Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerj asama Investasi

terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu : 6.1. Pameran Promosi Dalam Negeri 6.2. Pameran Promosi Dalam Daerah. 6.3. Pengembangan Promosi Investasi Berbasis Teknologi Informasi.

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

terdiri dari 12 Kegiat an, yaitu : 7.1. Pembuatan Buku Data Investasi. 7.2. Inventarisasi dan Identifikasi Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. 7.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. 7.4. Rapat Koordinasi Peningkatan Investasi Daerah. 7.5. Bimbingan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LKPM. 7.6. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Relisasi Penanaman Modal Di Daerah. 7.7. Evaluasi dan Pelaporan LKPM. 7.8. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 7.9. Temu Kerjasama Dengan Pelaku Usaha Nasional. 7.10. Penegakan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal. 7.11. Pembuatan Buku dan Brosure Tentang Teknis dan Tahapan Prosedur Sistem PTSP Penanaman Modal. 7.12. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Bandara Udara Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara. b. Pencapaian program dan kegiatan Sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah maka perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan serta penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun standard pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 2.488.418.260,- setelah rasionalisasi melalui APBD-P anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 1.974.715.260,-. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 100 dengan nilai kinerj a memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.940.135.534,- atau sekitar 98,24 dengan nilai kinerj a memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran Strategis Kegiatan Indikat or Kinerj a Tar get Sat uan Reali- sasi 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya t ertib administrasi pemerintahan 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Penyediaan Telepon, Speedy, Air dan Listrik 12 bulan 12 100 2 Penyediaan Jas Terbitnya STNK 48 unit 48 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 dan kualit as pelayanan publik Pemeliharaan da Perijinan Kendaraa Dinas Operasional Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Administrasi Keuangan 32 orang tahun 32 100 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 46 jenis 46 100 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan Photo Copy 15 jenis 15 100 6 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedia Alat Listrik dan Elektronik 9 jenis 9 100 7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25 jenis 25 100 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah 18.0 00 Eksem- plar 18.00 100 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan Minum Pegawai, Tamu dan Rapat 360 porsi 360 100 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pegawai Yang Melakukan Koordinasi Konsultasi Di Luar Daerah 62 orang 62 100 11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Pembayaran Jasa Adm. Teknis Perkantoran 37 orang 37 100 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pegawai Yang Melakukan Koordinasi Konsultasi Di Dalam Daerah 74 orang 74 100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.223.061.615,- Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 100 dengan nilai kinerj a memuaskan . Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.165.528.055,- atau sekitar 95,25 dengan nilai kinerj a memuaskan. Secara terinci pencapaian target kinerja kegiatan seperti dibawah ini : Sasaran St rategis Kegiatan Indikat or Kinerj a Targe t Sat uan Reali- sasi 1 2 3 4 5 6 7 Meningkat nya tert ib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 1 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Ruang PTSP 1 unit 1 100 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 25 unit 25 100 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 6 unit 6 100