278. 080. 323, 26 MoU dengan Bappenas dalam pengembangann aplikasi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

2. 977. 026. 521, 00 at au 87, 79 at au dapat dilihat t abel capaian kinerj a sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA DANA Rp Rp. 1 2 4 5 6 10 1 Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran 2, 970, 940, 350. 00 2, 502, 110, 554. 00 84. 22 468, 829, 796. 00 2 Program Peningkat an Kapasit as Sumber Daya Aparat ur 214, 469, 900. 00 148, 717, 600. 00 69. 34 65, 752, 300. 00 3 Program Peningkat an Pengembangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 284, 970, 050. 00 143, 864, 250. 00 24. 42 141, 105, 800. 00 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pert ambangan 3, 448, 559, 450. 00 3, 029, 200, 650. 00 87. 84 419, 358, 800. 00 5 Program Pengembangan Dat a Inf ormasi St at ist ik 106, 688, 100. 00 99, 901, 600. 00 93. 64 6, 786, 500. 00 6 Program Peningkat an Promosi dan Kerj asama Invest asi 148, 867, 400. 00 97, 773, 400. 00 65. 68 51, 094, 000. 00 7 Program Pengawasan dan Penert iban Kegiat an Rakyat yang Berpot ensi Merusak Lingkungan 174, 447, 300. 00 75, 298, 200. 00 43. 16 99, 149, 100. 00 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ket enagalist rikan 16, 718, 800, 300. 00 15, 301, 107, 225. 00 91. 44 1, 417, 693, 075. 0 9 Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi 307, 257, 150. 00 - - 307, 257, 150. 00 24, 375, 000, 000. 00 21, 397, 973, 479. 00 87. 79 2, 977, 026, 521. 0 Dari t abel diat as dapat dij elaskan bahwa capaian kinerj a bila dibandingkan dengan bobot t ert imbang realisasi anggaran capaian sebesar 96. 21 dan realisasi anggaran sebesar 87. 79 . d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang t erj adi pada t ahun ini adanya beberapa Program dan kegiat an yang sudah direncanakan t idak dapat t erealisasikan diant aranya Program Peningkat an Sarana dan Prasaran, Program Peningkat an Disiplin Aparat ur, Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi, sehingga pada Tahun ini t idak memenuhi t arget anggaran t iap-t iap kegiat an yang akan dilaksanakan. Dari semua kegiat an yang sudah direncanakan sesuai anggaran belanj a Langsung t ersebut t eraelisasi sebesar 96 Berdasarkan kinerj a keluaran out put perf ormance menunj ukkan kinerj a keluaran masih perlu dit ingkat kan. 5. URUSAN PARIWISATA a. Program dan kegiat an Uraian program dan kegiat an priorit as unt uk masing-masing urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun Anggaran 2014. Sepert i penj elasan dalam t abel berikut ini. No Program Kegiat an