Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.8
11. Badan Lingkungan Hidup
Tabel II.11 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Lingkungan Hidup
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori 1.08
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 6.811.731.000
1.467.878.350 21,55
Sangat Rendah
1.08.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 537.031.000
206.201.150 38,40
Sedang 1.08.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
415.923.000 257.840.950
61,99 Sangat
Tinggi 1.08.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 48.999.000
8.635.000 17,62
Sangat Rendah
1.08.01.16 Program pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup 1.701.000.000
583.741.750 34,32
Sedang 1.08.01.17
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
2.484.845.000 110.255.000
4,44 Sangat
Rendah 1.08.01.18
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
90.000.000 10.133.000
11,26 Sangat
Rendah 1.08.01.19
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup 679.962.000
155.882.500 22,93
Sangat Rendah
1.08.01.20 Program peningkatan pengendalian
polusi 673.971.000
132.169.000 19,61
Sangat Rendah
1.08.01.23 Program pengelolaan dan
rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
180.000.000 3.020.000
1,68 Sangat
Rendah
Jumlah Rata-rata 6.811.731.000
1.467.878.350 21,55
Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Lingkungan Hidup yang menaungi Urusan Lingkungan Hidup dengan 9 program secara keseluruhan
dikategorikan sangat rendah dengan nilai 21,55. Berdasarkan 9 program tersebut, 1 program dikategorikan sangat tinggi, 2 program dikategorikan sedang dan 6
program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya
alam, Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Program peningkatan pengendalian polusi, dan Program
pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Tabel II.12. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori 1.08
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 51.064.031.937
10.153.475.300 19,88
Sangat Rendah
1.08.02.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 2.578.838.500
849.129.626 32,93
Rendah 1.08.02.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12.721.801.091 5.478.239.847
43,06 Tinggi
1.08.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50.000.000 -
- 1.08.02.15
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
27.877.500.000 3.317.408.827
11,90 Sangat
Rendah 1.08.02.24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau rth
7.835.892.346 508.697.000
6,49 Sangat
Rendah
Jumlah Rata-rata 51.064.031.937
10.153.475.300 19,88
Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksaan program pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dengan 5 program yang
dilaksanakan. Berdasarkan 5 program yang dilaksanakan tersebut, 1 program masing-masing dikategorikan tinggi dan rendah, sedangkan 2 program lainnya
dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.9
Program pengelolaan ruang terbuka hijau rth. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai
19,88.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel II.13 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori 1.10
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
6.900.164.000 1.837.609.971
26,63 Rendah
1.10.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 4.173.789.000
799.395.335 19,15
Sangat Rendah
1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 444.628.000
172.805.923 38,87
Tinggi 1.10.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 80.022.000
31.596.000 39,48
Tinggi 1.10.01.15
Program penataan administrasi kependudukan
2.201.725.000 833.812.713
37,87 Sedang
Jumlah Rata-rata 6.900.164.000
1.837.609.971 26,63
Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menaungi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil serta
melaksanakan 4 program. Berdasarkan 4 program tersebut, sebanyak 2 program dikategorikan tinggi serta 1 program masing-masing dikategorikan sedang dan
sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program pelayanan
administrasi perkantoran.
Hasil evaluasi
pelaksanaan secara
keseluruhan pada SKPD ini dikategorikan rendah dengan nilai 26,63. 14.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
Tabel II.14 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan
dan Keluarga Berencana
Kode UrusanProgramKegiatan
Anggaran Murni Rp.
Realisasi Anggaran Murni SPJ
Kategori 1.11
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK 4.058.235.000
1.363.653.803 33,60
Sedang
1.11.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 493.000.000
178.545.300 36,22
Sedang 1.11.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
405.809.000 219.490.531
54,09 Sangat
Tinggi 1.11.01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
45.640.000 21.748.000
47,65 Sangat
Tinggi 1.11.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 116.000.000
44.738.600 38,57
Tinggi 1.11.01.15
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan 65.000.000
- -
1.11.01.16 Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak 2.187.786.000
614.155.400 28,07
Rendah 1.11.01.17
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan 540.000.000
233.852.972 43,31
Tinggi 1.11.01.18
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan 205.000.000
51.123.000 24,94
Sangat Rendah
1.12 URUSAN KELUARGA BERENCANA