Permasalahan dan Solusi Kebij akan Pembiayaan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan menginst ruksikan penet apan PPTK oleh PA dilakukan set elah KUA dan PPAS disahkan
oleh DPRD. 3
Kemampuan t im asist ensi masih beragam dan belum memadai. Selain it u diant ara t im assist ensi masih t erdapat anggot a yang belum
konsist en dengan pedoman perat uran yang berlaku sehingga menyebabkan RKA hasil asist ensi masih rawan t erdapat salah
penganggaran, ant ara lain dalam hal penet apan t arget kinerj a, ket idakkesesuaian ant ara j udul dengan isi sebaran belanj a dalam
RKA, kesesuaian ant ara j udul kegiat an dan rekening belanj a sert a t idak t epat nya pembebanan rekening belanj a.
Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan meningkat kan pemahaman t im asist ensi dan menyamakan persepsi dalam
pelaksanaan asist ensi, sert a penekanan t erhadap beberapa hal yang harus dipat uhi oleh Tim Assist ensi j uga melakukan pemilihan yang
t epat t erhadap Tim Assist ensi yang mempunyai kemampuan memadai dan komit men yang konsist en t erhadap perbaikan pola
assist ensi.
4 Masih t erdapat penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh st af yang
kurang memahami t ent ang dokumen perencanaan RPJM, Renst ra, RKPD dan Renj a SKPD yang bersangkut an, sehingga RKA yang
disusun t idak sepenuhnya mendukung pencapaian t arget kinerj a dalam RPJM dan Renst ra.
Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan memint a kepala SKPD dan j aj arannya Pej abat St rukt ural agar mengendalikan penyusunan
RKA sesuai dengan RPJM dan Renst ra.
b. Pelaksanaan dan pert anggungj awaban anggaran 1
Terdapat kecenderungan SKPD dalam merealisasikan anggaran kegiat an lebih t erkonsent rasi pada belanj a, dan kurang
memperhat ikan pencapaian t arget kinerj a dan pelaporan kegiat an. Bahkan laporan sering t erlambat dan f ormat yang t idak sesuai j uga
pada saat pelaksanaan RAKORDAL banyak Kepala SKPD t idak hadir dan mewakilkan kepada pej abat st rukt ural dibawahnya st af ,
sehingga ket ika ada diskusi, banyak pej abat st af yang t idak menguasai t upoksi dan t arget kinerj a kegiat annya bahkan t idak
dapat mengambil keput usan at aupun koreksi t erhadap permasalahan yang dihadapi.
Solusi yang dapat dit empuh dengan meningkat kan kont rol PA KPA dalam pelaksanaan anggaran belanj a. PA harus melakukan evaluasi
set iap t ahunnya t erhadap kinerj a KPA dan PPTK maupun Bendahara yang t idak sesuai dengan t arget kinerj a yang akan dicapai, sehingga
akan diket ahui kelemahan kesalahan dari masing-masing pihak unt uk proses perbaikan koreksi t erhadap kinerj a dari masing-masing
pihak. Selain it u adalah dengan menekankan komit men kepala SKPD dan j aj arannya t ent ang t anggung j awab pelaporan dan memberikan
sanksi kepada SKPD yang t idak menyelesaikan laporan pert anggungj awaban t epat wakt u sesuai ket ent uan. Kehadiran
Kepala SKPD adalah waj ib pada saat pelaksanaan RAKORDAL agar dapat menyelesaikan permasalahan dan lebih memahami t upoksinya.
2 Masih rendahnya kemampuan PPTK dalam merencanakan dan
melaksanakan anggaran kas dan pelaksanaan kegiat an dalam rangka
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
mencapai t arget kinerj a, sehingga realisasi belanj a dan pelaksanaan kegiat an t erpusat di akhir t ahun, t ermasuk kegiat an pengadaan
barang dan j asa.
Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan meningkat kan kont rol PA KPA, dan mengarahkan PPTK agar membuat Kerangka Acuan
Kerj a KAK besert a Time Schedulnya. 3
Kurangnya pemahaman bendahara pengeluaran dan PPTK t ent ang pengendalian belanj a sehingga masih t erj adi permasalahan pada
pelaksanaan anggaran kegiat an, ant ara lain sepert i t erj adi kesalahan beban rekening belanj a, lambat nya permint aan GU karena uang
menumpuk pada PPTK dalam bent uk panj ar dan lambat dipert anggung-j awabkan.
Solusi yang dapat dit empuh yait u dengan meningkat kan pemahaman bendahara pengeluaran dan PPTK dan meningkat kan
kont rol PA KPA. 4
Rendahnya disiplin PPTK dalam menyelesaikan dokumen pert anggunj awaban di akhir t ahun sehingga menghambat
penyusunan laporan pert anggungj awaban bendahara dan laporan keuangan SKPD.
Solusi yang dapat dit empuh dengan meningkat kan kont rol t erhadap PPTK, menyusun SOP dan melaksanakan secara t egas dan
memberikan sanksi kepada PPTK yang t idak menyelesaikan pert anggungj awaban belanj a sesuai wakt u yang t elah dit ent ukan.
5 Belum opt imalnya pelaksanaan t ahapan-t ahapan dalam sist em
pengelolaan keuangan daerah, sehingga pencapaian kinerj a belum sesuai dengan t arget yang t elah dit et apkan. Solusi yang dapat
dit empuh adalah dengan memat uhi t ahapan-t ahapan dimaksud secara konsist en agar pencapaian kinerj a dapat t erealisir secara
maksimal pada akhir t ahun anggaran.
6 Pet unj uk pelaksanaan dana DAK dari depart emen kement erian
t eknis yang bersangkut an t erlambat sampai ke daerah sehingga kegiat an t idak dapat segera dilaksanakan.
Solusi yang dapat dit empuh adalah agar inst ansi yang bersangkut an dimint a unt uk akt if dengan cara menghubungi
depart emen kement erian t eknis unt uk mengurus pet unj uk pelaksanaan t ersebut sehingga kegiat an yang dianggarkan di dalam
APBD t elah sesuai dengan j uklak yang ada.
7 Terdapat kegiat an yang dananya bersumber dari DAK yang t idak
dapat dilaksanakan karena belum t ersedianya dokumen Indeks Kemahalan Konst ruksi IKK. Pelaksanaan kegiat an harus mengacu
dokumen Indeks Kemahalan Konst ruksi IKK. Solusi yang dapat dit empuh adalah agar Kepala SKPD besert a
j aj arannya akt if mengkoordinasikan dengan pihak t erkait mengenai penyusunan dokumen IKK t ersebut .
8 Terdapat kegiat an yang t idak dapat dilaksanakan sehingga diusulkan
unt uk direalokasi kembali pada t ahun selanj ut nya, t erut ama kegiat an yang diusulkan pada APBD Perubahan. Solusi yang dapat
dit empuh adalah agar pada saat penyusunan anggaran pengusulan kegiat an yang perlu diperhat ikan dan diperhit ungkan adalah ant ara
wakt u penet apan pengesahan anggaran dengan wakt u pelaksanaan kegiat an. Selain it u yang perlu diperhat ikan adalah j enis kegiat an
yang diusulkan pada APBD Perubahan adalah kegiat an yang bukan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
f isik at aupun penyusunan dokumen perencanaan yang anggarannya cukup besar sehingga memerlukan proses lelang dan proses
pelaksanaan pekerj aan yang wakt unya t idak t ersedia lagi diakhir t ahun.
9 Ket erlambat an proses administ rasi SK PA, KPA, PPTK dan Bendahara
j uga Pembent ukan Panit ia Lelang dan Pemeriksa Barang berpengaruh pada percepat an pelaksanaan kegiat an.
Solusi yang dapat dit empuh adalah sej ak awal t ahun menyiapkan dan mempercepat proses administ rasi SK PA, KPA, PPTK dan
Bendahara sert a mempercepat pembent ukan panit ia lelang dan panit ia pemeriksa barang.
10 Perlu adanya koordinasi inst ansi t erkait dan kehat i-hat ian dalam
menyusun perencanaan kegiat an t erut ama kegiat an f isik bangunan diat as t anah milik masyarakat yang belum j elas st at us
kepemilikannya.
Solusi yang dapat dit empuh adalah pembangunan f isik bangunan harus diat as lahan milik Pemkab Kut ai Kart anegara yang dibukt ikan
dengan dokumen kepemilikan t anah. 11
Perlu adanya ident if ikasi dari Bagian Administ rasi Pert anahan t erhadap pelaksanaan pengadaan t anah.
Solusi yang dapat dit empuh dengan menent ukan kegiat an yang priorit as at au kegiat an yang mempunyai permasalahan yang
kompleks yang t elah disesuaikan dengan harga t anah.
c. Pelaporan 1
Masih kurang opt imalnya koordinasi dan pelaporan oleh dinas inst ansi dalam melaksanakan kegiat an yang biayanya berasal
dari dana dekonsent rasi, Tugas Pembant uan, Dana Alokasi Khusus dan Bant uan Keuangan Propinsi, t ermasuk j uga APBD Kabupat en
Kut ai Kart anegara sehingga kemungkinan t erj adi duplikasi anggaran kegiat an, kesalahan j udul, lokasi dan t arget kinerj a dan kode
rekening pada RKA dinas inst ansi yang berpengaruh pada t arget penyelesaian pelaksanaan kegiat an dan berpengaruh pada
ket erlambat an t ransf er dari pemerint ah Pusat dan pemerint ah provinsi.
Solusi yang dapat dit empuh adalah dinas inst ansi agar melakukan koordinasi yang lebih int ens dengan pemerint ah pusat dan provinsi
sert a dengan Panit ia Anggaran. Selain it u dinas inst ansi agar menyampaikan laporan progress realisasi kegiat an f isik dan keuangan
secara berkala, sehingga t ransf er dana dari pemerint ah pusat APBN dan pemerint ah provinsi dapat t erealisasi sesuai pencapaian t arget
kinerj a f isik dan keuangan.
2 Belum j elasnya pembagian t ugas dalam TAPD it u sendiri dalam
pelaksanaan dan pelaporan kegiat an pembangunan. Hal t ersebut berpengaruh pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan,
j uga berpengaruh t erhadap realisasi anggaran.
Solusi yang dapat dit empuh adalah unt uk segera menyusun dan menet apkan regulasi yang mengat ur t ugas, f ungsi dan t anggung
j awab dari masing-masing TAPD sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiat an pembangunan
dapat opt imal dilaksanakan,
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
3 Pemahaman dan komit men unt uk melaksanakan at uran perencanaan
dan penganggaran oleh pihak legilat if dan eksekut if belum opt imal sehingga menyebabkan t idak konsist ennya ant ara dokumen
perencanaan dan penganggaran. Solusi yang dapat dit empuh adalah dengan memberikan maupun
meningkat kan pemahaman dan komit men sehingga t ercipt a kesepahaman dan konsist ensi ant ara dokumen perencanaan dan
pengganggaran.
4 Pet unj uk pelaksanaan dana DAK dari depart emen kement erian
t eknis yang bersangkut an t erlambat sampai ke daerah sehingga kegiat an t idak dapat segera dilaksanakan. Solusi yang dapat
dit empuh adalah agar inst ansi yang bersangkut an dimint a unt uk akt if dengan cara menghubungi depart emen kement erian t eknis
unt uk mengurus pet unj uk pelaksanaan t ersebut sehingga kegiat an yang dianggarkan didalam APBD t elah sesuai dengan j uklak yang ada.
5 Terdapat kegiat an yang t idak dapat dilaksanakan sehingga diusulkan
unt uk direalokasi kembali pada t ahun selanj ut nya, t erut ama kegiat an yang diusulkan pada APBD Perubahan.
Solusi yang dapat dit empuh adalah agar pada saat penyusunan anggaran pengusulan kegiat an yang perlu diperhat ikan dan
diperhit ungkan adalah ant ara wakt u penet apan pengesahan anggaran dengan wakt u pelaksanaan kegiat an.
Pelaksanaan kegiat an oleh SKPD belum t epat wakt u sehingga t arget pencapaian kinerj a kegiat an t idak dapat t erealisir pada akhir t ahun
anggaran. Hal ini t idak dit indaklanj ut i dengan menyampaikan laporan realisasi kegiat an sehingga kegiat an dimaksud t idak dapat
direalokasi pada APBD t ahun berikut nya. Solusinya agar SKPD melaksanakan kegiat an dan menyampaikan laporan t epat wakt u.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2013, maka pelaksanaan program – program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang termuat kedalam 26 urusan wajib dan 8
urusan pilihan sebagai berikut :
I. URUSAN WAJIB
1 URUSAN PENDIDIKAN
a.
Program dan kegiatan Dalam rangka melaksanakan Urusan Wajib sektor Pendidikan
maka tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan
sebanyak 14 program dan 263 kegiatan dengan urutan program sebagai berikut :
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
1 2
3 4
5 6
1.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik 77 100 100
2 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 49 52 52
3 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 55 100 100
4 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 100 100 100
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
76 100
100 6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
97 83 83 7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan
Bangunan Kantor 75 100 100
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- undangan
84 100 100 9
Penyediaan Makanan dan Minuman
96 100 100 10
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
88 100 100 11
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS
100 100 100 12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
96 100 100 13
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Loa Kulu 99 100 100
14 Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Janan
100 100 100 15
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Sebulu 98 100 100
16 Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis UPT Dinas Pendidikan 100 100 100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
Kecamatan Muara Kaman 17
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Kota Bangun 100 100 100
18 Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Wis
99 100 100 19
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Muara Muntai 96 100 100
20 Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kenohan
89 100 100 21
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Kembang Jangut 89 100 100
22 Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tabang
99 100 100 23
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Anggana 100 100 100
24 Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sanga – Sanga
99 100 100 25
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Samboja 100 100 100
26 Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa
99 100 100 27
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Muara Badak 98 100 100
28 Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marang Kayu
99 100 100 29
Fasilitasi Sanggar Kegiatan Belajar SKB Dinas Pendidikan
Kecamatan Tenggarong 89 100 100
30 Fasilitasi Sanggar Kegiatan
Belajar SKB Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun
100 100 100 31
Fasilitasi Sanggar Kegiatan Belajar SKB Dinas Pendidikan
Kecamatan Muara Jawa 96 100 100
32 Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong
95 100 100 33
Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Tenggarong Seberang
99 100 100 34
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Oprasional 61 71 71
2.
Program Peningkat an
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional 100 100 100
2 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 82 63 63
3 Pemeliharaan RutinBerkala
Gedung Kantor 88 100 100
4 Pemeliharaan RutinBerkala
Kendaraan DinasOperasional 100 100 100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
5 Pemeliharaan RutinBerkala
Peralatan Gedung Kantor 65 83 83
6 Pengadaan Peralatan Rumah
Tangga dan Taman 98 100 100
7 Desain Interior Dinas
Pendidikan 89 100 100
8 Rehabilitas Total UPT Dinas
Pendidikan Kec. Muara Badak 2 - -
9 Pengadaan Mebeleur Kantor
81 100
100 10
Pembangunan AULA UPTD Kec. Muara Wis
61 100 100 11
Pengembangan Gedung Kantor UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Muara Muntai 95 100 100
12 Lanjutan Pembangunan
Gedung Serba Guna Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai
Kartanegara 94 100 100
13 Pembangunan Gedung UPT
Dinas Pendidikan Kec. Kota Bangun
94 100 100 14
Rehabilitasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu
89 100 100 15
Pemagaran UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara
Jawa dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Samboja 88 100 100
16 Paving Blok UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Muara Kaman
95 100 100 17
Pembangunan Koridor Penghubung Kantor dan
Gedung Serba Guna 90 100 100
18 Pembangunan Gudang Kantor
Dinas 92 100 100
19 Pembangunan Kantin Sehat
Dinas 99 100 100
20 Penambahan Jaringan Listrik
Kantor Dinas 97 100 100
21 Pengadaan Mesin Genset
Kantor Dinas 93 100 100
3.
Program Peningkat an
Disiplin Aparat ur
1 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu 95 47 47
4.
Program Peningkat an
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal 91 100 100
2 Evaluasi dan Pembinaan
Kepegawian Guru dan Tenaga Kependidikan
97 100 100 3
Pengelolaan Aplikasi SIMPAK dan Penilaian Angka Kredit
PAK Guru TKSDSMPSMA DAN SMK
78 88 88 4
Evaluasi operasional dan monitoring Pengelolaan
Tenaga Honorer Dinas Pendidikan
91 103 103 6
Penyusunan Peraturan Bupati pada Dinas Pendidikan
49 14 14 7
Pelatihan Sistem Pengelolaan 87
100 100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
Keuangan Daerah Dinas Pendidikan
8 Peningkatan Kapasitas SDM
Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan
90 100 100 9
Sosialisasi Penguatan Penilaian Kinerja Guru
95 100 100 5
Program Peningkat an
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerj a
dan Keuangan
1 Monitoring dan Evaluasi Sistem
Pengelolaan Keuangan pada UPT Dinas Pendidikan
93 100 100 2
Penyusunan Laporan Keuangan Perbulan Pertengah Tahun dan
Akhir Tahun Dinas Pendidikan 53 100 100
3 Pengelolaan Rencana Kerja
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
63 100 100 4
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak
Ketiga 76 100 100
6
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
1 Penataan Kearsipan Keuangan
Dinas 56 38 38
2 Penataan Aset Dinas
93 100
100 7
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
1 Pelatihan penguatan
implementasi kurikulum 2013 PAUD
99 100 100 2
Pelatihan Peningkatan kompetensi guru PAUD
97 100 100 3
Rapat kordinasi teknis penilik PAUD
76 100 100 4
Pelatihan Pembuatan Alat Permainan Edukatif PAUD
98 100 100 5
Penyelenggaraan kreativitas dan inovasi PAUD
97 100 100 6
Pendampingan Bantuan Tutor PAUD
98 100 100 7
Pembekalan Calon Bunda PAUD 97 100
100 8
Bimtek Akreditasi Lembaga PAUD
94 100 100 9
Pelatihan Implementasi Kota Layak Anak KLA
99 100 100 10
Pembangunan gedung dan sarana bermain PAUDTK
Pesisir Yayasan Pendidikan Pesisir YPP Kec.Samboja
98 100 100 11
Pengadaan APE Luar dan Dalam PAUD Bankeu 2014
99 100 100 8
Program Penat aan
Penguasaan Pemilikan
Pengunaan dan Pemanfaatan
Tanah
1 Pembuatan Sertifikat Lahan
SDSMPSMASMK - - -
2 Pembebasan Lahan Sekolah
dan SKB 77 100 100
3 Pengembangan Institut Seni
dan Budaya Indonesia ISBI 55 100 100
4 Pemetaan Penyelesaian Lahan
Sekolah 21 100 100
9
Program Waj ib Belaj ar
Pendidikan Dasar Sembilan
5 Pengadaan raport SD
97 100
100 6
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
99 100 100 7
Penguatan Pengelolaan Dana 78
100 100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
Tahun
BOS APBN Tahun Anggaran 2014
8 Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional O2SN SD 100 100 100
9 Kegiatan Pemilihan Guru
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi SD
77 100 100 10
Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SD dan SDLB
87 100 100 11
Penyelenggaraan Ujian Nasional UN dan Ujian
Sekolah US SD 20132014 86 100 100
12 Olimpiade Sains Nasional OSN
SD 90 100 100
13 Penyelenggaraan Ujian
Kesetaraan Paket A dan B 100 100 100
14 Pelaksanaan Tes Daya Serap
Tingkat SD 98 100 100
15 Pengelohan Data Pendidikan
Sekolah Dasar 72 100 100
16 Pengadaan Meubelair SD dan
SD Desa Mandiri 89 100 100
17 Pengadaan Meubelair Kantor
SD 91 100 100
18 Pembangunan Ruang Kelas
Baru RKB SDN 007 Muara Badak
96 100 100 19
Pengadaan Alat Kepramukaan dan Buku Panduan SD
96 100 100 20
Perencanaan SDN 012 Tenggarong
- - - 21
Rehabilitasi Total Kantor dan Ruang Kelas SMPN 1 Loa Kulu
89 100 100 22
Lanjutan Jembatan Penghubung SMPN 2 Kenohan
76 100 100 23
Pengadaan Meubelair SMP dan SMP Desa Mandiri
75 100 100 24
Pengadaan Peralatan Kepramukaan dan Buku
Panduan SMP 91 100 100
25 Pengadaan Alat Peraga SMP
DAK TA.2011 96 100 100
26 Dana Alokasi Khusus DAK SD
77 100
100 27
Dana umum DAK SD 2014 58
100 100
28 DAK SMP
60 100
100 29
Dana umum DAK SMP 2014 60
100 100
30 Seminisasi dan Pemagaran SDN
002 Loa Kulu 79 100 100
31 Lanjutan Pembangunan SDN
003 Sebulu 94 100 100
32 Perencaan dan Pembangunan
Akreditasi A SDN 030 Tenggarong
96 100 100 33
Lanjutan Pembangunan SDN 022 Tenggarong
96 100 100 34
Bantuan Operasional Sekolah BOS Kabupaten Kutai
Kartanegara 100 100 100
35 Lanjutan Pembangunan SDN
037 Tenggarong 91 100 100
36 Lanjutan Pembangunan Ruang
Kelas SDN 007 dan SDN 014 Muara Jawa
49 100 100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
37 Pengadaan Infocus
Pembelajaran SMP 88 100 100
38 Rehabilitasi SDN 009 Anggana
- -
- 39
Lanjutan DAK SD 2013 69
86 86
40 Penambahan Toilet SDN 026
Loa Janan 81 100 100
41 Pembangunan Pagar Pembatas
SMPN 2 SangaSanga 97 100 100
42 Rehabilitasi Sekolah
Kabupaten Kutai Kartanegara 97 100 100
43 Penambahan Pembangunan
Sekolah di 6 Kecamatan 98 100 100
10
Program Pendidikan
Menengah
1 Pelaksanaan Ujian Nasional
SMPMTs SMAMA Tahun Pelajaran 20132014
91 100 100 2
Tes Daya Serap Siswa Kelas IX SMPMTs Tahun Pelajaran
20132014 81 100 100
3 Tes Daya Serap Siswa Kelas XII
SMAMA Tahun Pelajaran 20132014
71 100 100 4
Sosialisasi Pendataan Persiapan Ujian Nasional
SMPMTs SMAMA Tahun Pelajaran 20142015
98 100 100 5
Olimpiade Sains dan Olahraga Siswa Nasional SMP SMA
97 100 100 6
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMP SMA
98 100 100 7
Penyediaan Makan Minum keperluan SMAN 3 Unggulan
Tenggarong 62 100 100
8 Fasilitasi Pelayanan
pendidikan SMAN 3 Unggulan Tenggarong
94 100 100 9
Pendampingan UNPK Kesetaraan Paket C Setara SMA
98 100 100 10
Lomba Debat Bahasa Inggris dan Cerdas Cermat 4 Pilar
Kebangsaan Siswa SMA 54 100 100
11 Lomba Hardiknas
92 100
100 12
Penguatan Aplikasi Data Lembar Informasi Individual
PTK Paket C Setara SMA 83 100 100
13 Pembinaan Olimpiade Sains
Nasional Siswa SMP SMA 98 100 100
14 Peningkatan Mutu Guru
Pembina Olimpiade Sains Nasional SMP SMA
94 100 100 15
Pembinaan Guru dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah
SMP SMA 89 100 100
16 Festival Lomba Seni Siswa
Nasional SMK 77 100 100
17 Implementasi Kurikulum 2013
Untuk Tenaga Pendidik SMK 87 100 100
18 Lomba Bahasa SMK
88 100
100 19
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK
55 100 100 20
Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan Nasional SMK
93 100 100 21
Pengembangan dan 41
100 100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
Operasional Workshop SMK 22
Penguatan Sistem Program Aplikasi Sekolah PAS dan
Sistem Aplikasi Laporan Bulanan SMK
93 100 100 23
Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat kabupaten Provinsi
dan Nasional 87 100 100
24 Penyelenggaraan Tes Daya
Serap SMK 96 100 100
25 Penyelenggaran Ujian Nasional
dan Monitoring Uji Kompetensi SMK
94 100 100 26
Sertifikasi Surveillance Awareness ISO 9001:2008
untuk SMK 96 100 100
27 Pembinaan Siswa untuk Lomba
SMK Tingkat Provinsi dan Nasional
87 100 100 28
Pendampingan Beasiswa Siswa Miskin BSM SMP dan SMA
91 100 100 29
Pengadaan Meubelair SMA SMK - 100
100 30
Bantuan Operasional Sekolah Daerah BOSDA SMAMASMK
Bantuan Keuangan Provinsi TA.2014
98 100 100 31
Pembinaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Paket C
Setara SMA 83 100 100
32 Penguatan Manajemen
Bantuan Operasional Sekolah SMAMASMK
96 100 100 33
Penyusunan Regulasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan
Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban BOSDA
SMAMASMK 98 100 100
34 Pengadaan Jaringan Listrik
SMAN 3 Unggulan Tenggarong 94 100 100
35 Pengadaan LCD Proyektor
SMASMK 72 100 100
36 Pagar SMAN 1 Sebulu
98 100
100 37
Peralatan Untuk Praktik Pertanian Dan Perikanan SMKN
1 Sebulu 93 100 100
38 Pengadaan Peralatan Praktek
Program Keahlian Tata Boga Dan Kendaraan Ringan SMKN 1
Samboja 3 100
100 39
Pengadaan Peralatan Praktik Program Keahlian Teknik Alat
Berat Dan Teknik Kendaraan Ringan SMKN 1 Muara Badak
24 100 100 40
Pengadaan Peralatan Praktik Program Keahlian Otomotif
Dan Kelistrikan SMKN 1 Sanga- Sanga
94 100 100 41
Paving Blok Halaman dan Pagar Sekolah SMAN 2 Kota
Bangun 95 100 100
42 Pengembangan Unit Produksi
Kriya SMKN 2 81 100 100
43 Penataan Jalan Lingkungan
SMAN 2 Samboja 90 - -
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
44 Pengadaan Peralatan
Kepramukaan dan Buku Panduan SMA
64 100 100 45
Pengadaan Peralatan Laboratorium Fisika Kimia dan
Biologi SMAN 3 Unggulan Tenggarong
96 100 100 46
Pengadaan Jaringan dan Peralatan Laboratorium
Komputer SMAN 3 Unggulan Tenggarong
97 100 100 47
Lanjutan Pembangunan SMAN 3 Unggulan Tenggarong
Multiyears 100 100 100
48 Dana Alokasi Khusus DAK SMA
77 100 100
49 Dana Umum DAK SMA 2014
40 100
100 50
Dana Alokasi Khusus DAK SMK 74 100
100 51
Dana Umum DAK SMK 30
100 100
52 Lanjutan Pengembangan Grand
Desain SMK 3 Tenggarong. 96 100 100
53 Pembangunan AULA SMAN 1
Muara Muntai 98 100 100
54 Pematangan Lahan SMKN 1
Anggana 96 100 100
55 Jalan Lingkungan SMAN 2
Tenggarong 94 100 100
56 Pengadaan Komputer SMAN 1
Muara Kaman 89 100 100
57 Paving blok halaman SMAN2
Muara Badak 97 - -
58 Survellence ISO 9001-2008
Tahap II bai SMPN 2 Tenggarong dan SMAN 1
Tenggarong 79 100 100
59 Initial Assesment dan Training
Guru Bahasa Inggris Kerjasama Cambridge University dan
Pemerintah Daerah Kab. KUKAR
89 100 100 60
Pengadaan Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris SMA SMK
83 100 100 61
Pengadaan Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris SMP
88 100 100 62
Fasilitasi Teacher Membership Cambridge University bagi
Guru Bahasa Inggris SMP SMA SMK sederajat
100 100 100 63
Lanjutan DAK SMASMK 2013 99
100 100
64 Perencanaan Pemagaran dan
Halaman Depan SMKN 1 Dan SMKN 2 Tenggarong
88 100 100 11
Program Pendidikan Non
Formal dan Informal
1 Lanjutan Pemberantasan Buta
Aksara 100 100 100
2 Keaksaraan Usaha Mandiri
100 100
100 3
Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat Jam Bentong
73 100 100 4
Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup Desa Mandiri
99 100 100 5
Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup Pengarus
Utamaan Gender PUG Desa Mandiri
96 100 100 6
Pemetaan Zona Bebas Buta 100
100 100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
Aksara berdasarkan kewilayahan Desa dan
Kecamatan 7
Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Tingkat
Kabupaten 97 100 100
12
Program Pendidikan
Luar Biasa
1 Peningkatan Kompetensi Guru
SDLB 99 100 100
2 Sosialisasi pendidikan khusus
dan pendidikan layanan khusus 100 100 100
3 Rehabilitasi Ringan Asrama
SDLB Negeri Tenggarong 92 100 100
13
Program Peningkat an
mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
4 Peningkatan Mutu guru mata
pelajaran PKN dan SMA melalui MGMP di 6 zona kewilayahan
100 100 100 5
Peningkatan mutu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia
SMP dan SMA melalui MGMP di 6 zona kewilayahan
100 100 100 6
Peningkatan mutu guru mata pelajaran bahasa inggris SMP
dan SMA melalui MGMP di 6 zona kewilayahan
- - - 7
Peningkatan mutu guru mata pelajaran seni budaya SMP dan
SMA melalui MGMP di 6 Zona kewilayahan
- - - 8
Peningkatan mutu guru mata pelajaran penjaskes SMP dan
SMA melalui MGMP 6 zona kewilayahan
- - - 9
Peningkatan mutu guru mata pelajaran IPA SMP dan SMA
melalui MGMP 6 zona kewilayahan
- - - 10
Peningkatan mutu guru mata pelajaran IPS SMP dan SMA
melalui MGMP 6 Zona kewilayahan
- - - 11
Diklat Penguatan Kepala Sekolah SMP dan SMA
88 100 100 12
Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Profesional
Bagi Pengawas Sekolah SMP dan SMA
95 100 100 13
Olimpiade Sains Nasional Guru SMP dan SMA
78 100 100 14
Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMP dan SMA di 6
zona kewilayahan - - -
15 Pelatihan Tim Pengembang
Kurikulum TPK SMP SMA 91 100 100
16 Peningkatan Kompetensi dan
Profesionalisme Pengawas SMK 95 100 100
17 Penguatan dan pendalaman
muatan kurikulum 2013 SMASMK
83 100 100 18
Pelatihan Calon Tim Penilai Kepala Sekolah SMP dan SMA
84 100 100 19
Implementasi Kurikulum 2013 SD
95 100 100 20
Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah
60 100 100
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
21 Diklat Tim Assesor Penilai
Kinerja Guru dan Kepala Sekolah
95 100 100 22
Pendidikan Lanjutan bagi Tenaga Pendidik untuk
memenuhi Kualifikasi S.1 D.IV Bantkeu-Prov
- - - 23
Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SMPSMA 6
Zona Kewilayahan 87 100 100
24 Pelatihan Pengelolaan Evaluasi
Diri Sekolah SMP dan SMA 82 100 100
25 Penguatan Kompetensi
Pengawas Sekolah Dasar 98 100 100
26 Penguatan Guru Mata
Pelajaran Kategori Ujian Nasional Sekolah Dasar
99 100 100 27
Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar
98 100 100 28
Pendampingan Kegiatan Uji Kompetensi Guru GURU 2014
70 100 100 29
Diklat Tenaga Pendidik PAUD Bankeu 2014
- - - 30
Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa
Inggris SMK 99 100 100
31 workshop Optimalisasi Aplikasi
DAPODIKMEN SMA 87 100 100
14
Program Manaj emen
Pelayanan Pendidikan
1 Pemutihan SK Pendirian dan
Ijin Operasional SD 96 100 100
2 Penyelenggaraan Festival
Kreatifitas Siswa tentang UKS TKSD SMP dan SMASMK
71 60 60 3
Pameran Pendidikan 71
100 100
4 Pelatihan Operator Data
Pendidikan 67 83 83
5 Pengembangan dan
pengelolaan Website 53 100 100
6 Verifikasi dan Validasi Data
Peserta Didik NISN Data Sekolah NPSN
99 100 100 7
Peningkatan Kapasitas Aparatur dan
SaranaPrasarana Pendataan Pendidikan
98 100 100 8
Verifikasi dan Validasi Penerima Tunjangan
Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2014
48 100 100 9
Fasilitasi Keperamukaan Siswa dan Guru
62 100 100 10
Profil Layanan Pendidik 50
100 100
11 Advokasi Bidang Pendidikan
64 100
100 12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Pendidikan 85 100 100
13 Seminar dan Diskusi
Pendidikan 63 100 100
14 Pengelolaan Evaluasi
Percepatan Penyerapan TEPPA Anggaran Dinas
- - -
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
No PROGRAM KEGIATAN
INPUT OUTPUT
HASIL
Pendidikan 15
Penyelenggaraan Pameran Pendidikan Kutai Kartanegara
Kukar Education Expo 94 100 100
16 Bimtek Penyusunan Dokumen
Lelang dan Kontrak 98 100 100
17 Pembangunan Jaringan
Komunikasi dan Informasi Dinas Pendidikan dan Sekolah
82 100 100 18
Lanjutan Rehabilitasi Peninggian Sekolah yang
Terkena Banjir 97 100 100
19 Pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik PPDB Online 83 100 100
20 Pemilihan Guru Berprestasi
SMP SMA 65 100 100
21 Pembinaan dan Pelatihan
Pengurus Usaha Kesehatan Sekolah
97 100 100 22
Evaluasi Penigkatan Mutu Pendidikan
- - - 23
Pengadaan Jaringan LAN dan Peralatan Kantor
93 100 100 24
Pembangunan Jaringan Listrik Sekolah
98 100 100 25
Pelatihan SIAP Online 18
100 100
26 Sistem Pengendalian
Penggajian Dinas 98 100 100
27 Pendampingan Program EBS
Etam Balik Sekolah 61 100 100
28 Implementasi dan
Pemutakhiran SIMKUDARA 65 100 100
29 Pendampingan Beasiswa
Kabupaten 73 100 100
30 Pendampingan verifikasi hibah
24 100
100 31
Dana Pendamping Utang Kepada Pihak Ketiga
54 104 104 32
Penyusunan Perbub Pembangunan Perumahan
Guru 84 100 100
33 Pengadaan Jaringan LAN dan
Peralatan Gedung Serba Guna Kantor
90 100 100 34
Desain Interior Gedung Serba Guna Kantor
33 100 100 35
Potensi Utang Kepada Pihak Ketiga Kontigensi
95 100 100 36
Operasional DAK Pengadaan Buku Kurikulum Sekolah
- - - 37
Lomba Toilet Bersih dan Sehat Sekolah
100 100 100
b.
Tingkat Pencapaian SPM Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
selama tahun 2014 pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang
Pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2008 antara lain :
a Indek Kinerja Kunci pada Pendidikan Anak Usia Dini PAUD
mencapai 76,80 . Target APK PAUD tahun 2014 sebesar 69,74 .
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
b Tahun 2014 penduduk usia 15 tahun melek huruf 99,86 . Target angka melek huruf tahun 2014 99,80 . Tingkat
melek huruf tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun telah memahami baca tulis
sebanyak 99 orang diantara 100 orang.
c Angka Partisipasi Murni APM pada tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 98,41 , 90,64 dan 78,07 .
Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 7-12 tahun sebesar 98,41 telah bersekolah jenjang SDMI, pada usia 13-15
tahun sebesar 90,64 telah bersekolah SLTPsederajat dan usia 16-18 sebesar 78,07 telah bersekolah
SLTAsederajat.
d Tahun 2014 Angka Putus Sekolah APS pada tingkat SD sebesar 0,005 , SMP sebesar 0,014 dan SMA sebesar 0,17
. e Tahun 2014 Angka Kelulusan AL pada tingkat SD sebesar
98,20 , SMP sebesar 99,96 dan SMA sebesar 99,48 . f Banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih
tinggi dari SD ke SMP mencapai 100,03 serta dari SMP ke SMA mencapai 99,18 .
g Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1D-IV baru mencapai 83,62
c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Dana
APBD Tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :
Mata Anggaran Anggaran
Realisasi
Belanja Tdak Langsung Rp. 1.006.800.368.197,86
Rp. 884.377.562.436,- 87,84
Belanja Langsung Rp. 421.658.787.844,-
Rp. 364.663.663.457,- 86,48
Rp.1.428.459.156.041,86 Rp.1.028.762.191.449
72,02
Sementara untuk belanja langsung berdasarkan pagu dan realisasi program adalah sebagai berikut :
No PROGRAM PAGU
REALISASI SISA PAGU
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 95.727.104.150
93.794.159.006 1.932.945.144
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 24.417.856.115
20.969.028.914 3.448.827.201
3 Peningkatan Disiplin
Aparatur 333.062.800
315.039.900 18.022.900
4 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 3.044.670.500
2.516.365.650 528.304.850
5 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.660.290.694 3.566.408.700
1.093.881.994 6 Perbaikan
Sistem Administrasi Kearsipan
613.810.000 536.843.200
76.966.800 7
Pendidikan Anak Usia Dini 3.092.690.300
2.984.837.425 107.852.875
8 Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 141.873.654.831 124.294.425.456
17.579.229.375 9
Pendidikan Menengah 95.059.215.604
78.133.848.093 16.925.367.51
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1 10
Pendidikan Non Formal dan Informal
1.627.940.000 1.560.919.442
67.020.558 11
Pendidikan Luar Biasa 564.753.000
545.755.750 18.997.250
12 Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9.591.731.800 6.842.041.300 2.749.690.500
13 Manajemen Pelayanan
Pendidikan 26.730.008.050 20.988.208.096
5.741.799.954 14 PenataanPenguasaan,Pem
ilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
14.322.000.000 7.615.782.525 6.706.217.475
J U M L A H
421.658.787.844 364.663.663.457 56.995.124.387
Dengan alokasi dana sebesar Rp.1.428.459.156.041,86,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.1.006.800.368.197,86,- dan Belanja Langsung Rp.421.658.787.844 dengan realisasi keuangan mencapai
Rp1.028.762.191.449.,- atau 72,02 . Belanja Modal SKPD sebesar Rp.178.568.112.519,- atau 12,50
dari Total Belanja SKPD. Besaran belanja pemeliharaan Dinas Pendidikan Rp.872.405.190,- atau 0,42 dari Total
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.206.834.755.595,-.
d.
Permasalahan dan Solusi a Dalam tiga tahun mendatang, pembangunan pendidikan di
Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan
kinerja yang mencakup 1 pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2 peningkatan mutu, relevansi, dan
daya saing; 3 penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan 4 peningkatan pembiayaan.
b Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 daya serap anggaran mencapai 86,48 terealisasi. Hal ini
terkait kualitas SDM pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan sehingga untuk mengatasi hal tersebut
diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dan koordinasi lebih intensif.
c Memperhatikan pencapaian Indikator Kinerja Kunci sektor pendidikan dikemukakan permasalahan sebagai berikut :
- Pada Pendidikan Anak Usia Dini PAUD baru mencapai 76,80 dari target APM PAUD tahun 2014 sebesar 69,78
. Hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk lebih fokus meningkatkan pencapaian target PAUD dimaksud.
- Tahun 2014 penduduk usia 15 tahun angka melek huruf sebesar 99,86 tahun 2014. Ini menggambarkan bahwa
angka melek huruf Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tinggi,namun yang perlu diperhatikan adalah adanya
penduduk baru yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bekerja disektor perkebunan dan
pertambangan masih buta huruf, sehingga mempengaruhi angka melek huruf di Kabupaten Kutai
Kartanegara.
- Angka Partisipasi Murni APM pada tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 98,41 , 63,73 dan
74,51 . Walaupun hal ini menunjukkan bahwa pada
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
usia 7-12 tahun sebesar 98,41 telah bersekolah jenjang SDMI, pada usia 13-15 tahun sebesar 63,73
telah bersekolah SLTPsederajat dan usia 16-18 sebesar 74,51 telah bersekolah SLTAsederajat,hal ini
menggambarkan bahwa Dinas Pendidikan harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan APM
dengan inovasi program lainnya,disamping itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu ditingkatkan motivasi
kepada anak usia 16-18 tahun untuk melanjutkan sekolah, dan permasalahan penduduk pendatang juga
sebagai penyebab masih rendahnya APM.
- Tahun 2014 Angka Putus Sekolah APS pada tingkat SD sebesar 0,13 , SMP sebesar 0,16 dan SMA sebesar
0,17 . Angka dimaksud menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya yang lebih serius untuk terus
mengurangi jumlah anak yang putus sekolah.
- Tahun 2014 Angka Kelulusan AL pada tingkat SD sebesar 97,33 , SMP sebesar 99,96 dan SMA sebesar
99,45 . Untuk meningkatkan angka kelulusan tersebut diperlukan upaya kerjasama yang baik antara orang tua
dan sekolah.
- Banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP mencapai 96,49 serta dari SMP
ke SMA mencapai 94,41 . Hal tersebut menunjukkan bahwa lulusan yang melanjutkan ke jenjang sekolah
yang lebih tinggi di atas 90.
- Adapun jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1D- IV baru mencapai 83,62 sehingga perlu dilakukan
upaya peningkatan untuk memenuhi kualifikasi pada guru harus S1D IV sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005,
Dinas Pendidikan menargetkan 2015 semua guru di Kabupaten Kutai kartanegara sudah S1D IV, sesuai
amanat Undang-Undang.
2 URUSAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
a.
Program dan kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
A.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
5.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
9.
Penyediaan Komponen ListrikPenerangan Bangunan Kantor
10.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
11.
Penyediaan Makanan dan Minuman
12.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
13.
Penyediaan Jasa Administrasi Tenis Perkantoran
14.
Penyediaan Jasa Jaga Puskesmas Rawat InapPuskesmas UGD 24 Jam
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
3.
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
4.
Belanja Gedung Kantor Tempat
C.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
2.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
D.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
3.
Distribusi dan Pembinaan Sumber Daya Kesehatan
4.
Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
E.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
2.
Pelatihan Perencanaan Pembiayaan SPM
3.
Pengembangan Software E-Planning
4.
Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
5.
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
F.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.
Peningkatan Mutu Penggunaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
3.
Pengadaan Alat Kesehatan
4.
Pengadaan Obat-Obatan
5.
Peningkatan Mutu Peralatan Kesehatan Elektromedik
6.
Peningkatan Pemerataan Distribusi Obat dan Perbekalan
7.
Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
8.
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
G.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembang Janggut
2.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batuah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
3.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Merdeka
4.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Duri
5.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Handil Baru
6.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sanga- sanga
7.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Samboja
8.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Janan
9.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kahala
10.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Wis
11.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Jawa
12.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perangat
13.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Marang Kayu
14.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Teluk Dalam
15.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Muntai
16.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Badak Baru
17.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Separi 3
18.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rimba Ayu
19.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Badak
20.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Bangun
21.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Meriam
22.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh
23.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sebulu 2
24.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rapak Mahang
25.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ritan Baru
26.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sebulu 1
27.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mangkurawang
28.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tabang
29.
Pelayanan Kesehatan Khusus
30.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bunga Jadi
31.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jonggon Jaya
32.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Kaman
33.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Kulu
H.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1. Peningkatan Pemberdayaan KonsumenMasyarakat di Bidang Obat dan Makanan
2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
I.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
2.
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
3.
Pengembangan UKBM
J.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.
Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil
2.
Penyediaan MPASI pada Balita Gakin
3.
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi
4.
Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Gizi, KVA dan GAKY
5.
Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukKEP
K.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.
Penyelenggaraan Lingkungan Sehat
2.
Operasional Percepatan Pencapaian Kabupaten Sehat
3.
Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP
L.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
2.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
3.
Pengadaan Kendaraan Angkutan Bermotor Sungai Air Puskesmas Pembantu
4.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
5.
Pengadaan Mobil Operasional Pool Khusus Puskesmas
6.
Pengadaan Kendaraan Angkutan Bermotor Sungai Air Puskesmas
7.
Puskesmas 24 Jam Pembangunan Puskesmas Batuah, Pengadaan Alat Kesehatan dan Meubeleir Bantkeu-
Prov
8.
Perencanaan Gedung Dinas Kesehatan Tahap 2 Pembangunan Gedung 1 Dinas Kesehatan lanjutan
9.
Pembangunan Puskesmas Muara Badak Lanjutan
10.
Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Pantai
11.
Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Tengah
12.
Perencanaan Sarana Fisik Puskesmas Wilayah Ulu
13.
Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Pantai
14.
Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Tengah
15.
Pembangunan Puskesmas Pembantu Wilayah Ulu
16.
Rehab Rumah Dinas Paramedis Wilayah Tengah
17.
Pemagaran , Penataan Taman, Landscaping Keliling Puskesmas Rapak Mahang
18.
Renovasi Mess Perawat Puskesmas Tabang
19.
Rehab Puskesmas Tabang
20.
Renovasi Puskesmas Kahala
21.
Pembuatan IPAL Puskesmas
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
M.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-Paru
Rumah Sakit Mata
1.
Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak dan Kembang Janggut
2.
Operasional RS. Dayaku Raja Kota Bangun
3.
Pengadaan Obat-Obatan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
4.
Perluasan Pembangunan RS. Dayaku Raja Kota Bangun
5.
Pengembangan Master Plan RS Dayaku Raja Kota Bangun
6.
Pengadaan Meubelair RS Dayaku Raja Kota Bangun
N.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.
Kemitraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kutai Kartanegara
2.
Operasional UPTD Jamkesda
O.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
P.
Program Dukungan Manajemen Kesehatan Modern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
1.
Program Peningkatan Kualitas Informasi
2.
Penguatan Manajemen Puskesmas melalui Seupervisi Terpadu
3.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4.
Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5.
Revitalisasi Sistem Kesehatan
6.
Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan
7.
Manajemen Pengelolaan Keuangan
8.
Manajemen Kepegawaian
9.
Manajemen Umum dan Pengelolaan Aset Kesehatan
10.
Pengembangan Regulasi Kesehatan
11.
Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Q.
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1. Peningkaatn Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Anak
Remaja
R.
Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans
1.
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
2.
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3.
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
4.
Peningkatan Imunisasi
b.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2014 pada SKPD Dinas
Kesehatan dan Puskesmas dapat dihimpun pencapaian- pencapaian sbb :
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014
1
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 83,12 atau sebanyak 2.738 kasus komplikasi pada
tingkat puskesmas dari 3.294 ibu dengan kasus komplikasi kebidanan.
2
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 82,63 atau 12.994
ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari sasaran ibu bersalin sebanyak 15.725 ibu bersalin .
3
Cakupan desakelurahan UCI yaitu tingkat pencapaian 77.6 atau 177 desakelurahan yang telah mencapai UCI
dibandingdari 228 desakelurahan yang ada di Kab Kutai Kartanegara .
4
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 atau 64 balita gizi buruk yang mendapat perawatan
dari 64 balita gizi buruk yang ditemukan .
5
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 30 atau 372 orang penderita TBC +
ditemukan dan diobati dari 1.255 penderita baru TBC BTA + perkiraan penderita tb+.
6
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 penderita DBD yang ditangani dari 1.142
penderita DBD yang ditemukan.
7
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100 dari 50.085 Jiwa masyarakat miskin
8
Cakupan kunjungan bayi sebesar 75,40 atau 11.293 bayi yang berkunjung dan memperoleh pelayanan, dari 14.977
bayi baru lahir.
Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggraan 2014
NO PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN REALISASI A.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30.122.218.505 27.999.535.923 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100
100 12.342283
12.320.490 2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100 83,25
334.457.100 278.451.162
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 100
100 377.500.000
372.932.000 4.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
100 81,73
507.164.000 414.505.200
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100 100
799.494.220 799.366.200
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100 100
339.000.000 330.429.000
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
100 100
941.050.000 904.900.000
8. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 100
61,19 161.000.000
98.516.075 9.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100 100
100.000.000 89.550.000
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
100 100
222.000.000 214.349.500
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah 100
100 4.186.490.902
3.831.275.238 12.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
100 100
20.641.720.000 19.949.946.058
13. Penyediaan Jasa Jaga Puskesmas Rawat
Inap Puskesmas UGD 24 Jam 100
46,87 1.500.000.000
702.995.000 B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur