prasarana guna mengatasi kekurangan infrastruktur jalan yang kurang; ● Meningkatkan efektiviktas sistem pelayanan dengan melibatkan sektor swasta. 17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Program dan kegiatan

a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 13 Penyediaan Internet

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Mobil Jabatan 2 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 4 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Jaringan ICT Kab. Kukar Lanjutan 6 Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecanical Electrikal Lanjutan

c Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pelatihan Aparatur Bidang Teknologi Informasi e- Office,SIPPD,Simonev,Simodas LPSE dll 2 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi Informasi 3 Pelatihan Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Sertifikasi di SKPD 4 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM pengelolaan IT di SKPD e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran f Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pengadaan Jasa Appraicel harga menara Telekomunikasi 2 Pameran Pembangunan 3 Pengelolaan Aplikasi SPSE Sistem Pengadaan Secara Elektronik 4 Pembinaan TV Kabel se- Kutai Kartanegara 5 Sosialisasi Pemanfaatan dan Pendayagunaan SPSE 6 Peliputan dan publikasi melalui TV Kabel 7 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan KPUUSO di wilayah Kab.Kukar 8 Ekspose Multimedia Kab. Kutai Kartanegara 9 Pembuatan dan Pengembangan video Provil Kab. Kukar 10 Pengelolaan Data CenterNOC 11 Pengembangan Website diskominfo.kutaikartanegarakab.go.id 12 Implementasi dan Pengembangan e-Government 13 Kerjasama Scurity Assesment Lembaga Sandi Negara 14 Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Layanan Publik 15 Pengembangan Website Kutaikartanegara.go.id 16 Peringatan hari-hari Besar 17 Pengembangan dan Pembinaan Bidang Pos 18 Penyebarluasan Peraturan Kominfo 19 Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 20 Pengembangan Jaringan Free Hotspot 21 Pengelolaan Sekretariat PPID Pembantu 22 Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Bidang Telekomunikasi 23 Pengelolaan Sekretariat PPID 24 Perencanaan dan Perizinan TV Lokal Kabupaten 25 Implementasi PPID 26 Pembangunan Jaringan Kelurahan Lanjutan 27 Pengadaan Genset SST Selp Sporting Tower g Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Implementasi IGOS Indonesia Go Open Source h Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan 1 Peningkatan dan Pembinaan Program Siaran Radio Lanjutan 2 Penguatan Sinergisitas Kemitraan Media massa melalui pengembangan News Room 3 Peningkatan Kwalitas program siaran radio RPK i Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi 1 Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak KLA Kab.Kukar 2 Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat KIM dan penguatan Desa sadar Informasi di Kukar 3 Penguatan Forum Komunikasi Media Tradisional Kab.Kukar Lanjutan b. Pencapaian program dan kegiatan Keberhasilan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika ditandai dengan telah terpenuhinya penguatan infrastruktur Jaringan. Sementara apabila dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : 1 Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp.10.640.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 10.445.000,- atau sebesar 98,17 dengan tersedianya jasa surat menyurat. 2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 595.103.600,- dapat terealisasikan sebesar Rp.503.675.140,- atau sebesar 84,64 dengan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan DinasOperasional dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.3.329.200,- atau 10,74 dengan hasil terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional. 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.013.008.800,- dapat terealisasikan sebesar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Rp.963.846.400,- atau sebesar 95,15 yang dipergunakan untuk pembayaran honor PA, KPA dan bendahara. 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan anggaransebesar Rp. 167.232.500,- dapat terealisasikan sebesar Rp.160.787.000,- atau 96,15 yang dipergunakan untuk pembelian alat kebersihan kantor. 6 Penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp. 164.291.300,- dapat terealisasikan sebesar Rp.124.032.100,- atau 75,50 dengan hasil tersedianya alat tulis kantor. 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.102.127.760,- dapat terealisasi sebesar Rp.94.708.250,- atau 92,74 dengan hasil tersedianya barang cetakan dan penggandaan. 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 194.936.970,- dapat terealisasikan sebesar Rp.187.556.080,- atau 96,21 dengan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan anggaran sebesar Rp.56.460.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.56.380.000,- atau sebesar 99,86 dengan tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang – undangan. 10 Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.137.759.191 atau sebesar 91,84 dengan tersedianya makan dan minum rapat. 11 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 624.681.340,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 609.049.685,- atau 97,50 dengan hasil berupa tersedianya biaya perjalanan dinas kedalam dan luar daerah. 12 Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Non PNS dengan anggaran 1.218.001.000,-dapat terealisasikan sebesar Rp.1.155.435.222,- atau sebesar 94,86 yang dipergunakan untuk pembayaran honor Tenaga Ahli, THL, PHL dan clening service. 13 Penyediaan Internet dengan anggaran sebesar Rp. 2.205.274.910,- dapat terealisasikan sebesar Rp.1.875.401.836,- 85,04 yang dipergunakan untuk penyediaan bandwith internet. 14 Pengadaan mobil jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 246.040.000,- tidak terealisasi. 15 Pemeliharaan rutinBerkala gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.257.424.692,- atau 85,81 yang dipergunakan untuk pemeliharaan gedung kantor. 16 Pemeliharaan rutinBerkala kendaraan dinasOperasional dengan anggaran Rp. 250.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.233.207.936,- 93,28 yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 17 Pemeliharaan rutinBerkala peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp.765.083.200,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 690.707.395,- atau sebesar 90,28 yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor. 18 Pemeliharaan rutinBerkala peralatan jaringan ICT Kab. Kukar dengan anggaran sebesar Rp.818.219.250,- dapat terealisasikan sebesar Rp.742.350.200,- atau sebesar 90,73 yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan jaringan. 19 Pemeliharaan dan peningkatan SST dan mecanical electrical dengan anggaran sebesar Rp776.024.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 750.769.400,- atau 96,75 yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan SST dan mecanical electrical. 20 Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu. 21 Pelatihan aparatur bidang teknologi informasi E- Office, SIPPD, Simonef, Simodas LPSE dll . 22 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi. 23 Pelatihan Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Sertifikasi di SKPD. 24 Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan IT di SKPD. 25 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 164.187.500,- dapat terealisasikan sebesar Rp.160.186.000,- atau 97,56 tersedianya laporan realisasi fisik Kinerja dan keuangan . 26 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan anggaran sebesar Rp.181.989.410,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 179.009.200,- atau sebesar 98,36 dengan tersedianya laporan keuangan semesteran. 27 Pengadaan Jasa Konsultasi Appraicel harga menara Telekomunikasi 28 Pameran pembangunan dengan anggaran Rp. 160.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.159.650.000,- atau 99,78 yang dipergunakan untuk pelaksanaan pameran pembangunan di Kab. Kukar. 29 Pengelolaan Aplikasi SPSE Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan anggaran Rp. 135.242.600,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 116.550.425,- atau 86,18 30 Pembinaan TV kabel se- Kutai Kartanegara dengan anggaran sebesar Rp. 39.706.160,- dapat terealisasi sebesar Rp.9.271.600,- atau 23,35 yang dipergunakan penyusunan, pendokumentasian dan peliputan kegiatan Kab. Kukar. 31 Sosialisasi Pemanfaatan dan Pendayagunaan SPSE dengan anggaran sebesar Rp. 327.567.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.283.843.650,- atau sebesar 86,65 yang dipergunakan untuk menyelenggarakan sosialisasi sistem pengadaan secara elektronik SPSE Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 32 Peliputan dan publikasi Melalui TV Kabel dengan anggaran sebesar Rp. 674.888.360,- dapat terealisasi sebesar Rp.652.727.200,- atau 96,72 yang dipergunakan penyusunan, pendokumentasian dan peliputan kegiatan Kab. Kukar 33 Pembinaan dan pengawasan kegiatan KPUUSO di wilayah Kab.Kukar dengan anggaran sebesar Rp. 111.849.840,- dapat terealisasikan sebesar Rp.103.488.063,- atau 92.52 yang dipergunakan untuk pembinaan dan pengawasan kegiatan KPUUSO. 34 Ekspose Multimedia Kab.Kutai Kartanegara dengan anggaran sebesar Rp. 65.014.675,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 60.214.075,- atau 92,62 35 Pembuatan dan pengembangan video profil Kab. Kukar dengan anggaran sebesar Rp. 140.632.625,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 140.559.000,- atau 99,95 yang dipergunakan untuk pengisian beragam informasi tentang Kab. Kutai Kartanegara pada portal. 36 Pengelolaan data centerNOC dengan anggaran sebesar Rp. 49.581.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.49.581.000,- atau sebesar 100 yang dipergunakan untuk pengelolaan data centerNOC. 37 Pengembangan website www.diskominfo.kutaikartanegara.go.id dengan anggaran sebesar Rp.82.232.120,- dapat terealisasikan sebesar Rp.82.232.120,- atau sebesar 100 dipergunakan untuk pengelolaan website. 38 Implementasi dan pengembangan e-Government dengan anggaran sebesar Rp. 266.259.200,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 262.917.200,- atau 98,74 yang dipergunakan untuk menyelenggarakan sosialisasi. 39 Kerjasama Scurity Assesment Lembaga Sandi Negara anggaran sebesar Rp. 112.579.420,- dapat terealisasikan sebesar Rp.110.786.830,- atau sebesar 98,41 yang dipergunakan untuk meningkatkan dan memelihara Aplikasi persandian. 40 Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Layanan Publik dengan anggaran sebesar Rp.129.595.600,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 116.682.400,- atau sebesar 90,04 yang dipergunakan untuk menyelenggarakan sosialisasi sistem informasi pemerintahan dan layanan publik. 41 Pengembangan website www.kutaikartanegara.go.id dengan anggaran sebesar Rp.145.834.100,- dapat terealisasikan sebesar Rp.145.781.900,- atau sebesar 99,96 dipergunakan untuk pengelolaan website. 42 Peringatan Hari-hari Besar dengan anggaran sebesar Rp.100.017.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 99.967.000,- atau sebesar 99,95 dengan tersedianya konsumsi makan dan minum peserta peringatan Hari-hari Besar. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 43 Pengembangan dan pembinaan bidang pos dengan anggaran sebesar Rp. 113.182.340,- dapat terealisasikan sebesar Rp.110.722.580,- atau sebesar 97,83 yang dipergunakan untuk menyelenggarakan sosialisasi. 44 Penyebarluasan Peraturan Kominfo dengan anggaran sebesar Rp. 79.772.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 79.055.500,- atau sebesar 99,10 . 45 Peningkatan dan pembinaan Bidang Persandian anggaran sebesar Rp. 131.916.360,- dapat terealisasikan sebesar Rp.110.251.700,- atau sebesar 83,58 yang dipergunakan untuk meningkatkan dan memelihara Aplikasi persandian. 46 Pengembangan jaringan free hotspot. 47 Pengelolaan Sekretariat PPID pembantu dengan anggaran sebesar Rp. 72.207.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.51.177.000 ,- atau 70,88 yang dipergunakan untuk pengelolaan PPID pembantu Diskominfo. 48 Pembinaan, pengawasan dan perijinan bidang Telekomunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 140.458.220,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 135.159.726,- atau 96,23 dengan hasil berupa pengembangan dan perijinan Telekomunikasi. 49 Pengelolaan sekretariat PPID dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp . 50.000.000,- atau 100 yang dipergunakan untuk pengelolaan sekretariat PPID. 50 Perencanaan dan Perizinan TV Lokal Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 4.590.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 4.590.000,- atau sebesar 100 . 51 Implementasi PPID dengan anggaran sebesar Rp. 233.998.100,- dapat terealisasikan sebesar Rp.204.632.260 atau sebesar 99,75 yang dipergunakan untuk implementasi PPID. 52 Pembangunan jaringan kelurahan Lanjutan dengan anggaran sebesar Rp.20.996.700,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 14.487.350,- atau sebesar 69,00 yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan dan instalasi jaringan kelurahan. 53 Pengadaan Genset SST selp Sporting Tower sebesar Rp. 153.821.050,- dapat terealisasi Rp. 153.821.050,- atau sebesar 100 . 54 Fasilitasi penunjang kegiatan pusat komunitas kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 173.143.100,-dapat terealisasikan sebesar Rp.157.596.600,- atau 91,02 yang dipergunakan untuk fasilitasi penunjang kegiatan pusat komunitas kreatif. 55 Implementasi IGOS Indonesian go open source dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dapat terealisasikan sebesar Rp.92.525.600,- atau 86,88 yang dipergunakan untuk implementasi IGOS Indonesia go open source 56 Peningkatan dan pembinaan kualitas program siaran radio Lanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 62.735.120,- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 dapat terealisasikan sebesar Rp.58.180.800,- atau sebesar 92,74 yang dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas siaran radio RPK 57 Penguatan Sinergisitas Kemitraan Media Massa melalui pengembangan News Room dengan anggaran sebesar Rp. 108.386.850,- dapat terealisasi sebesar Rp. 102.512.250,- atau sebesar 94,58 58 Peningkatan kualitas program siaran radio RPK dengan anggaran sebesar Rp. 387.779.020,- dapat terealisasikan sebesar Rp.301.025.700,- atau 77,63 yang dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas siaran Radio RPK. 59 Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak KLA Kab. Kukar dengan anggaran sebesar Rp.102.232.360,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 90.612.800,- atau sebesar 88,56 yang dipergunakan untuk Identifikasi dan pemetaan lokasi jaringan komunikasi Kabupaten Layak anak KLA Kab. Kukar. 60 Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat KIM dan penguatan Desa Sadar Informasi di Kukar dengan anggaran sebesar Rp. 357.194,480,- dapat terealisasi sebesar Rp.245.717..900,- atau 68,79 yang dipergunakan untuk penguatan kelompok informasi masyarakat KIM . 61 Penguatan Forum Komunikasi Media Tradisional Kab. Kukar Lanjutan dengan anggaran Rp164.446.800,- dapat terealisasikan sebesar Rp.161.628.400,- atau 98,29 yang dipergunakan untuk penguatan Forum Komunikasi Media Tradisional FK – Metra c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran yang telah disediakan pada TA 2014 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 14.995.411.500,- dengan realisasi mencapai Rp. 13.401.361.546,- atau sebesar 89,37 d. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang berarti, namun terdapat beberapa sarana yang diperlukan diantaranya :  Kendaraan Operasional roda empat baru 1 satu unit, kurang 1 satu unit.  Kendaraan Esselon III Kurang 3 Tiga unit.. 18. URUSAN PERTANAHAN Dilaksanakan oleh SKPD pada masing-masing urusan 19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESBANGPOL DAN MASY a. Program dan kegiatan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2014 berjumlah 11 Program dan 65 Kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 termasuk APBD-P dan hasil rasionalisasi, dapat dilaporkan sebagai berikut : a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik  Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja  Penyedian alat tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan- undangan  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah  Penyediaan peralatan dan perlengkapan khusus hari tertentu  Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS b Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  Pemeliharaan RutinBerkala gedung kantor  Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional  Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan gedung kantor c Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya  Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu d Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :  Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur e Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Pencapaian Kinerj a dan Keuangan, dengan kegiatan :  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  Penyusunan RENJA Tahun 2014  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 f Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :  Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah  Pemantauan Deteksi Dini di Daerah g Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :  Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama  Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah  Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan  Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Budaya Bangsa  Penguatan Nilai Pancasila dan UUD 1945 serta Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara, jiwa kebangsaan dan semangat kebangsaan  Peningkatan Kesadaran Bela Negara  Forum Dialog Pencegahan Ideologi Lain Terhadap Ideologi Pancasila  Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan  Peningkatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing NGO di Daerah  Fasilitasi Pembentukan Agen Kominda Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Bangsa h Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pekat, dengan kegiatan :  Penyuluhan Pencegahan PeredaranPenggunaan Minuman Keras dan Narkoba  Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu  Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian  Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur  Pelaksanaan Tes Urine Bagi PNS kab. Kukar  Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi i Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :  Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan  Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas  Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Ormas  Inventarisasi Ormas  Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Poltik  Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik Lokal  Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Partai Politik  Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula  Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Monitoring Tahapan Pemilu LegislatifPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014  Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014  Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 j Program Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :  Fasilitasi Ketahanan Ekonomi  Fasilitasi Ketahanan Budaya  Sosialisasi Tentang Peran Serta Kelompok Tani dan Nelayan Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan  Monitoring dan Evaluasi Comdev Perusahaan Terhadap Masyarakat di Kecamatan  Sosialisasi Pemanfaatan Program KUR Kepada Masyarakat Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi k Program Desa Mandiri Kebangsaan, dengan kegiatan :  Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara  Pemutakhiran Data Parpol dan Ormas di DesaKelurahan  Pencanangan Desa Bebas Narkoba b. Pencapaian program dan kegiatan Dalam hal pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2014 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 94,72 dan realisasi keuangan sebesar 83,81 , untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dan capaian target program dan kegiatan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2015 mendatang secara keseluruhan sebagai berikut : a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan t arget renj a 100 dan capaian renj a 97, 81 , dengan kegiatan :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target renja 1.900 lembar capaian renja 99,74  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, target renja 8 rekening capaian renja 100  Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional, target renja 44 unit capaian renja 95,45  Penyediaan jasa administrasi keuangan, target renja 32 orang capaian renja 100  Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja, target renja 77 unit capaian renja 72,73  Penyedian alat tulis Kantor, target renja 27 item capaian renja 100  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target renja 5 cetakan capaian renja 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor, target renja 3 item capaian renja 100  Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target renja 21 jenis barang capaian renja 100  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan, target renja 12.384 eksemplar capaian renja 100  Penyediaan makanan dan minuman, target renja 1.747 paket capaian renja 100  Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, target renja 55 kali capaian renja 100  Penyediaan peralatan dan perlengkapan khusus hari tertentu, target renja 2 kegiatan capaian renja 50  Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS, target renja 25 orang capaian renja 100 b Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan target renj a 100 dan capaian renj a 100 , dengan kegiatan :  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, target renja 17 item capaian renja 100  Pemeliharaan RutinBerkala gedung kantor, target renja 2 unit gedung capaian renja 100  Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional, target renja 44 unit capaian renja 100  Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan gedung kantor, target renja 46 unit capaian renja 100 c Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan target renj a 100 dan capaian renj a 0, dengan kegiatan :  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya, target renja 0 capaian renja 0  Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, target renja 0 capaian renja 0 d Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target renj a 100 dan capaian renj a 80, dengan kegiatan :  Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur, target renja 25 orang capaian renja 80 e Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Pencapaian Kinerj a dan Keuangan, dengan t arget renj a 100 dan capaian renj a 100, dengan kegiatan :  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target renja 2 dokumen capaian renja 100  Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, target renja 2 dokumen capaian renja 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, target renja 2 dokumen capaian renja 100  Penyusunan RENJA Tahun 2014, target renja 4 dokumen capaian renja 100  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD, target renja 39 kegiatan capaian renja 100 f Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan target renj a 100 dan capaian renj a 100, dengan kegiatan :  Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah, target renja 18 kecamatan capaian renja 100  Pemantauan Deteksi Dini di Daerah, target renja 18 kecamatan capaian renja 100 g Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan t arget renj a 100 dan capaian renj a 100, dengan kegiatan :  Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, target renja 225 orang capaian renja 100  Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah, target renja 100 orang capaian renja 100  Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, target renja 100 orang capaian renja 100  Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Budaya Bangsa, target renja 160 orang capaian renja 100  Penguatan Nilai Pancasila dan UUD 1945 serta Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara, jiwa kebangsaan dan semangat kebangsaan, target renja 100 orang capaian renja 100  Peningkatan Kesadaran Bela Negara, target renja 75 orang capaian renja 100  Forum Dialog Pencegahan Ideologi Lain Terhadap Ideologi Pancasila, target renja 100 orang capaian renja 100  Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, target renja 75 orang capaian renja 100  Peningkatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing NGO di Daerah, target renja 18 kecamatan capaian renja 100  Fasilitasi Pembentukan Agen Kominda Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Bangsa, target renja 12 orang capaian renja 100 h Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pekat , dengan target renj a 100 dan capaian renj a 100, dengan kegiatan : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Penyuluhan Pencegahan PeredaranPenggunaan Minuman Keras dan Narkoba, target renja 150 orang capaian renja 100  Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu, target renja 120 orang capaian renja 100  Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian, target renja 75 orang capaian renja 100  Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur, target renja 75 orang capaian renja 100  Pelaksanaan Tes Urine Bagi PNS kab. Kukar, target renja 113 orang capaian renja 100  Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, target renja 180 orang capaian renja 100 i Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan target renj a 100 dan capaian renj a 88, 50, dengan kegiatan :  Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, target renja 50 ormas capaian renja 60  Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas, target renja 270 orang capaian renja 100  Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Ormas, target renja 50 ormas capaian renja 46  Inventarisasi Ormas, target renja 0 capaian renja 0  Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Poltik, target renja 12 dokumen bankeu capaian renja 100  Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik Lokal, target renja 0 capaian renja 0  Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan, target renja 0 capaian renja 0  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Partai Politik, target renja 18 kecamatan capaian renja 100  Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula, target renja 300 orang capaian renja 90,33  Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, target renja 18 kecamatan capaian renja 100  Monitoring Tahapan Pemilu LegislatifPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, target renja 18 kecamatan capaian renja 100  Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, target renja 3.600 capaian renja 73,67  Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015, target renja 1.000 orang capaian renja 92,80 j Program Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan t arget renj a 100 dan capaian renj a 100, dengan kegiatan :  Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, target renja 18 kecamatan capaian renja 100  Fasilitasi Ketahanan Budaya, target renja 75 orang capaian renja 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Sosialisasi Tentang Peran Serta Kelompok Tani dan Nelayan Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, target renja 120 orang capaian renja 100  Monitoring dan Evaluasi Comdev Perusahaan Terhadap Masyarakat di Kecamatan, target renja 18 kecamatan capaian renja 100  Sosialisasi Pemanfaatan Program KUR Kepada Masyarakat Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, target renja 120 orang capaian renja 100 k Program Desa Mandiri Kebangsaan, dengan target renj a 100 dan capaian renj a 100, dengan kegiatan :  Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, target renja 300 orang capaian renja 100  Pemutakhiran Data Parpol dan Ormas di DesaKelurahan, target renja 72 dokumen capaian renja 100  Pencanangan Desa Bebas Narkoba, target renja 1 desa capaian renja 100 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada tahun 2014 Total Anggaran belanja Badan Kebangpolmas Rp. 22.617.588.425,00 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal hasil rasionalisasi. Dengan realisasi atau serapan tahun ini adalah Rp. 19.517.583.351,00 86,29 pada tahun ini mengalami peningkatan penyerapan anggaran dari tahun 2013 sebesar 76,17 . d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014, sebagai berikut : 1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan yang ada. 2. Adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan 3. Pihak kecamatan dan desakelurahan tidak memiliki data tentang nama-nama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dimana kesemuanya merupakan sasaran utama sosialisasi, dengan harapan dari tokoh-tokoh ini bisa menyebarluaskan kemasyarakat tentang pesanmateriaturan yang disampaikan. Dari permasalahan tersebut di atas, dapat kami sampaikan solusi sebagai berikut : 1. Perlunya sosialisasi terhadap peraturan melalui penyuluhan dari SKPD teknis yang terkait dengan peraturan 2. Penyesuaian kegiatan pada renstra untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3. Badan Kesbangpol dan Mas harus memiliki data yang akurat terkait semua item yang termasuk dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Isu-isu Strategis kedepan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masalah keamanan dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat yang meliputi : 1 Derasnya Aspirasi atau keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk kabupaten-kabupaten baru Kabupaten Kutai Pesisir dan Kabupaten Kutai Tengah dalam bingkai pemekaran wilayah, hal ini akan memicu terjadinya konflik horisontal yang bisa mengganggu stabilitas daerah. 2 Seringnya muncul permasalahan yang berkaitan dengan lahan masyarakat terhadap perusahaan tambang dan perkebunan yang sulit diselesaikan karena belum semua kecamatan mempunyai tapal batas yang valid. 3 Dengan luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga banyak terdapat pulau-pulau kecil di pesisir pantai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh teroris sebagai tempat persembunyian. 4 Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan ekses dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 Munculnya berbagai Isu aliran kepercayaan dan faham- faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA. 6 Sering terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, kepemilikan lahan tumpang tindih, dan tidak terserapnya tenaga kerja lokal yang bisa menimbulkan konflik sehingga menggangu iklim investasi. 7 Semakin meningkatnya permasalahan penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, peredaran uang palsu, pornografi, peredaran dan penyalahgunaan Obat-obatan terlarang Narkoba. 8 Peningkatan pemahaman masyarakat dalam cara penyampaian aspirasi, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan politik masyarakat, dan dapat memanfaatkan saluran aspirasi. 9 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan tolok ukur tingkat partisipasi pemilih dan menurunnya Golput. 10 Peningkatan pemahaman masyarakat dalam beroganisasi sebagai wadah kegiatan sehingga terjalin pola kemitraan dengan pemerintah dalam percepatan pembangunan. 11 Penciptaan iklim demokratis dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 BPBD a. Program dan kegiatan No Program Dan Kegiatan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Penyedian Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Peyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Khusus Hari Tertentu

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mobil Penanggulangan Bencana Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Sarana dan prasarana gedung kantor di kecamatan UPTB Turap Dan Pengurukan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran . Pengadaan sarana dan prasarana kedaruratan . Semenisasi halaman, grasi gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian kerja lapangan. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerj a Dan Keuangan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Peyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Monitoring Kegiatan Internal SKPD. Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA,TAPKIN,RKADPA, Dan Profil BPBD. Fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga

F. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana. Apel kesiapsiagaan Pemantauan daerah rawan bencana Pelatihan siaga bencana Balakarcana di kecamatan Fasilitasi koordinasi pencegahn dan kesiapsiagaan keluar daerah Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan Latihan SAR lanjutan Rapat koordinasi kebencanaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Pembuatan peta rawan bencana

G. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

Koordinasi penanggulangan bencana. Peningkatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana. Fasilitasi Penanggulangan Bencana. Pendistribusian logistic dan peralatan korban bencanakecelakaan

H. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana.

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat Verifikasi dan pendataan pasca Bencana. Sosialisasi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana Perbaikan Sarana Dan Prasarana Umum.

I. Program Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Fasilitasi Penanggulangan Kebakaran. Pengamanan Hari-Hari Tertentu. Tindakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran. Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran Tingkat Lanjutan dan Inspektur. Sumber Dat a : Sub Bagi an Penyusunan Pr ogr am BPBD b. Pencapaian program dan kegiatan Adapun Tingkat Pencapaian Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel II.1 di bawah ini sebagai berikut : NO URAIAN KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REALISASI PEKERJA- AN PAGU DANA RP REALISASI KEUANGAN RP REALISASI KEUA SISA RP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 5. 509. 904. 720, - 5. 065. 989. 742, -

91, 94 443. 914. 978, -

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 950 Lembar 950 Lembar 100 5.775.000,- 5.775.000,- 100 0,- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik 7 Rekening 7 Rekening 100 150.640.000,- 135.994.130,- 90,28 14.645.870,- 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Paket 5 Paket 100 84.830.000,- 50.950.000,- 60,06 33.880.000,- 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan DinasOperasional 9 Surat 9 Surat 100 15.800.000,- 11.898.440,- 75,31 3.901.560,- 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 100 428.079.200,- 383.989.152,- 89,70 44.090.048,- 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 1 Paket 100 173.700.400,- 173.700.400,- 100 0,- 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29 Blok 29 Blok 100 151.000.000,- 151.000.000,- 100 0,- 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11680 Eksemplar, 144 Buah, 7 Buku 11680 Eksemplar, 144 Buah, 7 Buku 100 67.0 00.000,- 36.442.200,- 54,39 30.557.800,- 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 1 Buah 1 Paket 1 Buah 100 71.641.500,- 71.491.500,- 99,79 150.000,- 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1584 Porsi, 1 Paket 1300 Kotak 1584 Porsi, 1 Paket 1300 Kotak 100 114.200.000,- 89.550.000,- 78,42 24.650.000,- 11 Penyedian Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 225 Orang 225 Orang 100 2.469.940.900,- 2.268.035.120,- 91,83 201.905.780,- 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 49 Orang 49 Orang 100 1.758.731.720,- 1.670.597.800,- 94,99 88.905.780,- 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Khusus Hari tertentu 1 Kegiatan, 1 Unit 3 Buah 1 Kegiatan, 1 Unit 3 Buah 100 18.566.000,- 16.566.000,- 89,23 2.000.000,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 10. 240. 489. 816, -

9. 434. 010. 803, 0 92, 12

806. 479. 013, -

14 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 10 Unit 10 Unit 100 244.188.301,- 186.958.700,- 76,56 57.229.601,- 15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21 Paket, 104 Unit, 59 Set 1 Buah 21 Paket, 104 Unit, 59 Set 1 Buah 100 1.753.225.590,- 1.691.075.900,- 96,46 62.149.690,- 16 Pengadan Mobil Penanggulangan Bencana 4 Unit 4 Unit 100 5.278.826.400,- 5.169.516.500,- 97,93 109.309.900,- 17 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 45 Buah 46.280 Liter 45 Buah 46.280 Liter 100 1.165.500.000,- 754.326.203,- 64,72 411.173.797,- 18 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 1 Paket 100 67.502.800,- 67.152.800,- 99,48 350.000,- 19 Rehabilitasi sedang berat gedung 1 Bangunan 1 1 Bangunan 1 100 258.355.600,- 212.254.250,- 82,16 46.101.350,- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 c. Permasalahan dan Solusi a Permasalahan 1 Masih banyak KecamatanKota yang belum terkoordinasi dalam penanggulangan bencana daerah sehingga dirasakan masih belum optimal. kantor Perencanaan Perencanaan 20 Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor di Kecamatan UPTB 3 Perecanaan 3 Perecanaan 100 168.044.275,- 142.225.175,- 84,64 25.819.100,- 21 Turap dan Pengurukan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 Paket 0 Paket 100 - - - - 22 Pengadaan Sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran 60 Set, 180 Pcs, 10 Rol 60 Set, 180 Pcs, 10 Rol 100 1.304.846.850,- 1.210.501.275,- 92,77 94.345.575,- 23 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kedaruratan 0 Unit 0 Unit 100 - - - - 24 Semenisasi Halaman Garasi Gedung Kantor 0 Paket 0 Paket 100 - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 396. 987. 950, -

276. 597. 950, - 69, 67

120. 390. 000, -

25 Pengadaan Pakaian kerja lapangan 100 Stel, 100 Pasang, 400 Buah 100 Stel, 100 Pasang, 400 Buah 100 396.987.950,- 276.597.950,- 69,67 120.390.000,- 26 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu 0 Stel 0 Stel 100 - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100

294. 480. 800, - 281. 916. 800, -

95, 73 12. 564. 000, -

27 Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur 20 Orang 20 Orang 100 294.480.800,- 281.916.800,- 95,73 12.564.000,- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 100 1. 493. 355. 800, - 1. 433. 732. 950, -

96, 01 59. 622. 850, -

28 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50 Buku 50 Buku 100 34.609.600,- 32.109.600,- 92,78 2.500.000,- 29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0 Buku 0 Buku 100 - - - - 30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15 Buku 15 Buku 100 25.000.000,- 25.000.000,- 100 0,- 31 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Internal SKPD 30 Lokasi 30 Lokasi 100 146.414.500,- 94.009.500,- 64,21 52.405.000,- 32 Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA, TAPKIN, RKADPA Dan Profil BPBD 100 Buku 100 Buku 100 44.572.300,- 39.854.450,- 89,42 4.717.850,- 33 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 0 Kewajiban 0 Kewajiban 100 1.242.759.400,- 1.242.759.400,- 100 0,- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 100 2. 544. 505. 900, - 2. 177. 595. 540, -

85, 58 366. 910. 360, -

34 Apel Kesiapsiagaan 0 Kali 0 Kali 100 - - - - 35 Pemantauan Daerah Rawan Bencana 18 Kecamatan 18 Kecamatan 100 126.315.700,- 41.173.000,- 32,60 85.142.700,- 36 Pembentukan Siaga Bencana Balakarcana Di Kecamatan 250 Orang 250 Orang 100 522.240.700,- 488.940.700,- 93,62 33.300.000,- 37 Fasilitasi Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Keluar Daerah 19 Orang 19 Orang 100 112.199.000,- 101.167.300,- 90,17 11.031.700,- 38 Sosialisasi dan Penyuluhan Kebencanaan 300 Orang 300 Orang 100 403.750.500,- 373.398.300,- 92,48 30.352.200,- 39 Latihan SAR lanjutan 0 Orang 0 Orang 100 - - - - 40 Rapat Koordinasi Kebencanaan 80 Orang 80 Orang 100 230.000.000,- 197.829.440,- 86,01 32.170.560,- 41 Pembuatan Peta Rawan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.50.000.000,- 975.086.800,- 84,79 174.913.200,- Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 100 1. 329. 995. 000, -

1. 315. 066. 400, - 98, 88

14. 928. 600, -

42 Koordinasi Penanggulangan Bencana 40 Kali 40 Kali 100 570.050.000,- 563.538.900,- 98,86 6.511.100,- 43 Peningkatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 4 Jenis 4 Jenis 100 144.945.000,- 142.233.000,- 98,13 2.712.000,- 44 Fasilitasi Penanggulangan Bencana 40 Kali 40 Kali 100 615.000.000,- 609.294.500,- 99,07 5.705.500,- 45 Pendistribusian logistic dan peralatan korban bencana kecelakaan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 100 - - - - Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana 100 984. 411. 995, -

828. 416. 000, - 84, 15

155. 995. 995

46 Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat 0 Paket 0 Paket 100 27.877.000,- 27.877.000,- 100 0,- 47 Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana 3 Dokumen 3 Dokumen 100 380.160.595,- 338.439.500,- 89,03 41.721.095,- 48 Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 350 Orang 350 Orang 100 576.374.400,- 462.099.500,- 80,17 114.274.900,- 49 Perbaikan sarana dan Prasarana Umum 0 Paket 0 Paket 100 - - - - Program Penanggulangan Bencana Kebakaran 100 1. 477. 136. 100, -

1. 402. 983. 100, - 94, 98

74. 153. 000, -

50 Fasilitasi Penanggulangan Kebakaran 53 SKPD 53 SKPD 100 196.120.700,- 189.116.700,- 96,43 7.004.000,- 51 Pengamanan Hari-hari tertentu 3 Daerah Pengmanan 3 Daerah Pengmanan 100 549.180.700,- 482.200.700,- 87,80 66.980.000,- 52 Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 69 Orang 69 Orang 100 731.834.700,- 731.665.700,- 99,98 169.000,- 53 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bebakaran Tingkat Lanjutan Dan Inspektur 0 Orang 0 Orang 100 - - - -