+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03 305.818.224.000
487.453.787.000 181.635.563.000
1.03.01.01 807.000.000
952.000.000 145.000.000
1. 12 bulan 1.
4. Honor Pengelola Rutin 12 bulan
2. 3. Honorarium Pegawai honorertidak tetap
12 bulan 3.
1. Honor Pengelolaan Arsip arsiptaris 12 bulan
4. 2. Belanja perangko, Materai benda pos lainnya
12 bulan 1.
12 bulan 1. 4. Biaya Langganan Koran
12 bulan 2.
3. Biaya Langganan Internet 12 bulan
3. 1. Biaya Langganan Listrik
12 bulan 4.
2. Biaya Langganan Telepon 12 bulan
1.03.1.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan 1. Penyediaan jasa perlengkapan kebersihan kantor
12 bulan 15.000.000
15.000.000 -
1.03.1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan 70.000.000
70.000.000 -
1.03.1.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 12 bulan 1.
Biaya cetak blanko form, fotocopy dan penjilidan 12 bulan
110.000.000 110.000.000
- 1.03.1.03.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor 12 bulan
10.000.000 30.000.000
20.000.000 1.03.1.03.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 6 bulan
20.000.000 20.000.000
- 1.03.1.03.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 12 bulan 1.
penyediaan snack dan makan rapat koordinasi 12 bulan
50.000.000 50.000.000
- 1.03.1.03.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan 1. biaya perjalanan dinas
12 bulan 200.000.000
200.000.000 -
1.03.1.03.01.01.022 Penyelesaian pengelolaan
administrasi kepegawaian 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 6 bulan 1.
Pengarsipan data kepegawaian 135 orang
15.000.000 15.000.000
- 1.03.1.03.01.01.131
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintaha
0 1. Terwujudnya biaya perjalanan dinas dalam daerah
100 20.000.000
20.000.000 -
1.03.1.03.01.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran -
135.720.000 135.720.000
1.03.01.02 1.435.995.000
2.987.711.000 1.551.716.000
1.03.1.03.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 6 bulan 1.
Pengadaan kendaraan operasional dinas 1 unit
- 1.250.000.000
1.250.000.000 1.03.1.03.01.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Pengadaan AC, Mesin Tik Manual, UPS, Printer,
Komputer PC Laptop 6 bulan
250.000.000 300.000.000
50.000.000 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 6 bulan 1.
2. Pengadaan Filling Cabinet PEMANFAATAN 2 unit
2. 1. Pengadaan Filling Cabinet ALKAL
2 unit 3.
4. Pengadaan Filling Cabinet SEKRETARIAT 4 unit
4. 6. Pengadaan Almari JALAN JEMBATAN
1 unit 5.
3. Pengadaan Filling Cabinet REKTEK 2 unit
6. 5. Almari Spare Part ALKAL
2 unit 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 8 bulan 1.
3. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Timur 1 gedung
Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
400.000.000 150.000.000
250.000.000 Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan
1.03.1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1.03.1.03.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat 90.000.000
4.280.000 -85.720.000
1.03.1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 207.000.000
282.000.000 75.000.000
- 4. DINAS BINAMARGA
PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.01.02.010 Pengadaan mebeluer
106.250.000 106.250.000
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-63
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2. 2. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Barat
1 gedung 3.
1. Pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Utara 1 gedung
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan 1. 5. Perpanjangan STNK 22 mobil 15 Kendaraan
1 kali 2.
3. Bahan Bakar 22 mobil 15 kendaraan 12 bulan
3. 1. Service Kendaraan 22 mobil 15 motor
12 bulan 4.
2. Penggantian Ban Suku Cadang 22 mobil 15 motor
12 bulan 5.
4. Kir Kendaraan 20 mobil 2 kali
1. 6 bulan 1.
6. Pengaantian suku cadang 6 bulan
2. 4. Pemeliharaan Laptop
6 bulan 3.
3. Pemeliharaan Komputer PC 6 bulan
4. 1. Pemeliaharaan Mesin Tik
6 bulan 5.
2. Pemeliharaan Printer 6 bulan
6. 5. Pemeliharaan Air Conditioner
6 bulan 1.03.1.03.01.02.029
Rehabilitasi sedangberat mebeluer 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 6 bulan 1.
Pemeliharaan mebeuler kantor 6 bulan
15.000.000 15.000.000
- 1.03.1.03.01.02.064
Pendataan aset 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 12 bulan 1.
Up Datting data aset kantor 12 bulan
15.000.000 15.000.000
- 1.03.1.03.01.02.139
Pengelolaan web site 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
Pemerintahan 100 1.
Terwujudnya pengelolaan web site dinas 100
20.000.000 -
-20.000.000 1.03.01.06
116.000.000 116.000.000
- 1.03.1.03.01.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6 bulan 8.000.000
8.000.000 -
1.03.1.03.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Penyusunan RKA DPA Murni - Perubahan
6 bulan 30.000.000
30.000.000 -
1.03.1.03.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan
bulanan 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 12 bulan 1.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 bulan
8.000.000 8.000.000
- 1.03.1.03.01.06.013
Penyusunan lakip 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 3 bulan 1.
Penyusunan Dokumen LAKIP 3 bulan
30.000.000 30.000.000
- 1.03.1.03.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
Pemerintahan 100 1.
Terwujudnya penyusunan LKPJ 100
30.000.000 30.000.000
- 1.03.1.03.01.06.020
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
6 bulan 1. Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun CALK
LRA 6 bulan
10.000.000 10.000.000
- 1.03.01.15
153.463.311.000 156.983.311.000
3.520.000.000 1.03.1.03.01.15.001
Perencanaan program jalan jembatan
1. Optimalisasi perencanaan pembangunan 100 1.
Terwujudnya perencanaan program jalan dan jembatan
100 130.000.000
280.000.000 150.000.000
1.03.1.03.01.15.002 Survey dan pengukuran
1. Optimalisasi perencanaan pembangunan 100 1.
terwujudnya survey dan pengukuran 100
100.000.000 150.000.000
50.000.000 1.03.1.03.01.15.003
Perancangan teknik 1. Optimalisasi perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan 1 tahun 1.
RAB, spesifikasi teknis dan gambar pelaksnaan 100
100.000.000 100.000.000
- 1.03.1.03.01.15.004
Ded jalan mangkang - arteri utara 1. Optimalisasi perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan 100 1.
Terwujudnya DED mangkang -Arteri Utara 100
700.000.000 700.000.000
- 1.03.1.03.01.15.005
Perencanaan pedestrian, jalan dan jembatan
1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan
100 1. Terwujudnya perencanaan pedestrian jalan dan
jembatan 100
775.000.000 1.375.000.000
600.000.000 729.745.000
1.03.1.03.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional kantor
851.461.000 121.716.000
1.03.1.03.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 50.000.000
50.000.000 -
Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pembangunan jalan dan jembatan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-64
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03.1.03.01.15.006 Peningkatan jembatan amposari
1. Pembangunan infrastruktur wilayah pinggiranhinterland
100 1. Terwujudnya pembangunan jembatan amposari
100 5.000.000.000
5.000.000.000 -
1. 100 1.
Panjang 15 m
2. Lebar
7 m 1.03.1.03.01.15.008
Peningkatan jalan jembatan bringin raya krt wongsonegoro
1. Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 2.600.000.000
2.600.000.000 -
1.03.1.03.01.15.009 Pembangunan jalan tembus kartini -
gajah 1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurai
kepadatan arus laulintas 800 m 1.
Panjang Jalan 800 m
14.000.000.000 14.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.010
Peningkatan jalan kedungmudu - tentara pelajar tahap ii
1. Peningkatan Jalan 4000 m 1.
Panjang 1600 m
5.000.000.000 5.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.011
Peningkatan jalan rowosari 1. Peningkatan jalan jembatan wilayah
pengembangan penyangga 4300 m 1.
Panjang 4300 m
7.000.000.000 7.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.012
Peningkatan jalan sumberejo- rowosari kp. batik
1. Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 500.000.000
500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.013 Peningkatan jalan untung suropati
tahap iii 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran
penghubung wilayah penyangga 6000 m 1.
Panjang Jalan 2000 m
5.000.000.000 5.000.000.000
- 1.
100 1. panjang
2143 meter 2.
lebar 7 meter
1.03.1.03.01.15.015 Peningkatan jalan r. soekanto
1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga
3100 m 1. Panjang Jalan
1000 m 4.500.000.000
4.500.000.000 -
1. 100 1.
panjang 1175 meter
2. lebar
7 meter 1.03.1.03.01.15.017
Peningkatan jalan jamus - kyai morang tahap ii
1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah penyangga
3600 m 1. Panjang Jalan
2200 m 4.300.000.000
4.300.000.000 -
1. 100 1.
panjang 1125 meter
2. lebar
7 meter 1.
100 1. Panjang
2974 meter 2.
lebar 5 meter
1. 100 1.
Panjang 5500 meter
2. lebar
5 meter 1.
100 1. Panjang
1100 meter 2.
lebar 5 meter
1.03.1.03.01.15.022 Peningkatan jalan manguharjo
jalan menuju tpi mangunharjo 1. Peningkatan jalan jembatan wilayah
pengembangan penyangga 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
1.500.000.000 1.500.000.000
- 1.03.1.03.01.15.023
Peningkatan jalan simpang ps jrakah 1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 1.658.311.000
1.658.311.000 -
1.03.1.03.01.15.024 Peningkatan jalan kokrosono tahap iii 1. Pengembangan kawasan strategis
ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa, olah raga, pendidikan dan kawasan lainnya
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 3.000.000.000
3.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.025 Peningkatan jalan menoreh raya
1. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa,
olah raga, pendidikan dan kawasan lainnya 1250 m 1.
Panjang 900 m
2.000.000.000 2.000.000.000
- -
1.03.1.03.01.15.019 Peningkatan jalan gebang anom
7.000.000.000 7.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.020
Peningkatan jalan podorejo 3.700.000.000
3.700.000.000 -
1.03.1.03.01.15.021 Pembangunan jalan seloh kretek
ireng jalan podorejo darupono 2.000.000.000
2.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.007 Peningkatan jembatan mpu sendok
tahap ii 2.100.000.000
2.100.000.000 -
1.03.1.03.01.15.014 Peningkatan jalan wr supratman
jalan suratmo 6.000.000.000
6.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.016 Peningkatan jalan kudu-nangeng
tahap ii 3.000.000.000
3.000.000.000 -
Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
1.03.1.03.01.15.018 Peningkatan jalan menuju desa
wisata 3.000.000.000
3.000.000.000
Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-65
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03.1.03.01.15.026 Peningkatan jalan durian raya
1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas
100 1. Peningkatan jalan
100 2.000.000.000
4.000.000.000 2.000.000.000
1.03.1.03.01.15.027 Peningkatan pedestrian jalan mgr
soegijapranata 1. Pengembangan dekorasi kota
1800 m 1. Panjang
1000 m 3.300.000.000
3.300.000.000 -
1.03.1.03.01.15.028 Peningkatan jalan di panjaitan,
sutoyo siswomiharjo, pekunden raya 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 5.000.000.000
5.000.000.000 -
1. 100 1.
Panjang 1836 meter
2. lebar
14 meter 1.
100 1. Panjang
2400 meter 2.
lebar 6 meter
1.03.1.03.01.15.031 Peningkatan jl. sedayu - tugu jalan
bangetayu wetan alas tuwo 1. Peningkatan aksestabilitas wilayah
pinggiranpenghubung wilayah penyangga 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
5.000.000.000 5.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.032
Peningkatan jalan madukoro tahap iii 1. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa,
olah raga, pendidikan dan kawasan lainnya 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
3.000.000.000 3.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.033
Peningkatan jalan diponegoro 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 3.000.000.000
3.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.034 Gerbang kota semarang sisi barat
tahap ii 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 1.500.000.000
1.500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.035 Peningkatan pedestrian jalan
thamrin 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota
100 1. Terwujudnya peningkatan pedestrian
100 3.000.000.000
3.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.036 Peningkatan jalan palir - mijen
1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 1.000.000.000
1.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.037 Peningkatan jalan gondoriyo - mijen
1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 1.000.000.000
1.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.038 Peningkatan jalan kalimas-cangkiran
tahap ii 1. Optimalisasi perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
3.000.000.000 3.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.039
Peningkatan jalan medoho permai 1. Pembangunan jalan dalam rangka
mengurangi kepadatan lalulintas 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
500.000.000 500.000.000
- 1.03.1.03.01.15.040
Peingkatan jalan padi raya tahap iii 1. Pengembangan kawasan strategis
ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa, olah raga, pendidikan dan kawasan lainnya
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 2.000.000.000
2.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.041 Peningkatan jembatan kedungsari -
meteseh 1. Peningkatan jalan jembatan wilayah
pengembangan penyangga 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
1.500.000.000 1.500.000.000
- 1.03.1.03.01.15.042
Peningkatan jalan suhada raya tahap ii
1. Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan Syuhada
100 2.000.000.000
2.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.043 Peningkatan jalan bojong salaman
1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
1.000.000.000 1.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.044
Pelebaran jembatan sungai bringinkel. wates tahap ii
1. Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga
100 1. Terwujudnya pelebaran jembatan
100 500.000.000
500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.045 Peningkatan jalan plalangan ii
1. Peningkatan jalan jembatan wilayah pengembangan penyangga
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan Plalangan Tahap II
100 500.000.000
500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.029 Peningkatan jalan fatmawati -
ketileng jalan klipang - tulus 4.000.000.000
4.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.030 Peningkatan jalan kudu
4.500.000.000 4.500.000.000
- Peningkatan aksestabilitas wilayah
pinggiranpenghubung wilayah penyangga Pembangunan jalan dalam rangka
mengurangi kepadatan lalulintas
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-66
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1. 100 1.
panjang 1490 meter
2. lebar
35 meter 1.
100 1. Panjang
700 meter 2.
lebar 24 meter
1.03.1.03.01.15.048 Peningkatan pedestrian jalan
menteri soepeno pandanaran ii 1. Penataan dan pengembangan dekorasi kota
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan Diponegoro
100 2.500.000.000
2.500.000.000 -
1. 59 1.
panjang 4300 meter
2. lebar
6 meter 1.
20 1. Panjang
2143 meter 2.
Lebar 7 meter
1.03.1.03.01.15.051 Peningkatan jl. grafika raya tahap ii
1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 500.000.000
500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.052 Peningkatan jalan prof. soedarto
tahap iii 1. Pembangunan jalan dalam rangka
mengurangi kepadatan lalulintas 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
1.500.000.000 1.500.000.000
- 1.03.1.03.01.15.053
Peningkatan jalan wonorejo wates 1. Peningkatan aksestabilitas wilayah
pinggiranpenghubung wilayah penyangga 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
500.000.000 500.000.000
- 1.03.1.03.01.15.054
Peningkatan jalan kalikangkung gondoriyo
1. Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiran penghubung wilayah
penyangga 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
500.000.000 500.000.000
- 1.03.1.03.01.15.055
Peningkatan jalan kol. hadiyanto - unes tahap ii
1. Pengembangan Kawasan Strategis ekonomi,budaya,perdagangan dan jasa,
olahraga 100 1.
Terwujudnya peningkatan jalan 100
1.000.000.000 1.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.494
Peningkatan jalan akses terminal mangkang
1. Peningkatan pembangunan jalan 100 1.
Peningkatan jalan akses ke Terminal Mangkang 3 bulan
- 720.000.000
720.000.000 1.03.01.18
44.290.080.000 91.573.927.000
47.283.847.000 1.03.1.03.01.18.026
Pemeliharaan jalan jembatan kota semarang
1. Pengembangan Kawasan Strategis ekonomi,budaya,perdagangan dan jasa,
olahraga 100 1.
Terwujudnya pemeliharaan jalanjembatan 100
20.000.000.000 50.580.000.000
30.580.000.000 1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis
Kawasan Hinterland 100 1.
Pengadaan Material ATB produksi - terkirim lokasi 1 kegiatan
2. Pengadaan Material AC-WC produksi - terkirim
lokasi 1 kegiatan
3. Pengadaan Material HRS BASE produksi - terkirim
lokasi 1 kegiatan
4. Pengadaan Material LPA produksi - terkirim lokasi
1 kegiatan 5.
Pengadaan Material Asphalt Drum 1 kegiatan
6. Pengadaan Minyak Tanah kerosene
1 kegiatan 7.
Pengadaan Kayu Bakar 1 kegiatan
8. Pengadaan Material Sirtu quarry - terkirim lokasi
1 kegiatan 9.
Pengadaan Material Pasir Beton base camp - terkirim lokasi
1 kegiatan 10. Pengadaan Material Batu Belah Agregat
Kasarbase camp - terkirim lokasi 1 kegiatan
1.03.1.03.01.15.050 Peningkatan jalan manyaran -
gunungpati 6.000.000.000
6.000.000.000 -
1.03.1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan
jalan jembatan 19.790.080.000
25.000.000.000 5.209.920.000
1.03.1.03.01.15.046 Peningkatan jalan blancir tahap ii
1.000.000.000 1.000.000.000
- 1.03.1.03.01.15.047
Peningkatan jalan prof hamka 1.000.000.000
1.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.049 Peningkatan jalan woltermonginsidi
7.000.000.000 7.000.000.000
-
Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
Pengembangan kawasan strategis ekonomi, budaya, perdagangan dan jasa,
Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga
Peningkatan aksestabilitas wilayah pinggiranpenghubung wilayah penyangga
Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan lalulintas
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-67
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
11. Pengadaan Material Portland Cement PC 1 kegiatan
12. Pengadaan Material Tanah Padas quarry - terkirim lokasi
1 kegiatan 13. Pengadaan Paving Blok 6 cm abu-abu K - 200
1 kegiatan 14. Pengadaan Material Cat Tembok
1 kegiatan 15. Pengadaan Material Cat Minyak
1 kegiatan 16. Pengadaan Material Keramik Batu Candi
1 kegiatan 17. Pengadaan Bollard Pengaman Pedestrian
1 kegiatan 18. Pengadaan material beton kerb
1 kegiatan 19. Pengadaan Material Batu pecah 23,21,12 quarry
terkirim lokasi 1 kegiatan
1.03.1.03.01.18.028 Operasional tenaga pemeliharaan
jalan 1. Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran
penghubung wilayah penyangga 1 keg 1.
upah tenaga pemeliharaan jalan jembatan 10 bulan
4.000.000.000 4.000.000.000
- 1.03.1.03.01.18.179
Pemeliharaan ruang manfaat jalan 1. Pemeliharaan dekorasi kota
100 1. Terwujudnya pemeliharaan ruang manfaat jalan
100 500.000.000
1.600.000.000 1.100.000.000
1.03.1.03.01.18.180 Rehabilitasi infrastruktur jalan
jembatan di kecamatan se- kota semarang bankeu prov +
pendamping 1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis
Kawasan Hinterland 100 1.
Terwujudnya pemeliharaan jalanjembatan 12 keg -
2.022.500.000 2.022.500.000 1.03.1.03.01.18.181
Rehablitasi jalantalud jalan di kecamatan-kecamatan sekota
semarang bankeu prov + pendamping
1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis Kawasan Hinterland
100 1. Terwujudnya peningkatan jalan
100 - 2.522.500.000 2.522.500.000
1.03.1.03.01.18.182 Bantuan sarana prasarana bankeu
prov + pendamping 1. Pemeliharaan Jalan Kawasan Strategis
Kawasan Hinterland 100 1.
Pemeliharaan Jalan 38 ruas -
5.848.927.000 5.848.927.000 1.03.01.20
300.000.000 350.000.000
50.000.000 1.03.1.03.01.20.001
Inspeksi kondisi jalan 1. Penataan dan Pengembangan Dekorasi
Kota 1
Kecamatan 1.
Penilikan Jalan Inventarisasi fungsi jalan 1 kecamatan
250.000.000 300.000.000
50.000.000 1.03.1.03.01.20.002
Monitoring perijinan 1. Optimalisasi perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan 100 1.
Terwujudnya monitoring perijinan 100
50.000.000 50.000.000
- 1.03.01.22
325.000.000 350.000.000
25.000.000 1.03.1.03.01.22.005
Leger jalan 1. Optimalisasi perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan 100 1.
Terwujudnya dokumen legger jalan 100
100.000.000 100.000.000
- 1.03.1.03.01.22.006
Survey kondisi jembatan 1. Pemantauan Kondisi Jembatan Kota
Semarang 100 1.
Laporan hasil survey kondisi jembatan kota semarang
10 bulan 100.000.000
100.000.000 -
1.03.1.03.01.22.008 Visualisasi hasil pembangunan up
datting data jalanjembatan 1. Optimalisasi perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan 100 1.
Terwujudnya dokumentasi visualisasi kegiatan 100
75.000.000 75.000.000
- 1.03.1.03.01.22.011
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Tersedianya dokumen laporan triwulan
bulanan 100 1.
Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulan,
10 bulan 50.000.000
75.000.000 25.000.000
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-68
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03.01.23 5.200.000.000
5.760.000.000 560.000.000
1.03.01.23.037 Pengadaan peralatan quality control 1. Pengadaan alat test ukur kualitas jalan
100 1. Tersedianya alat test ukur kualitas jalan
3 bulan -
60.000.000 60.000.000
1.03.1.03.01.23.004 Pengadaan alat-alat berat
1. Terwujudnya pengadaan alat berat 100 1.
Pengadaan saranan prasarana operasional pemeliharaan jalan jembatan
6 bulan 2.780.000.000
2.780.000.000 -
1.03.1.03.01.23.010 Rehabilitasi pemeliharaan alat-alat
berat 1. pemeliharaan sarana prasarana
pemeliharaan jalan jembatan dan operasional alat berat
100 1. pemeliharaan sarana prasarana pemeliharaan
jalan jembatan dan operasional alat berat 10 bulan
2.220.000.000 2.720.000.000
500.000.000 1.03.1.03.01.23.018
Pengadaan kelengkapan operasional pemeliharaan jalan
1. Pengadaan sarana prasarana pelengkap pemeliharaan jalan jembatan
100 1. Pengadaan alat bantu kerja pemeliharaan jalan
jembatan 6 bulan
200.000.000 200.000.000
- 1.03.01.29
99.280.838.000 227.780.838.000
128.500.000.000 1.03.01.29.052
Pengadaan lahan jalan urip sumoharjo
1. Pengadaan lahan 100 1.
Terwujudnya pengadaan lahan 100
- 2.500.000.000
2.500.000.000 1.03.1.03.01.29.001
Pengadaan lahan untuk under pass jatingaleh
1. Pembangunan jalan dalam rangka mengurai kepadatan arus laulintas
100 1. Terwujudnya pengadaan lahan
100 82.000.000.000
92.000.000.000 10.000.000.000
1.03.1.03.01.29.002 Pengadaan lahan untuk outer ring
roads 1. Pengadaan Lahan
100 1. Terwujudnya pengadaan lahan
3 bulan 10.000.000.000
20.000.000.000 10.000.000.000
1.03.1.03.01.29.003 Pengadaan lahan untuk jalan undip -
jangli - mrican 1. Pengadaan Lahan
100 1. Terwujudnya pengadaan lahan
100 6.980.838.000
82.980.838.000 76.000.000.000
1.03.1.03.01.29.004 Amdal jalan mangkang - mijen
1. Optimalisasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan
100 1. Terwujudnya dokumen AMDAl
100 300.000.000
300.000.000 -
1.03.1.03.01.29.005 Pengadaan tanah jalan siliwangi -
jrakah 1. Pengadaan Lahan
1 keg 1. Terwujudnya pengadaan lahan
100 -
16.000.000.000 16.000.000.000
1.03.1.03.01.29.006 Pengadaan tanah jalan tembus
kartini-gajah jolotundo 1. Pengadaan lahan
1 keg 1. Terwujudnya pengadaan lahan
100 -
14.000.000.000 14.000.000.000
1.03.01.34 600.000.000
600.000.000 -
1.03.1.03.01.34.001 Uptd wilayah barat, timur, utara,
selatan 1. Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
100 1. penanganan darurat kerusakan jalan jembatan
100 600.000.000
600.000.000 -
305.818.224.000 487.453.787.000
181.635.563.000 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
JUMLAH Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program rehabilitasi pemeliharaan kewilayah
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-69
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03 241.661.250.000