893, 08 000. 00 600, 306, 750. 00 Program Penyediaan Data Informasi Tuj uan :

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

95. 11 343, 432, 000. 00

36 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Peraturan 300,868,400.00 294,406,600.00 97.85 6,461,800.00 37 Bimbingan Teknis Kepegawaian,Administrasi Perjalanan,Teknis Kearsipan 890,034,200.00 875,293,900.00 98.34 14,740,300.00 38 Bimbingan Teknis Protokoleran dan Persidangan 300,882,400.00 279,385,500.00 92.86 21,496,900.00 39 Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD 329,422,000.00 319,316,600.00 96.93 10,105,400.00 40 Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Pelaporan dan Verifikasi SPJ SKPD 674,623,600.00 645,744,600.00 95.72 28,879,000.00 41 Bimbingan Teknis Mengenai Mekanisme Pembukuan dan Penyusunan Pertanggung jawaban Keuangan SKPD 676,725,400.00 645,664,200.00 95.41 31,061,200.00 42 Bimbingan Tekhnis Mengenai Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD 489,210,500.00 470,808,400.00 96.24 18,402,100.00 43 Bimbingan Tekhnis Mengenai Sistem dan Prosedur Panatausahaan Keuangan SKPD 1,360,732,500.00 1,276,339,400.00 93.80 84,393,100.00 44 Workshop ASDEKSI 327,313,100.00 306,980,600.00 93.79 20,332,500.00 45 Bimbingan Teknis Mengenai Penyusunan Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 658,740,000.00 591,472,700.00 89.79 67,267,300.00 46 Bimbingan Tekhnis Mengenai Pedoman Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik dan Penyusunan Kontrak 330,647,900.00 317,410,300.00 96.00 13,237,600.00 47 Bimbingan Tekhnis Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Dilingkungan Sekretariat DPRD 351,961,800.00 334,919,600.00 95.16 17,042,200.00 48 Peningkatan Kapasitas Dokumentasi Kehumasan Sekretariat DPRD 325,950,000.00 315,937,400.00 96.93 10,012,600.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan

780, 348, 600. 00 746, 709, 400. 00

95. 69 33, 639, 200. 00

49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 62,576,000.00 54,834,000.00 87.63 7,742,000.00 50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 40,148,000.00 39,998,000.00 99.63 150,000.00 51 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36,468,000.00 36,368,000.00 99.73 100,000.00 52 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 38,193,000.00 37,393,000.00 97.91 800,000.00 53 Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD 104,509,600.00 89,613,600.00 85.75 14,896,000.00 54 Penyusunan RENJA Set. DPRD kab. Kukar 209,676,000.00 203,892,000.00 97.24 5,784,000.00 55 REVIU RENSTRA Tahun 2010 - 2015 Set DPRD Kab. KUKAR 288,778,000.00 284,610,800.00 98.56 4,167,200.00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 50, 203, 634, 600. 00

37, 139, 735, 639. 00 73. 98

13, 063, 898, 961. 00

56 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda 701,590,000.00 684,067,500.00 97.50 17,522,500.00 57 HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh 726,025,000.00 700,510,250.00 96.49 25,514,750.00