Permasalahan dan Solusi Kebij akan Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan menginst ruksikan penet apan PPTK oleh PA dilakukan set elah KUA dan PPAS disahkan oleh DPRD. 3 Kemampuan t im asist ensi masih beragam dan belum memadai. Selain it u diant ara t im assist ensi masih t erdapat anggot a yang belum konsist en dengan pedoman perat uran yang berlaku sehingga menyebabkan RKA hasil asist ensi masih rawan t erdapat salah penganggaran, ant ara lain dalam hal penet apan t arget kinerj a, ket idakkesesuaian ant ara j udul dengan isi sebaran belanj a dalam RKA, kesesuaian ant ara j udul kegiat an dan rekening belanj a sert a t idak t epat nya pembebanan rekening belanj a. Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan meningkat kan pemahaman t im asist ensi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan asist ensi, sert a penekanan t erhadap beberapa hal yang harus dipat uhi oleh Tim Assist ensi j uga melakukan pemilihan yang t epat t erhadap Tim Assist ensi yang mempunyai kemampuan memadai dan komit men yang konsist en t erhadap perbaikan pola assist ensi. 4 Masih t erdapat penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh st af yang kurang memahami t ent ang dokumen perencanaan RPJM, Renst ra, RKPD dan Renj a SKPD yang bersangkut an, sehingga RKA yang disusun t idak sepenuhnya mendukung pencapaian t arget kinerj a dalam RPJM dan Renst ra. Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan memint a kepala SKPD dan j aj arannya Pej abat St rukt ural agar mengendalikan penyusunan RKA sesuai dengan RPJM dan Renst ra. b. Pelaksanaan dan pert anggungj awaban anggaran 1 Terdapat kecenderungan SKPD dalam merealisasikan anggaran kegiat an lebih t erkonsent rasi pada belanj a, dan kurang memperhat ikan pencapaian t arget kinerj a dan pelaporan kegiat an. Bahkan laporan sering t erlambat dan f ormat yang t idak sesuai j uga pada saat pelaksanaan RAKORDAL banyak Kepala SKPD t idak hadir dan mewakilkan kepada pej abat st rukt ural dibawahnya st af , sehingga ket ika ada diskusi, banyak pej abat st af yang t idak menguasai t upoksi dan t arget kinerj a kegiat annya bahkan t idak dapat mengambil keput usan at aupun koreksi t erhadap permasalahan yang dihadapi. Solusi yang dapat dit empuh dengan meningkat kan kont rol PA KPA dalam pelaksanaan anggaran belanj a. PA harus melakukan evaluasi set iap t ahunnya t erhadap kinerj a KPA dan PPTK maupun Bendahara yang t idak sesuai dengan t arget kinerj a yang akan dicapai, sehingga akan diket ahui kelemahan kesalahan dari masing-masing pihak unt uk proses perbaikan koreksi t erhadap kinerj a dari masing-masing pihak. Selain it u adalah dengan menekankan komit men kepala SKPD dan j aj arannya t ent ang t anggung j awab pelaporan dan memberikan sanksi kepada SKPD yang t idak menyelesaikan laporan pert anggungj awaban t epat wakt u sesuai ket ent uan. Kehadiran Kepala SKPD adalah waj ib pada saat pelaksanaan RAKORDAL agar dapat menyelesaikan permasalahan dan lebih memahami t upoksinya. 2 Masih rendahnya kemampuan PPTK dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran kas dan pelaksanaan kegiat an dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 mencapai t arget kinerj a, sehingga realisasi belanj a dan pelaksanaan kegiat an t erpusat di akhir t ahun, t ermasuk kegiat an pengadaan barang dan j asa. Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan meningkat kan kont rol PA KPA, dan mengarahkan PPTK agar membuat Kerangka Acuan Kerj a KAK besert a Time Schedulnya. 3 Kurangnya pemahaman bendahara pengeluaran dan PPTK t ent ang pengendalian belanj a sehingga masih t erj adi permasalahan pada pelaksanaan anggaran kegiat an, ant ara lain sepert i t erj adi kesalahan beban rekening belanj a, lambat nya permint aan GU karena uang menumpuk pada PPTK dalam bent uk panj ar dan lambat dipert anggung-j awabkan. Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan meningkat kan pemahaman bendahara pengeluaran dan PPTK dan meningkat kan kont rol PA KPA. 4 Rendahnya disiplin PPTK dalam menyelesaikan dokumen pert anggunj awaban di akhir t ahun sehingga menghambat penyusunan laporan pert anggungj awaban bendahara dan laporan keuangan SKPD. Solusi yang dapat dit empuh dengan meningkat kan kont rol t erhadap PPTK, menyusun SOP dan melaksanakan secara t egas dan memberikan sanksi kepada PPTK yang t idak menyelesaikan pert anggungj awaban belanj a sesuai wakt u yang t elah dit ent ukan. 5 Belum opt imalnya pelaksanaan t ahapan-t ahapan dalam sist em pengelolaan keuangan daerah, sehingga pencapaian kinerj a belum sesuai dengan t arget yang t elah dit et apkan. Solusi yang dapat dit empuh adalah dengan memat uhi t ahapan-t ahapan dimaksud secara konsist en agar pencapaian kinerj a dapat t erealisir secara maksimal pada akhir t ahun anggaran. 6 Pet unj uk pelaksanaan dana DAK dari depart emen kement erian t eknis yang bersangkut an t erlambat sampai ke daerah sehingga kegiat an t idak dapat segera dilaksanakan. Solusi yang dapat dit empuh adalah agar inst ansi yang bersangkut an dimint a unt uk akt if dengan cara menghubungi depart emen kement erian t eknis unt uk mengurus pet unj uk pelaksanaan t ersebut sehingga kegiat an yang dianggarkan di dalam APBD t elah sesuai dengan j uklak yang ada. 7 Terdapat kegiat an yang dananya bersumber dari DAK yang t idak dapat dilaksanakan karena belum t ersedianya dokumen Indeks Kemahalan Konst ruksi IKK. Pelaksanaan kegiat an harus mengacu dokumen Indeks Kemahalan Konst ruksi IKK. Solusi yang dapat dit empuh adalah agar Kepala SKPD besert a j aj arannya akt if mengkoordinasikan dengan pihak t erkait mengenai penyusunan dokumen IKK t ersebut . 8 Terdapat kegiat an yang t idak dapat dilaksanakan sehingga diusulkan unt uk direalokasi kembali pada t ahun selanj ut nya, t erut ama kegiat an yang diusulkan pada APBD Perubahan. Solusi yang dapat dit empuh adalah agar pada saat penyusunan anggaran pengusulan kegiat an yang perlu diperhat ikan dan diperhit ungkan adalah ant ara wakt u penet apan pengesahan anggaran dengan wakt u pelaksanaan kegiat an. Selain it u yang perlu diperhat ikan adalah j enis kegiat an yang diusulkan pada APBD Perubahan adalah kegiat an yang bukan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 f isik at aupun penyusunan dokumen perencanaan yang anggarannya cukup besar sehingga memerlukan proses lelang dan proses pelaksanaan pekerj aan yang wakt unya t idak t ersedia lagi diakhir t ahun. 9 Ket erlambat an proses administ rasi SK PA, KPA, PPTK dan Bendahara j uga Pembent ukan Panit ia Lelang dan Pemeriksa Barang berpengaruh pada percepat an pelaksanaan kegiat an. Solusi yang dapat dit empuh adalah sej ak awal t ahun menyiapkan dan mempercepat proses administ rasi SK PA, KPA, PPTK dan Bendahara sert a mempercepat pembent ukan panit ia lelang dan panit ia pemeriksa barang. 10 Perlu adanya koordinasi inst ansi t erkait dan kehat i-hat ian dalam menyusun perencanaan kegiat an t erut ama kegiat an f isik bangunan diat as t anah milik masyarakat yang belum j elas st at us kepemilikannya. Solusi yang dapat dit empuh adalah pembangunan f isik bangunan harus diat as lahan milik Pemkab Kut ai Kart anegara yang dibukt ikan dengan dokumen kepemilikan t anah. 11 Perlu adanya ident if ikasi dari Bagian Administ rasi Pert anahan t erhadap pelaksanaan pengadaan t anah. Solusi yang dapat dit empuh dengan menent ukan kegiat an yang priorit as at au kegiat an yang mempunyai permasalahan yang kompleks yang t elah disesuaikan dengan harga t anah. c. Pelaporan 1 Masih kurang opt imalnya koordinasi dan pelaporan oleh dinas inst ansi dalam melaksanakan kegiat an yang biayanya berasal dari dana dekonsent rasi, Tugas Pembant uan, Dana Alokasi Khusus dan Bant uan Keuangan Propinsi, t ermasuk j uga APBD Kabupat en Kut ai Kart anegara sehingga kemungkinan t erj adi duplikasi anggaran kegiat an, kesalahan j udul, lokasi dan t arget kinerj a dan kode rekening pada RKA dinas inst ansi yang berpengaruh pada t arget penyelesaian pelaksanaan kegiat an dan berpengaruh pada ket erlambat an t ransf er dari pemerint ah Pusat dan pemerint ah provinsi. Solusi yang dapat dit empuh adalah dinas inst ansi agar melakukan koordinasi yang lebih int ens dengan pemerint ah pusat dan provinsi sert a dengan Panit ia Anggaran. Selain it u dinas inst ansi agar menyampaikan laporan progress realisasi kegiat an f isik dan keuangan secara berkala, sehingga t ransf er dana dari pemerint ah pusat APBN dan pemerint ah provinsi dapat t erealisasi sesuai pencapaian t arget kinerj a f isik dan keuangan. 2 Belum j elasnya pembagian t ugas dalam TAPD it u sendiri dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiat an pembangunan. Hal t ersebut berpengaruh pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, j uga berpengaruh t erhadap realisasi anggaran. Solusi yang dapat dit empuh adalah unt uk segera menyusun dan menet apkan regulasi yang mengat ur t ugas, f ungsi dan t anggung j awab dari masing-masing TAPD sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiat an pembangunan dapat opt imal dilaksanakan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3 Pemahaman dan komit men unt uk melaksanakan at uran perencanaan dan penganggaran oleh pihak legilat if dan eksekut if belum opt imal sehingga menyebabkan t idak konsist ennya ant ara dokumen perencanaan dan penganggaran. Solusi yang dapat dit empuh adalah dengan memberikan maupun meningkat kan pemahaman dan komit men sehingga t ercipt a kesepahaman dan konsist ensi ant ara dokumen perencanaan dan pengganggaran. 4 Pet unj uk pelaksanaan dana DAK dari depart emen kement erian t eknis yang bersangkut an t erlambat sampai ke daerah sehingga kegiat an t idak dapat segera dilaksanakan. Solusi yang dapat dit empuh adalah agar inst ansi yang bersangkut an dimint a unt uk akt if dengan cara menghubungi depart emen kement erian t eknis unt uk mengurus pet unj uk pelaksanaan t ersebut sehingga kegiat an yang dianggarkan didalam APBD t elah sesuai dengan j uklak yang ada. 5 Terdapat kegiat an yang t idak dapat dilaksanakan sehingga diusulkan unt uk direalokasi kembali pada t ahun selanj ut nya, t erut ama kegiat an yang diusulkan pada APBD Perubahan. Solusi yang dapat dit empuh adalah agar pada saat penyusunan anggaran pengusulan kegiat an yang perlu diperhat ikan dan diperhit ungkan adalah ant ara wakt u penet apan pengesahan anggaran dengan wakt u pelaksanaan kegiat an. Pelaksanaan kegiat an oleh SKPD belum t epat wakt u sehingga t arget pencapaian kinerj a kegiat an t idak dapat t erealisir pada akhir t ahun anggaran. Hal ini t idak dit indaklanj ut i dengan menyampaikan laporan realisasi kegiat an sehingga kegiat an dimaksud t idak dapat direalokasi pada APBD t ahun berikut nya. Solusinya agar SKPD melaksanakan kegiat an dan menyampaikan laporan t epat wakt u. BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2013, maka pelaksanaan program – program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang termuat kedalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sebagai berikut : I. URUSAN WAJIB 1 URUSAN PENDIDIKAN a. Program dan kegiatan Dalam rangka melaksanakan Urusan Wajib sektor Pendidikan maka tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan sebanyak 14 program dan 263 kegiatan dengan urutan program sebagai berikut : No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL 1 2 3 4 5 6 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 77 100 100 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49 52 52 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 55 100 100 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 100 100 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 76 100 100 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97 83 83 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 75 100 100 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 84 100 100 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 96 100 100 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 88 100 100 11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 100 100 100 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 96 100 100 13 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Kulu 99 100 100 14 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Janan 100 100 100 15 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu 98 100 100 16 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan 100 100 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL Kecamatan Muara Kaman 17 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun 100 100 100 18 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Wis 99 100 100 19 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Muntai 96 100 100 20 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kenohan 89 100 100 21 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kembang Jangut 89 100 100 22 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tabang 99 100 100 23 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Anggana 100 100 100 24 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sanga – Sanga 99 100 100 25 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja 100 100 100 26 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa 99 100 100 27 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Badak 98 100 100 28 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marang Kayu 99 100 100 29 Fasilitasi Sanggar Kegiatan Belajar SKB Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong 89 100 100 30 Fasilitasi Sanggar Kegiatan Belajar SKB Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun 100 100 100 31 Fasilitasi Sanggar Kegiatan Belajar SKB Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa 96 100 100 32 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong 95 100 100 33 Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Seberang 99 100 100 34 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional 61 71 71 2. Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 100 100 100 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 82 63 63 3 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 88 100 100 4 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 100 100 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL 5 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 65 83 83 6 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Taman 98 100 100 7 Desain Interior Dinas Pendidikan 89 100 100 8 Rehabilitas Total UPT Dinas Pendidikan Kec. Muara Badak 2 - - 9 Pengadaan Mebeleur Kantor 81 100 100 10 Pembangunan AULA UPTD Kec. Muara Wis 61 100 100 11 Pengembangan Gedung Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Muntai 95 100 100 12 Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara 94 100 100 13 Pembangunan Gedung UPT Dinas Pendidikan Kec. Kota Bangun 94 100 100 14 Rehabilitasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu 89 100 100 15 Pemagaran UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja 88 100 100 16 Paving Blok UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman 95 100 100 17 Pembangunan Koridor Penghubung Kantor dan Gedung Serba Guna 90 100 100 18 Pembangunan Gudang Kantor Dinas 92 100 100 19 Pembangunan Kantin Sehat Dinas 99 100 100 20 Penambahan Jaringan Listrik Kantor Dinas 97 100 100 21 Pengadaan Mesin Genset Kantor Dinas 93 100 100 3. Program Peningkat an Disiplin Aparat ur 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 95 47 47 4. Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 91 100 100 2 Evaluasi dan Pembinaan Kepegawian Guru dan Tenaga Kependidikan 97 100 100 3 Pengelolaan Aplikasi SIMPAK dan Penilaian Angka Kredit PAK Guru TKSDSMPSMA DAN SMK 78 88 88 4 Evaluasi operasional dan monitoring Pengelolaan Tenaga Honorer Dinas Pendidikan 91 103 103 6 Penyusunan Peraturan Bupati pada Dinas Pendidikan 49 14 14 7 Pelatihan Sistem Pengelolaan 87 100 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL Keuangan Daerah Dinas Pendidikan 8 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan 90 100 100 9 Sosialisasi Penguatan Penilaian Kinerja Guru 95 100 100 5 Program Peningkat an Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 1 Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan pada UPT Dinas Pendidikan 93 100 100 2 Penyusunan Laporan Keuangan Perbulan Pertengah Tahun dan Akhir Tahun Dinas Pendidikan 53 100 100 3 Pengelolaan Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 63 100 100 4 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 76 100 100 6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 Penataan Kearsipan Keuangan Dinas 56 38 38 2 Penataan Aset Dinas 93 100 100 7 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pelatihan penguatan implementasi kurikulum 2013 PAUD 99 100 100 2 Pelatihan Peningkatan kompetensi guru PAUD 97 100 100 3 Rapat kordinasi teknis penilik PAUD 76 100 100 4 Pelatihan Pembuatan Alat Permainan Edukatif PAUD 98 100 100 5 Penyelenggaraan kreativitas dan inovasi PAUD 97 100 100 6 Pendampingan Bantuan Tutor PAUD 98 100 100 7 Pembekalan Calon Bunda PAUD 97 100 100 8 Bimtek Akreditasi Lembaga PAUD 94 100 100 9 Pelatihan Implementasi Kota Layak Anak KLA 99 100 100 10 Pembangunan gedung dan sarana bermain PAUDTK Pesisir Yayasan Pendidikan Pesisir YPP Kec.Samboja 98 100 100 11 Pengadaan APE Luar dan Dalam PAUD Bankeu 2014 99 100 100 8 Program Penat aan Penguasaan Pemilikan Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Pembuatan Sertifikat Lahan SDSMPSMASMK - - - 2 Pembebasan Lahan Sekolah dan SKB 77 100 100 3 Pengembangan Institut Seni dan Budaya Indonesia ISBI 55 100 100 4 Pemetaan Penyelesaian Lahan Sekolah 21 100 100 9 Program Waj ib Belaj ar Pendidikan Dasar Sembilan 5 Pengadaan raport SD 97 100 100 6 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 99 100 100 7 Penguatan Pengelolaan Dana 78 100 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL Tahun BOS APBN Tahun Anggaran 2014 8 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SD 100 100 100 9 Kegiatan Pemilihan Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi SD 77 100 100 10 Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SD dan SDLB 87 100 100 11 Penyelenggaraan Ujian Nasional UN dan Ujian Sekolah US SD 20132014 86 100 100 12 Olimpiade Sains Nasional OSN SD 90 100 100 13 Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Paket A dan B 100 100 100 14 Pelaksanaan Tes Daya Serap Tingkat SD 98 100 100 15 Pengelohan Data Pendidikan Sekolah Dasar 72 100 100 16 Pengadaan Meubelair SD dan SD Desa Mandiri 89 100 100 17 Pengadaan Meubelair Kantor SD 91 100 100 18 Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB SDN 007 Muara Badak 96 100 100 19 Pengadaan Alat Kepramukaan dan Buku Panduan SD 96 100 100 20 Perencanaan SDN 012 Tenggarong - - - 21 Rehabilitasi Total Kantor dan Ruang Kelas SMPN 1 Loa Kulu 89 100 100 22 Lanjutan Jembatan Penghubung SMPN 2 Kenohan 76 100 100 23 Pengadaan Meubelair SMP dan SMP Desa Mandiri 75 100 100 24 Pengadaan Peralatan Kepramukaan dan Buku Panduan SMP 91 100 100 25 Pengadaan Alat Peraga SMP DAK TA.2011 96 100 100 26 Dana Alokasi Khusus DAK SD 77 100 100 27 Dana umum DAK SD 2014 58 100 100 28 DAK SMP 60 100 100 29 Dana umum DAK SMP 2014 60 100 100 30 Seminisasi dan Pemagaran SDN 002 Loa Kulu 79 100 100 31 Lanjutan Pembangunan SDN 003 Sebulu 94 100 100 32 Perencaan dan Pembangunan Akreditasi A SDN 030 Tenggarong 96 100 100 33 Lanjutan Pembangunan SDN 022 Tenggarong 96 100 100 34 Bantuan Operasional Sekolah BOS Kabupaten Kutai Kartanegara 100 100 100 35 Lanjutan Pembangunan SDN 037 Tenggarong 91 100 100 36 Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SDN 007 dan SDN 014 Muara Jawa 49 100 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL 37 Pengadaan Infocus Pembelajaran SMP 88 100 100 38 Rehabilitasi SDN 009 Anggana - - - 39 Lanjutan DAK SD 2013 69 86 86 40 Penambahan Toilet SDN 026 Loa Janan 81 100 100 41 Pembangunan Pagar Pembatas SMPN 2 SangaSanga 97 100 100 42 Rehabilitasi Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara 97 100 100 43 Penambahan Pembangunan Sekolah di 6 Kecamatan 98 100 100 10 Program Pendidikan Menengah 1 Pelaksanaan Ujian Nasional SMPMTs SMAMA Tahun Pelajaran 20132014 91 100 100 2 Tes Daya Serap Siswa Kelas IX SMPMTs Tahun Pelajaran 20132014 81 100 100 3 Tes Daya Serap Siswa Kelas XII SMAMA Tahun Pelajaran 20132014 71 100 100 4 Sosialisasi Pendataan Persiapan Ujian Nasional SMPMTs SMAMA Tahun Pelajaran 20142015 98 100 100 5 Olimpiade Sains dan Olahraga Siswa Nasional SMP SMA 97 100 100 6 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMP SMA 98 100 100 7 Penyediaan Makan Minum keperluan SMAN 3 Unggulan Tenggarong 62 100 100 8 Fasilitasi Pelayanan pendidikan SMAN 3 Unggulan Tenggarong 94 100 100 9 Pendampingan UNPK Kesetaraan Paket C Setara SMA 98 100 100 10 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Siswa SMA 54 100 100 11 Lomba Hardiknas 92 100 100 12 Penguatan Aplikasi Data Lembar Informasi Individual PTK Paket C Setara SMA 83 100 100 13 Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Siswa SMP SMA 98 100 100 14 Peningkatan Mutu Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional SMP SMA 94 100 100 15 Pembinaan Guru dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah SMP SMA 89 100 100 16 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK 77 100 100 17 Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Tenaga Pendidik SMK 87 100 100 18 Lomba Bahasa SMK 88 100 100 19 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK 55 100 100 20 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan Nasional SMK 93 100 100 21 Pengembangan dan 41 100 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL Operasional Workshop SMK 22 Penguatan Sistem Program Aplikasi Sekolah PAS dan Sistem Aplikasi Laporan Bulanan SMK 93 100 100 23 Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat kabupaten Provinsi dan Nasional 87 100 100 24 Penyelenggaraan Tes Daya Serap SMK 96 100 100 25 Penyelenggaran Ujian Nasional dan Monitoring Uji Kompetensi SMK 94 100 100 26 Sertifikasi Surveillance Awareness ISO 9001:2008 untuk SMK 96 100 100 27 Pembinaan Siswa untuk Lomba SMK Tingkat Provinsi dan Nasional 87 100 100 28 Pendampingan Beasiswa Siswa Miskin BSM SMP dan SMA 91 100 100 29 Pengadaan Meubelair SMA SMK - 100 100 30 Bantuan Operasional Sekolah Daerah BOSDA SMAMASMK Bantuan Keuangan Provinsi TA.2014 98 100 100 31 Pembinaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA 83 100 100 32 Penguatan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah SMAMASMK 96 100 100 33 Penyusunan Regulasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban BOSDA SMAMASMK 98 100 100 34 Pengadaan Jaringan Listrik SMAN 3 Unggulan Tenggarong 94 100 100 35 Pengadaan LCD Proyektor SMASMK 72 100 100 36 Pagar SMAN 1 Sebulu 98 100 100 37 Peralatan Untuk Praktik Pertanian Dan Perikanan SMKN 1 Sebulu 93 100 100 38 Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Tata Boga Dan Kendaraan Ringan SMKN 1 Samboja 3 100 100 39 Pengadaan Peralatan Praktik Program Keahlian Teknik Alat Berat Dan Teknik Kendaraan Ringan SMKN 1 Muara Badak 24 100 100 40 Pengadaan Peralatan Praktik Program Keahlian Otomotif Dan Kelistrikan SMKN 1 Sanga- Sanga 94 100 100 41 Paving Blok Halaman dan Pagar Sekolah SMAN 2 Kota Bangun 95 100 100 42 Pengembangan Unit Produksi Kriya SMKN 2 81 100 100 43 Penataan Jalan Lingkungan SMAN 2 Samboja 90 - - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL 44 Pengadaan Peralatan Kepramukaan dan Buku Panduan SMA 64 100 100 45 Pengadaan Peralatan Laboratorium Fisika Kimia dan Biologi SMAN 3 Unggulan Tenggarong 96 100 100 46 Pengadaan Jaringan dan Peralatan Laboratorium Komputer SMAN 3 Unggulan Tenggarong 97 100 100 47 Lanjutan Pembangunan SMAN 3 Unggulan Tenggarong Multiyears 100 100 100 48 Dana Alokasi Khusus DAK SMA 77 100 100 49 Dana Umum DAK SMA 2014 40 100 100 50 Dana Alokasi Khusus DAK SMK 74 100 100 51 Dana Umum DAK SMK 30 100 100 52 Lanjutan Pengembangan Grand Desain SMK 3 Tenggarong. 96 100 100 53 Pembangunan AULA SMAN 1 Muara Muntai 98 100 100 54 Pematangan Lahan SMKN 1 Anggana 96 100 100 55 Jalan Lingkungan SMAN 2 Tenggarong 94 100 100 56 Pengadaan Komputer SMAN 1 Muara Kaman 89 100 100 57 Paving blok halaman SMAN2 Muara Badak 97 - - 58 Survellence ISO 9001-2008 Tahap II bai SMPN 2 Tenggarong dan SMAN 1 Tenggarong 79 100 100 59 Initial Assesment dan Training Guru Bahasa Inggris Kerjasama Cambridge University dan Pemerintah Daerah Kab. KUKAR 89 100 100 60 Pengadaan Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris SMA SMK 83 100 100 61 Pengadaan Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris SMP 88 100 100 62 Fasilitasi Teacher Membership Cambridge University bagi Guru Bahasa Inggris SMP SMA SMK sederajat 100 100 100 63 Lanjutan DAK SMASMK 2013 99 100 100 64 Perencanaan Pemagaran dan Halaman Depan SMKN 1 Dan SMKN 2 Tenggarong 88 100 100 11 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 1 Lanjutan Pemberantasan Buta Aksara 100 100 100 2 Keaksaraan Usaha Mandiri 100 100 100 3 Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat Jam Bentong 73 100 100 4 Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup Desa Mandiri 99 100 100 5 Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup Pengarus Utamaan Gender PUG Desa Mandiri 96 100 100 6 Pemetaan Zona Bebas Buta 100 100 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL Aksara berdasarkan kewilayahan Desa dan Kecamatan 7 Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Tingkat Kabupaten 97 100 100 12 Program Pendidikan Luar Biasa 1 Peningkatan Kompetensi Guru SDLB 99 100 100 2 Sosialisasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus 100 100 100 3 Rehabilitasi Ringan Asrama SDLB Negeri Tenggarong 92 100 100 13 Program Peningkat an mutu pendidik dan tenaga kependidikan 4 Peningkatan Mutu guru mata pelajaran PKN dan SMA melalui MGMP di 6 zona kewilayahan 100 100 100 5 Peningkatan mutu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP dan SMA melalui MGMP di 6 zona kewilayahan 100 100 100 6 Peningkatan mutu guru mata pelajaran bahasa inggris SMP dan SMA melalui MGMP di 6 zona kewilayahan - - - 7 Peningkatan mutu guru mata pelajaran seni budaya SMP dan SMA melalui MGMP di 6 Zona kewilayahan - - - 8 Peningkatan mutu guru mata pelajaran penjaskes SMP dan SMA melalui MGMP 6 zona kewilayahan - - - 9 Peningkatan mutu guru mata pelajaran IPA SMP dan SMA melalui MGMP 6 zona kewilayahan - - - 10 Peningkatan mutu guru mata pelajaran IPS SMP dan SMA melalui MGMP 6 Zona kewilayahan - - - 11 Diklat Penguatan Kepala Sekolah SMP dan SMA 88 100 100 12 Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Profesional Bagi Pengawas Sekolah SMP dan SMA 95 100 100 13 Olimpiade Sains Nasional Guru SMP dan SMA 78 100 100 14 Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMP dan SMA di 6 zona kewilayahan - - - 15 Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum TPK SMP SMA 91 100 100 16 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pengawas SMK 95 100 100 17 Penguatan dan pendalaman muatan kurikulum 2013 SMASMK 83 100 100 18 Pelatihan Calon Tim Penilai Kepala Sekolah SMP dan SMA 84 100 100 19 Implementasi Kurikulum 2013 SD 95 100 100 20 Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah 60 100 100 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL 21 Diklat Tim Assesor Penilai Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 95 100 100 22 Pendidikan Lanjutan bagi Tenaga Pendidik untuk memenuhi Kualifikasi S.1 D.IV Bantkeu-Prov - - - 23 Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SMPSMA 6 Zona Kewilayahan 87 100 100 24 Pelatihan Pengelolaan Evaluasi Diri Sekolah SMP dan SMA 82 100 100 25 Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah Dasar 98 100 100 26 Penguatan Guru Mata Pelajaran Kategori Ujian Nasional Sekolah Dasar 99 100 100 27 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar 98 100 100 28 Pendampingan Kegiatan Uji Kompetensi Guru GURU 2014 70 100 100 29 Diklat Tenaga Pendidik PAUD Bankeu 2014 - - - 30 Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Inggris SMK 99 100 100 31 workshop Optimalisasi Aplikasi DAPODIKMEN SMA 87 100 100 14 Program Manaj emen Pelayanan Pendidikan 1 Pemutihan SK Pendirian dan Ijin Operasional SD 96 100 100 2 Penyelenggaraan Festival Kreatifitas Siswa tentang UKS TKSD SMP dan SMASMK 71 60 60 3 Pameran Pendidikan 71 100 100 4 Pelatihan Operator Data Pendidikan 67 83 83 5 Pengembangan dan pengelolaan Website 53 100 100 6 Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik NISN Data Sekolah NPSN 99 100 100 7 Peningkatan Kapasitas Aparatur dan SaranaPrasarana Pendataan Pendidikan 98 100 100 8 Verifikasi dan Validasi Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2014 48 100 100 9 Fasilitasi Keperamukaan Siswa dan Guru 62 100 100 10 Profil Layanan Pendidik 50 100 100 11 Advokasi Bidang Pendidikan 64 100 100 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan 85 100 100 13 Seminar dan Diskusi Pendidikan 63 100 100 14 Pengelolaan Evaluasi Percepatan Penyerapan TEPPA Anggaran Dinas - - - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 No PROGRAM KEGIATAN INPUT OUTPUT HASIL Pendidikan 15 Penyelenggaraan Pameran Pendidikan Kutai Kartanegara Kukar Education Expo 94 100 100 16 Bimtek Penyusunan Dokumen Lelang dan Kontrak 98 100 100 17 Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informasi Dinas Pendidikan dan Sekolah 82 100 100 18 Lanjutan Rehabilitasi Peninggian Sekolah yang Terkena Banjir 97 100 100 19 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik PPDB Online 83 100 100 20 Pemilihan Guru Berprestasi SMP SMA 65 100 100 21 Pembinaan dan Pelatihan Pengurus Usaha Kesehatan Sekolah 97 100 100 22 Evaluasi Penigkatan Mutu Pendidikan - - - 23 Pengadaan Jaringan LAN dan Peralatan Kantor 93 100 100 24 Pembangunan Jaringan Listrik Sekolah 98 100 100 25 Pelatihan SIAP Online 18 100 100 26 Sistem Pengendalian Penggajian Dinas 98 100 100 27 Pendampingan Program EBS Etam Balik Sekolah 61 100 100 28 Implementasi dan Pemutakhiran SIMKUDARA 65 100 100 29 Pendampingan Beasiswa Kabupaten 73 100 100 30 Pendampingan verifikasi hibah 24 100 100 31 Dana Pendamping Utang Kepada Pihak Ketiga 54 104 104 32 Penyusunan Perbub Pembangunan Perumahan Guru 84 100 100 33 Pengadaan Jaringan LAN dan Peralatan Gedung Serba Guna Kantor 90 100 100 34 Desain Interior Gedung Serba Guna Kantor 33 100 100 35 Potensi Utang Kepada Pihak Ketiga Kontigensi 95 100 100 36 Operasional DAK Pengadaan Buku Kurikulum Sekolah - - - 37 Lomba Toilet Bersih dan Sehat Sekolah 100 100 100 b. Tingkat Pencapaian SPM Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2014 pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2008 antara lain : a Indek Kinerja Kunci pada Pendidikan Anak Usia Dini PAUD mencapai 76,80 . Target APK PAUD tahun 2014 sebesar 69,74 . Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 b Tahun 2014 penduduk usia 15 tahun melek huruf 99,86 . Target angka melek huruf tahun 2014 99,80 . Tingkat melek huruf tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun telah memahami baca tulis sebanyak 99 orang diantara 100 orang. c Angka Partisipasi Murni APM pada tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 98,41 , 90,64 dan 78,07 . Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 7-12 tahun sebesar 98,41 telah bersekolah jenjang SDMI, pada usia 13-15 tahun sebesar 90,64 telah bersekolah SLTPsederajat dan usia 16-18 sebesar 78,07 telah bersekolah SLTAsederajat. d Tahun 2014 Angka Putus Sekolah APS pada tingkat SD sebesar 0,005 , SMP sebesar 0,014 dan SMA sebesar 0,17 . e Tahun 2014 Angka Kelulusan AL pada tingkat SD sebesar 98,20 , SMP sebesar 99,96 dan SMA sebesar 99,48 . f Banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP mencapai 100,03 serta dari SMP ke SMA mencapai 99,18 . g Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1D-IV baru mencapai 83,62 c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Dana APBD Tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain : Mata Anggaran Anggaran Realisasi Belanja Tdak Langsung Rp. 1.006.800.368.197,86 Rp. 884.377.562.436,- 87,84 Belanja Langsung Rp. 421.658.787.844,- Rp. 364.663.663.457,- 86,48 Rp.1.428.459.156.041,86 Rp.1.028.762.191.449 72,02 Sementara untuk belanja langsung berdasarkan pagu dan realisasi program adalah sebagai berikut : No PROGRAM PAGU REALISASI SISA PAGU 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.727.104.150 93.794.159.006 1.932.945.144 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.417.856.115 20.969.028.914 3.448.827.201 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 333.062.800 315.039.900 18.022.900 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.044.670.500 2.516.365.650 528.304.850 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.660.290.694 3.566.408.700 1.093.881.994 6 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 613.810.000 536.843.200 76.966.800 7 Pendidikan Anak Usia Dini 3.092.690.300 2.984.837.425 107.852.875 8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 141.873.654.831 124.294.425.456 17.579.229.375 9 Pendidikan Menengah 95.059.215.604 78.133.848.093 16.925.367.51 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1 10 Pendidikan Non Formal dan Informal 1.627.940.000 1.560.919.442 67.020.558 11 Pendidikan Luar Biasa 564.753.000 545.755.750 18.997.250 12 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9.591.731.800 6.842.041.300 2.749.690.500 13 Manajemen Pelayanan Pendidikan 26.730.008.050 20.988.208.096 5.741.799.954 14 PenataanPenguasaan,Pem ilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 14.322.000.000 7.615.782.525 6.706.217.475 J U M L A H 421.658.787.844 364.663.663.457 56.995.124.387 Dengan alokasi dana sebesar Rp.1.428.459.156.041,86,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.006.800.368.197,86,- dan Belanja Langsung Rp.421.658.787.844 dengan realisasi keuangan mencapai Rp1.028.762.191.449.,- atau 72,02 . Belanja Modal SKPD sebesar Rp.178.568.112.519,- atau 12,50 dari Total Belanja SKPD. Besaran belanja pemeliharaan Dinas Pendidikan Rp.872.405.190,- atau 0,42 dari Total Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.206.834.755.595,-. d. Permasalahan dan Solusi a Dalam tiga tahun mendatang, pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup 1 pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2 peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; 3 penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan 4 peningkatan pembiayaan. b Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 daya serap anggaran mencapai 86,48 terealisasi. Hal ini terkait kualitas SDM pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dan koordinasi lebih intensif. c Memperhatikan pencapaian Indikator Kinerja Kunci sektor pendidikan dikemukakan permasalahan sebagai berikut : - Pada Pendidikan Anak Usia Dini PAUD baru mencapai 76,80 dari target APM PAUD tahun 2014 sebesar 69,78 . Hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk lebih fokus meningkatkan pencapaian target PAUD dimaksud. - Tahun 2014 penduduk usia 15 tahun angka melek huruf sebesar 99,86 tahun 2014. Ini menggambarkan bahwa angka melek huruf Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tinggi,namun yang perlu diperhatikan adalah adanya penduduk baru yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bekerja disektor perkebunan dan pertambangan masih buta huruf, sehingga mempengaruhi angka melek huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara. - Angka Partisipasi Murni APM pada tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 98,41 , 63,73 dan 74,51 . Walaupun hal ini menunjukkan bahwa pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 usia 7-12 tahun sebesar 98,41 telah bersekolah jenjang SDMI, pada usia 13-15 tahun sebesar 63,73 telah bersekolah SLTPsederajat dan usia 16-18 sebesar 74,51 telah bersekolah SLTAsederajat,hal ini menggambarkan bahwa Dinas Pendidikan harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan APM dengan inovasi program lainnya,disamping itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu ditingkatkan motivasi kepada anak usia 16-18 tahun untuk melanjutkan sekolah, dan permasalahan penduduk pendatang juga sebagai penyebab masih rendahnya APM. - Tahun 2014 Angka Putus Sekolah APS pada tingkat SD sebesar 0,13 , SMP sebesar 0,16 dan SMA sebesar 0,17 . Angka dimaksud menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya yang lebih serius untuk terus mengurangi jumlah anak yang putus sekolah. - Tahun 2014 Angka Kelulusan AL pada tingkat SD sebesar 97,33 , SMP sebesar 99,96 dan SMA sebesar 99,45 . Untuk meningkatkan angka kelulusan tersebut diperlukan upaya kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah. - Banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP mencapai 96,49 serta dari SMP ke SMA mencapai 94,41 . Hal tersebut menunjukkan bahwa lulusan yang melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi di atas 90. - Adapun jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1D- IV baru mencapai 83,62 sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan untuk memenuhi kualifikasi pada guru harus S1D IV sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005, Dinas Pendidikan menargetkan 2015 semua guru di Kabupaten Kutai kartanegara sudah S1D IV, sesuai amanat Undang-Undang. 2 URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN a. Program dan kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2014 adalah sebagai berikut: A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 9. Penyediaan Komponen ListrikPenerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Administrasi Tenis Perkantoran 14. Penyediaan Jasa Jaga Puskesmas Rawat InapPuskesmas UGD 24 Jam B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 4. Belanja Gedung Kantor Tempat C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3. Distribusi dan Pembinaan Sumber Daya Kesehatan 4. Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2. Pelatihan Perencanaan Pembiayaan SPM 3. Pengembangan Software E-Planning 4. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 5. Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga F. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Peningkatan Mutu Penggunaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 3. Pengadaan Alat Kesehatan 4. Pengadaan Obat-Obatan 5. Peningkatan Mutu Peralatan Kesehatan Elektromedik 6. Peningkatan Pemerataan Distribusi Obat dan Perbekalan 7. Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan 8. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu G. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembang Janggut 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batuah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Merdeka 4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Duri 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Handil Baru 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sanga- sanga 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Samboja 8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Janan 9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kahala 10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Wis 11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Jawa 12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perangat 13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Marang Kayu 14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Teluk Dalam 15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Muntai 16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Badak Baru 17. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Separi 3 18. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rimba Ayu 19. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Badak 20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Bangun 21. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Meriam 22. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh 23. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sebulu 2 24. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rapak Mahang 25. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ritan Baru 26. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sebulu 1 27. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mangkurawang 28. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tabang 29. Pelayanan Kesehatan Khusus 30. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bunga Jadi 31. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jonggon Jaya 32. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Kaman 33. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Kulu H. Program Pengawasan Obat dan Makanan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1. Peningkatan Pemberdayaan KonsumenMasyarakat di Bidang Obat dan Makanan 2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya I. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3. Pengembangan UKBM J. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil 2. Penyediaan MPASI pada Balita Gakin 3. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi 4. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi, KVA dan GAKY 5. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukKEP K. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Penyelenggaraan Lingkungan Sehat 2. Operasional Percepatan Pencapaian Kabupaten Sehat 3. Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP L. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Kendaraan Angkutan Bermotor Sungai Air Puskesmas Pembantu 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 5. Pengadaan Mobil Operasional Pool Khusus Puskesmas 6. Pengadaan Kendaraan Angkutan Bermotor Sungai Air Puskesmas 7. Puskesmas 24 Jam Pembangunan Puskesmas Batuah, Pengadaan Alat Kesehatan dan Meubeleir Bantkeu- Prov 8. Perencanaan Gedung Dinas Kesehatan Tahap 2 Pembangunan Gedung 1 Dinas Kesehatan lanjutan 9. Pembangunan Puskesmas Muara Badak Lanjutan 10. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Pantai 11. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Tengah 12. Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Ulu 13. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Pantai 14. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Tengah 15. Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Ulu 16. Rehab Rumah Dinas Paramedis Wilayah Tengah 17. Pemagaran , Penataan Taman, Landscaping Keliling Puskesmas Rapak Mahang 18. Renovasi Mess Perawat Puskesmas Tabang 19. Rehab Puskesmas Tabang 20. Renovasi Puskesmas Kahala 21. Pembuatan IPAL Puskesmas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 M. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-Paru Rumah Sakit Mata 1. Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak dan Kembang Janggut 2. Operasional RS. Dayaku Raja Kota Bangun 3. Pengadaan Obat-Obatan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun 4. Perluasan Pembangunan RS. Dayaku Raja Kota Bangun 5. Pengembangan Master Plan RS Dayaku Raja Kota Bangun 6. Pengadaan Meubelair RS Dayaku Raja Kota Bangun N. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Kemitraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kutai Kartanegara 2. Operasional UPTD Jamkesda O. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia P. Program Dukungan Manajemen Kesehatan Modern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 1. Program Peningkatan Kualitas Informasi 2. Penguatan Manajemen Puskesmas melalui Seupervisi Terpadu 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 5. Revitalisasi Sistem Kesehatan 6. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 7. Manajemen Pengelolaan Keuangan 8. Manajemen Kepegawaian 9. Manajemen Umum dan Pengelolaan Aset Kesehatan 10. Pengembangan Regulasi Kesehatan 11. Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Q. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1. Peningkaatn Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Anak Remaja R. Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 4. Peningkatan Imunisasi b. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2014 pada SKPD Dinas Kesehatan dan Puskesmas dapat dihimpun pencapaian- pencapaian sbb : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 83,12 atau sebanyak 2.738 kasus komplikasi pada tingkat puskesmas dari 3.294 ibu dengan kasus komplikasi kebidanan. 2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 82,63 atau 12.994 ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari sasaran ibu bersalin sebanyak 15.725 ibu bersalin . 3 Cakupan desakelurahan UCI yaitu tingkat pencapaian 77.6 atau 177 desakelurahan yang telah mencapai UCI dibandingdari 228 desakelurahan yang ada di Kab Kutai Kartanegara . 4 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 atau 64 balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari 64 balita gizi buruk yang ditemukan . 5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 30 atau 372 orang penderita TBC + ditemukan dan diobati dari 1.255 penderita baru TBC BTA + perkiraan penderita tb+. 6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 penderita DBD yang ditangani dari 1.142 penderita DBD yang ditemukan. 7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100 dari 50.085 Jiwa masyarakat miskin 8 Cakupan kunjungan bayi sebesar 75,40 atau 11.293 bayi yang berkunjung dan memperoleh pelayanan, dari 14.977 bayi baru lahir. Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggraan 2014 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN REALISASI A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.122.218.505 27.999.535.923 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 100 12.342283 12.320.490 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 83,25 334.457.100 278.451.162 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 100 377.500.000 372.932.000 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 100 81,73 507.164.000 414.505.200 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100 100 799.494.220 799.366.200 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 100 339.000.000 330.429.000 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 100 941.050.000 904.900.000 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 61,19 161.000.000 98.516.075 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 100 100 100.000.000 89.550.000 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 100 100 222.000.000 214.349.500 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah 100 100 4.186.490.902 3.831.275.238 12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 100 100 20.641.720.000 19.949.946.058 13. Penyediaan Jasa Jaga Puskesmas Rawat Inap Puskesmas UGD 24 Jam 100 46,87 1.500.000.000 702.995.000 B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. 076. 598. 600 4. 662. 020. 400

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 100 3.609.849.600 3.554.661.900 2. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 100 100 909.499.000 620.188.500 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN REALISASI kantor 3. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 100 100 393.000.000 376.170.000 4. Belanja Gedung Kantor Tempat 100 67,58 164.250.000 111.000.000

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 3. 110. 231. 480 2. 641. 775. 150 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 91,17 1.500.000.000 1.327.402.700 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 100 22,38 200.000.000 44.763.800 3. Pembinaan , Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 100 90,03 1.410.231.480 1.269.608.650 D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a dan Keuangan 930. 870. 000 762. 759. 100 1. Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 100 100 298.651.000 298.651.000 2. Pelatihan Perencanaan Pembiayaan SPM 100 100 160.000.000 96.086.300 3. Pengembangan Software E-Planning 100 100 272.219.000 245.458.500 4. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 100 100 200.000.000 122.563.300 E. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8. 604. 868. 700 7. 139. 264. 104 1. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 100 100 5.000.000.000 4.732.366.250 2. Peningkatan Mutu Penggunaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 100 61,94 320.620.000 198.600.100 3. Pengadaan Alat Kesehatan 100 300.248.700 27.479.350 4. Pengadaan Obat-obatan 100 100 2.500.000.000 1.823.562.244 5. Peningjatan Mutu Peralatan Kesehatan Elektromedik 100 100 272.000.000 263.143.360 6. Peningkatan Pemerataan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 39,68 212.000.000 84.112.800 F. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 36. 035. 966. 991 30. 308. 849. 887 1. Peningkatan pelayanan Kesehatan puskesmas Kembang Janggut 100 77,74 1.233.796.750 959.146.818 2. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Batuah 100 89,12 939.227.376 837.045.400 3. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Merdeka 100 86,92 1.069.360.000 929.529.281 4. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Duri 100 85,11 1.062.080.000 903.922.636 5. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Handil Baru 100 96,95 1.234.842.500 1.197.217.536 6. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sanga Sanga 100 94,47 1.151.911.000 1.088.211.365 7. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Samboja 100 95,86 1.241.179.600 1.189.781.497 8. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Janan 100 78,92 1.069.895.000 844.307.779 9. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Kahala 100 97,62 1.159.099.515 1.131.504.980 10. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Wis 100 96,12 1.158.499.900 1.113.522.800 11. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Jawa 100 94,25 1.164.988.300 1.097.968.298 12. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Prangat 100 89,38 933.090.800 833.974.900 13. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Marang Kayu 100 72.31 1.047.900.000 757.701.950 14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Teluk Dalam 100 64,44 1.282.490.500 826.451.793 15. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Muntai 100 95,15 1.143.924.000 1.088.394.354 16. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Badak Baru 100 87,89 942.979.900 828.824.985 17. Peningkatan Pelayanan Kesehatan puskesmas Separi 3 100 82,31 890.250.000 732.772.580 18. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Rimba Ayu 100 50,36 1.024.357.500 515.827.310 19. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Muara Badak 100 64,89 1.380.583.300 895.882.441 20. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Kota Bangun 100 79,58 1.014.650.000 807.462.352 21. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Meriam 100 79,67 1.317.055.000 1.049.325.210 22. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Loa Ipuh 100 78,68 1.085.200.000 853.783.350 23. peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sebulu 2 100 72,13 1.044.922.350 753.716.461 24. Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Rapak Mahang 100 90,81 1.137.686.800 1.033.141.369