d triwulan 2 Capaian RPJMD sd Tahun d Triwulan II Rp d triwulan 2 Capaian RPJMD sd

No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd

Tahun 2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian 2. Persentase jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis 90 85 80 Tinggi 80 Tercapai 3. Jumlah kelurahan yang berprestasi Kelurahan 15 3 0 Menyesuai- kan Jadwal Rendah 9 Perlu upaya Keras Menyesuai- kan Jadwal

2.2.21. Urusan Ketahanan Pangan

Pada APBD TA 2014, untuk Urusan Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.686.014.000,- dengan persentase realisasi fisik sebesar 49,54 kategori sedang dan realisasi keuangan sebesar 28,95 kategori sedang. Alokasi anggaran terbesar ada pada program ketahanan pangan yaitu sebesar Rp.1.679.315.000,- dengan realisasi fisik mencapai 62,00 dan realisasi keuangan sebesar 35,68. Alokasi anggaran beserta realisasinya pada masing-masing program selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.41 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Ketahanan Pangan No UrusanProgram Anggaran APBD 2014 Rp Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Rp Persentase Realisasi Kategori Realisasi Keuangan SKPD Fisik Keu- angan URUSAN KETAHANAN PANGAN 2.686.014.000 559.074.253.000 49,54 28,95 Rendah 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 165.959.000 60.745.503 45,47 36,60 Sedang K. Ketahanan Pangan 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 80.410.000 31.516.250 50,00 39,19 Sedang K. Ketahanan Pangan 3 Program peningkatan pengembangan sistem 4pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.630.000 4.815.000 30,00 18,79 Rendah K. Ketahanan Pangan 4 Program ketahanan pangan 1.679.315.000 599.121.500 62,00 35,68 Sedang K. Ketahanan Pangan 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 734.700.000 81.455.000 60,25 11,09 Rendah K. Ketahanan Pangan Kinerja bidang ketahanan pangan yang telah dicapai sampai tahun 2014 sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD dapat dilihat dari 6 indikator. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja bidang ketahanan pangan menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu masing-masing indikator menunjukkan telah tercapai. Tabel 2.42 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Ketahanan Pangan No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd Tahun

2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian A Program Ketahanan Pangan 1. Ketahanan pangan daerah dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok kg 1000 pendu- duk 122.576 120.173 116.787,58 Tinggi 116.787,58 Tercapai 2. Lumbung pangan masyarakat Kelura- han 22 18 35 Tinggi 35 Tercapai 3. Produk pangan olahan pangan yang memenuhi standar mutu PIRT 187 185 191 Tinggi 191 Tercapai No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd Tahun

2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian B Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 1. Kelurahan mandiri pangan Kelura- han 14 12 12 Tinggi 12 Tercapai 2. Skor pola pangan harapan 95 92 88.7 Tinggi 89 Tercapai 3. Kelancaran akses pangan masyarakat miskin KK 2.100 1.800 1.985 Tinggi 1.985 Tercapai

2.2.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jumlah alokasi anggaran untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 102.673.699.377. Untuk realisasi fisik dan keuangannya masing-masing sebesar 63,89 dan 33,47. Program dengan alokasi anggaran terbesar adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan yaitu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.962.132.277,- dengan realisasi fisik sebesar 55,62 dan realisasi keuangannya sebesar 29,80. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan per program berbasis anggaran adalah seperti terlihat pada Tabel 2.43 di bawah ini: Tabel 2.43 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No UrusanProgram Anggaran APBD 2014 Rp Realisasi Anggaran

s.d Triwulan II Rp

Persentase Realisasi Kategori Realisasi Keuangan SKPD Fisik Keu- angan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN 102.673.699.377 34.370.220.289 63,89 33,47 Sedang 1 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 23.705.703.500 10.633.703.303 47.93 44.86 Sedang 16 Kec, Bapermas PP dan KB 2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1.005.863.600 493.143.500 52.00 49.03 Sedang Bapermas PP dan KB 3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 77.962.132.277 23.233.843.486 55.62 29.80 Sedang 16 Kec, Bapermas PP dan KB, Bag. Pembangunan 4 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 9.530.000 9.530.000 100.00 100.00 Tinggi Kecamatan Target pencapaian pada urusan pemberdayaan masyarakat dalam RPJMD 2010- 2015 diukur melalui indikator 16 indikator pembangunan, Evaluasi yang dilaksanakan sampai pada tahun 2014, menunjukkan ke-16 target tersebut 12 diantaranya sudah berstatus tercapai, dan 4 indikator sisanya berstatus akan tercapai. Sementara itu dilihat dari kinerja pada RKPD tahun 2014. dari ke-16 target yang ditetapkan menunjukkan sebanyak 14 indikator memiliki kinerja tinggi dan 2 indikator memiliki kinerja rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.44 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd

Tahun 2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian A Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Tingkat kemampuan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah Organi sasi 4 4 4 Tinggi 4 Tercapai No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd