Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 ‐ Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup. 6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, kegiatan ‐ Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air; ‐ Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; dan ‐ Perlindungan dan Pengendalian Kawasan Danau 7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. ‐ Peningkatan Perasn Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA; ‐ Sosialisasi Desa Mandiri Pengelolaan Lingkungan; dan ‐ Pemantauan Pemulihan Lingkungan di PerusahaanHTI 8 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ‐ Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan; ‐ Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan; ‐ Pengumpulan Data Dalam rangka Penguatan, Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah; ‐ Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah SLHD Kabupaten; dan ‐ Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati KEHATI. 9 Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ‐ Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat. b. Pencapaian program dan kegiatan a Bidang Pelayanan : i. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air.  Indikator : Prosentase jumlah usaha danatau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.  Program : Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup, urusan wajib SPM yaitu Pencegahan Pencemaran Air yang dengan rumus : menghitung jumlah usaha danatau kegiatan yang telah menaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran air di bagi jumlah total usaha danatau kegiatan yang berhubungan dengan pencemaran air, sebagai berikut :  Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.959.012.120,00 atau prosentase keuangan sebesar 95,90 dan sisa anggaran sebesar Rp.40.987.880,00  Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan, pagu anggaran sebesar Rp.475.451.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.342.219.350,00 atau prosentase keuangan sebesar 71,98 dan sisa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 anggaran sebesar Rp.133.231.650,00 sebagai pendukung kegiatan urusan wajib SPM. ii. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.  Indikator : Prosentase jumlah usaha danatau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan atau huruf a. diatas, prosentase keuangan sebesar 51,46. iii. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan danatau tanah untuk produksi Biomassa.  Indikator : Prosentase luasan lahan danatau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.  Kegiatan Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Lahan, pagu anggaran sebesar Rp.538.549.750 dengan realisasi sebesar Rp.454.002.300,00 atau prosentase keuangan 84,30 dan sisa anggaran sebesar Rp.84.547.450,00 iv. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran danatau perusakan lingkungan hidup.  Indikator : Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran danatau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.  Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, pagu anggaran sebesar Rp.1.008.503.300,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.006.707.800,00 atau prosentase keuangan 99,82 dan sisa anggaran sebesar Rp.1.795.500,00  Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan, pagu sebesar Rp.495.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.448.824.808,00 atau prosentase keuangan 90,67. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Program yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah BLHD Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 10 sepuluh program dengan kegiatan sebanyak 50 limapuluh kegiatan, dengan pagu anggaran total sebesar Rp.23.790.825.403,00 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp.1.612.225.452,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp.15.057.388.442,00; belanja modal sebesar Rp.3.877.659.200,00; sehingga total belanja sebesar Rp.20.547.303.094,00 dengan sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.3.243.522.300,00 atau prosentase serapan anggaran capaian kinerja BLHD sebesar 86,37. d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 a. Masih ada barang inventaris yang dikuasai oleh pejabat lama pejabat tersebut dimutasi ke SKPD lain danatau pensiun dan belum ada niat mantan pejabatpejabat lama untuk mengembalikan barang-barang tersebut, seperti kendaraan dinas roda 4, roda 2, laptop, kamera, dan lain-lain. b. Berhubung inventaris tersebut masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang KIB, sedangkan barang yang dimaksud tidak berada di SKPD BLHD, maka pada saat mengajukan usulan pengadaan barang-barang yang dibutuhkan masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang KIB SKPD BLHD dan dianggap masih cukup sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari sehingga pada saat penyusunan RKA, usulan tersebut ditolak oleh Tim Asistensi Pemerintah Daerah TAPD. Solusi Perlunya ketegasan dari kepala SKPD, apakah barang-barang inventaris tersebut dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ditarik paksa dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Pada umumnya pejabat yang membidangi kurang perhatiannya atau dianggap bukan permasalahan yang krusial sehingga harus ditindaklanjut sampai tuntas, maka perlu pembenahan yang komprehensif terhadap asset-asset BLHD di tahun-tahun yang akan datang. 4 URUSAN PEKERJAAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR a. Program dan kegiatan Untuk meningkatan kualitas sarana infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara maka pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencanangkan berbagai program sebagai upaya untuk pencapaian sasaran – sasaran yang relevan antara lain melalui : a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 11 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengujian dan pengembangan Teknologi b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 2 Pemeliharaan Jaringan Komputer dan Informasi DBM SDA 3 Sewa Tempat Penyimpanan Peralatan Kantor, perlengkapan kantor, Arsip dan Gedung Kantor 4 Penyediaan Jasa Pubikasi dan penyiaran c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimtek Perencanaan Teknis Jalan Dengan Program Komputer software 2 Bimtek Bidang Sumber Daya Air 3 Bimtek Bidang Kebinamargaan d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Perencanaaan Strategik Bidang Bina Marga dan Sumber Daya air 2 Inventarisasi Belanja Modal Asset 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun 4 Pembuatan Sistem Aplikasi Manajemen Data Kegiatan 5 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga e Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 pembangunan jembatan Kampung Jahuq Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan 2 Pembangunan Jembatan Beton Desa Tanjung Limau 3 Kecamatan Muara Badak 3 Pembangunan Jembatan Beton RT.10 Badak Makmur Desa Muara Badak Ulu 4 Perencanaan Jembatan III Mangkuraja Kel. Loa Ipuh 5 Pembangunan Jembatan Jl. Pattimura Kecamatan Tenggarong 6 Pembangunan Jembatan RT.11 dan RT.12 Desa Jantur Selatan 7 Pembangunan Jembatan Penghubung Kuala samboja 8 Pembangunan Badan Jalan Desa Jantur Baru Menuju Desa Bakung 9 Pembangunan Jembatan RT.6 Desa Pulau Harapan 10 Pembangunan Jembatan Penyebrangan Desa Rebaq Rinding Kec. Muara Muntai 11 Pembangunan Jembatan Buaq 12 Pembangunan Jembatan Desa Muara Muntai Ulu 13 Pembangunan Jembatan Beton Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan 14 Pembangunan Jembatan Menuju Jalan Pertanian 15 Pembangunan Jembatan Rt.13 Semangko Kecamatan Marangkayu 16 Lanjutan Pembangunan Badan jalan Desa Batuq Ke Rebaq Rinding 17 Perencanaan pembangunan Jembatan Penghubung Desa Muara Ritan dengan desa Ritan Baru 18 Perencanaan Pembangunan Konstruksi beton jembatan penghubung desa bilatalang dengan desa Sidomulyo 19 Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Batuq Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 20 Pembangunan Badan Jalan Desa Muai ke Desa Long Bleh Haloq 21 Lanjutan Pembangunan Jembatan RT.11 dan RT.12 Desa Jantur 22 Pembangunan Jalan Poros Kel. Karya Jaya 23 Lanjutan Pembangunan Jalan Sebelimbingan - Martadipura Section 6 24 Lanjutan Pembangunan Jalan Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman 25 Lanjutan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelompok Tani Bersama Badak Makmur Kec. Muara Badak 26 Pembuatan Badan jalan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Badak Baru Kec. Muara Badak 27 Pembangunan Badan Jalan PPM menuju gereja Desa Loa Sumber Kec. Loa Kulu 28 Lanjutan Pembangunan Jalan Sebelimbingan - Martadipura Section 6 Bankeu Prov 2014 29 Pembangunan Jembatan Ulin dan Bangunan Tempat Wisata Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Bankeu 2014 30 Pembangunan Jalan Usaha Tani Kota Bangun Seberang Kec. Kota Bangun Bankeu 2014 31 Lanjutan semenisasi Jl. Km 15 Rt. 1 Desa Batuah Kec. Loa Janan 32 DED Jembatan Sungai Belayan Desa Long Bleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut 33 Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun 34 Lanjutan Pembangunan Badan Jalan Tembus Desa Bukit Jering Menuju Desa Muara Siran Kec.Muara Kaman 35 Pembangunan Badan Jalan Tembus Desa Liang Buaya Menuju Desa Sedulang Nusa Pelai 8 X4 KM 36 Pengurukan Lapangan Sepakbola Dusun Sirbaya Desa Sebulu Modern Kec.Sebulu 37 Penurapan Beton Kiri Kanan Sepanjang 3 Km Jl.Akbar RT.11 Km.39 Kel.Sei Merdeka Kec. Samboja 38 Penurapan Satu Sisi Jalan Martadinata Handil 8 Rt.9 3 Kel.Muara Jawa Ilir Kec.Muara Jawa 39 Semenisasi Jalan Ir.Soekarno Desa Hambau Kec.Kembang Janggut 40 Pembukaan dan Semenisasi Jalan Ir.Soekarni Desa Muara Ritan Kec.Tabang 41 Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Kelompok Tani Padaelo,RT.03 Kampung Padang Kel.Kampung Lama Kec.Samboja 42 Semenisasi Jalan Manunggal Km.29 Kel.Karya Jaya Kec.Samboja 43 Pembuatan Badan Jalan dan Pengerasan Jalan Amanah RT.03 Kampung Padang Kel.Kampung Lama Kec.Samboja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 44 Semenisasi Jalan Menuju Pelabuhan Toko 5 Muara Badak Ilir Kec.Muara Badak 45 Pembangunan Jalan Alternatif Rt.03 Menuju Rt.01 Dusun Utara Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak 46 Pembuatan Badan Jalan RT.25 Dusun Palacari Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak 47 Lanjutan Jalan Ulin Kelompok Tani Ternak SAIYOKA RT 29 Desa Sebuntal Kec.Marangkayu 48 Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Lepao Lebaoq Desa Budaya Sungai Bawang Kec.Muara Badak 49 Normalisasi Saluran Rt.01 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak 50 DED Jembatan Sungai Belayan Desa Long Bleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut 51 Perencanaan Pembuatan Badan Jalan dan Jembatan Dari Desa Wonosari SP.7 - Desa Kedang Ipil Kec.Kota Bangun 52 Pembuatan badan jalan apo kayan Desa Budaya Sungai Bawang Kec. Muara Badak 53 Semenisasi jalan penghubung Desa Salo Palai menuju Desa Muara Badak ulu 54 Lanjutan Pembangunan jembatan beton Anggana - Sidomulyo Kec. Anggana 55 Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Uaha Tani Sungai Tutung Desa Budaya Sungai Bawang Kec. Muara Badak 56 Pembangunan 2 buah Jembatan Margatama Kel. Bukit Biru Menuju Persawahan 57 Semenisasi jalan wisata Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu 58 Pembuatan Badan Jalan Pasir menuju jalan kelompok tani Tanjung Blontong Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun 59 Lanjutan semenisasi jalan desa Kota Bangun Ulu, Kota Bangun Ilir Liang 60 Pembangunan Jalan Pendekat Pile Slab Jembatan Ing Martadipura 61 Lanjutan Pembangunan jalan poros Martadipura menuju sebelimbingan 62 Pembangunan badan jalan Tenggarong-Loa Kulu dan Loa Janan 63 Pembangunan jalan Kelekat Tabang Tahap III 64 Pembangunan jalan akses dari pelabuhan Kuala Samboja Desa Amborawang - Jalan Poros Balikpapan- Samboja 65 Lanjutan Pembangunan Pile Slab Martadipura Kec. Kota Bangun 66 Lanjutan Pembangunan Jalan Sebelimbingan- Martadipura Kec. Kota Bangun 67 Pembangunan Jalan Kembang Janggut menuju Kelekat Kec. Kembang Janggut Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 68 Pembangunan Jalan poros menuju Bila Talang Kec. Tabang 69 Infrastruktur Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong 70 Pembangunan Jembatan Kartanegara 71 Pembangunan badan jalan dan Turap Kiri Kanan Rt 02 Desa Muara Badak ulu Kec. Muara Badak 72 UKLUPL Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong f Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-Gorong 1 Normalisasi saluran drainase dalam wilayah Kota Tenggarong 2 Pembangunan Darinase Jalan Desa Sungai Merian 3 Pembangunan Parit Lapangan Gajah Mada Desa Muara Muntai Ilir 4 Pembangunan Drainase Jalan Desa Santan Ulu RT.13 Kec. Marangkayu 5 Pemeliharaan Drainase Jalan Tunjungan ke Desa Sabintulung 6 Pembuatan Drainase RT.06 Saliki Kec.Muara Badak 7 Pembuatan Parit dan Jembatan RT.06 Desa Badak Baru Kec.Muara Badak 8 Pembangunan Saluran Drainase Kiri Kanan Jalan Jelawat Kec. Tenggarong 9 Pembuatan Parit Rt.10 dan Rt.19 Desa Badak Baru Kec.Muara Badak g Program Pembangunan TurapTaludBronjong 1 Pembangunan TurapTaludBronjong 2 Pembangunan Turap Ulin Pancang Berdiri Jalan Yos Sudarso kelurahan Sarijaya 3 Pembangunan Turap Jalan Habibah Kelurahan Jawa 4 Pembangunan Turap Jalan RT. IV dan RT. V desa Kembang Janggut 5 Penurapan Jalan Usaha Tani Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja 6 Penurapan dan Pengurugan Kawasan Tanjung 7 Penurapan Jalan Diponegoro Tenggarong 8 Penurapan Jalan Diponegoro Tenggarong Bankeu 2014 9 Peninggian Tanggul Tambak Kelompok Tani Sipakaraja RT.04 Muara Jawa Pesisir Kec.Muara Jawa 10 Pembuatan Turap dan Penimbunan RT.02 Desa Selo Palai Kec.Muara Badak 11 Pembuatan Tanggul lahan pertanian Desa Kutai Lama dan Desa Sidomulyo Kec. Anggana 12 Lanjutan Penurapan dan pembuatan parit jalan Lai Rt 25 Kel. Panji Kec. Tenggarong 13 Lanjutan pembuatan turap dan drainase Rt. 04 dan Rt. 14 Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 14 Peninggian tanggul tambak Kelompok Tani Tambak Tanjung PudeSallo Timbangan Desa Sebuntal Kec. Marangkayu h Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Rehab Jembatan Taruna II Desa Loa Duri Ilir 2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dalam Kota Tenggarong 3 Perbaikan 5 buah Jembatan Kelompok Tani Desa Sungai Lunuk Menuju Desa Muara Antan 4 Rehabilitasi Jembatan Ex. PT. Hima RT.17 Desa LOa Duri Ilir Kec. Loa Janan 5 Perbaikan Jalan Ex Hima Rt.17 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan 6 Rehabilitasi Jembatan RT.1 sampai RT.14 Desa Kayu Batu 7 Peningkatan Jalan Dusun Padat Karya - Dusun Masaping Kec. Loa Janan 8 Peningkatan Jalan Poros Muara Kembang 9 Peningkatan Jalan Sekumpul dan Parit RT. 03 Dusun 01 Desa Bakungan Kec. Loa Janan 10 Peningkatan Jalan Poros Sanggulan - Senoni 11 Peningkatan Jalan Rt.11 Desa Suka Damai 12 Penanganan Longsoran Jalan Loa Tebu - Sebulu 13 Peningkatan Jalan Ahmad Dahlan 1 14 Peningkatan Jalan Belida 15 Peningkatan Jalan Wolter Monginsidi 16 Peningkatan Jalan Ibu Kota Kecamatan Muara Kaman 17 Peningkatan Jalan Gunung Ore RT.02 Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu 18 Peningkatan Jalan Rancang menuju SP 1 Kec. Kota Bangun 19 Peningkatan Jalan Antar Desa Benua Baru Kec. Kota Bangun 20 Peningkatan Jalan Desa Bloro menuju Desa Sebulu Modern 21 Peningkatan Jalan Waduk RT.8 Kel. Amborawang Darat 22 Peningkatan Jalan Mangkuraja 5 Kel. Loa Ipuh Kec.Tenggarong 23 Peningkatan Jalan Margorukun RT.2 Kel. Salok api Darat 24 Peningkatan Jalan Lingkar Dondang 25 Peningkatan Jalan Nagara Gunung Belah Kec. Loa Ipuh Kec. Tenggarong 26 Peningkatan Jalan Baru - Desa Jembayan Kec. Loa Kulu 27 Peningkatan Jalan Syahril Dahlan Kelurahan Sanga- Sanga Dalam 28 Peningkatan Jalan Kas Rt. 10 Desa Perangat Baru Kecamatan Marangkayu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 29 Peningkatan Jalan Darussalam Kelurahan Muara Jawa Tengah 30 Peningkatan Jalan KFC Penghubung 3 Desa Bukit Pariaman-Buana Jaya-Mulawarman 31 Peningkatan Jalan RT.9 Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu 32 Peningkatan Jalan Pemandian Kelurahan Sanga-sanga Dalam 33 Peningkatan Jalan Darul Ilmi Kelurahan Muara Jawa Tengah 34 Peningkatan Jalan Desa Bunga Putih Kec. Marang Kayu 35 Peningkatan Jalan Menuju Kembang Janggut - Buaq 36 Peningkatan Jalan Batu Gelap Desa Sukamaju 37 Peningkatan Jalan SDN 009 RT.17 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu 38 Peningkatan Jalan Inpres Kelurahan Muara Jawa Ulu 39 Peningkatan Jalan Sei Tempurung Dusun 2 Desa Kutai Lama 40 Lanjutan Peningkatan Jalan dari Desa Teratak Menuju Desa Lekaq Kidau 41 Peningkatan Jalan Rt. 11,8,1 Desa Sidomulyo 42 Peningkatan Jalan RT.4 Kel. Sei Merdeka Kec. Samboja 43 Peningkatan Jalan Desa RT. 1 sd 5 Kel. Beringin Agung 44 Peningkatan Jalan Poros Muara Kaman Ulu menuju Simpang Desa Sabintulung 45 Peningkatan Jalan Poros Tudungan RT.5 Tudungan Jembayan Tengah 46 Peningkatan Jalan Meranti RT.11 Desa Sebulu Ulu 47 Lanjutan Peningkatan Jalan Penghubung Desa Muara Aloh ke Desa Muara Leka 48 Penanganan Longsoran Jalan Mulawarman Kec. Muara Kaman 49 Peningkatan Jalan Simpang Tani Kelurahan Jawa 50 Peningkatan Jalan Dusun Kuyung Kecamatan Muara Wis 51 Peningkatan Jalan Ex. Projakal Desa Jongkang 52 Peningkatan Jalan Padat Karya Kelurahan Sanga-sanga Muara 53 Peningkatan Jalan Ibukota Muara Wis menuju Kota Bangun 54 Peningkatan Jalan Leka Induk Desa Muara Leka 55 Peningkatan Jalan Ulin RT.10 Desa Sebulu Ulu 56 Peningkatan Jalan Loa Bukit - Loa Pari 57 Peningkatan Jalan RT.08 sd RT.09 Kel. Tanjung Harapan 58 Peningkatan Jalan SP 2 Kec. Kota Bangun 59 Peningkatan Jalan Usaha Tani P.Nusantagen ke TAD Kec. Kota Bangun Bantkeu-Prov 60 Peningkatan Jalan mangkuraja 1 Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 61 Peningkatan jalan DR. Soetomo Km 28 Tani Bakti- Ambarawang Darat Kec. Samboja DAK 2014 62 Peningkatan Jalan Loa Tebu - Sebulu Bankeu Prov 2014 63 Peningkatan badan jalan penghubung Desa Kutai Lama menuju Desa Sidomulyo Rt 1 Kec. Anggana 64 Peningkatan jalan Gunung Wilis Rt. 18, 19 dan 20 Dusun Suka Sari Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang 65 Peningkatan Jalan Barong Tongkok RT. 17, 19, 20, 21 66 Peningkatan jalan Bensamar menuju Bengkuring Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong 67 Peningkatan Jalan Barong Tongkok - Semeru menuju jalan Darul Falah Kel. Maluhu Kec. Tenggarong 68 Peningkatan jalan Dusun Handil Tiga DesaSantan Tengah Kec. Marang Kayu 69 Rehab Berat Jembatan Marang Kayu 1 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu 70 Peningkatan Jalan Handil Halima Kel. Salok Api Laut Kec. Semboja 71 Peningkatan Jalan Lapis 2 Sebulu Kec. Sebulu 72 Pelengsengan dan Pengerasan Jalan Usaha Tani Sinar Pagi Rt.04 Desa Karang Tunggal, Kec.Tenggarong Seberang 73 Peningkatan Jalan Usaha Tani Karya Sari RT.05 Desa Manunggal Jaya Kec.Sebulu 74 Peningkatan Jalan KH.Tsani Karim RT.20 Desa Bangun Rejo Blok C Kec.Tenggarong Seberang 75 Pengerasan Jalan Berkah KM.56 RT.04 Desa Suka Damai Kec.Muara Badak 76 Peningkatan Jalan Gg.Inayah Desa Badak Baru 77 Peningkatan Badan Jalan,Turap,Parit dan Semenisasi Wilayah RT.04 Desa Tanjung Limau Kec.Muara Badak 78 Peningkatan Badan Jalan Agregat dari Desa Kedang Ipil menuju Dusun Ketapang Kec.Kota Bangun 79 Perencanaan Pengerasan Badan Jalan dari Simpang Aspal menuju Dusun Muara Leka 1 dan Muara Leka 2 Kec.Kota Bangun 80 Lanjutan Peningkatan Jalan Kuala Baru Kec. Samboja 81 Pembuatan dan pengerasan Rt 4 jalan rapak latung menuju Pos 5 Pemedas Kec. Samboja 82 Pembuatan dan peningkatan jalan pondok putih ambalat Kec.Samboja 83 Peningkatan jalan jembatan Kota Bangun Seberang 84 Peningkatan jalan handil gantung Kel. Handil Baru menuju gunung halalang Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja 85 Lanjutan peningkatan jalan Lipposus Kel. Karya Merdeka - Margo Sumber Kel. Margo Kec. Samboja 86 Peningkatan Badan Jalan menuju SD Filil Perkebunan Kelapa Sawit 2 KM,Desa Saliki Kec.Muara Badak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 87 Peningkatan Jalan dari Rt. 100401120706 Bulu Kessi Desa Salo Cella Kec. Muara Badak 88 Peningkatan Jalan Usaha Tani Rt 8 dan 9 menuju Himba Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong 89 Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Karang Paci Ring Road III Samarinda 90 Peningkatan Jalan KM 18 Desa Jonggon Jaya 91 Peningkatan jalan Sebulu menuju Jalan Propinsi 92 Semenisasi Jalan Desa Loa Tebu menuju Mangkurawang 93 Peningkatan Jalan Jalur Pasar Mangkurawang menuju Jalan Pemuda Kecamatan Tenggarong 94 Peningkatan Jalan Poros Tabang ke Jembatan Martadipura STA. 0+00 sd STA 17+500 dan STA 62+500 sd 76+680 Kec. Tabang 95 Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tua - Sebelimbingan 96 Lanjutan Semenisasi Jalan Hambau - Loa Sakoh dan Genting Tanah 97 Peningkatan jalan Teluk Dalam L2-Tanah Datar Muara Badak 98 Peningkatan Jalan Poros Muara Badak-Marangkayu 99 Semenisasi Jalan Soekarno Hatta Km.27 Rt.18 Dusun Tani Makmur Desa Batuah Kec.Loa Janan 100 Lanjutan Peningkatan Jalan Mangkurawang - Rapak Lambur 101 Penanganan longsor Tenggarong Seberang-Samarinda 102 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lebak Mantan-Puandana-Kuyung Seberang dan 2 Buah Jembatan i Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1 Penanganan Darurat Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara 2 Monitoring Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 3 Inventarisasi Jaringan Jalan, Jembatan dan Jaringan sumber Daya Air j Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Pembangunan Gedung Workshop 2 Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan 3 Pengadaan Alat-Alat Berat k Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Pembuatan Jaringan Irigasi Desa Tamapole Kec. Muara Jawa 2 Normalisasi Saluran Irigasi Desa Santan Tengah Kec. Marangkayu 3 Pembuatan Jaringan Irigasi Desa Subulu Modern Kecamatan Sebulu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 4 Normalisasi Saluran Irigasi Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun 5 Pembuatan Jaringan Irigasi Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun 6 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Sidomulyo 7 Pembangunan Cek Dam Irigasi Desa Kampung Baru Kec. Tabang 8 Normalisasi Saluran Irigasi Desa Santan Tengah Kecamatan Marang kayu 9 Rehabilitasi Bendung Taman Arum dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Loa Sumber DAK 2014 10 Amdal Peningkatan Irigasi Tambak Desa Sepatin Kec. Anggana 11 Peningkatan Irigasi Tambak Desa Sepatin Kec. Anggana 12 Percetakan Sawah dan Saluran Irigasi Kelurahan Handil Baru Darat RT.9, Kec.Samboja 13 Pembuatan Saluran Irigasi dan Jalan Usaha Tani Rapak Babal-Tanjung Bung Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong 14 Normalisasi Alur Sungai Kedang Murung menuju Dusun Rajak Kec. Kota Bangun l Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 Normalisasi Sungai Loa Janan Kecamatan Loa Janan 2 Normalisasi dan Pembuatan Check Dam Sungai Keliran Kecamatan Kenohan 3 Normalisasi dan Pembersihan Sungai Alam dan Sungai Jepang Desa Ponoragan dan Dusun Rempanga Dalam Kecamatan Loa Kulu 4 FS dan Amdal Pengerukan Reservat Desa Semayang Kecamatan Kota Bangun 5 Normalisasi Sungai RT. 1, 5, 8 Kel. Handil Baru Darat 6 Lanjutan Pengerukan Sungai Induk Muara Badak Ulu 7 Normalisasi dan Perbaikan Total Pintu Waduk Handil Baru Gunung Tambi Kec. Samboja 8 Normalisasi Anak Sungai Rt.25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak 9 Survey Pengelolaan Sungai, Waduk dan Rawa di Kecamatan Samboja, Kota Bangun dan Tenggarong m Program Pengendalian Banjir 1 Pembangunan Pemecah Gelombang Desa Sepatin 2 Pembangunan Penahan Abrasi pantai RT.2 Desa Kersik Kec. Marang Kayu 3 Pembangunan Penahan Abrasi Pantai di Kel. Senipah 4 Oprasionalisasi Pengelolaan dan Pengendalian Banjir Di Kabupaten Kutai Kartanegara 5 Pembangunan Penahan Abrasi di Kampung Kajang Desa Sungai Meriam 6 Pengendalian Banjir Kecamatan Samboja 7 Pengendalian Banjir Kecamatan Muara Badak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 n Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jembatan Loa Kulu 2 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Irigasi Marangkayu 3 Penyelesaian Santunan Penguasaan Tanah dan Bangunan di Kawasan Tanjung 4 Perencanaan Pengadaan Tanah Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci Ring Road III Samarinda 5 Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Badan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan 6 Perencanaan Pengadaan Tanah Peningkatan Jalan Jalur Pasar Mangkurawang Menuju Jalan Pemuda Kecamatan Tenggarong 7 Perencanaan Pengadaan Tanah Lanjutan Pembangunan Pile Slab 8 Perencanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong 9 Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses dari Pelabuhan Kuala Samboja Desa Ambarawang ke Jalan Poros Balikpapan Semboja b. Pencapaian program dan kegiatan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 pada SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air antara lain Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mencapai 88,63 . Hal ini terlihat dari kondisi Jalan Kabupaten yang dalam keadaan baik mencapai 61,95 . Demikian juga halnya dengan Irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 14.318 Ha apabila dibandingkan dengan Luas keseluruhan irigasi kabupaten yg mencapai 20.287,99 Ha sehingga rasio irigasi tersebut mencapai 70,57 dengan kondisi baik. Dilihat dari tingkat pencapaian indicator kinerja, sebagaimana diatur dalam Pereturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air masih belum maksimal. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran - Alokasi Anggaran : Rp. 1. 898. 565. 028. 703, 00 - Realisasi Anggaran : Rp. 1. 584. 077. 084. 337, 00 No Program Anggaran Realisasi 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,856,914,350.00 4,298,762,864.00 73,40 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 799,797,000.00 655,255,736.00 81.93 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000,000.00 188,248,400.00 41.83 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,916,413,753.00 16,711,492,400.00 93.27 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 983,772,000,491.00 854,791,921,695.00 86.89 6 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-Gorong 5,704,196,325.00 4,786,521,000.00 83.91 7 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 10,509,407,050.00 2,374,227,800.00 22.59 8 Program Pembangunan TurapTaludBronjong 93,592,716,775.00 60,268,345,150.00 64.39 9 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 500,000,000.00 345,297,775.00 69.06 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 11,231,361,575.00 10,501,362,274.00 93.50 11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 19,599,562,725.00 14,040,247,300.00 71.64 12 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya 3,897,545,925.00 3,272,123,650.00 83.95 13 Program Pengendalian Banjir 124,060,008,350.00 100,092,047,950.00 80.68 14 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan 620,675,104,384.00 483,504,109,797.00 77.90 d. Permasalahan dan Solusi  Analisis Capaian Program dan kegiatan Program kegiatan pada dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tidak semuanya berhasil, ada beberapaprogram kegiatan yang tingkat capainnya kurang dari 50 yaitu : 1.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 41.83 Kegiatan pada program tersebut mengalami rasionalisasi anggaran sehingga proses penyusunan RKADPA pada Anggaran Perubahan. Permintaan widya iswara untuk mengisi materi telah kami koordinasikan dengan kementrian PU, akan tetapi jadwal kegiatan sangat sempit dan widya iswara telah mempunyai chedule kegiatan. 1.2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 22.59 Tahun 2014 kegiatan tersebut diserahkan kembali ke Dinas Terkait, dimana dulunya kegiatan tersebut di Badan pertanahan. Tahun pertama kegiatan tersebut banyak ketidak tahuan dalam proses pembebasan Ada beberapa kegiatan yang masuk dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan KDP Untuk jalan dan jembatan. Secara umum faktor yang menjadi penyebab tidak selesainya kegiatan di lapangan adalah :  Faktor cuaca,  Faktor tidak tersedianyatidak tercukupinya kuota material yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014  Faktor dari pihak penyedia jasa kontraktor pelaksana yang kurang menguasai skup kegiatan dan kondisi lapangan  Kegiatan Kontrak Multi Years Dinas binamarga dan sumber daya air memiliki 24 kegiatan Multy Years dimana permasalahan secara umum kegiatan multy years adalah : - Permasalah pembebasan lahan masyarakat  kegiatan pembangunan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Karang Paci Ring Road III, Tanah masyarakat yang belum dibebaskan ±2000m2, dan ± 30 rumah permanen dan non permanen, hal tersebut mengakibatkan Panjang penanganan berkurang ± 2000 m,  Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong, Tanah masyarakat yang belum dibebaskan ± 4Ha, dengan 13 bangunan permanen,  Peningkatan Jalan Jalur Pasar Mangkurawang menuju Jalan Pemuda Kecamatan Tenggarong, tahan masyarakat yang belum di bebaskan ± 0.8 Ha dan bangunan permanen  Pembangunan Jalan Akses dari Pelabuhan Kuala Samboja Desa Ambarawang - Jalan Poros Balikpapan – Samboja, tanah yang belum dibebaskan 110.000m2, - Permasalah yang dibabkan faktor alam Beberapa kegiatan multy tahun 2011 – 2014 terkendala oleh kejadian alam misalnya :  Pembangunan Jalan Pendekat Pile Slap Jembatan Ing Martadipura Review desain dimensi tiang struktur,kondisi pasang surut yg tidak bias di prediksi sehingga perhitungan struktur harus menyesuaikan,  Pembangunan jalan Kelekat Tabang Tahap III, di beberapa titik terjadi longsor, sehingga harus mereview lagi terhadap desain dan perhitungan struktur,  Peningkatan Jalan Teluk Dalam L2 - Tanah Datar Muara Badak, Adanya pemotongan trase jalan 3300m, kebutuhan perkuatan tebing e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan a Gedung Kantor tidak memadai untuk menampung Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara. b Kurangnya pemeliharaanperawatan Gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG a. Program dan kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , terdiri dari 22 kegiatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,terdiri dari 69 kegiatan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur,terdiri dari 3 kegiatan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,terdiri dari 2 kegiatan 5 ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan,terdiri dari 12 kegiatan 6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 43 kegiatan 7 Program Program Pengembangan Data Informasi terdiri dari 1 kegiatan 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,terdiri dari 39kegiatan 9 Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 11 kegiatan 10 Program Perencanaan Tata Ruang terdiri dari 12 kegiatan 11 Program Lingkungan Sehat Perumahan terdiri dari 1 kegiatan 12 Program Pemanfaatan Ruang terdiri dari 1 kegiatan 13 Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong terdiri dari 3 kegiatan 14 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terdiri dari 1 kegiatan 15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya terdiri dari 2 kegiatan 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri dari 39 kegiatan 17 Program Pendidikan Menengah terdiri dari 20 kegiatan 18 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari 29 kegiatan 19 Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri dari 18 kegiatan 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga terdiri dari 5 kegiatan 21 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH terdiri dari 20 kegiatan 22 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-Paru Rumah Sakit Mata terdiri dari 1 kegiatan 23 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah terdiri dari 15 kegiatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 24 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh terdiri dari 9 kegiatan 25 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan terdiri dari 9 kegiatan b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Program Pelayanan Administrasi perkantor 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan target sebanyak 4.920 lembar, Dana yang digunakan sebesar Rp.25.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,37 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target 48 bhunit12 bulan ,dana yang digunakan Rp. 858.000.000 dan realisasi 66,48 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional dengan target sebanyak 98 unit , Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 9,90 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target 12 bulan Dana yang digunakan sebesar Rp.3.958.639.000 dan realisasi sampai saat ini 87,15 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan target 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.220.000.000 dan realisasi sampai saat ini 70,27 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor,dengan target sebanyak 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp.640.343,250 dan realisasi sampai saat ini 100 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan target sebanyak 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp.236.636.250 dan realisasi sampai saat ini 100 8. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor, dengan target sebanyak 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp.228.500.000 dan realisasi sampai saat ini 99,35 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan target sebanyak 48 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp.120.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87,40 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan ,dengan target sebanyak 48 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp.104.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,14 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target sebanyak 7348 buahbotolkotak Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88,64 12. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan target sebanyak 7104 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.560.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85,05 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan target sebanyak 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.548.827.360 dan realisasi sampai saat ini 88,17 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS dengan target sebanyak 12 bulan Dana yang digunakan sebesar Rp.23.554.261.160 dan realisasi sampai saat ini 99,31 15. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan target sebanyak 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.639.072.640 dan realisasi sampai saat ini 69.76 16. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS dengan target sebanyak 250 Orang Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 60.18 17. Penyediaan perlengkapan kegiatan Hari- hari tertentu dengan target sebanyak 800 Orang Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 67.07 18. Pemeliharaan Jaringan dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 19. Pemberian Tambahan Penghasilan Perbaikan untuk Pasukan Kuning dengan target sebanyak 775 Orang Dana yang digunakan sebesar Rp.800.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.91 20. Pengadaan Jaringan dengan target sebanyak 1Paket Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.62 21. Pengadaan Alat-alat Kelengkapan Taksasi,dengan target sebanyak 1Paket Dana yang digunakan sebesar Rp.52.901.500 dan realisasi sampai saat ini 98.14 22. Pembuatan Data Base Kepegawaian, dengan target sebanyak 1 Paket Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.94 Program peningkat an sarana dan prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor,dengan target sebanyak 26 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.988.594.273 dan realisasi sampai saat ini 96.78 2. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor dengan target sebanyak 0 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.22 3. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional dengan target sebanyak 288 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.3.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 57.15 4. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor dengan target sebanyak 322 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.341.250.000 dan realisasi sampai saat ini 0 5. PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN SUKARAME dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.867.416.125 dan realisasi sampai saat ini 96.78 6. PEMBANGUNAN KANTOR LURAH TIMBAU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.3.550.517.026 dan realisasi sampai saat ini 88.01 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 7. PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN LOA TEBU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.488.708.500 dan realisasi sampai saat ini 87.03 8. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA LAMIN TELIHAN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.318.000.126 dan realisasi sampai saat ini 68.75 9. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Marang Kayu, Kantor Camar Terpadu dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.2.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 49.27 10. PENAMBAHAN RUANG KANTOR KECAMATAN KENOHAN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.486.093 dan realisasi sampai saat ini 89.13 11. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Kantor Camat Terpadu dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.2.926.631.000 dan realisasi sampai saat ini 98.87 12. REHABILITASI RUMAH DINAS CAMAT KENOHAN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.20.000.000 dan realisasi sampai saat ini 57.49 13. PEMBANGUNAN PASAR DESA SALO PALAI dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.18 14. LANJUTAN PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA MUARA BADAK HULU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.724.551.408 dan realisasi sampai saat ini 73.17 15. PEMBANGUNAN KANTOR DESA MUHURAN KOTA BANGUN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.335.039.00 dan realisasi sampai saat ini 83.89 16. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Kamp.Lama dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.36 17. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SUMBER SARI dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.337.173.000 dan realisasi sampai saat ini 99.65 18. PEMBANGUNAN KANTOR DESA DONDANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.31 19. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SEBULU ULU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.78 20. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SEGIHAN dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.94 21. PEMBANGUNAN KANTOR LURAH SALOK API DARAT dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.84 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 22. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SUKA MAJU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89.10 23. PEMBANGUNAN KANTOR DESA SAMBOJA KUALA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.86 24. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Desa Gas Alam dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.2.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 77.01 25. PEMBANGUNAN KANTOR DESA MANUNGGAL DAYA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.56 26. PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN MANGKURAWANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 27. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Gedung BPD, LSM, PKK Desa Sepakat dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.01 28. Pembangunan Gedung BPU Kel. Pendingin dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 70.90 29. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Pembangunan Kantor Camat Terpadu dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 30. Pembangunan Jalan Menuju SMK Pertanian Desa Batuah 1500 x 4 M dengan target sebanyak 700 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.84 31. Pembangunan Gedung BPU Desa Genting Tanah dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.36 32. Rehab Rumah Jabatan Camat dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88.44 33. Pembangunan Kantor Kepala Desa Kembang Jangut dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.7.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.07 34. Pembangunan Mes Kec. Muara Wis 1 Unit dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89.42 35. Pembangunan Kantor Kepala Desa Long Bleh Alok dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.35 36. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Penambahan Ruang Kerja Kantor Camat dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.87 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 37. Pembangunan Lamin Adat Desa Klekat dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88.12 38. Rehap Berat Total Gedung BPU Kelurahan Sari Jaya, dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0 39. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Pembangunan Kantor Kecamatan Terpadu dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp3.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.78 40. Pembangunan Kantor Kepala Desa Lebak Cilong dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.30 41. PEMBANGUNAN GEDUNG BPU KELURAHAN TAMAPOLE dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.89 42. Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82.66 43. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Pembangunan Pasar Ikan Loa janan dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.979.769.004 dan realisasi sampai saat ini 94.61 44. Pembangunan gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp62.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.32 45. Rehap dan Penambahan Stand Pameran dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.08 46. Pembangunan Kantor Pemerintahan di Kelurahan Timbau Tenggarong. dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp- dan realisasi sampai saat ini 0 47. Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Loa Kulu dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp4.648.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82.01 48. Lanjutan Pembangunan Aula dan Kantor Bappemas dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp- dan realisasi sampai saat ini 0 49. Lanjutan Pembangunan Gedung Diklat Bersama dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp19.200.000.009 dan realisasi sampai saat ini 89.65 50. Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp6.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 56.04 51. Pembangunan Pasar Anggana dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp7.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.28 52. Pembangunan Rumah Dinas Pejabat Pimpinan Daerah di Tenggarong dengan target sebanyak 1 unit Dana yang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 digunakan sebesar Rp1.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 66.32 53. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DESA RAPAK LAMBUR dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp950.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.62 54. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KELURAHAN BUKIT BIRU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.64 55. Pembangunan sarana penunjang pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi Kec. Tenggarong, dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.576.765.000 dan realisasi sampai saat ini 78.92 56. Pembangunan gedung Kantor Kelurahan Bukit Biru dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.34 57. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN TENGGARONG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.18 58. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 81.73 59. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN SANGA SANGA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.40 60. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN SEMBOJA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.67 61. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.40 62. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN TABANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.95 63. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN MUARA MUNTAI dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.58 64. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA KECAMATAN MUARA JAWA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0 65. Lanjutan Pembangunan Pasar Samboja dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp3.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82,44 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 66. Rehab SedangBerat Mekanikal Kantor Bupati Kutai Kartangara Blok A, dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.25.479.547.200 dan realisasi sampai saat ini 0 67. Rehab BeratSedang Blok A Kantor Bupati Kutai Kartanegara Interior dan Eksterior dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 68. Audit pelaksanaan kegiatan pembangunan keciptakaryaan bidang Bangunan dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 4.10 Program Peningkat an disiplin aparatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan target sebanyak 780 stel Dana yang digunakan sebesar Rp.650.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85.56 2. Pengadaan Pakaian KORPRI dengan target sebanyak 450 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.429.795.000 dan realisasi sampai saat ini 100 3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan target sebanyak 450 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.419.613.300 dan realisasi sampai saat ini 100 Program peningkat an kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimtek Met ode dan Tekhnik Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Keuangan, dengan target sebanyak 16 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.217.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.05 2. Bimtek Metode dan Tekhnis Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharan dengan target sebanyak 15 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 50.92 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerj a dan keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.89.006.300 dan realisasi sampai saat ini 78.22 2. Inventarisasi Belanja Modal Asset dengan, target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.225.302.400 dan realisasi sampai saat ini 64.18 3. Pengembangan sistem pelaporan program dan SOP Dinas Cipta Karya dan tata Ruang, target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.91 4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.78.158.700 dan realisasi sampai saat ini 92.71 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 5. Penunjang kegiatan penyusunan RKADPA tahun 2014, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.83.092.700 dan realisasi sampai saat ini 99.93 6. Penyusunan Renja tahun 2014, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.74.132.300 dan realisasi sampai saat ini 66,95 7. Penunjang kegiatan penyusunan laporan LPPD dan LKPJ Dinas, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.66.665.300 dan realisasi sampai saat ini 85.98 8. Penunjang kegiatan penyusunan LAKIP, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.74.132300 dan realisasi sampai saat ini 59.98 9. Penataan kearsipan, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.13 10. Penyusunan Pelaporan Pajak, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 80.86 11. Review RENSTRA, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 77.47 12. Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga, dengan target sebanyak 100 Dana yang digunakan sebesar Rp.27.212.932.168 dan realisasi sampai saat ini 70.87 Program pembangunan j alan dan j embat an 1. Pembangunan Jalan Jembatan Lingkungan Permukiman Dan Perumahan Di Desa Lamin Telihan, dengan target sepanjang700 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.89 2. Pelebaran dan Penurapan Jalan Desa Cipari Makmur Kec, Muara Kaman, dengan target sepanjang 250 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.464.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.59 3. Lanjutan Semenisasi Jalan Durian Gg. Akbar Menuju Gg. Nandha Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 125 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.99 4. Pengerasan jalan usaha tani desa karang tunggal RT.10, dengan target sepanjang 350 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.650.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.20 5. Pembuatan badan jalan lingkungan muara pedohon kejalan kabupaten, dengan target sepanjang 1 km Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.09 6. pembangunan jalan lingkungan ulin RT. X desa muara muntai ulu 2 x 180 m, dengan target sepanjang 340 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.379.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.13 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 7. Pembangunan jalan jembatan pertanian RT.IV, dengan target sepanjang 700 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.89 8. Pembangunan Jalan Jembatan Lingkungan Permukiman Dan Perumahan Di Desa Kahala RT 07 dan RT 08, dengan target sepanjang 700 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.941.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.45 9. Pengerasan jalan desa sambera baru, dengan target sepanjang 100 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.125.000.000 dan realisasi sampai saat ini 17.76 10. Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Cipari Makmur Kec. Muara Kaman, dengan target sepanjang 135 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.95 11. pengerasan jalan desa Prangat Baru, dengan target sepanjang 160 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.79 12. Pengerasan Peningkatan Badan Jalan desa Santan Tengah, dengan target sepanjang 125 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.225.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.72 13. Pembangunan Jalan Jembatan RT. 10 Kec. Muara Wis, dengan target sepanjang 400 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.591.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.04 14. SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT.06 JALAN PANDA DESA MANUNGGAL DAYA KEC. SEBULU, dengan target sepanjang 400 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.62 15. Pembangunan Jembatan Pulau Kumala, dengan target sepanjang 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.31.678.802.500 dan realisasi sampai saat ini 85.94 16. Peningkatan dan Pelebaran Gg. Ikhlas Jl. Panjaitan dan Blok A, B, C, D. , dengan target sepanjang 1500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.265.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.46 17. Peningkatan Jalan dilingkungan RT. 20 Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 1500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.064.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.79 18. Peningkatan jalan Poros dilingkungan RT. 17 Desa Loa Duri Kec. Loa Janan, dengan target sepanjang 700 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.47 19. Peningkatan jalan Gang 2 Rt.8 Jl. Imam Bonjol Kel. Melayu Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 150 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.40 20. Lanjutan Semenisasi Jalan Lingkungan Jl. Pasundan desa Rapak Lambur, dengan target sepanjang meterDana yang digunakan sebesar Rp.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.93 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 21. Semenisasi jalan Gg. Langgar Istiqomah Rt. 15 Kel. Loa Ipuh, dengan target sepanjang 250 meterDana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.81 22. Semenisasi jalan Gg. Silaturahmi LDII Mangkuraja Kel. Loa Ipuh, dengan target sepanjang 250 meterDana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.45 23. Semenisasi jalan usaha tani Gg. 05 Mangkurawang, dengan target sepanjang 200 meterDana yang digunakan sebesar Rp.350.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.55 24. Pembangunan jalan Lingkungan Aji Mas Nandai 4, dengan target sepanjang 500 meterDana yang digunakan sebesar Rp.2.120.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.65 25. SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT 10 DUSUN BADAK MAKMUR DESA BADAK ULU KEC.MUARA BADAK, dengan target sepanjang 800 meterDana yang digunakan sebesar Rp.1.276.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.46 26. SEMENISASI JALAN UDANG KEC. TENGGARONG, dengan target sepanjang 359,2 meterDana yang digunakan sebesar Rp.235.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.32 27. LANJUTAN SEMENISASI GG. KELUARGA KEC.LOAJANAN, dengan target sepanjang 80 meterDana yang digunakan sebesar Rp.130.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0 28. Lanjutan Penurapan dan Semenisasi Pemukiman Jalan Selimpat RT. 30 Kelurahan Panji Tenggarong, dengan target sepanjang meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.40 29. Semenisasi Jalan PemukimanSebelah Kantor PWRI Jalan Jelawat, dengan target sepanjang 276 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.200 000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.25 30. Pengurukan GG. Haji Syahran RT.02 Desa Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang, dengan target sepanjang 135,75 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.180 000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.37 31. Peningkatan Jalan GG. Har Desa Badak Baru, dengan target sepanjang 180 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.250 000.000 dan realisasi sampai saat ini 80.96 32. Semenisasi Jalan Lingkungan RT.4,5,7 Desa Loa Pari Kec. Tenggarong Seberang, dengan target sepanjang 744,5 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.375.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.55 33. Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 12 14 Jalan Bangau dan Merpati Desa Sido Mukti Kec. Muara Kaman, dengan target sepanjang 500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.40 000.000 dan realisasi sampai saat ini 100 34. Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang, dengan target Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 sepanjang 800 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000 000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.34 35. Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 14 Jalan Pulau Sulawesi Desa Sumber Sari Kec. Sebulu, dengan target sepanjang 300 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.400 000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.44 36. Pembuatan Jembatan Ulin Pada Jalan Usaha Tani Mekar Jaya Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang, dengan target sepanjang 200 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.350 000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.97 37. Pembuatan Jembatan Ulin Ukuran 2 x 150 Meter RT. 1 Tanggul Samping Sekolah MI Yayasan Al Irsyad Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa, dengan target sepanjang 220 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.300 000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.54 38. Semenisasi GG Suri Jalur Ukuran 4 x 500 Meter Kel. Muara Jawa Ulu RT. 11 Kec Muara Jawa, dengan target sepanjang 500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 39. Lanjutan Semenisasi GG. Kasturi Ukuran 4 x 350 Meter Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa, dengan target sepanjang 300 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.400 000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.42 40. Pembuatan Badan Jalan dan Semenisasi GG. Mangga RT.6 Kel Timbau Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 400 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.500 000.000 dan realisasi sampai saat ini 60.26 41. Perencanaan Infrastruktur dan Kajian Lingkungan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Tabang, dengan target 0 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.0 dan realisasi sampai saat ini 0 42. Lanjutan Semenisasi Gg. Suri Jalur RT.11 Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa, dengan target 0 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.52.879.609 dan realisasi sampai saat ini 70.71 43. Perencanaan Jalan Mangkuraja 10 RT. 70 Kel. Loa Ipuh, dengan target 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.30.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.79 Program pengembangan data informasi 1. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, dengan target 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.69 Program pengembangan kinerj a pengelolaan persampahan 1. Pendataan TPS -TPS di 18 kecamatan, dengan target 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 48.42 2. Pengadaan mesin pencacah sampah organik dan pengayak pupuk organik, dengan target 1 kegiatan Dana Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.69 3. Pembuatan TPS cor beton di 7 Tujuh UPT, dengan target 49 TPS ,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 4. Pengadaan Gerobak Motor, dengan target 1 paket ,Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.94 5. Pengecatan Rumah Dinas TPA, dengan target 1 kegiatan ,Dana yang digunakan sebesar Rp.90.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,55 6. Sosialisasi 3R, dengan target 100 orang,Dana yang digunakan sebesar Rp.230.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.55 7. Pengadaan sarana sosialisasi 3R, dengan target 1 paket,Dana yang digunakan sebesar Rp.120.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.29 8. Pengadaan sarana prasarana pengangkut sampah dan TPA, dengan target 1 paket,Dana yang digunakan sebesar Rp.149.970.000 dan realisasi sampai saat ini 96.92 9. Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Non Organik, dengan target 1 paket,Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.76 10. Penyusunan DED dan Amdal TPA Loa Janan, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.447.509.000 dan realisasi sampai saat ini 0 11. Penurapan Beton penahan sampah dan kolam Lindi, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.3.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.23 12. Pembuatan Kolam Tinja di TPA Bekotok, dengan target 1 paket,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.77 13. Penyediaan Jasa Retribusi Kebersihan Persampahan , dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.46 14. Pembersihan Parit Dalam Kota Tenggarong, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.58 15. Pengurukan Tanah Urug di TPA Bekotok, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.81 16. Peningkatan pelayanan kebersihan, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.175.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.29 17. Pembersihan Sampah-Sampah di Sungai Mahakam, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.23 18. Pengadaan Kendaraan Alat Angkutan alat berat BKPP, dengan target 1 unit,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 19. Pengadaan Gerobak Motor untuk pembersih parit dalam kota Tenggarong, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.49 20. Pengadaan Tong Sampah Beroda, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.17 21. Pembuatan Papan Himbauan,dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.40 22. Pengecatan TPS Dalam Kota Tenggarong, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.65 23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kebersihan, dengan target 1 kegiatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.88 24. Pengadaan Alat Komunikasi Bidang KPP,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.42 25. Pengadaan Countainer Sampah,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.269.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.33 26. Penyusunan Perbup UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang BKPP ,dengan target 1 dokumenDana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 24.64 27. Pembuatan TPS Komunal,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.75 28. Pembuatan Kantor unit TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 83.15 29. Pengadaan Tong Sampah Pilah,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.47 30. Bimtek Pengelolaan Persampahan,dengan target 1 kegiatanDana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.12 31. Pembuatan TPS di 7 Kecamatan,dengan target 49 TPS Dana yang digunakan sebesar Rp.594.075.000 dan realisasi sampai saat ini 40.81 32. Pengadaan alat Berat Excavator,dengan target 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.15 33. Normalisasi Saluran Pembuangan Parit di Kecamatan Tenggarong,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.72 34. Penimbunan Sampah di TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.67 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 35. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.130.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.62 36. Pengecatan Countainer-Countainer,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.50.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.71 37. Pembuatan Gas Metan hasil Pengolahan Sampahdengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.60.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.34 38. Pembuatan Landasan Truck Sampah Di TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.37 39. Semenisasi Jalan TPA Bekotok,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.96 Program Pengembangan Perumahan 1. BOP Pokja perumahan,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 74.01 2. BOP PNPM,dengan target 1 kegiatan Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 68.25 3. BOP PPIP,dengan target 100 Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 60.30 4. Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam Sebulu ,dengan target 33 rumah Dana yang digunakan sebesar Rp.7.260.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.70 5. Peningkatan Jalan Lingkungan di Perumahan Korpri Tenggarong Seberang,dengan target 1500 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82.18 6. BOP SPPIP dan RPKPP,dengan target 1500 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp..110.000.000 dan realisasi sampai saat ini 47.52 7. Lanjutan Pembangunan Rumah Sewa,dengan target 100 unit rumah, Dana yang digunakan sebesar Rp..24.264.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.69 8. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Pemukiman Banjir Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang,dengan Infrastruktur Permukiman, Dana yang digunakan sebesar Rp.6.537.410.563 dan realisasi sampai saat ini 2.09 9. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Pemukiman Banjir Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman,dengan Infrastruktur Permukiman, Dana yang digunakan sebesar Rp.4.376.000.000 dan realisasi sampai saat ini 1.61 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 10. Pemasangan Jaringan Listrik Kawasan Perumahan dan Penerangan Unit Rumah pada Rumah Sewa,dengan target, Dana yang digunakan sebesar Rp.3.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0 11. Pemasangan Jaringan Listrik Kawasan Perumahan dan Penerangan 1 kegiatan Rumah pada Perumahan Akibat Bencana Alam Sebulu ,dengan target, Dana yang digunakan sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0 Program Perencanaan Tat a Ruang 1. Review RDTR Kecamatan Tabang,dengan target1 perkotaan kecamatan, Dana yang digunakan sebesar Rp.575.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.72 2. Review RDTR Loa Janan,dengan target1 dokumen, Dana yang digunakan sebesar Rp.575.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.83 3. Lanjutan Penyusunan RDTR Tenggarong Seberang, dengan target1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.575.000.000 dan realisasi sampai saat ini 84.75 4. Lanjutan Penyusunan RDTR Tenggarong, dengan target1 perkotaan kecamatan, Dana yang digunakan sebesar Rp.575.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.83 5. RDTR Sanga-Sanga, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.58 6. RDTR Anggana, dengan target1 kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 74.52 7. RDTR Muara Jawa, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.40 8. RDTR Samboja, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.97 9. RDTR Muara Badak, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.90 10. RDTR Marang Kayu, dengan target1 perkotaan kecamatan Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.11 11. Pelatihan Teknologi Informasi Spasial, dengan target 10 orang,Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85,11 12. Penentuan Lokasi RTH Publik Perkotaan Loa Janan, Loa Kulu, dengan 2 perkotaan kecamatan,,Dana yang digunakan sebesar Rp.700.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.99 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1. BOP PPSP dan BSPS, dengan 0,50 ,Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 29.85 Program Pemanfaat an Ruang 1. Survei dan Inventarisasi ijin Pemanfaatan Ruang, dengan target 18 kecamatan,Dana yang digunakan sebesar Rp.375.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.84 Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong 1. Lanjutan Pembuatan Drainase RT. 04, RT. 05, RT. 06 Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga, dengan target 600 meter,Dana yang digunakan sebesar Rp.553.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.13 2. Lanjutan Pembuatan Drainase RT. 01, RT. 02, RT. 03 Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga, dengan target 1000 meter,Dana yang digunakan sebesar Rp.999.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.79 3. SemenisasiPembuatan Drainase Desa Senoni Kec. Sebulu, dengan target 373 meter,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.92 Program Penat aan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Sampah, dengan target ,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Lanjutan Pengembangan Kawasan Wisata Waduk Panji Sukarame Tenggarong, dengan target 1 unit , Dana yang digunakan sebesar Rp.13.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.14 2. Pembangunan Gedung Lanjong Bankeu 2014 , dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.6.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88.94 Program Waj ib Belaj ar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Lanjutan Rehabilitasi Total SDN 006 Kec. Loa Janan, dengan target 8 kelas,Dana yang digunakan sebesar Rp.3.675.772.250 dan realisasi sampai saat ini 97,10 2. Lanjutan Pembangunan RKB SDN 020 Tenggarong Seberang, dengan target 3 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.350.000.000 dan realisasi sampai saat ini 75,33 3. Lanjutan Rehabilitasi Total SDN 002 Kec. Muara Jawa, dengan target 2 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.350.000.000 dan realisasi sampai saat ini 71,35 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 4. Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB SDN 008 Kec. Muara Jawa, dengan target 4 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 5. Pembangunan Ruang Kelas SDN 007 Tenggarong, dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,24 6. Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 017 Loa Kulu, dengan target 6 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.955.707.327 dan realisasi sampai saat ini 97,24 7. Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 009 Tenggarong Rumah Penjaga Sekolah, dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.2.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,07 8. Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 020 Tenggarong, dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.036.610.000 dan realisasi sampai saat ini 84,11 9. Rehabilitasi Total Ruang Kelas dan Gedung Kantor SDN 001 SangaSanga, dengan target 3 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,72 10. Pembangunan Ruang Kelas SDN 001 Kota Bangun, dengan target 8 lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.3.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,39 11. Pembangunan Ruang Kelas SDN 002 Tenggarong, dengan target 1 unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.932.500.000 dan realisasi sampai saat ini 91,49 12. Pembangunan Ruang Kelas SDN 012 Anggana, dengan target 3 RKB ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,96 13. Pembangunan Ruang Kelas SDN 004 Muara Wis, dengan target 1 unit,Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,94 14. Pembangunan Ruang Kelas SDN 009 Marang Kayu, dengan target 3 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,88 15. Rehabilitasi Total SDN 022 Samboja, dengan target 4 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,36 16. Rehabilitasi Total SDN Samboja, dengan target 9 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.32.846.856.140 dan realisasi sampai saat ini 93,53 17. Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 014 Muara Jawa, dengan target 1 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 18. Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Loa Janan, dengan target 1 sekolah,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,80 19. Pembangunan Ruang Kelas SMPN 6 Tenggarong, dengan target 6 Lokal ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.965.317.000 dan realisasi sampai saat ini 93,54 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 20. Pembangunan Ruang Kelas SMPN 3 Kembang Janggut, dengan target 1 Unit ,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85,75 21. Pembangunan Ruang Kelas SDN 004 Loa Janan, dengan target 3 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,24 22. Rehabilitasi Total SMPN 1 Kembang Janggut, dengan target 3 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.967.482.000 dan realisasi sampai saat ini 92,95 23. Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Tenggarong, dengan target 1 unit,Dana yang digunakan sebesar Rp.2.144.355.000 dan realisasi sampai saat ini 96,79 24. Rehab dan pembangunan RKB SDN 002 Gn Malang Kec. Samboja, dengan target 4 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.700.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,87 25. Rehab dan pembangunan RKB SDN 027 Kuala Samboja Kec. Samboja, dengan target 6 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.2.210.154.130 dan realisasi sampai saat ini 92,51 26. Pembangunan RKB dan Kantor SMP FILIAL DESA SARI NADI SP.5 KEC. KOTA BANGUN, dengan target 8 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 27. Pembangunan Ruang Kelas SDN 001 Loa Janan, dengan target 8 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.3.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,02 28. Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Kembang Janggut, dengan target 6 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.967.482.000 dan realisasi sampai saat ini 4,15 29. Pembangunan Ruang Kelas SMPN 4 Kota Bangun, dengan target 2 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,00 30. Pembangunan RKB SMPN 9 Loa Kulu, dengan target 3 lokal,Dana yang digunakan sebesar Rp.827.396.186 dan realisasi sampai saat ini 99.61 31. Pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMPN 9 Tenggarong, dengan target 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.3.425.500.000 dan realisasi sampai saat ini 98,53 32. Pembangunan Lab SMPN 2 Muara Jawa, dengan target 1 unit ruang lab Dana yang digunakan sebesar Rp..500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,83 33. Rehabilitasi Total SMPN 1 Tenggarong Seberang, dengan target 1 sekolah Dana yang digunakan sebesar Rp..1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,69 34. Rehab dan pembangunan RKB SDN 030 Teluk Pemedas Kec. Samboja, dengan target 4 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.446.531.000 dan realisasi sampai saat ini 93,40 35. Pembangunan RKB dan Kantor SMP FILIAL DESA SARI NADI SP.5 KEC. KOTA BANGUN, dengan target 6 lokal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Dana yang digunakan sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini95,64 36. Rehabilitasi total gedung SDN 001 Anggana, dengan target 3 RKB Dana yang digunakan sebesar Rp.65.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92,67 37. Rehabilitasi total gedung SDN 012 Sanga-sanga, dengan target 3 lokal + 1 Wc Dana yang digunakan sebesar Rp.1.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,21 38. Rehabilitasi total gedung SDN 010 Kedang Ipil Kota Bangun, dengan target 3 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92,04 39. Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB SDN 024 Loa Janan, dengan target 3 RKB Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 Program Pendidikan Menengah 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rkb SMAN 1 Kota Bangun, dengan target 4 RKB Dana yang digunakan sebesar Rp.63.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,86 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rkb SMAN 2 Tenggarong Seberang, dengan target 4 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.260.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,06 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rkb SMKN 1 Anggana, dengan target 3 RKB Dana yang digunakan sebesar Rp.1500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91,82 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rkb SMKN 1 Samboja, dengan target 6 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp. 2.297.229.760 dan realisasi sampai saat ini 92,42 5. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rkb SMKN 1 Muara Badak, dengan target 6 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,25 6. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rkb SMAN 1 Marang Kayu, dengan target 2 lokal Dana yang digunakan sebesar Rp. 660.000000 dan realisasi sampai saat ini 95,87 7. Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1 Kenohan, dengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87,01 8. Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1 Tenggarong, dengan target 4 Lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.4.336.224.988 dan realisasi sampai saat ini 68,86 9. Pembangunan Ruang Multimedia SMAN 2 Kota Bangun, dengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.40.000.000 dan realisasi sampai saat ini 25,52 10. Pembangunan Lab Komputer SMAN 1 Muara Wis, dengan target 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.520.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90,92 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 11. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 1 Anggana, dengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 7,00 12. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 1 Kembang Janggutdengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.650.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,91 13. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 1 Muara Muntaidengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.600.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,42 14. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 1 Tabangdengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,45 15. Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 2 Muara Badakdengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,04 16. Pembangunan Musholla SMAN 2 Sebuludengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,10 17. Pembangunan Ruang Praktik Pertanian Dan Perikanan SMKN 1 Sebuludengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.977.621.000 dan realisasi sampai saat ini 82,91 18. Gedung Workshop dan Ruang Teori SMKN 1 Sanga- Sangadengan target 6 Lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.1.955.378.762 dan realisasi sampai saat ini 96,72 19. REHAT BERAT KANTOR LAB SERTA PERPUSTAKAAN SMAN 1 MUARA BADAKdengan target 1 Unit Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95,49 20. Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1 Tenggarong Seberangdengan target 3 Lokal Dana yang digunakan sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94,38 Program Rehabilit asi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Peningkatan Jalan Desa Bunga Putih Kec. Marang Kayu dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.39.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86,68 2. Semenisasi dan peningkatan jalan desa Prangat Selatan dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93,47 3. Peningkatan Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Desa Kota Bangun I – III dengan target 380 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.691.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,64 4. Peningkatan Semenisasi Jalan Lingkungn Permukiman Perumahan Desa Wonosari dengan target 150 meter, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Dana yang digunakan sebesar Rp.284.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,35 5. PeningkatanSemenisasi Jalan Lingkungan Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa dengan target 0, Dana yang di gunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.,30 6. PeningkatanSemenisasi Jalan Lingkungan Kel. Tani Bhakti Kec. Samboja dengan target 250 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,97 7. PeningkatanSemenisasi Jalan Lingkungan Kel. Salo Api Darat Kec. Samboja dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,09 8. PeningkatanSemenisasi Jalan Lingkungan Kel. Argo Sari Kec. Samboja dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,94 9. PeningkatanSemenisasi Jalan Lingkungan Kel. Amborawang Laut Kec. Samboja dengan target 250 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,04 10. Semenisasi Gg. Poros II Desa Marghayu Blok B Jonggon A Kec. Loa Kulu dengan target 55 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,28 11. Semenisasi Lanjutan Jalan Erlian Desa Budaya Lekaq Kidau Kec. Sebulu dengan target 110 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,86 12. semenisasi jalan desa Santan Ulu dengan target 0 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,76 13. Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Menuju Jembatan Gantung Sungai Beungen dengan target 330 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.584.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,13 14. Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Desa Umaq Bekuay dengan target 400 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.567.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,53 15. Semenisasi Gang Betutu I,II,III RT. 28 Melayu - Timbau Tenggarong dengan target 410 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90,61 16. Semenisasi Jalan Lais Gg. Kumala Kel. Timbau dengan target 300 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 72,44 17. peningkatan dan semenisasi jalan pemukiman desa bendang raya kec.tenggarong dengan target 270 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97,54 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 18. Peningkatan Semenisasi Jalan desa Sebuntal dengan target 200 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93,39 19. Semenisasi jalan lingkungan desa bukit layang dengan target 135 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92,53 20. Semenisasi jalan SDN 009 Rimba Ayu dengan target 135 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90,73 21. Semenisasi jalan gang madi dengan target 135 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,80 22. Semenisasi Gg. III jalan Jelawat Kel. Timbau Kec. Tenggarong dengan target 500 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 1,70 23. Semenisasi Gg.tabah tembus Gg.Pemenang gunung sentul kec.tenggarong dengan target 0 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90,00 24. Peningkatan semenisasi jalan lingkungan kel.muara jawa tengah jalan ar-rohman kec.muara jawa dengan target 0 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.433.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,46 25. Peningkatansemenisasi jalan lingkungan kel.dondang gang keluarga kec. Muara jawa dengan target 0 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.382.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,61 26. Semenisasi jalan lingkungan dari RT.01 sd RT.02 dusun markarti desa jonggon jaya dengan target 350 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96,32 27. Semenisasi jalan manunggal 17 RT. 06 dan RT. 07 desa ponoragan dengan target 400 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.695.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,75 28. Peningkatan semenisasi jaln lingkungan kel.muara jawa ulu gang rinjani dengan target 120 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,82 29. Semenisasi Gg.pusban kel.muara jawa ulu kec.muara jawa dengan target 160 meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98,56 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1. Pembangunan sarana dan Prasarana kuburan muslimin Desa Loa Kulu Kec.Loa Kulu Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 765.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,07 2. Pembangunan sarana penunjang tempat pemakaman umum gunung Sentul Dengan Target 1 Kegiatan, Dana Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Yang digunakan sebesar Rp.- dan Realisasi sampai saat ini 0 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Jalan Gunung Menyapa Kel. Timbau Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 90,28 4. Pembangunan sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Muara Sembilang Kec. Samboja Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,07 5. Pembangunan sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin jalan Martadinata Handil 8 kecamatan muara jawa Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 90,78 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Desa bangun Sari RT 8 Kec. Loa Kulu Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,50 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana tempat Pemakaman Umum Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 120.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,00 8. Tata Kelola Bidang Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Dengan Target 1 Dokumen, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 92,11 9. Pengecatan Pagar-Pagar Kuburan Muslimin Kec. Tenggararong Dengan Target 3 Lokasi, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 150.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,28 10. Pembangunan sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Kilometer 5 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 630.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,48 11. Pembangunan Sarana Penunjang Tempat pemakaman Umum Alkah Lembonang Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Paket, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 580.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,28 12. Inventarisasi dan indetifikasi Pemakaman di region I dan III Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Target 1 Dokumen, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 455.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,11 13. Lanjutan Semenisasi Jalan Masuk Pemakaman umat Katolik di Kelurahan Jahab RT I Kec. Tenggarong Dengan Target 160 Meter, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 300.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 76,30 14. Pengadaan Kotak Arsip Bidang KPP Dengan Target 100 , Dana Yang digunakan sebesar Rp. 59.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,67 15. Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Pembersih Makam dan Sarana Penunjang di Tempat Pemakaman Dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Target 100, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 140.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,08 16. Pemindahan Makam di Tanjung Kel. Panji Kec. Tenggarong Dengan Target 7 Makam, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 50.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 84,72 17. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Jl.AP.Pranoto Kec. Tenggarong Kel. Sukarame Dengan Target 100, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 30.228.970 dan Realisasi sampai saat ini 93,33 18. Pengadaan Perlengkapan Sarana di Areal Pemakaman Dengan Target 100, Dana Yang digunakan sebesar Rp. 120.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,93 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Olah Raga 1. Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana DISPORA di Jalan Lapangan Tenis Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 11.980.500.000 dan Realisasi sampai saat ini 86,15 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana DISPORA di Kelurahan Panji Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 4.780.551.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,47 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Penunjang DISPORA di Stadion Rondong Demang Kec. Tenggarong Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 2.964.200.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,22 4. Pembangunan Stadion Mini di kec. Samboja Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 2.964.200.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,44 5. Pembangunan Landscape Kawasan Stadion Rondong Demang Dengan Target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 1.960.217.000 dan Realisasi sampai saat ini 74.67 rogram Pengelolaan Ruang Terbuka Hij au RTH 1. Pemeliharaan RTH Dengan Target 29 LokasiKegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 3.787.700.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,77 2. Rehab Taman Palagan Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 550.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 93,92 3. Peremajaan dan Perbaikan Canstieen Median Jalur dua Simpang empat unikarta sd simpang tiga bukit biru Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 89,56 4. Peremajaan Taman Median Jln. Jend. Sudirman sd KH. Akhmad Muksin Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 150.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,94 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 5. Peremajaan Taman Lokasi Kolam Renang dan Lapangan Tenis Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. dan Realisasi sampai saat ini 0 6. Peremajaan Taman - Taman Simpang Dalam Kota Tenggarong Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,36 7. Lanjutan Pembuatan Taman Bermain Lapangan PemudaTaman Ulin Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 700.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 88,02 8. Peremajaan Taman Simpang Tiga Jln. Patin – Udang Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 100.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,87 9. Pembuatan Taman Di BUFFERZONE SIMPANG TIGA Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 250.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 93,94 10. Pengadaan Pot dan Bunga Bougenville Dengan Target 1 paket dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,34 11. Pengecatan Pohon Peneduh dalam Kota Tenggarong Dengan 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 95,92 12. Penebangan dan Pemangkasan Pohon Peneduh Rawan Tumbang Dengan Target 1 Kegiatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 95,76 13. Pengadaaan Kendaraan Operasional Pertamanan Roda 4 Empat Dengan Target 1 Paket, dana yang digunakan sebesar Rp. 550.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,64 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan Dengan Target 1 Paket , dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,88 15. Pengadaan Pot dan Bunga Waduk Suka Rame Dengan Target 1 Paket , dana yang digunakan sebesar Rp. 199.576.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,19 16. Pengadaan Bibit Tanaman Hias Dengan Target pohon, dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,13 17. Pengadaan dan Penanaman Pohon Peneduh Dengan Target pohon, dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 96,02 18. Pengadaan Gerobak Sampah Bermotor Dengan Target unit dana yang digunakan sebesar Rp. 150.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 85,85 19. Pengadaan dan Penanaman Pohon Peneduh Kecamatan Tenggarong Dengan Target unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 57.615.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,34 20. Dekoratif Pot Bunga Turap Pulau Kumala dan Penambahan Media Tanam Dengan Target unit, dana Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 yang digunakan sebesar Rp. 152.491.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,07 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru- Paru Rumah Sakit Mata 1. Pekerjaan Landscape dan Turap RSUD Dayaku Raja Kota Bangun Bantkeu-Prov Dengan Target 700 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 10.500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 52,86 Program Pengembangan Kinerj a Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Pembangunan jaringan air bersih air minum intake Bekotok dan intake Muara jawa dengan Target 1 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp. 4.538.320.250 dan Realisasi sampai saat ini 99,55 2. Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Accessorisnya Dia. 12, 10, dan 8 Kec. Loa Janan dengan Target 2.819 Meter , Dana yang digunakan sebesar Rp. 3.323.612.250 dan Realisasi sampai saat ini 90,00 3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Accesoriesnya Desa Bukit Raya Kec. Samboja dengan Target 1 paket , Dana yang digunakan sebesar Rp. 7.126.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,40 4. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Kec. Sanga-Sanga dengan Target 600 Meter, Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan Realisasi sampai saat ini 0 5. Pemasangan Air Bersih RT. 07 Pondana Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai dengan Target 3.010 Meter, Dana yang digunakan sebesar Rp. 549.937.625 dan Realisasi sampai saat ini 99,84 6. Pengadaan Jaringan PDAM SR Sambungan Rumah Kel. Sanga-Sanga Muara dengan Target 196 Unit, Dana yang digunakan sebesar Rp. 500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,78 7. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air bersih Accessoriesnya Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang dengan Target 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp. 3.641.845.250 dan Realisasi sampai saat ini 96,90 8. Pembangunan Sarana Air Bersih WTP Desa Rapak Lambur Tenggarong dengan Target 1 Paket, Dana yang digunakan sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 91,61 9. PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI AIR BERSIH MENUJU RUMAH SAKIT TENGGARONG SEBERANG dengan Target 1 Paket, Dana yang digunakan sebesar Rp. 500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,45 10. Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Salok Cela Kecamatan Muara Badak dengan Target 1 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Dokumen Perencanaan, Dana yang digunakan sebesar Rp. 110.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 55,95 11. Perencanaan Pengadaan Jaringan Distribusi Air Bersih dan Accssesorisnya Desa Bukit Raya Menuju Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja dengan Target 1 Dokumen Perencanaan, Dana yang digunakan sebesar Rp. 73.688.311 dan Realisasi sampai saat ini 84,23 12. Perencanaan Optimalisasi Instalasi Air Bersih, Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air baku Air Bersih Desa Salok Api Kecamatan Samboja dengan Target 1 Dokumen Perencanaan, Dana yang digunakan sebesar Rp. 74.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 82.79 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Accessorisnya Desa Muara Pantuan Kec. Anggana dengan Target 1 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Realisasi sampai saat ini - 14. Perencanaan Pemasangan Jaringan Pipa dan Perpompaan Serta Pembuatan Reservoar Kapasitas 200 M3 Kecamatan Sebulu dengan Target 1 Dokumen Perencanaan , Dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 30,76 15. Perencanaan Pembangunan Intake di Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu dan Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman dengan Target 1 Dokumen Perencanaan, Dana yang digunakan sebesar Rp. 700.000.000 dan Realisasi sampai saat ini - Program Pengembangan Wilayah St rategis dan Cepat Tumbuh 1. Monitoring dan Evaluasi Kecipta Karyaan Tahun 2014 dengan target 18 Kecamatan, dana yang digunakan sebesar Rp. 600.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 97,76 2. Pembangunan Gedung Pengembangan Pusat Souvenir dan Produk UKM Ex. Pasar Seni Kec.Tenggarong dengan target 1 Unit, dana yang digunakan sebesar Rp. - dan Realisasi sampai saat ini 0 3. Lanjutan Pembangunan Joging Track Taman Kota di Tepi Sungai Mahakam dengan target 1 unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 24.580.380.000 dan Realisasi sampai saat ini 92,94 4. Rehab Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong dengan target 1 unit , dana yang digunakan sebesar Rp. 2.750.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 88,57 5. Lanjutan Pembangunan Pasar Mangkurawang Tenggarong dengan target 1 unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 98,149.014.301 dan Realisasi sampai saat ini 99,79 6. Amdal IT Park Tenggarong dengan target 1 Dokumen, dana yang digunakan sebesar Rp. 829.757.000 dan Realisasi sampai saat ini 94,21 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 7. Amdal Jembatan menuju Pulau Kumala dengan target 1 Dokumen, dana yang digunakan sebesar Rp. 617.852.150 dan Realisasi sampai saat ini 98,31 8. Amdal Waterpark dengan target 1 dokumen, dana yang digunakan sebesar Rp. 675.307.150 dan Realisasi sampai saat ini 88,47 9. Pemasanagan Instalasi Lampu dan Flapon Pada Bangunan Pendopo Kesultanan Kutai Kartanegara dengan target 1 unit, dana yang digunakan sebesar Rp. 150.000.000 dan Realisasi sampai saat ini - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Peningkatan Infrastruktur Desa - Desa Di Kecamatan Loa Janan dengan target 800 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 1.475.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,27 2. Peningkatan Infrastruktur Desa-Desa di Kecamatan Anggana dengan target 800 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 1.500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 89,51 3. Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Desa Sidomulyo dengan target 330 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 600.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 89,54 4. Peningkatan Infrastruktur Desa - Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang dengan target 800 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 1.475.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 89,64 5. Pembuatan jalan desa usaha tani desa sidomukti dengan target 300 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 450.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 98,25 6. BOP Perhitungan Pembebasan Bangunan Taksasi dengan target 100 , dana yang digunakan sebesar Rp. 120.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 27,05 7. Peningkatan Infrastruktur Desa - Desa Di Kecamatan Muara Badak dengan target 800 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 86.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 90,91 8. Peningkatan semenisasi jalan lingkungan kel.muara jawa ilir jalan usaha tani kec.muara jawa dengan target 300 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 500.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 49,90 9. PEMBUATAN BADAN JALAN DAN PENGERASAN RT 04 DESA BATU BATU KEC.MUARA BADAK dengan target 250 Meter, dana yang digunakan sebesar Rp. 400.000.000 dan Realisasi sampai saat ini 85,49 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dilihat dari realisasi keuangan, dari alokasi belanja sebesar Rp. 716. 326. 092. 608, 00 yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 37. 767. 352. 665, 00 , belanja barang jasa Rp. 108. 909. 123. 665, 00, dan belanja modal Rp. 569. 649. 616. 278, 00 dapat direalisasikan sebesar Rp. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

505. 055. 109. 940, 00 88, 66

dan Sisa Anggaran

64. 594. 506. 338, 00

d. Permasalahan dan Solusi Daya serap anggaran mencapai 60, 56 terrealisasi dan 39, 44 tidak terrealisasi.untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dibidang pengelola keuangan dan pelaksana tehnis kegiatan serta peningkatan koordinasi lebih intensip. Memperhatikan pencapaian indikator kinerja sektor pekerjaan umum dikemukakan permasalahan bahwa untuk program pembangunan jalan dan jembatan selama ini masih dilaksanakan oleh 2 Dinas yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas cipta karya,solusinya adalah sebaiknya dilaksanakan oleh 1 Dinas saja yaitu Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, hal ini untuk menjaga agar tidak ada lagi tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua dinas tersebut. 5. URUSAN PENATAAN RUANG Dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Pencapaian program dan kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu Anggaran Rp 18.536.000,- telah terlaksana sebanyak 3.035 lembar dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.297.000,- atau 33.97. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 33.93 Dikarenakan kegiatan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan surat masuk dan surat keluar. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu anggaran Rp. 405.000.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 302.061.765,- atau 74.58. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Pagu Anggaran Rp 9.960.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 9.960.000,- atau 100. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional dengan Pagu Anggaran Rp.18.000.000,- telah terlaksana sebanyak 54 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.10.541.900,- atau 58,57. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 5 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan Pagu Anggaran Rp.1.321.994.480,- Telah dilaksanakan sebanyak 67 Orang dan anggaran yang terealisasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 sebesar Rp. 909.700.850,- atau 68.81. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.267.252.320,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 197.908.150,- atau 74,05. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Pagu Anggaran Rp. 203.701.000,- telah terlaksana sebanyak 32 Jenis dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 200.188.500,- atau 98,28. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran Rp. 332.812.000,- telah terlaksana sebanyak 400 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 256.340.250,- atau 77,02. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 9 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp. 57.701.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 54.004.000,- atau 93,59 . dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp.139.315.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 59.691.000,- atau 42,85. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan Anggaran Rp. 122.120.000,- telah terlaksana sebanyak 16.030 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 117.595.000,- atau 96,29 . dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 12 Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp. 382.177.000,- telah terlaksana sebanyak 8.200 Porsi Makanan dan Minuman dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 312.802.000,- atau 81,85. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Anggaran Rp. 558.076.420,- telah terlaksana sebanyak 165 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 481.979.090,- atau 86,36. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan Anggaran Rp. 458.500.000,- telah terlaksana sebanyak 65 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 297.191.600,- atau 64,82. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100. Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan Anggaran Rp.597.920.800,- telah terlaksana sebanyak 3 Jenis dari 7