305.818.224.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.03 305.818.224.000

487.453.787.000 181.635.563.000

1.03.01.01 807.000.000

952.000.000 145.000.000 1. 12 bulan 1. 4. Honor Pengelola Rutin 12 bulan 2. 3. Honorarium Pegawai honorertidak tetap 12 bulan 3. 1. Honor Pengelolaan Arsip arsiptaris 12 bulan 4. 2. Belanja perangko, Materai benda pos lainnya 12 bulan 1. 12 bulan 1. 4. Biaya Langganan Koran 12 bulan 2. 3. Biaya Langganan Internet 12 bulan 3. 1. Biaya Langganan Listrik 12 bulan 4. 2. Biaya Langganan Telepon 12 bulan 1.03.1.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Penyediaan jasa perlengkapan kebersihan kantor 12 bulan 15.000.000 15.000.000 - 1.03.1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 70.000.000 70.000.000 - 1.03.1.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Biaya cetak blanko form, fotocopy dan penjilidan 12 bulan 110.000.000 110.000.000 - 1.03.1.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 12 bulan 10.000.000 30.000.000 20.000.000 1.03.1.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6 bulan 20.000.000 20.000.000 - 1.03.1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. penyediaan snack dan makan rapat koordinasi 12 bulan 50.000.000 50.000.000 - 1.03.1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. biaya perjalanan dinas 12 bulan 200.000.000 200.000.000 - 1.03.1.03.01.01.022 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Pengarsipan data kepegawaian 135 orang 15.000.000 15.000.000 - 1.03.1.03.01.01.131 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintaha 0 1. Terwujudnya biaya perjalanan dinas dalam daerah 100 20.000.000 20.000.000 - 1.03.1.03.01.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran - 135.720.000 135.720.000

1.03.01.02 1.435.995.000

2.987.711.000 1.551.716.000 1.03.1.03.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Pengadaan kendaraan operasional dinas 1 unit - 1.250.000.000 1.250.000.000 1.03.1.03.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Pengadaan AC, Mesin Tik Manual, UPS, Printer, Komputer PC Laptop 6 bulan 250.000.000 300.000.000 50.000.000 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. 2. Pengadaan Filling Cabinet PEMANFAATAN 2 unit 2. 1. Pengadaan Filling Cabinet ALKAL 2 unit 3. 4. Pengadaan Filling Cabinet SEKRETARIAT 4 unit 4. 6. Pengadaan Almari JALAN JEMBATAN 1 unit 5. 3. Pengadaan Filling Cabinet REKTEK 2 unit 6. 5. Almari Spare Part ALKAL 2 unit 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 8 bulan 1. 3. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Timur 1 gedung Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 400.000.000 150.000.000 250.000.000 Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 1.03.1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.03.1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 90.000.000 4.280.000 -85.720.000 1.03.1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 207.000.000 282.000.000 75.000.000 - 4. DINAS BINAMARGA PEKERJAAN UMUM 1.03.1.03.01.02.010 Pengadaan mebeluer 106.250.000 106.250.000 Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-63 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2. 2. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Barat 1 gedung 3. 1. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Utara 1 gedung 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. 5. Perpanjangan STNK 22 mobil 15 Kendaraan 1 kali 2. 3. Bahan Bakar 22 mobil 15 kendaraan 12 bulan 3. 1. Service Kendaraan 22 mobil 15 motor 12 bulan 4. 2. Penggantian Ban Suku Cadang 22 mobil 15 motor 12 bulan 5. 4. Kir Kendaraan 20 mobil 2 kali 1. 6 bulan 1. 6. Pengaantian suku cadang 6 bulan 2. 4. Pemeliharaan Laptop 6 bulan 3. 3. Pemeliharaan Komputer PC 6 bulan 4. 1. Pemeliaharaan Mesin Tik 6 bulan 5. 2. Pemeliharaan Printer 6 bulan 6. 5. Pemeliharaan Air Conditioner 6 bulan 1.03.1.03.01.02.029 Rehabilitasi sedangberat mebeluer 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Pemeliharaan mebeuler kantor 6 bulan 15.000.000 15.000.000 - 1.03.1.03.01.02.064 Pendataan aset 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Up Datting data aset kantor 12 bulan 15.000.000 15.000.000 - 1.03.1.03.01.02.139 Pengelolaan web site 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan 100 1. Terwujudnya pengelolaan web site dinas 100 20.000.000 - -20.000.000 1.03.01.06 116.000.000 116.000.000 - 1.03.1.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6 bulan 8.000.000 8.000.000 - 1.03.1.03.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Penyusunan RKA DPA Murni - Perubahan 6 bulan 30.000.000 30.000.000 - 1.03.1.03.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 bulan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 bulan 8.000.000 8.000.000 - 1.03.1.03.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 3 bulan 1. Penyusunan Dokumen LAKIP 3 bulan 30.000.000 30.000.000 - 1.03.1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan 100 1. Terwujudnya penyusunan LKPJ 100 30.000.000 30.000.000 - 1.03.1.03.01.06.020 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 6 bulan 1. Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun CALK LRA 6 bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.03.01.15 153.463.311.000 156.983.311.000 3.520.000.000 1.03.1.03.01.15.001 Perencanaan program jalan jembatan 1. Optimalisasi perencanaan pembangunan 100 1. Terwujudnya perencanaan program jalan dan jembatan 100 130.000.000 280.000.000 150.000.000 1.03.1.03.01.15.002 Survey dan pengukuran 1. Optimalisasi perencanaan pembangunan 100 1. terwujudnya survey dan pengukuran 100 100.000.000 150.000.000 50.000.000 1.03.1.03.01.15.003 Perancangan teknik 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 1 tahun 1. RAB, spesifikasi teknis dan gambar pelaksnaan 100 100.000.000 100.000.000 - 1.03.1.03.01.15.004 Ded jalan mangkang - arteri utara 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 100 1. Terwujudnya DED mangkang -Arteri Utara 100 700.000.000 700.000.000 - 1.03.1.03.01.15.005 Perencanaan pedestrian, jalan dan jembatan 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 100 1. Terwujudnya perencanaan pedestrian jalan dan jembatan 100 775.000.000 1.375.000.000 600.000.000 729.745.000 1.03.1.03.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional kantor 851.461.000 121.716.000 1.03.1.03.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 50.000.000 50.000.000 - Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembangunan jalan dan jembatan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-64 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.03.1.03.01.15.006 Peningkatan jembatan amposari 1. Pembangunan infrastruktur wilayah pinggiranhinterland 100 1. Terwujudnya pembangunan jembatan amposari 100 5.000.000.000 5.000.000.000 - 1. 100 1. Panjang 15 m 2. Lebar 7 m 1.03.1.03.01.15.008 Peningkatan jalan jembatan bringin raya krt wongsonegoro 1. Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 2.600.000.000 2.600.000.000 - 1.03.1.03.01.15.009 Pembangunan jalan tembus kartini - gajah 1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurai kepadatan arus laulintas 800 m 1. Panjang Jalan 800 m 14.000.000.000 14.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.010 Peningkatan jalan kedungmudu - tentara pelajar tahap ii 1. Peningkatan Jalan 4000 m 1. Panjang 1600 m 5.000.000.000 5.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.011 Peningkatan jalan rowosari 1. Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga 4300 m 1. Panjang 4300 m 7.000.000.000 7.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.012 Peningkatan jalan sumberejo- rowosari kp. batik 1. Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 500.000.000 500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.013 Peningkatan jalan untung suropati tahap iii 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga 6000 m 1. Panjang Jalan 2000 m 5.000.000.000 5.000.000.000 - 1. 100 1. panjang 2143 meter 2. lebar 7 meter 1.03.1.03.01.15.015 Peningkatan jalan r. soekanto 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga 3100 m 1. Panjang Jalan 1000 m 4.500.000.000 4.500.000.000 - 1. 100 1. panjang 1175 meter 2. lebar 7 meter 1.03.1.03.01.15.017 Peningkatan jalan jamus - kyai morang tahap ii 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga 3600 m 1. Panjang Jalan 2200 m 4.300.000.000 4.300.000.000 - 1. 100 1. panjang 1125 meter 2. lebar 7 meter 1. 100 1. Panjang 2974 meter 2. lebar 5 meter 1. 100 1. Panjang 5500 meter 2. lebar 5 meter 1. 100 1. Panjang 1100 meter 2. lebar 5 meter 1.03.1.03.01.15.022 Peningkatan jalan manguharjo jalan menuju tpi mangunharjo 1. Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 1.500.000.000 1.500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.023 Peningkatan jalan simpang ps jrakah 1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 1.658.311.000 1.658.311.000 - 1.03.1.03.01.15.024 Peningkatan jalan kokrosono tahap iii 1. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa, olah raga, pendidikan dan kawasan lainnya 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 3.000.000.000 3.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.025 Peningkatan jalan menoreh raya 1. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa, olah raga, pendidikan dan kawasan lainnya 1250 m 1. Panjang 900 m 2.000.000.000 2.000.000.000 - - 1.03.1.03.01.15.019 Peningkatan jalan gebang anom 7.000.000.000 7.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.020 Peningkatan jalan podorejo 3.700.000.000 3.700.000.000 - 1.03.1.03.01.15.021 Pembangunan jalan seloh kretek ireng jalan podorejo darupono 2.000.000.000 2.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.007 Peningkatan jembatan mpu sendok tahap ii 2.100.000.000 2.100.000.000 - 1.03.1.03.01.15.014 Peningkatan jalan wr supratman jalan suratmo 6.000.000.000 6.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.016 Peningkatan jalan kudu-nangeng tahap ii 3.000.000.000 3.000.000.000 - Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga 1.03.1.03.01.15.018 Peningkatan jalan menuju desa wisata 3.000.000.000 3.000.000.000 Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-65 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.03.1.03.01.15.026 Peningkatan jalan durian raya 1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas 100 1. Peningkatan jalan 100 2.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 1.03.1.03.01.15.027 Peningkatan pedestrian jalan mgr soegijapranata 1. Pengembangan dekorasi kota 1800 m 1. Panjang 1000 m 3.300.000.000 3.300.000.000 - 1.03.1.03.01.15.028 Peningkatan jalan di panjaitan, sutoyo siswomiharjo, pekunden raya 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 5.000.000.000 5.000.000.000 - 1. 100 1. Panjang 1836 meter 2. lebar 14 meter 1. 100 1. Panjang 2400 meter 2. lebar 6 meter 1.03.1.03.01.15.031 Peningkatan jl. sedayu - tugu jalan bangetayu wetan alas tuwo 1. Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 5.000.000.000 5.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.032 Peningkatan jalan madukoro tahap iii 1. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa, olah raga, pendidikan dan kawasan lainnya 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 3.000.000.000 3.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.033 Peningkatan jalan diponegoro 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 3.000.000.000 3.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.034 Gerbang kota semarang sisi barat tahap ii 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 1.500.000.000 1.500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.035 Peningkatan pedestrian jalan thamrin 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota 100 1. Terwujudnya peningkatan pedestrian 100 3.000.000.000 3.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.036 Peningkatan jalan palir - mijen 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.037 Peningkatan jalan gondoriyo - mijen 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.038 Peningkatan jalan kalimas-cangkiran tahap ii 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 3.000.000.000 3.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.039 Peningkatan jalan medoho permai 1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 500.000.000 500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.040 Peingkatan jalan padi raya tahap iii 1. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa, olah raga, pendidikan dan kawasan lainnya 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 2.000.000.000 2.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.041 Peningkatan jembatan kedungsari - meteseh 1. Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 1.500.000.000 1.500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.042 Peningkatan jalan suhada raya tahap ii 1. Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan Syuhada 100 2.000.000.000 2.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.043 Peningkatan jalan bojong salaman 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.044 Pelebaran jembatan sungai bringinkel. wates tahap ii 1. Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga 100 1. Terwujudnya pelebaran jembatan 100 500.000.000 500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.045 Peningkatan jalan plalangan ii 1. Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan Plalangan Tahap II 100 500.000.000 500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.029 Peningkatan jalan fatmawati - ketileng jalan klipang - tulus 4.000.000.000 4.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.030 Peningkatan jalan kudu 4.500.000.000 4.500.000.000 - Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-66 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. 100 1. panjang 1490 meter 2. lebar 35 meter 1. 100 1. Panjang 700 meter 2. lebar 24 meter 1.03.1.03.01.15.048 Peningkatan pedestrian jalan menteri soepeno pandanaran ii 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan Diponegoro 100 2.500.000.000 2.500.000.000 - 1. 59 1. panjang 4300 meter 2. lebar 6 meter 1. 20 1. Panjang 2143 meter 2. Lebar 7 meter 1.03.1.03.01.15.051 Peningkatan jl. grafika raya tahap ii 1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 500.000.000 500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.052 Peningkatan jalan prof. soedarto tahap iii 1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 1.500.000.000 1.500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.053 Peningkatan jalan wonorejo wates 1. Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 500.000.000 500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.054 Peningkatan jalan kalikangkung gondoriyo 1. Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 500.000.000 500.000.000 - 1.03.1.03.01.15.055 Peningkatan jalan kol. hadiyanto - unes tahap ii 1. Pengembangan Kawasan Strategis ekonomi,budaya,perdagangan dan jasa, olahraga 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.494 Peningkatan jalan akses terminal mangkang 1. Peningkatan pembangunan jalan 100 1. Peningkatan jalan akses ke Terminal Mangkang 3 bulan - 720.000.000 720.000.000 1.03.01.18 44.290.080.000 91.573.927.000 47.283.847.000 1.03.1.03.01.18.026 Pemeliharaan jalan jembatan kota semarang 1. Pengembangan Kawasan Strategis ekonomi,budaya,perdagangan dan jasa, olahraga 100 1. Terwujudnya pemeliharaan jalanjembatan 100 20.000.000.000 50.580.000.000 30.580.000.000 1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis Kawasan Hinterland 100 1. Pengadaan Material ATB produksi - terkirim lokasi 1 kegiatan 2. Pengadaan Material AC-WC produksi - terkirim lokasi 1 kegiatan 3. Pengadaan Material HRS BASE produksi - terkirim lokasi 1 kegiatan 4. Pengadaan Material LPA produksi - terkirim lokasi 1 kegiatan 5. Pengadaan Material Asphalt Drum 1 kegiatan 6. Pengadaan Minyak Tanah kerosene 1 kegiatan 7. Pengadaan Kayu Bakar 1 kegiatan 8. Pengadaan Material Sirtu quarry - terkirim lokasi 1 kegiatan 9. Pengadaan Material Pasir Beton base camp - terkirim lokasi 1 kegiatan 10. Pengadaan Material Batu Belah Agregat Kasarbase camp - terkirim lokasi 1 kegiatan 1.03.1.03.01.15.050 Peningkatan jalan manyaran - gunungpati 6.000.000.000 6.000.000.000 - 1.03.1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan jalan jembatan 19.790.080.000 25.000.000.000 5.209.920.000 1.03.1.03.01.15.046 Peningkatan jalan blancir tahap ii 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.047 Peningkatan jalan prof hamka 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.03.1.03.01.15.049 Peningkatan jalan woltermonginsidi 7.000.000.000 7.000.000.000 - Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa, Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-67 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 11. Pengadaan Material Portland Cement PC 1 kegiatan 12. Pengadaan Material Tanah Padas quarry - terkirim lokasi 1 kegiatan 13. Pengadaan Paving Blok 6 cm abu-abu K - 200 1 kegiatan 14. Pengadaan Material Cat Tembok 1 kegiatan 15. Pengadaan Material Cat Minyak 1 kegiatan 16. Pengadaan Material Keramik Batu Candi 1 kegiatan 17. Pengadaan Bollard Pengaman Pedestrian 1 kegiatan 18. Pengadaan material beton kerb 1 kegiatan 19. Pengadaan Material Batu pecah 23,21,12 quarry terkirim lokasi 1 kegiatan 1.03.1.03.01.18.028 Operasional tenaga pemeliharaan jalan 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga 1 keg 1. upah tenaga pemeliharaan jalan jembatan 10 bulan 4.000.000.000 4.000.000.000 - 1.03.1.03.01.18.179 Pemeliharaan ruang manfaat jalan 1. Pemeliharaan dekorasi kota 100 1. Terwujudnya pemeliharaan ruang manfaat jalan 100 500.000.000 1.600.000.000 1.100.000.000 1.03.1.03.01.18.180 Rehabilitasi infrastruktur jalan jembatan di kecamatan se- kota semarang bankeu prov + pendamping 1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis Kawasan Hinterland 100 1. Terwujudnya pemeliharaan jalanjembatan 12 keg - 2.022.500.000 2.022.500.000 1.03.1.03.01.18.181 Rehablitasi jalantalud jalan di kecamatan-kecamatan sekota semarang bankeu prov + pendamping 1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis Kawasan Hinterland 100 1. Terwujudnya peningkatan jalan 100 - 2.522.500.000 2.522.500.000 1.03.1.03.01.18.182 Bantuan sarana prasarana bankeu prov + pendamping 1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis Kawasan Hinterland 100 1. Pemeliharaan Jalan 38 ruas - 5.848.927.000 5.848.927.000 1.03.01.20 300.000.000 350.000.000 50.000.000 1.03.1.03.01.20.001 Inspeksi kondisi jalan 1. Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 1 Kecamatan 1. Penilikan Jalan Inventarisasi fungsi jalan 1 kecamatan 250.000.000 300.000.000 50.000.000 1.03.1.03.01.20.002 Monitoring perijinan 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 100 1. Terwujudnya monitoring perijinan 100 50.000.000 50.000.000 - 1.03.01.22 325.000.000 350.000.000 25.000.000 1.03.1.03.01.22.005 Leger jalan 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 100 1. Terwujudnya dokumen legger jalan 100 100.000.000 100.000.000 - 1.03.1.03.01.22.006 Survey kondisi jembatan 1. Pemantauan Kondisi Jembatan Kota Semarang 100 1. Laporan hasil survey kondisi jembatan kota semarang 10 bulan 100.000.000 100.000.000 - 1.03.1.03.01.22.008 Visualisasi hasil pembangunan up datting data jalanjembatan 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 100 1. Terwujudnya dokumentasi visualisasi kegiatan 100 75.000.000 75.000.000 - 1.03.1.03.01.22.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Tersedianya dokumen laporan triwulan bulanan 100 1. Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulan, 10 bulan 50.000.000 75.000.000 25.000.000 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-68 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.03.01.23 5.200.000.000

5.760.000.000 560.000.000 1.03.01.23.037 Pengadaan peralatan quality control 1. Pengadaan alat test ukur kualitas jalan 100 1. Tersedianya alat test ukur kualitas jalan 3 bulan - 60.000.000 60.000.000 1.03.1.03.01.23.004 Pengadaan alat-alat berat 1. Terwujudnya pengadaan alat berat 100 1. Pengadaan saranan prasarana operasional pemeliharaan jalan jembatan 6 bulan 2.780.000.000 2.780.000.000 - 1.03.1.03.01.23.010 Rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat 1. pemeliharaan sarana prasarana pemeliharaan jalan jembatan dan operasional alat berat 100 1. pemeliharaan sarana prasarana pemeliharaan jalan jembatan dan operasional alat berat 10 bulan 2.220.000.000 2.720.000.000 500.000.000 1.03.1.03.01.23.018 Pengadaan kelengkapan operasional pemeliharaan jalan 1. Pengadaan sarana prasarana pelengkap pemeliharaan jalan jembatan 100 1. Pengadaan alat bantu kerja pemeliharaan jalan jembatan 6 bulan 200.000.000 200.000.000 - 1.03.01.29 99.280.838.000 227.780.838.000 128.500.000.000 1.03.01.29.052 Pengadaan lahan jalan urip sumoharjo 1. Pengadaan lahan 100 1. Terwujudnya pengadaan lahan 100 - 2.500.000.000 2.500.000.000 1.03.1.03.01.29.001 Pengadaan lahan untuk under pass jatingaleh 1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurai kepadatan arus laulintas 100 1. Terwujudnya pengadaan lahan 100 82.000.000.000 92.000.000.000 10.000.000.000 1.03.1.03.01.29.002 Pengadaan lahan untuk outer ring roads 1. Pengadaan Lahan 100 1. Terwujudnya pengadaan lahan 3 bulan 10.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 1.03.1.03.01.29.003 Pengadaan lahan untuk jalan undip - jangli - mrican 1. Pengadaan Lahan 100 1. Terwujudnya pengadaan lahan 100 6.980.838.000 82.980.838.000 76.000.000.000 1.03.1.03.01.29.004 Amdal jalan mangkang - mijen 1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan 100 1. Terwujudnya dokumen AMDAl 100 300.000.000 300.000.000 - 1.03.1.03.01.29.005 Pengadaan tanah jalan siliwangi - jrakah 1. Pengadaan Lahan 1 keg 1. Terwujudnya pengadaan lahan 100 - 16.000.000.000 16.000.000.000 1.03.1.03.01.29.006 Pengadaan tanah jalan tembus kartini-gajah jolotundo 1. Pengadaan lahan 1 keg 1. Terwujudnya pengadaan lahan 100 - 14.000.000.000 14.000.000.000

1.03.01.34 600.000.000

600.000.000 - 1.03.1.03.01.34.001 Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 1. Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 100 1. penanganan darurat kerusakan jalan jembatan 100 600.000.000 600.000.000 - 305.818.224.000 487.453.787.000 181.635.563.000 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan JUMLAH Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program rehabilitasi pemeliharaan kewilayah Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-69 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.03 241.661.250.000