Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Anggaran DPA dikeluarkan sebagai syarat unt uk melaksanakan kegiat an.
e. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang t imbul dalam melaksanakan program dan kegiat an dinas pet ernakan dan kesehat an Hewan adalah :
1. Permasalahan
a. Let ak geograf is yang cukup bervariat if dan luasnya
wilayah kabupat en Kut ai Kart anegara, menyebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan sehingga
masyarakat pet ani pet ernak kurang t ersent uh oleh adanya t eknologi dan inf ormasi pet ernakan.
b. Pembangunan pet ernakan diarahkan dalam rangka
peningkat an sebesar-besarnya part isipasi masyarakat dan swast a. Pemerint ah berperan memf asilit asi peningkat an
part isipasi masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis dan peningkat an ket ahanan pangan sert a
kecukupan daging. Namun kenyat aannya alokasi dana bidang pet ernakan t idak mampu memenuhi aspirasi dan
program kecukupan daging.
c. Kebut uhan akan bibit t ernak masih mendat angkan dari
daerah lain, hal ini dikarenakan kurangnya produksi bibit t ernak populasi dasar t ernak sapi sebanyak 60. 000 ekor
belum t ercapai di Kabupat en Kut ai Kart anegara sehingga alokasi pengadaan bibit t ernak menj adi besar.
2. Solusi
a. Dalam rangka mengopt imalkan pengawasan dan
pembinaan bidang pet ernakan maka dilakukan pengadaan kader-kader pet ernakan di pedesaan.
b. Dalam rangka memenuhi aspirasi t ernak, sarana dan
prasarana pet ernakan masyarakat bidang pet ernakan hendaknya pemerint ah Kabupat en Kut ai Kart anegara
dapat mengalokasikan dana yang lebih unt uk bidang pet ernakan.
c. Dalam rangka pemenuhan akan bibit t ernak maka
diupayakan unt uk memproduksi bibit t ernak melalui program pengembangan yang t elah di canangkan.
a. Pencapaian program dan kegiat an
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pencapaian kinerj a urusan pilihan pada Dinas Perkebunan Dan Kehut anan Kabupat en Kut ai
Kart anegara, maka pada Tahun Anggaran 2013 mendapat alokasi APBD sebesar Rp. 63. 406. 941. 968, - dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 51. 916. 726. 551, -. Besaran alokasi t ersebut t erbagi at as t iga yait u urusan umum
sebesar Rp. 10. 985. 233. 950, urusan perkebunan sebesar Rp. 31. 318. 674. 350, dan urusan kehut anan sebesar
Rp. 21. 103. 033. 668.
Khusus unt uk urusan perkebunan dari t ot al alokasi sebesar Rp. 31. 318. 674. 350 sampai dengan akhir desember 2013 mampu
direalisasikan sebesar Rp. 28. 054. 974. 639 at au 89, 58.
3. URUSAN KEHUTANAN
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
a. Program dan kegiat an
Dalam rangka mengimplement asikan st rat egi dan kebij akan yang t elah dit et apkan di bidang perkebunanan dan kehut anan, Dinas
Perkebunan Dan Kehut anan Kabupat en Kut ai Kart anegara menuangkannya dalam bent uk program sebanyak 14 program dan
kegiat an sebanyak 99 kegiat an, dengan rincian sebagai berikut : 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiat an program ini adalah :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan List rik
3. Penyediaan Jasa Peralat an dan Perlengkapan Kant or
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional 5.
Penyediaan Jasa Administ rasi Keuangan 6.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralalat an Kerj a 7.
Penyediaan Alat Tulis Kant or 8.
Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan 9.
Penyediaan Komponen Inst alasi List rik Penerangan Bangunan Kant or
10. Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang-
Undangan 12.
Penyediaan Bahan Logist ik Kant or 13.
Penyediaan Makanan dan Minuman 14.
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsult asi ke Luar Daerah 15.
Penyediaan Jasa Pendukung Non PNS 16.
Rapat -rapat Kordinasi dan Konsult asi Dalam Daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pengadaan Mebeleur 2.
Pemeliharaan Rut in Berkala Gedung Kant or 3.
Pemeliharaan Rut in Berkala Kendaraan Dinas Oprasional 4.
Rehabilit asi Sedang Berat Gedung Kant or
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tert ent u
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiat an program ini adalah : 1.
Sosialisasi Perat uran Perundang-undangan 2.
Bimbingan dan Pelat ihan Teknis Pegawai
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan Kegiat an program ini adalah :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikht isar Realisai
Kinerj a SKPD 2.
Perencanaan, Monit oring dan Evaluasi Kegiat an 3.
Invent arisasi Barang Milik Daerah
6 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pembent ukan Kesat uan Pengelolaan Hut an Produksi DAS Belayan DAK 2014
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2. Pembent ukan Kesat uan Pengelolaan Hut an Produksi Delt a
Mahakam DAK 2014 3.
Pengembangan Kelembagaan, Sosialisasi dan Oprasionalisasi KPHP Delt a Mahakam
7 Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pengembangan dat a Base dan Sinkronisasi Dat a St at ist ik
8 Program Peningkatan Kesej ahteraan Petani
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kembang Janggut 2.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tenggarong Seberang 3.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Sanga-sanga 4.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Anggana 5.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tenggarong 6.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Kaman 7.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Jawa 8.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muarawis 9.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Loa Kulu 10.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Badak 11.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kot a Bangun 12.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Munt ai 13.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Samboj a 14.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Loa Janan 15.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Marangkayu 16.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Sebulu 17.
Pengawasan Monit oring Ij in Usaha Perkebunan 18.
Pelat ihan Pengolahan Sabut dan Tempurung Kelapa 19.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tabang 20.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kenohan 21.
Pembinaan Pet ani Plasma 22.
Pelat ihan Teknik Bididaya Perkebunan
9 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pendamping Kegiat an Penghij auan DBH SDA DR 2.
Peningkat an Kemampuan Teknis Manaj erial Pet ani RHL 3.
Pendamping Kegiat an Reboisasi DBH SDA DR 4.
Pendamping Kegiat an Penghij auan DBH SDA DR 5.
Peningkat an Kemampuan Teknis Manaj erial Pet ani RHL 6.
Pendamping Kegiat an Reboisasi DBH SDA DR 7.
Penghij auan Lingkungan dan Pembangunan Persemaian 8.
Pembanganan Hut an Kot a 9.
Pembinaan Kegiat an Perusahaan Pengada Pengada Bibit Terdaf t ar HTI dan TPTI
10. Usaha Rehabilit asi Lahan Non Bididaya Kehut anan Di Desa
Mandiri 11.
Pengembangan Aneka Usaha Kehut anan 12.
Penunj ang Kebun Bibit Desa Kebun Bibit Rakyat 13.
Invent arisasi Lokal Kegiat an Rehabilit asi Hut an dan Lahan Tahun 2015
14. Rehabilit asi Pada Kawasan Delt a Mahakam dan Kawasan
Pesisir 15.
Rehabilit asi Kawasan Danau dan Perairan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
16. Rehabilit asi Hut an dan Lahan Reboisasi DBH SDA DR
17. Rehabilit asi Hut an dan Lahan Penghij auan DBH SDA DR
10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian Perkebunan Kegiat an program ini adalah :
1. Pameran Exspo dalam dan Luar Daerah dan Pengadaan
Bahan Pameran dan Promosi At as Hasil Perkebunan Unggulan Daerah
2. Pengelolaan Inf ormasi Harga Pasar Hasil Produksi
Perkebunan
11 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Perlindungan Hut an dan Lahan
2. Sosialisasi Kegiat an Kecil menanam Dewasa Memanen
KMDM 3.
Part isif asi Penyampaian Inf ormasi Perlindungan Hut an dan Konservasi SDA
4. Pengamanan Hut an dan Hasil Hut an di Kab. Kukar
5. Pencegahan dan Pengendalain Kebakaran Hut an dan
Lahan 6.
Pengelolaan Kawasan konservasi Lokal 7.
Perlindungan Habit at dan Sat wa Liar 8.
Pelat ihan Aneka Usaha Kehut anan 9.
Pelat ihan Aneka Usaha Tanaman Eks. Penas Sekt or Kehut anan
10. Pelat ihan Penyuluh Kehut anan Swadaya Masyarakat
PKSM 11.
Penunj ang oprasional Pokj a TKLH LK REDD+ Kkabupat en Kut ai Kart anegara
12 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian Perkebunan Kegiat an program ini adalah :
1. Pengembangan Sarana Panen dan Pasca Panen Komodit i
Perkebunan
13 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pengawasan IUPHHK-HA HT Wilayah Kabupat en Kut ai Kart anegara
2. Pembinaan Penat aan Hasil Hut an
3. Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Kawasan Hut an
dan IPPKH 4.
Rekonsiliasi DanaBagi Hasil Penerimaam Negara Bukan Paj ak Sekt or Kehut anan
14 Program Peningkatan produksi Pertanian Perkebunan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pemeliharaan Kebun Dinas 2.
Pengembangan Karet Rakyat 3.
Penyediaan Saran Perlindungan Perkebunan 4.
Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat 5.
Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan 6.
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Bagi Pet ani
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
7. Pembinaan dan Pengawasan Bibit Perkebunan
8. Indent if ikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma
9. Pengadaan Sarana Produksi Berupa Pupuk dan Herbisida
Int ensif ikasi Tanaman Perkebunan 10.
Rehab Tanaman Lada 11.
Pengembangan Tanaman Kelapa, Aren, Kelapa Sawit dan Karet Di Desa Mandiri
12. Pendamping TP APBN 2014
13. Pemant auan, Penyiapan dan Pemanf aat an Pot ensi Lahan
Perkebunan 14.
Bant uan Pupuk Kelompok Tani Mekar Sari, Tani Makmur, Tani Lest ari, Suka Maj u Desa Manunggal Jaya Kec. Sebulu
15. Pengadaan Benih Sawit di Kecamat an Kot a Bangun, Muara
Munt ai, Muara Wis, Kenohan, Kembang j anggut dan Tabang
b. Pencapaian program dan kegiat an
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiat an program ini adalah : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dari t arget kinerj a berupa penyediaan j asa surat menyurat
sebanyak 1. 010 Lembar, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya penyediaan j asa surat
menyurat sebanyak 1. 010 Lembar 100.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan List rik
Dari t arget kinerj a berupa Biaya Telpon, Air, List rik dan TV Kabel sebanyak 948 Rekening 12 Bulan, t elah direalisasi
sampai akhir t ahun anggaran berupa dibayarnya Biaya Telpon, Air, List rik dan TV Kabel sebanyak 636 Rekeing 12
Bulan67, 09.
3. Penyediaan Jasa Peralat an dan Perlengkapan Kant or
Dari t arget kinerj a berupa j asa peralat an dan perlengkapan kant or sebanyak 5 Jenis, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa j asa peralat an dan perlengkapan kant or sebanyak 5 Jenis 100.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional Dari t arget kinerj a berupa j asa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan Dinas oprasional sebanyak 21 Unit Roda 4 dan 186 Unit Roda 2, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran
berupa j asa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas oprasional sebanyak 21 Unit Roda 4 dan 186 Unit Roda 2
100.
5. Penyediaan Jasa Administ rasi Keuangan
Dari t arget kinerj a berupa j asa administ rasi keuangan sebanyak
840 Orang, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran j asa administ rasi keuangan sebanyak
712 Orang 84, 76.
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralalat an Kerj a
Dari t arget kinerj a berupa j asa perbaikan dan peralat an kerj a sebanyak 130 Unit , t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa j asa perbaikan dan peralat an kerj a sebanyak 130 Unit 100.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
7. Penyediaan Alat Tulis Kant or
Dari t arget kinerj a berupa alat t ulis kant or sebanyak 78 Jenis, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa alat
t ulis kant or sebanyak 78 Jenis100. 8.
Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan Dari t arget kinerj a berupa barang cet akan, penggandaan dan
penj ilidan sebanyak 8 j enis, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa barang cet akan, penggandaan dan
penj ilidan sebanyak 8 j enis 100.
9. Penyediaan Komponen Inst alasi List rik Penerangan Bangunan
Kant or Dari t arget kinerj a berupa komponen inst alasi
list rik penerangan bangunan kant or sebayak 11 Jenis, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa komponen
inst alasi list rik penerangan bangunan kant or sebayak 11 Jenis 100.
10. Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or
Dari t arget kinerj a berupa peralat an dan perlengkapan kant or berupa 12 j enis, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran
berupa peralat an dan perlengkapan kant or berupa 12 j enis 100.
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang-
Undangan Dari t arget kinerj a berupa Surat Kabar, Maj alah Buku
sebanyak 10. 144 Eksemplar, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa Surat Kabar, Maj alah Buku sebanyak
10. 144 Eksemplar100.
12. Penyediaan Bahan Logist ik Kant or
Dari t arget kinerj a berupa penyediaan bahan logist ik kant or sebanyak 23 Jenis, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa penyediaan bahan logist ik kant or sebanyak 23 Jenis 100.
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dari t arget kinerj a berupa makanan dan minuman rapat sebanyak 10. 063
Kot ak, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa makanan dan minuman rapat sebanyak
9. 215 Kot ak 91, 57. 14.
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsult asi ke Luar Daerah Dari t arget kinerj a berupa rapat , koordinasi dan konsult asi
keluar daerah sebanyak 43 Orang Hari, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya rapat ,
koordinasi dan konsult asi keluar daerah sebanyak 43 Orang Hari 100.
15. Penyediaan Jasa Administ rasi Tenaga Pendukung Non PNS
Dari t arget kinerj a berupa t enaga pendukung Non PNS sebanyak 1. 400 Orang, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa t enaga pendukung Non PNS sebanyak 1. 380 Orang 98, 55.
16. Rapat -rapat Koordinasi dan Konsult asi Dalam Daerah
Dari t arget kinerj a berupa rapat , koordinasi dan konsult asi dalam daerah sebanyak 136 Orang Hari, t elah direalisasi
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
sampai akhir t ahun anggaran berupa rapat , koordinasi dan konsult asi dalam daerah sebanyak 134 Orang Hari 98, 53.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pengadaan Mebeleur Dari t arget kerj a berupa Mebeleur sebanyak 5 j enis dan 170
unit , t elah direalisasikan sampai dengan akhir t ahun anggaran berupa Mebeleur sebanyak 5 j enis dan 170 unit 100.
2. Pemeliharaan Rut in Berkala Gedung Kant or
Dari t arget kinerj a berupa pemeliharaan rut in berkala gedung kant or sebanyak 1 unit , t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa pemeliharaan rut in berkala gedung kant or sebanyak 1 unit 100.
3. Pemeliharaan Rut in Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Dari t arget kinerj a pemeliharaan rut in berkala kendaraan Dinas Operasional berupa 21 Unit Roda 4 dan 186 Unit Roda
2, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa pemeliharaan rut in berkala kendaraan Dinas Operasional 17
Unit Roda 4 dan 150 Unit Roda 2 80, 68.
4. Rehabilit asi Sedang Berat Gedung Kant or
Dari t arget kinerj a berupa rehabilit asi sedang berat gedung Kant or sebanyak 5 Unit , t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa rehabilit asi sedang berat gedung Kant or 100.
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pengadaan Pakaian Kerj a Khusus Hari-Hari Tert ent u Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi
Anggaran
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiat an program ini adalah : 1.
Sosialisasi Perat uran Perundang-Undangan Dari t arget kinerj a berupa sosialisasi Perat uran Perundang-
Undangan sebanyak 350 orang, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupat erlaksananya sosialisasi Perat uran
Perundang-Undangan sebanyak 350 orang 100.
2. Bimbingan dan Pelat ihan Teknis Pegawai
Dari t arget kinerj a berupa bimbingan dan pelat ihan t eknis pegawai sebanyak 12 orang, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya bimbingan dan pelat ihan t eknis pegawai sebanyak 12 orang 100.
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan Kegiat an program ini adalah :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikht isar Realisai
Kinerj a SKPD Dari t arget kinerj a berupa Dokumen Perencanaan, Monit oring
dan Evaluasi Kegiat an t ahun 2014 sebanyak 5 Dokumen dan Laporan Akhir, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran
berupa t ersedianya Dokumen Perencanaan, Monit oring dan Evaluasi Kegiat an t ahun 2014 sebanyak 5 Dokumen dan
Laporan Akhir 100.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2. Perencanaan, Monit oring dan Evaluasi Kegiat an
Dari t arget kinerj a berupa Dokumen Perencanaan, Monit oring dan Evaluasi Kegiat an sebanyak 1 laporan, t elah direalisasi
sampai akhir t ahun anggaran berupa Dokumen Perencanaan, Monit oring dan Evaluasi Kegiat an sebanyak 1 laporan 100.
3. Invent arisasi Barang Milik Daerah
Dari t arget kinerj a berupa invent arisasi barang milik daerah sebanyak 1 laporan aset , t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa Invent arisasi invent arisasi barang milik daerah sebanyak 1 laporan aset 100.
6 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pembent ukan Kesat uan Pengelolaan Hut an Produksi DAS Belayan DAK 2014
Dari t arget kinerj a berupa Pembent ukan Kesat uan Pengelolaan Hut an Produksi DAS Belayan DAK 2014 1 KPH,
t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa Pembent ukan Kesat uan Pengelolaan Hut an Produksi DAS
Belayan DAK 2014 1 KPH 100.
2. Pembent ukan Kesat uan Pengelolaan Hut an Produksi Delt a
Mahakam DAK 2014 Dari t arget kinerj a berupa Pembent ukan Kesat uan
Pengelolaan Hut an Produksi Delt a Mahakam DAK 2014 1 KPH, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa
Pembent ukan Kesat uan Pengelolaan Hut an Produksi Delt a Mahakam DAK 2014 1 KPH 100.
3. Pengembangan Kelembagaan, Sosialisasi dan Operasionalisasi
KPHP Delt a Mahakam Dari t arget kinerj a berupa pengembangan kelembagaan,
sosialisasi dan operasionalisasi KPHP Delt a Mahakam 4 Desa dan 128 Pesert a, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa pengembangan kelembagaan, sosialisasi dan operasionalisasi KPHP Delt a Mahakam 4 Desa dan 128 Pesert a
100.
7 Program Pengembangan Data Informasi Statistik
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pengembangan Dat a Base dan Sinkronisasi Dat a St at ist ik Dari t arget kerj a berupa pengembangan Dat a Base dan
Sinkronisasi Dat a St at ist ik sebanyak 2 Dokumen, t elah direalisasikan sampai dengan akhir t ahun anggaran berupa
pengembangan Dat a Base dan Sinkronisasi Dat a St at ist ik sebanyak 2 Dokumen 100.
8 Program Peningkatan Kesej ahteraan Petani
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kembang Janggut Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if
UPT Kembang Janggut sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya
pembinaan dan pelayanan akt if UPT Kembang Janggut sebanyak 12 Kali 100.
2. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tenggarong Seberang
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Tenggarong Seberang sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi
sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Tenggarong Seberang
sebanyak 12 Kali 100.
3. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Sanga-sanga
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Sanga-sanga sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Sanga-sanga sebanyak 12 Kali 100.
4. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Anggana
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Anggana sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Anggana sebanyak 12 Kali 100.
5. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tenggarong
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Tenggarong sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Tenggarong sebanyak 12 Kali 100.
6. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Kaman
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muara Kaman sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muara Kaman sebanyak 12 Kali 100.
7. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Jawa
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muara Jawa sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muara Jawa sebanyak 12 Kali 100.
8. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muarawis
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muarawis sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muarawis sebanyak 12 Kali 100.
9. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Loa Kulu
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Loa Kulu sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Loa Kulu sebanyak 12 Kali 100.
10. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Badak
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muara Badak sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muara Badak sebanyak 12 Kali 100.
11. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kot a Bangun
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Kot a Bangun sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Kot a Bangun sebanyak 12 Kali 100.
12. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Munt ai
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muara Munt ai sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Muara Munt ai sebanyak 12 Kali 100.
13. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Samboj a
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Samboj a sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Samboj a sebanyak 12 Kali 100.
14. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Loa Janan
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Loa Janan sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Loa Janan sebanyak 12 Kali 100.
15. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Marang Kayu
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Marang Kayu sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Marang Kayu sebanyak 12 Kali 100.
16. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Sebulu
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Sebulu sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Sebulu sebanyak 12 Kali 100.
17. Pengawasan dan Monit oring Ij in Usaha Perkebunan
Dari t arget kinerj a berupa pengawasan dan monit oring ij in usaha perkebunan sebanyak 16 PBS, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pengawasan dan monit oring ij in usaha perkebunan sebanyak 16 PBS 100.
18. Pelat ihan dan Pengolahan Sabut dan Tempurung Kelapa
Dari t arget kinerj a berupa pelat ihan dan pengolahan sabut dan t empurung kelapa sebanyak 10 Orang, t elah
direalisasikan sampai dengan akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pelat ihan dan pengolahan sabut dan
t empurung kelapa sebanyak 10 Orang 100.
19. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tabang
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Tabang sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Tabang sebanyak 12 Kali 100.
20. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kenohan
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pelayanan akt if UPT Kenohan sebanyak 12 Kali, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pelayanan akt if UPT Kenohan sebanyak 12 Kali 100.
21. Pembinaan Pet ani Plasma
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan pet ani plasma sebanyak 1. 662 KK, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa t erlaksananya pembinaan pet ani plasma sebanyak 1. 662 KK 100.
22. Pelat ihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dari t arget kinerj a berupa pelat ihan t eknis budidaya t anaman perkebunan sebanyak 90 orang pet ani, t elah direalisasi
sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pelat ihan t eknis budidaya t anaman perkebunan sebanyak 90 orang
pet ani 100.
9 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pendamping Kegiat an Penghij auan DBH SDA DR Dari t arget kinerj a berupa pendamping kegiat an penghij auan
DBH SDA DR seluas 225 Ha, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya Pendamping Kegiat an
Penghij auan DBH SDA DR Seluas 200 Ha 88, 89.
2. Peningkat an Kemampuan Teknisi Manaj erial Pet ani RHL
Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi Anggaran
3. Pendamping Kegiat an Reboisasi DBG SDA DR
Dari t arget kinerj a berupa pendamping kegiat an reboisasi DBH SDA DR seluas 306 Ha, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya pendamping kegiat an reboisasi DBH SDA DR seluas DBH SDA DR Seluas 306 Ha
100.
4. Penghij auan Lingkungan dan Pembangunan Persemaian
Dari t arget kinerj a berupa penghij auan lingkungan dan pembangunan persemaian
seluas 10 Ha, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya penghij auan lingkungan dan
pembangunan persemaian seluas 10 Ha 100.
5. Pembangunan Hut an Kot a
Dari t arget kinerj a berupa pembangunan hut an kot a berupa 1 Dokumen, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran
berupa t erlaksananya pembangunan hut an kot a berupa 0 Dokumen 20, 00.
6. Pembinaan Kegiat an Perusahaan Pengada Pengedar Bibit
Terdaf t ar HTI dan TPTI Dari t arget kinerj a berupa pembinaan kegiat an perusahaan
pengada pengedar bibit t erdaf t ar HTI dan TPTI di 16 perusahaan HPH HPHTI, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa t erlaksananya pembinaan kegiat an perusahaan pengada pengedar bibit t erdaf t ar HTI dan TPTI di
16 perusahaan HPH HPHTI 100.
7. Usaha Rehabilit asi Lahan Non Budidaya Kehut anan Desa
Mandiri Dari t arget kinerj a berupa usaha rehabilit asi lahan non
budidaya kehut anan Desa Mandiri seluas 50 Ha, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya
rehabilit asi lahan non budidaya kehut anan Desa Mandiri seluas 49 Ha 100.
8. Pengembangan Aneka Usaha Kehut anan
Dari t arget kinerj a berupa pengembangan aneka usaha kehut anan berupa penanaman 20 Ha, kot ak lebah 40 kt k dan
rumah kumbang 3 unit , t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pengembangan aneka usaha
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
kehut anan berupa penanaman 20 Ha, kot ak lebah 40 kt k dan rumah kumbang 3 unit 100.
9. Penunj ang Kebun Bibit Desa Kebun Bibit Rakyat
Dari t arget kinerj a berupa penunj ang kebun bibit Desa kebun bibit rakyat sebanyak 10 unit , t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya penunj ang kebun bibit Desa kebun bibit rakyat sebanyak 10 unit 100.
10. Invent arisasi Lokasi Kegiat an Rehabilit asi Hut an dan Lahan
Tahun 2015 Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi
Anggaran 11.
Rehabilit asi pada Kawasan Delt a Mahakam dan Kawasan Pesisir
Dari t arget kinerj a berupa rehabilit asi pada Kawasan Delt a Mahakam dan Kawasan Pesisir seluas 20 Ha, t elah direalisasi
sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya rehabilit asi pada Kawasan Delt a Mahakam dan Kawasan
Pesisir seluas 20 Ha 100.
12. Rehabilit asi Kawasan Danau dan Perairan
Dari t arget kinerj a berupa rehabilit asi kawasan danau dan perairan seluas 30 Ha, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa t erlaksananya rehabilit asi kawasan danau dan perairan seluas 30 Ha 100.
13. Rehabilit asi Hut an dan Lahan Reboisasi DBH SDA DR
Dari t arget kinerj a berupa rehabilit asi hut an dan lahan Reboisasi DBH SDA DR
seluas 306 Ha, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya rehabilit asi hut an dan lahan Reboisasi
DBH SDA DR seluas 306 Ha 100.
14. Rehabilit asi Hut an dan Lahan Penghij auan DBH SDA DR
Dari t arget kinerj a berupa rehabilit asi hut an dan lahan Penghij auan DBH SDA DR seluas 225 Ha, t elah direalisasi
sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya rehabilit asi hut an dan lahan Penghij auan DBH SDA DR seluas
200 Ha 88, 89.
10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian Perkebunan Kegiat an program ini adalah :
1. Pameran Expo Dalam dan Luar Daerah
Dari t arget kinerj a berupa pameran expo dalam dan luar daerah sebanyak 6 kali, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa t erlaksananya pameran expo dalam dan luar daerah sebanyak 6 kali 100.
2. Pengolahan Inf ormasi Harga Pasar Hasil Produksi Perkebunan
Dari t arget kinerj a berupa Pengolahan Inf ormasi Harga Pasar di 18 Kecamat an, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa t erlaksananya Pengolahan Inf ormasi Harga Pasar di 18 Kecamat an 100.
11 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Perlindungan Hut an dan Lahan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dari t arget kinerj a berupa penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hut an dan lahan sebanyak 360 orang,
t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai
perlindungan hut an dan lahan sebanyak 360 orang 100.
2. Sosialisasi Kegiat an Kecil Menanam Dewasa Memanen KMDM
Dari t arget kinerj a berupa sosialisasi kegiat an Kecil Menanam Dewasa Memanen KMDM sebanyak 500 orang, t elah
direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya sosialisasi kegiat an Kecil Menanam Dewasa Memanen KMDM
sebanyak 500 orang 100.
3. Part isif asi Penyampaian Inf ormasi Perlindungan Hut an dan
Konservasi SDA Dari t arget kinerj a berupa part isif asi penyampaian inf ormasi
perlindungan hut an dan konservasi SDA sebanyak 5 kali pameran, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran
berupa t erlaksananya part isif asi penyampaian inf ormasi perlindungan hut an dan konservasi SDA sebanyak 5 kali
pameran 100.
4. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hut an dan Lahan
Dari t arget kinerj a berupa pencegahan dan pengendalian kebakaran hut an dan lahan di 18 Kecamat an, t elah direalisasi
sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pencegahan dan pengendalian kebakaran hut an dan lahan di
18 Kecamat an 100.
5. Pengolahan Kawasan Konservasi Lokal
Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi Anggaran
6. Perlindungan Habit at dan Sat wa Liar
Dari t arget kinerj a berupa perlindungan habit at dan sat wa liar di 7 Kecamat an, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa t erlaksananya perlindungan habit at dan sat wa liar di 7 Kecamat an 100.
7. Pelat ihan Aneka Usaha Kehut anan
Dari t arget kinerj a berupa pelat ihan aneka usaha kehut anan sebanyak 70 orang, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa t erlaksananya pelat ihan aneka usaha kehut anan sebanyak 70 orang 100.
8. Pemeliharaan Hut an Tanaman Eks. Penas Sekt or Kehut anan
Dari t arget kinerj a berupa pemeliharaan hut an t anaman Eks. Penas Sekt or Kehut anan seluas 6 Ha, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pemeliharaan hut an t anaman Eks. Penas Sekt or Kehut anan seluas 6 Ha
100.
9. Pelat ihan Penyuluh Kehut anan Swadaya Masyarakat PKSM
Dari t arget kinerj a berupa pelat ihan Penyuluh Kehut anan Swadaya Masyarakat PKSM sebanyak 20 orang, t elah
direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pelat ihan Penyuluh Kehut anan Swadaya Masyarakat PKSM
sebanyak 20 orang 100.
10. Penunj ang Oprasional Pokj a TKLH LK REDD+ Kabupat en Kut ai
Kart anegara
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Dari t arget kinerj a berupa penunj ang oprasional Pokj a TKLH LK REDD+ Kabupat en Kut ai Kart anegara di 2 Kecamat an,
t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya penunj ang oprasional Pokj a TKLH LK REDD+
Kabupat en Kut ai Kart anegara di 2 Kecamat an 100.
12 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertania Perkebunan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pengembangan Sarana Panen dan anca Panen Komodit i Perkebunan
Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi Anggaran
13 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pengawasan IUPHHK-HA HT Wilayah Kabupat en Kut ai Kart anegara
Dari t arget kinerj a berupa pengawasan IUPHHK-HA HT Wilayah Kabupat en Kut ai Kart anegara 18 kegiat an, t elah
direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pengawasan IUPHHK-HA HT Wilayah Kabupat en Kut ai
Kart anegara 18 kegiat an 100.
2. Pembinaan Penat ausahaan Hasil Hut an
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan penat ausahaan hasil hut an di 28 perusahaan, t elah direalisasi sampai akhir t ahun
anggaran berupa t erlaksananya pembinaan penat ausahaan hasil hut an di 27 perusahaan 100.
3. Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Kawasan Hut an dan
IPPKH Dari t arget kinerj a berupa pengawasan dan pembinaan
penggunaan kawasan hut an dan IPPKH pada 9 pemegang Izin Pinj am Pakai Kawasan IPPKH dan izin perset uj uan prinsip
penggunaan kawasan hut an, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pengawasan dan
pembinaan penggunaan kawasan hut an dan IPPKH pada 6 pemegang Izin Pinj am Pakai Kawasan IPPKH dan izin
perset uj uan prinsip penggunaan kawasan hut an 100.
4. Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Paj ak
Sekt or Kehut anan Dari t arget kinerj a berupa laporan rekonsiliasi dana bagi hasil
Penerimaan Negara Bukan Paj ak Sekt or Kehut anan 5 laporan, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa laporan
rekonsiliasi dana bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Paj ak Sekt or Kehut anan 5 laporan 100.
14 Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan
Kegiat an program ini adalah : 1.
Pemeliharaan Kebun Dinas Dari t arget kinerj a berupa pemeliharaan kebun Dinas seluas
21 Ha, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pemeliharaan kebun Dinas seluas 21 Ha 100.
2. Pengembangan Karet Rakyat
Dari t arget kinerj a berupa pengembangan karet rakyat seluas 290 Ha, t elah direalisasi sampai akhir 29 perusahaan, t elah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pengembangan karet rakyat seluas 290 Ha 100.
3. Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan
Dari t arget kinerj a berupa penyediaan sarana perlindungan perkebunan di 18 Kecamat an, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya penyediaan sarana perlindungan perkebunan di 18 Kecamat an 100.
4. Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat
Dari t arget kinerj a berupa pengembangan kelapa sawit rakyat seluas 420 Ha, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran
berupa t erlaksananya pengembangan kelapa sawit rakyat seluas 420 Ha 100.
5. Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan
Dari t arget kinerj a berupa pengendalian dan perlindungan perkebunan sebanyak 50 orang, t elah direalisasi sampai akhir
t ahun anggaran berupa t erlaksananya pengendalian dan perlindungan perkebunan sebanyak 50 orang 100.
6. Pembinaan dan Pengawasan Bibit Perkebunan
Dari t arget kinerj a berupa pembinaan dan pengawasan bibit perkebunan di 38 kelompok, t elah direalisasi sampai
akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pembinaan dan pengawasan bibit perkebunan di 31 kelompok 81, 58.
7. Ident if ikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma
Dari t arget kinerj a berupa ident if ikasi dan pengendalian hama, penyakit dan gulma di 18 Kecamat an, t elah direalisasi
sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya ident if ikasi dan pengendalian hama, penyakit dan gulma di 18
Kecamat an 100.
8. Pengadaan Sarana Produksi Berupa Pupuk dan Herbisida
Int ensif ikasi Tanaman Perkebunan Dari t arget kinerj a berupa pengadaan sarana produksi berupa
pupuk dan herbisida Int ensif ikasi Tanaman Perkebunan sebanyak 132. 000 Kg pupuk dan herbisida 2. 565 lit er, t elah
direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pengadaan sarana produksi berupa pupuk dan herbisida
Int ensif ikasi Tanaman Perkebunan sebanyak 132. 000 Kg pupuk dan herbisida 2. 565 lit er 100.
9. Rehab Tanaman Lada
Dari t arget kinerj a berupa rehab t anaman lada seluas 98 Ha, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa
t erlaksananya rehab t anaman lada seluas 98 Ha 100. 10.
Pengembangan Tanaman Kelapa, Aren, Kelapa Sawit dan Karet Desa Mandiri
Dari t arget kinerj a berupa pengembangan t anaman kelapa, aren, kelapa sawit dan karet Desa Mandiri di 18 Desa, t elah
direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pengembangan t anaman kelapa, aren, kelapa sawit dan karet
Desa Mandiri di 18 Desa 100.
11. Pendamping TP APBN 2014
Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi Anggaran
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
12. Pemant auan, Penyiapan dan Pemanf aat an Pot ensi Lahan
Perkebunan Dari t arget kinerj a berupa pemant auan, penyiapan dan
pemanf aat an pot ensi lahan perkebunan di 18 Kecamat an, t elah direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa
t erlaksananya pemant auan, penyiapan dan pemanf aat an pot ensi lahan perkebunan di 18 Kecamat an 100.
13. Bant uan Pupuk Kelompok Tani Mekar Sari, Tani Makmur, Tani
Lest ari, Suka Maj u Desa Manunggal Jaya Kecamat an Sebulu Dari t arget kinerj a berupa bant uan pupuk Kelompok Tani
Mekar Sari, Tani Makmur, Tani Lest ari, Suka Maj u Desa Manunggal Jaya Kecamat an Sebulu sebanyak 48. 750 Kg, t elah
direalisasi sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya bant uan pupuk Kelompok Tani Mekar Sari, Tani Makmur, Tani
Lest ari, Suka Maj u Desa Manunggal Jaya Kecamat an Sebulu sebanyak 48. 750 Kg 100.
14. Pengadaan Benih Sawit di Kecamat an Kot a Bangun, Muara
Munt ai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang Dari t arget kinerj a berupa pengadaan benih sawit di
Kecamat an Kot a Bangun, Muara Munt ai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang seluas 46 Ha, t elah direalisasi
sampai akhir t ahun anggaran berupa t erlaksananya pengadaan benih sawit di Kecamat an Kot a Bangun, Muara
Munt ai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang seluas 46 Ha 100.
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pencapaian kinerj a urusan pilihan pada Dinas Perkebunan Dan Kehut anan Kabupat en Kut ai Kart anegara,
maka pada Tahun Anggaran 2014 t elah dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 46, 646. 780. 650, 56- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 43. 473. 675. 511, - at au 93, 20, dengan penj abaran sebagai berikut :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 6. 540. 713. 170, 00, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 5. 769. 408. 398, - at au 86, 15 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 5. 000. 000, - dengan
realisasi sebesar Rp. 5. 000. 000, -at au 100. 2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan List rik Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 489. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 293. 510. 755, -at au 60, 02. 3.
Penyediaan Jasa Peralat an dan Perlengkapan Kant or Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200. 000. 000, - dengan
realisasi sebesar Rp. 200. 000. 000, -at au 100. 4.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 120. 000. 000, - dengan realisasi sebesar Rp. 38. 144. 340, -at au 31, 79.
5. Penyediaan Jasa Administ rasi Keuangan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 785. 511. 200, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 713. 070. 640, -at au 90, 78.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralalat an Kerj a
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 162. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 158. 373. 296, -at au 97, 76.
7. Penyediaan Alat Tulis Kant or
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 351. 566. 250, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 259. 922. 384, -at au 73, 93.
8. Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 100. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 96. 448. 400, -at au 96, 45.
9. Penyediaan Komponen Inst alasi List rik Penerangan Bangunan
Kant or Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 70. 000. 000, 00, - dengan
realisasi sebesar Rp. 63. 918. 657, -at au 91, 31. 10.
Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 337. 947. 400, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 1. 271. 591. 900, -at au 95, 04. 11.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang-Undangan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 80. 000. 000, - dengan
realisasi sebesar Rp. 79. 965. 000, -at au 99, 96. 12.
Penyediaan Bahan Logist ik Kant or Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 52. 000. 000, - dengan
realisasi sebesar Rp. 48. 255. 720, -at au 92, 80. 13.
Penyediaan Makanan dan Minuman Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 334. 698. 750, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 231. 000. 750, -at au 69, 02. 14.
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsult asi ke Luar Daerah Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 578. 962. 600, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 552. 717. 630, -at au 95, 47. 15.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 286. 745. 600, -
dengan realisasi sebesar Rp. 1. 187. 041. 046, -at au 92, 25.
16. Rapat -rapat dan Konsult asi Dalam Daerah
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 587. 281. 370, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 586. 494. 000, -at au 99, 87.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2. 795. 507. 940, 56, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 2. 481. 649. 913, - at au 82, 14 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari :
1. Pengadaan Mebeleur
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 574. 003. 750, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 437. 137. 250, -at au 76, 16.
2. Pemeliharaan Rut in Berkala Gedung Kant or
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 73. 569. 350, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 61. 853. 700, -at au 84, 08.
3. Pemeliharaan Rut in Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 440. 378. 580, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 309. 974. 085, -at au 70, 39.
4. Rehabilit asi Sedang Berat Gedung Kant or
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 707. 556. 260, 56, - dengan realisasi sebesar Rp. 1. 672. 684. 878, -at au 97, 96.
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1. Pengadaan Pakaian Kerj a Khusus Hari-Hari Tert ent u
Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi Anggaran
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 270. 000. 000, 00, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 252. 445. 482, - at au 95, 11 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari : 1.
Sosialisasi Perat uran Perundang-Undangan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 70. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 68. 916. 300, -at au 98, 45. 2.
Bimbingan dan Pelat ihan Teknis Pegawai Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 183. 529. 182, -at au 91, 76.
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 455. 520. 700, 00, - dapat
direalisasikan sebesar Rp. 442. 378. 600, - at au 98, 72 dengan dengan komponen kegiat an t erdiri dari :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikht isari Realisasi
Kinerj a SKPD Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 40. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 40. 000. 000, -at au 100. 2.
Perencanaa, Monit oring dan Evaluasi Kegiat an Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 350. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 336. 938. 300, -at au 96, 27. 3.
Invent arisasi Barang Milik Daerah Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 65. 520. 700, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 65. 440. 300, -at au 99, 88.
6 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2. 158. 639. 000, 00, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 2. 016. 099. 350, - at au 95, 21 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari : 1.
Pembent ukan Kesat uan Pengelolaan Hut an Produksi DAS Belayan DAK 2014
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 029. 320. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 937. 823. 300, -at au 91, 11.
2. Pembent ukan Kesat uan Pengelolaan Hut an Produksi Delt a
Mahakam DAK 2014 Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 029. 319. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 978. 857. 700, -at au 95, 10. 3.
Pengembangan Kelembagaan, Sosialisasi dan Oprasional KPHP Delt a Mahakam
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 100. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 99. 418. 350, -at au 99, 42.
7 Program Pengembangan Data Informasi Statistik
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 304. 708. 300, 00, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 300. 049. 000, - at au 98, 47 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari : 1.
Pegembangan Dat a Base dan Sinkronisasi Dat a St at ist ik Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 304. 708. 300, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 300. 049. 000, -at au 98, 47.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
8 Program Peningkatan Kesej ahteraan Petani
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1. 978. 124. 700. 00, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 1. 868. 104. 500, - at au 94, 24 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari : 1.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kembang Janggut Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 73. 824. 400, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 72. 946. 300, -at au 98, 81. 2.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tenggarong Seberang Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44. 376. 800, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 42. 002. 300, -at au 94, 65. 3.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Sanga-sanga Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44. 248. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 41. 786. 300, -at au 94, 44. 4.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Anggana Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 45. 077. 560, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 42. 710. 200, -at au 94, 75. 5.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tenggarong Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 42. 571. 200, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 41. 078. 200, -at au 96, 49. 6.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Kaman Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 46. 262. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 43. 895. 300, -at au 94, 88. 7.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Jawa Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 43. 852. 240, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 40. 185. 600, -at au 91, 64. 8.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Wis Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 54. 491. 200, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 50. 322. 300, -at au 92, 35. 9.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Loa Kulu Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44. 450. 700, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 42. 084. 000, -at au 94, 68. 10.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Badak Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44. 288. 720, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 39. 646. 600, -at au 89, 52. 11.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kot a Bangun Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 48. 941. 920, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 45. 536. 100, -at au 93, 04. 12.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Muara Munt ai Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 54. 516. 600, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 53. 078. 600, -at au 97, 36. 13.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Samboj a Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44. 008. 120, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 39. 585. 000, -at au 89, 95. 14.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Loa Janan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 49. 746. 800, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 45. 934. 900, -at au 92. 34. 15.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Marang Kayu Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 49. 390. 400, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 46. 699. 600, -at au 94, 55. 16.
Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Sebulu Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 44. 013. 520, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 41. 646. 100, -at au 94, 62.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
17. Pengawasan dan Monit oring Ij in Usaha Perkebunan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 194. 602. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 191. 375. 600, -at au 98, 34.
18. Pelat ihan Pengolahan Sabut dan Tempurung Kelapa
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 212. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 164. 401. 000, -at au 77, 55.
19. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Tabang
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 80. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 79. 121. 500, -at au 98, 90.
20. Pembinaan dan Pelayanan Akt if UPT Kenohan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 66. 762. 520, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 65. 816. 600, -at au 98, 58.
21. Pembinaan Pet ani Plasma
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 300. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 288. 126. 400, -at au 96. 04.
22. Pelat ihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 350. 700. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 350. 126. 000, -at au 99, 84.
9 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 9. 283. 275. 000, 00, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 8. 083. 238. 850, - at au 78, 33 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari : 1.
Pendamping Kegiat an Penghij auan DBH SDA DR Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 232. 700. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 171. 132. 700, -at au 73, 54. 2.
Peningkat an Kemampuan Teknis Manaj erial Pet ani RHL Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi
Anggaran 3.
Pendamping Kegiat an Reboisasi DBH SDA DR Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 292. 778. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 204. 576. 400, -at au 69, 87. 4.
Penghij auan Lingkungan dan Pembangunan Persemaian Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 680. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 568. 040. 300, -at au 83, 54. 5.
Pembangunan Hut an Kot a Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 270. 797. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 50. 180. 300, -at au 18, 53. 6.
Pembinaan Kegiat an Perusahaan Pengada Pengedar Bibit Terdaf t ar HTI dan TPTI
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 174. 796. 600, -at au 87, 40.
7. Usaha Rehabilit asi Lahan Non Budidaya Kehut anan Desa
Mandiri Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 100. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 998. 178. 800, -at au 90, 78. 8.
Pengenbangan Aneka Usaha Kehut anan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 000. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 974. 439. 900, -at au 97, 45. 9.
Penunj ang Kebun Bibit Desa Kebun Bibit Rakyat Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 130. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 95. 268. 000, -at au 73, 28.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
10. Invent arisasi Lokasi Kegiat an Rehabilit asi Hut an dan Lahan
Tahun 2015 Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi
Anggaran 11.
Rehabilit asi Pada Kawasan Delt a Mahakam dan Kawasan Pesisir
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 100. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 76. 375. 300, -at au 76, 38.
12. Rehabilit asi Kawasan Danau dan Perairan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 188. 895. 500, -at au 94, 45.
13. Rehabilit asi Hut an dan Lahan Reboisasi DBH SDA DR
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 3. 227. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 3. 161. 162. 300, -at au 97, 96.
14. Rehabilit asi Hut an dan Lahan Penghij auan DBH SDA DR
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 850. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 1. 420. 138. 750, -at au 76, 76.
10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian Perkebunan Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 556. 000. 000, 00, - dapat
direalisasikan sebesar Rp. 544. 938. 718, - at au 98, 18 dengan dengan komponen kegiat an t erdiri dari :
1. Pameran Exspo Dalam dan Luar Daerah
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 400. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 391. 174. 618, -at au 97, 79.
2. Pengelolaan Inf ormasi Harga Pasar Hasil Produksi Perkebunan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 156. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 153. 764. 100, -at au 98, 57.
11 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2. 864. 150. 000, 00, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 2. 698. 164. 200, - at au 94, 98 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari : 1.
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Perlindungan Hut an dan Lahan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 287. 900. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 275. 121. 700, -at au 95, 56.
2. Sosialisasi Kegiat an Kecil Menanam Dewasa Memanen KMDM
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 246. 250. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 245. 780. 000, -at au 99, 81.
3. Part isif asi Penyampaian Inf ormasi Perlindungan Hut an dan
Konservasi SDA Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 525. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 492. 175. 400, -at au 93, 75. 4.
Pengamanan Hut an dan Hasil Hut an di Kab. Kukar Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 400. 000. 000, - dengan
realisasi sebesar Rp. 360. 502. 500, -at au 90, 13. 5.
Pengelolaan Kawasan Konservasi Lokal Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi
Anggaran 6.
Perlindungan Habit at dan Sat wa Liar Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 355. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 338. 262. 200, -at au 95, 29.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
7. Pelat ihan Aneka Usaha Kehut anan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 300. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 261. 466. 100, -at au 87, 16.
8. Pemeliharaan Hut an Tanaman eks. Penas sekt or kehut anan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 130. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 126. 878. 000, -at au 97, 60.
9. Pelat ihan Penyuluh Kehut anan Swadaya Masyarakat PKSM
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 250. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 240. 747. 300, -at au 96, 19.
10. Penunj ang oprasional Pokj a TKLH LK REDD+ Kabupat en Kut ai
Kart anegara Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 120. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 118. 361. 700, -at au 98, 63.
12 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian Perkebunan 1.
Pegembangan Sarana Panen dan Pasca Panen Komodit i Perkebunan
Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi Anggaran
13 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 972. 538. 000, 00, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 878. 963. 000, - at au 88, 66 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari : 1.
Pengawasan IUPHHK-HA HT Wilayah Kabupat en Kut ai Kart anegara
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 203. 200. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 166. 222. 900, -at au 81, 80.
2. Pembinaan Penat ausahaan Hasil hut an
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 280. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 273. 120. 000, -at au 97, 54.
3. Ppengawasan dan Pembinaan Penggunaan Kawasan Hut an dan
IPPKH Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 169. 338. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 136. 424. 200, -at au 80, 56. 4.
Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Paj ak Sekt or Kehut anan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 320. 000. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 303. 195. 900, -at au 94, 75.
14 Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan
Dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 18. 467. 603. 840, 00, - dapat direalisasikan sebesar Rp. 18. 138. 235. 500, - at au 96, 32 dengan
dengan komponen kegiat an t erdiri dari : 1.
Pemeliharaan Kebun Dinas Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 249. 140. 600, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 189. 347. 700, -at au 76, 00. 2.
Pengembangan Karet Rakyat Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 2. 499. 599. 200, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 2. 464. 488. 950, -at au 98, 60. 3.
Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 325. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 315. 157. 500, -at au 96, 97. 4.
Pengembangan Kelapa Sawit
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 3. 390. 384. 600, - dengan realisasi sebesar Rp. 3. 357. 588. 200, -at au
99, 03. 5.
Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 300. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 292. 663. 300, -at au 97, 55. 6.
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Bagi Pet ani Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 220. 000. 000, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 213. 279. 900, -at au 96, 95. 7.
Pembinaan dan Pengawasan Bibit Perkebunan Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 138. 895. 600, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 137. 187. 500, -at au 98, 77. 8.
Ident if ikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 200. 000. 000, - dengan
realisasi sebesar Rp. 192. 609. 600, -at au 96, 30. 9.
Pengadaan Sarana Produksi Barupa Pupuk dan Herbisida Int ensif ikasi Perkebunan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 2. 211. 812. 500, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 2. 183. 883. 500, -at au 98, 74.
10. Rehab Tanaman Lada
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 290. 107. 990, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 1. 224. 042. 050, -at au 94, 88.
11. Pengembangan Tanaman Kelapa, Aren, Kelapa Sawit dan
Karet Desa Mandiri Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 1. 567. 783. 300, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 1. 542. 976. 250, -at au 98, 42. 12.
Pendamping TP APBN 2014 Tidak dapat dilaksanakan karena t elah di Rasionalisasi
Anggaran 13.
Pemant auan, Penyiapan dan Pemanf aat an Pot ensi Lahan Perkebunan
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 158. 788. 000, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 155. 759. 900, -at au 98, 09.
14. Bant uan Pupuk Kelompok Tani Mekar Sari, Tani Makmur, Tani
Lest ari, Suka Maj u Desa Manunggal Jaya Kec. Sebulu Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 445. 721. 250, 00, -
dengan realisasi sebesar Rp. 441. 217. 000, -at au 98, 99. 15.
Pengadaan Benih Sawit di Kecamat an Kot a Bangun, Muara Munt ai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang
Besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 5. 470. 370. 800, 00, - dengan realisasi sebesar Rp. 5. 428. 034. 150, -at au 99, 23.
d. Perencanaan Pembangunan
Proses penyusunan perencanaan pembangunan bidang perkebunan dan kehut anan t ahun 2014 dilaksanakan mengacu pada Perat uran
Pemerint ah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 t ent ang Tahapan, Tat a Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana di dalam pelaksanaannya, dilaksanakan t epat wakt u sesuai
dengan siklus perencanaan yang t elah dij adwalkan, dimulai dengan proses Musrenbang Kabupat en guna dapat menginvent arisasi,
mengklasif ikasikan, mengsinkronisasikan dan menseleksi usulan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
kegiat an dari bawah bot t om up baik dari desa maupun kecamat an sert a priorit as kegiat an yang t elah direncanakan dalam RENSTRA
SKPD 20011-2015 dan dij abarkan kedalam Rencana Kerj a Tahunan RKT Tahun 2014 sert a kemudian direalisasikan kedalam Rencana
Kerj a dan Anggaran RKA SKPD Tahun 2014
4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
a. Program dan kegiat an
a
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List rik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional 4
Penyediaan Jasa Administ rasi Keuangan 5
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralat an Kerj a 6
Penyediaan Alat Tulis Kant or 7
Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan 8
Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or 9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang- Undangan
10 Penyediaan Bahan Logist ik Kant or
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Rapat -rapat Koordinasi dan Konsult asi ke Luar Daerah
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS
14 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsult asi dalam Daerah
b
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Besert a Perlengkapannya
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tert ent u
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelat ihan Formal
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerj a dan Keuangan 1
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerj a dan Ikht isar Realisasi Kinerj a SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semest eran
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4 Penyusunan Prof il Dist amben
5 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
6 Penyusunan Pelaporan LAKIP TAPKIN
7 Penyusunan LKPJ dan LPPD SKPD
8 Monit oring dan Evaluasi Penyusunan Program
9 Penyusunan Renj a
f Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1 Pemet aan Rawan Bencana
2 Sosialisasi t ent ang Usaha Jasa Pert ambangan
3 Pembinaan Teknis K3 dan Lingkungan bagi KTT di Kab. Kukar
4 Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan Bat ubara yang t umpang
t indih di WKP Migas
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
5 Pembinaan dan Evaluasi Penimbunan Tangki Bahan Bakar Cair
di Wilayah Kab. Kukar 6
Monit oring Produksi dan Penj ualan Bat ubara di Wilayah Kab. Kut ai Kart anegara
7 Monit oring Bat as Izin Usaha Pert ambangan di Wilayah
Kab. Kut ai Kart anegara 8
Monit oring Perizinan Pengambilan Pemanf aat an Air Bawah Tanah
9 Monit oring Izin Usaha Jasa Pert ambangan
10 Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Keselamat an Operasi
Pert ambangan pada Perusahaan Tambang di Kukar 11
Pembinaan, Monit oring dan Evaluasi Perusahaan Bat ubara dalam Pelaksanaan Reklamasi
12 Pembinaan, Monit oring dan Evaluasi Perusahaan Pemegang
IUP Mineral dan bat ubara dalam penempat an Reklamasi
g Program Pengembangan Data Informasi Statistik
Pengembangan dan Pengelolaan Sist em Inf ormasi Berbasis IT Wabsit e
h
Program Peningkatan Promosi dan Kerj asama Investasi
Pameran Promosi Dalam Daerah dan Pendampingan Promosi Invest asi Luar Daerah
i Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
Pendat aan dan penert iban Pert ambangan Tanpa Izin PETI
j Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan 1
Penyusunan Sist em Inf ormasi Ket enagalist rikan 2
Pengadaan dan Pemasangan PLTS 3
Invent arisasi dan Pembinaan Capat ive Power Dalam Wilayah Kabupat en Kut ai Kart anegara
4 Monit oring Penggunaan PLTS
5 Pengembangan Desa Mandiri Energi
6 Pengadaan PJU Tenaga Surya
7 Pengawasan Kegiat an Usaha Ket enagalist rikan dalam Wilayah
Kab. Kut ai Kart anegara 8
Invent arisasi Pot ensi Energi Bat u t erbarukan 9
Sosialisasi Program Hemat Energi 10
Pemeliharaan PJU 11
Pembayaran Rekening LPJU 12
Pengadaan dan Pemasangan LPJU
k Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan Pengadaan Sumur Bor
b. Pencapaian program dan kegiat an
Tingkat pencapaian program dan kegiat an Dinas Perambangan Kab. Kut ai Kart enegara berdasarkan realisasi capaian kinerj a
program kegiat an sebesar 96 , rincian dapat dilihat pada t abel dibawah ini :
1
Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran capaian program 98. 33
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparat ur capaian
program 0 3
Program Peningkat an Disiplin Aparat ur capaian program 0 4
Program Peningkat an Kapasit as Sumber Daya Aparat ur capaian program 100
5 Program Peningkat an Pengembangan Sist em Pelaporan Capaian
Kinerj a dan Keuangan capaian program 100. 00 6
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pert ambangan capaian program 78. 57
7 Program Peningkat an Promosi dan Kerj asama Invest asi capaian
program 100. 00 8
Program Pengawasan dan Penert iban Kegiat an Rakyat yang Berpot ensi Merusak Lingkungan 100
9 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ket enagalist rikan
capaian program 91. 67 10
Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi 0
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dalam rangka pencapaian t arget Dinas Pert ambangan dan Energi Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun Anggaran 2014 di alokasikan
dana dari Anggaran Belanj a Tidak Langsung dan Belanj a Langsung
Berdasarkan DPA Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun Anggaran 2014 unt uk Dinas Pert ambangan dan Energi :
1. Pelaksanaan Anggaran Belanj a Tidak Langsung
Anggaran Belanj a Tidak Langsung BTL Dinas Pert ambangan dan Energi Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp. 11. 278. 080. 323, 26 dan direalisasikan sebesar Rp. 8. 697. 001. 131, 00 dengan perincian sebagai berikut :
NO. JENIS KEGIATAN
PEMBIAYAAN TARGET
Rp REALISASI
Rp 1
Gaj i Pokok PNS Uang Represent asi
4. 328. 062. 012, 50 3. 666. 420. 720, 00 84, 71
2 Tunj angan Keluarga
465. 984. 692, 88 357. 251. 081, 00 76, 67
3 Tunj angan Jabat an
294. 011. 250, 00 187. 695. 000, 00 63, 84
Tunj angan Fungsional
37. 000. 000, 00 17. 890. 000, 00 48, 35
4 Tunj angan Fungsional Umum
325. 487. 500, 00 194. 200. 000, 00 59, 66
5 Tunj angan Beras
321. 652. 000, 00 262. 576. 640, 00 81, 63
6 Tunj angan PPH
Tunj angan Khusus 156. 902. 867, 88
50. 326. 561, 00 32, 07 7 Pembulat an
Gaj i 100. 000, 00
64. 264, 00 64, 26 8 Tambahan
Penghasil an PNS 5. 348. 880. 000, 00
3. 960. 576. 865, 00 74, 04 JUMLAH
11. 278. 080. 323, 26
8. 697. 001. 131, 00 78, 83
2. Pelaksanaan Anggaran Belanj a Langsung
Anggaran Belanj a Langsung Dinas Pert ambangan dan Energi Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.
24. 375. 000. 000, 00
dan direalisasikan sebesar Rp. 21. 397. 973. 479, 00
dan t idak t erealisasi sebesar Rp.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
2. 977. 026. 521, 00 at au 87, 79 at au dapat dilihat t abel capaian kinerj a sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN
REALISASI SISA DANA Rp
Rp. 1 2
4 5 6
10
1 Program Pelayanan Administ rasi
Perkant oran 2, 970, 940, 350. 00
2, 502, 110, 554. 00 84. 22
468, 829, 796. 00 2
Program Peningkat an Kapasit as Sumber Daya Aparat ur
214, 469, 900. 00 148, 717, 600. 00
69. 34 65, 752, 300. 00
3 Program Peningkat an
Pengembangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan
284, 970, 050. 00 143, 864, 250. 00
24. 42 141, 105, 800. 00
4 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pert ambangan 3, 448, 559, 450. 00
3, 029, 200, 650. 00 87. 84
419, 358, 800. 00 5
Program Pengembangan Dat a Inf ormasi St at ist ik
106, 688, 100. 00 99, 901, 600. 00
93. 64 6, 786, 500. 00
6 Program Peningkat an Promosi dan
Kerj asama Invest asi 148, 867, 400. 00
97, 773, 400. 00 65. 68
51, 094, 000. 00 7
Program Pengawasan dan Penert iban Kegiat an Rakyat yang
Berpot ensi Merusak Lingkungan 174, 447, 300. 00
75, 298, 200. 00 43. 16
99, 149, 100. 00 8
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ket enagalist rikan 16, 718, 800, 300. 00
15, 301, 107, 225. 00 91. 44
1, 417, 693, 075. 0 9
Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air
Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi
307, 257, 150. 00 -
- 307, 257, 150. 00
24, 375, 000, 000. 00 21, 397, 973, 479. 00
87. 79 2, 977, 026, 521. 0
Dari t abel diat as dapat dij elaskan bahwa capaian kinerj a bila dibandingkan dengan bobot t ert imbang realisasi anggaran
capaian sebesar 96. 21 dan realisasi anggaran sebesar 87. 79 .
d. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang t erj adi pada t ahun ini adanya beberapa Program dan kegiat an yang sudah direncanakan t idak dapat t erealisasikan
diant aranya Program Peningkat an Sarana dan Prasaran, Program Peningkat an Disiplin Aparat ur, Program Pengembangan, Pembinaan
dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi, sehingga pada Tahun ini t idak memenuhi t arget anggaran t iap-t iap kegiat an
yang akan dilaksanakan. Dari semua kegiat an yang sudah direncanakan sesuai anggaran belanj a Langsung t ersebut t eraelisasi
sebesar 96 Berdasarkan kinerj a keluaran out put perf ormance menunj ukkan
kinerj a keluaran masih perlu dit ingkat kan.
5. URUSAN PARIWISATA
a. Program dan kegiat an
Uraian program dan kegiat an priorit as unt uk masing-masing urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a
Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun Anggaran 2014. Sepert i penj elasan dalam t abel berikut ini.
No Program
Kegiat an