No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian
2. Persentase jumlah aparatur
pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis
90 85
80 Tinggi
80 Tercapai
3. Jumlah kelurahan yang
berprestasi Kelurahan
15 3
0 Menyesuai- kan Jadwal
Rendah 9
Perlu upaya Keras
Menyesuai- kan Jadwal
2.2.21. Urusan Ketahanan Pangan
Pada APBD TA 2014, untuk Urusan Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.686.014.000,- dengan persentase realisasi fisik sebesar 49,54 kategori
sedang dan realisasi keuangan sebesar 28,95 kategori sedang. Alokasi anggaran terbesar ada pada program ketahanan pangan yaitu sebesar Rp.1.679.315.000,- dengan
realisasi fisik mencapai 62,00 dan realisasi keuangan sebesar 35,68. Alokasi anggaran beserta realisasinya pada masing-masing program selanjutnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.41 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Ketahanan Pangan
No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran s.d Triwulan II
Rp Persentase
Realisasi Kategori
Realisasi Keuangan
SKPD Fisik
Keu- angan
URUSAN KETAHANAN PANGAN 2.686.014.000
559.074.253.000 49,54
28,95 Rendah
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 165.959.000
60.745.503 45,47
36,60 Sedang
K. Ketahanan Pangan
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 80.410.000
31.516.250 50,00
39,19 Sedang
K. Ketahanan Pangan
3 Program peningkatan
pengembangan sistem 4pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 25.630.000
4.815.000 30,00
18,79 Rendah
K. Ketahanan Pangan
4 Program ketahanan pangan
1.679.315.000 599.121.500
62,00 35,68
Sedang K. Ketahanan
Pangan 5
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
734.700.000 81.455.000
60,25 11,09
Rendah K. Ketahanan
Pangan
Kinerja bidang ketahanan pangan yang telah dicapai sampai tahun 2014 sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD dapat dilihat dari 6 indikator. Berdasarkan hasil
evaluasi terhadap kinerja bidang ketahanan pangan menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu masing-masing indikator menunjukkan telah tercapai.
Tabel 2.42 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Ketahanan Pangan
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd Tahun
2014 s.d triwulan 2 Target
Realisasi Status
Capaian Realisasi
Status Capaian
A Program Ketahanan Pangan
1. Ketahanan pangan daerah dan
kelancaran distribusi bahan pangan pokok
kg 1000 pendu-
duk 122.576
120.173 116.787,58
Tinggi 116.787,58
Tercapai 2.
Lumbung pangan masyarakat Kelura-
han 22
18 35
Tinggi 35
Tercapai 3.
Produk pangan olahan pangan yang memenuhi standar mutu
PIRT 187
185 191
Tinggi 191
Tercapai
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd Tahun
2014 s.d triwulan 2 Target
Realisasi Status
Capaian Realisasi
Status Capaian
B Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
1. Kelurahan mandiri pangan
Kelura- han
14 12
12 Tinggi
12 Tercapai
2. Skor pola pangan harapan
95 92
88.7 Tinggi
89 Tercapai
3. Kelancaran akses pangan
masyarakat miskin KK
2.100 1.800
1.985 Tinggi
1.985 Tercapai
2.2.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jumlah alokasi anggaran untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 102.673.699.377. Untuk realisasi fisik dan keuangannya
masing-masing sebesar 63,89 dan 33,47. Program dengan alokasi anggaran terbesar adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan yaitu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.962.132.277,- dengan realisasi fisik sebesar 55,62 dan realisasi keuangannya sebesar 29,80. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan
per program berbasis anggaran adalah seperti terlihat pada Tabel 2.43 di bawah ini:
Tabel 2.43 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran
s.d Triwulan II Rp
Persentase Realisasi
Kategori Realisasi
Keuangan SKPD
Fisik Keu-
angan URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELURAHAN
102.673.699.377 34.370.220.289
63,89 33,47
Sedang
1 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat pedesaan
23.705.703.500 10.633.703.303
47.93 44.86
Sedang 16 Kec,
Bapermas PP dan KB
2 Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan 1.005.863.600
493.143.500 52.00
49.03 Sedang
Bapermas PP dan KB
3 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
77.962.132.277 23.233.843.486
55.62 29.80
Sedang 16 Kec,
Bapermas PP dan KB, Bag.
Pembangunan 4
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
9.530.000 9.530.000
100.00 100.00
Tinggi Kecamatan
Target pencapaian pada urusan pemberdayaan masyarakat dalam RPJMD 2010- 2015 diukur melalui indikator 16 indikator pembangunan, Evaluasi yang dilaksanakan
sampai pada tahun 2014, menunjukkan ke-16 target tersebut 12 diantaranya sudah berstatus tercapai, dan 4 indikator sisanya berstatus akan tercapai. Sementara itu dilihat
dari kinerja pada RKPD tahun 2014. dari ke-16 target yang ditetapkan menunjukkan sebanyak 14 indikator memiliki kinerja tinggi dan 2 indikator memiliki kinerja rendah.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.44 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD
Tahun 2010-2015 pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian A
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1. Tingkat kemampuan lembaga
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan wilayah Organi sasi
4 4
4 Tinggi
4 Tercapai
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd