697. 001. 131, 00 78, 83 MoU dengan Bappenas dalam pengembangann aplikasi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014

2. 977. 026. 521, 00 at au 87, 79 at au dapat dilihat t abel capaian kinerj a sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA DANA Rp Rp. 1 2 4 5 6 10 1 Program Pelayanan Administ rasi Perkant oran 2, 970, 940, 350. 00 2, 502, 110, 554. 00 84. 22 468, 829, 796. 00 2 Program Peningkat an Kapasit as Sumber Daya Aparat ur 214, 469, 900. 00 148, 717, 600. 00 69. 34 65, 752, 300. 00 3 Program Peningkat an Pengembangan Sist em Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 284, 970, 050. 00 143, 864, 250. 00 24. 42 141, 105, 800. 00 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pert ambangan 3, 448, 559, 450. 00 3, 029, 200, 650. 00 87. 84 419, 358, 800. 00 5 Program Pengembangan Dat a Inf ormasi St at ist ik 106, 688, 100. 00 99, 901, 600. 00 93. 64 6, 786, 500. 00 6 Program Peningkat an Promosi dan Kerj asama Invest asi 148, 867, 400. 00 97, 773, 400. 00 65. 68 51, 094, 000. 00 7 Program Pengawasan dan Penert iban Kegiat an Rakyat yang Berpot ensi Merusak Lingkungan 174, 447, 300. 00 75, 298, 200. 00 43. 16 99, 149, 100. 00 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ket enagalist rikan 16, 718, 800, 300. 00 15, 301, 107, 225. 00 91. 44 1, 417, 693, 075. 0 9 Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi 307, 257, 150. 00 - - 307, 257, 150. 00 24, 375, 000, 000. 00 21, 397, 973, 479. 00 87. 79 2, 977, 026, 521. 0 Dari t abel diat as dapat dij elaskan bahwa capaian kinerj a bila dibandingkan dengan bobot t ert imbang realisasi anggaran capaian sebesar 96. 21 dan realisasi anggaran sebesar 87. 79 . d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang t erj adi pada t ahun ini adanya beberapa Program dan kegiat an yang sudah direncanakan t idak dapat t erealisasikan diant aranya Program Peningkat an Sarana dan Prasaran, Program Peningkat an Disiplin Aparat ur, Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi, sehingga pada Tahun ini t idak memenuhi t arget anggaran t iap-t iap kegiat an yang akan dilaksanakan. Dari semua kegiat an yang sudah direncanakan sesuai anggaran belanj a Langsung t ersebut t eraelisasi sebesar 96 Berdasarkan kinerj a keluaran out put perf ormance menunj ukkan kinerj a keluaran masih perlu dit ingkat kan. 5. URUSAN PARIWISATA a. Program dan kegiat an Uraian program dan kegiat an priorit as unt uk masing-masing urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Kabupat en Kut ai Kart anegara Tahun Anggaran 2014. Sepert i penj elasan dalam t abel berikut ini. No Program Kegiat an Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1. Pengembangan Pemasaran Pariwisat a 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pelaksanaan Promosi Pariwisat a. Peningkat an Pemanfat an Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisat a. Pengembangan Tourism Informat ion Cent re TIC. Pengembangan St at ist ik Kepariwisat aan. Fasilit asi Event Budaya. Fasilit asi Event Pariwisat a Daerah. 2. Pengembangan Dest inasi Pariwisat a. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 Pembinaan desa wisat a. Pengelolaan obyek wisat a. Rakor pelaku usaha j asa pariwisat a SeKabupat en Kukar. Pengembangan Penunj ang Fasilit as Obj ek Wisat a. Pembuat an Diorama Gong Perdamaian Nusant ara. Pembuat an WC Wisat a Bumi Perkemahan Desa Sumber sari Kec. Loa Kulu. Pelat ihan Usaha Jasa Pariwisat a. Pengembangan SDM Masyarakat Desa Wisat a. Pembuat an Taman Tat a Surya Planet arium. Kaj ian River St at e. Pemant auan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dest inasi Pemasaran Wisat a. Perencanaan Pembangunan Pagar Obj ek Wisat a Pant ai Tanah Merah Samboj a. Pembuat an Perat uran Bupat i Tent ang Tanda Daft ar usaha Pariwisat a. Penyusunan RIPPARDA Kab. Kukar. 3. Pengembangan Kemit raan 1. 2. Pemilihan Dut a Wisat a Pembinaan Masyarakat Wisat a. b. Pelaksanaan Program dan Kegiat an NO Uraian Volume Satuan Realisas i 1 2 4 5 9 10 Program Pngembangan Pemasaran Pariwisata 1 Pelaksanaan Promosi Pariwisat a 5 kali pameran 5 100 2 Peningkat an Pemanf aat an Teknologi Inf ormasi Dalam Pemasaran Pariwisat a 3 paket 3 100 3 Pengembangan Tourism Cent re TIC 23, 510 buah 23, 510 100 4 Pengembangan St at ist ik Kepariwisat aan 23 pkt perj alana n 23 100 5 Fasilit asi Event Budaya 1 event 1 100 6 Fasilit asi Event Pariwisat a Daerah 1 event 1 100 JUMLAH 23, 543

23, 543 100

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pembinaan Desa Wisat a 9 Desa Wisat a 9 100 2 Pengelolaan Obj ek Wisat a 6 obyek 6 100 3 Rakor Pelaku Usaha Jasa Pariwisat a se Kabupat en Kukar 1 kegiat an 1 100 4 Pengembangan Penunj ang Fasil it as Obj ek Wisat a 4 paket 4 100 5 Pembuat an Diorama Gong Perdamaian Nusant ara 5 o h 5 100 6 Pembuat an WC Wisat a Bumi Perkemahan Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu - 7 Pelat ihan Usaha Jasa Pariwisat a 70 orang 70 100 8 Pengembangan SDM Masyarakat Desa Wisat a 5 orang 5 100 9 Pembuat an Taman Tat a Surya Pl anet arium 20 paket 20 100 10 Kaj ian River St at e - 11 Pemant auan dan Eval uasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dest inasi Pemasaran Wisat a 2 paket 2 100 12 Perencanaan Permbangunan Pagar Obyek Wisat a Pant ai Tanah Merah Samboj a 1 paket 1 100 13 Pembuat an Perat uran Bupat i t ent ang t anda daf t ar usaha Pariwisat a 1 draf t 1 100 14 Penyusunan RIPARDA Kab. Kukar 2 draf t 2 100 JUMLAH 126 126 100 Program Pengembangan Kemit raan 1 Pemilihan Dut a Wisat a 20 f inalis 20 100 2 Pembinaan Masyarakat Wisat a 3 kecamat an 3 100 JUMLAH 23 23 100 TOTAL 23, 692

23, 692 100