12 650. 000 868. 733. 200 Kebij akan Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN REALISASI 18. Rehab Puskesmas Tabang 100 100 250.000.000 231.390.900 19. Renovasi Puskesmas Kahala 100 100 499.770.000 416.218.000

L. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-Paru Rumah Sakit Mata 36. 455. 113. 156 27. 835. 331. 629 1. Pengadaan Mebelair RS Dayaku Raja Kota Bangun 100 55 4.500.000.000 2.474.994.950 2. Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak dan Kembang Janggut 100 100 2.814.400.000 2.180.192.061 3. Operasional RS. Dayaku Raja Kota Bangun 100 100 17.646.815.156 12.390.679.018 4. Pengadaan Obat-obatan RS. Dayaku Raja Kota Bangun 100 100 2.500.000.000 2.093.605.400 5. Perluasan Pembangunan RS. Dayaku Raja Kota Bangun 100 100 8.245.898.000 8.200.958.500 6. Pengembangan Master Plan RS Dayaku Raja Kota Bangun 100 66,16 748.000.000 494.901.700 M Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 93. 917. 221. 615 93. 908. 902. 767 1. Kemitraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kutai Kartanegara 100 100 93.317.221.615 93.312.673.410 2. Operasional UPTD Jamkesda 100 100 600.000.000 596.229.357 N. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

100. 000. 000 95. 750. 000

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100 100 100.000.000 95.750.000

O. Program Dukungan Manaj emen

Kesehatan Modern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

6. 583. 102. 000 4. 50. 529. 686

1. Program Peningkatan Kualitas Informasi 100 68,30 601.160.000 410589.200 2. Penguatan Manajemen Puskesmas Melalui Supervisi Terpadu 100 42,30 700.128.000 297.038.000 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 61,33 150.000.000 66.253.000 4. Revitalisasi Sistem Kesehatan 100 85,33 300.000.000 255.988.130 5. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 100 82,87 3.500.000.000 2.900.417.156 6. Manajemen Pengelolaan Keuangan 100 93,11 237.600.000 221.238.100 7. Manajemen Kepegawaian 100 73,63 195.000.000 143.576.300 8. Manajemen Umum dan Pengelolaan Aset Kesehatan 100 89,97 360.000.000 323.887.800 9. Pengembangan Regulasi Kesehatan 100 35,66 252.594.000 90.072.100 10. Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 100 49,36 286.620.000 141.468.900

P. Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Anak 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Anak Remaja 100 85,24 427.200.000 364.140.625

Q. Program Pengendalian Penyakit dan

Surveilans 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 100 39,80 350.000.000 139.284.500 2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100 75,23 250.000.000 188.077.060 3. Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 100 40,10 1.171.183.200 469.663.200 4. Peningkatan Imunisasi 100 88,92 300.000.000 266.757.000 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp. 356.557.955.604,23 Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu enam Ratus Empat Rupiah terdiri dari :  Belanja tidak langsung Rp. 90.165.595.945,23  Belanja langsung Rp. 266.392.359.659,00 1. Belanja Pegawai Rp. 3.289.643.470,00 2. Belanja Barang Jasa Rp. 203.985.925.054,00 3. Belanja Modal Rp. 59.116.791.135,00 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp. 328.714.488.527,00 Tiga ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 empat ratus delapan puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh rupiah terdiri dari :  Belanja tidak langsung Rp. 90.111.434.171,00  Belanja langsung Rp. 236.603.054.356,00 1. Belanja Pegawai Rp. 2.879.487.885,00 2. Belanja Barang Jasa Rp. 183.162.637.831,00 3. Belanja Modal Rp. 52.560.928.640,00 Adapun pelaksana urusan desentralisasi ini Dinas Kesehatan dibantu oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat PUSKESMAS, UPTD Jamkesda, UPTD Gudang Farmasi serta UPTD Elektromedik dan jaringannya. d. Permasalahan dan Solusi 1 Permasalahan Permasalahan di bidang Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 adalah masih kurang optimalnya cakupan dan kualitas Pelayanan Kesehatan, hal ini mengakibatkan belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal SPM di bidang Kesehatan, diantaranya adalah relatif masih tingginya Angka Kematian Ibu AKI dan Bayi AKB, masih rendahnya kualitas Sanitasi, masih ditemukan kasus balita dengan Gizi Buruk, pelayanan kesehatan kepada anak Sekolah Dasar yang kurang masih rendah. Pelayanan yang kurang optimal disebabkan oleh: a Input  Belum proporsionalnya distribusi tenaga teknis kesehatan yang ada meskipun secara kuantitas jumlah tenaga teknis kesehatan telah mencukupi akan tetapi sebagian besar tenaga kesehatan yang ada bekerja di kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan sedangkan di kecamatan lainnya masih belum memenuhi standar jumlah tenaga yang diperlukan. Tenaga Kesehatan yang dimaksud adalah dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, Gizi, Apoteker, Sanitarian dan Laboran. Disisi yang lain, masih banyak Puskesmas, Puskesmas Pembantu Pusban dan Pondok Bersalin Desa Polindesbelum terpenuhinya tenaga tersebut.  Lemahnya kepemimpinan leadership pada sebagian Kepala Puskesmas.  Lemahnya perencanaan baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan sehingga berpengaruh terhadap kegiatan program.  Kurangnya sarana transportasi ambulans dan mobil operasional pada Puskesmas di daerah hulu yang mengakibatkan system rujukan tidak berjalan dengan baik. Pada Puskesmas yang mempunyai ambulans juga kurang tepat karena