241.661.250.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.03 241.661.250.000

264.926.557.000 23.265.307.000

1.03.02.01 1.072.116.000

1.345.553.000 273.437.000 1.03.1.03.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Lancarnya komunikasi, listrik dan sumber air dalam operasional dinas 100 1. Penyediaan Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air 12 bulan 292.566.000 316.003.000 23.437.000 1.03.1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Lancarnya Kebersihan Kantor dalam Operasional Dinas 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 153.003.000 303.003.000 150.000.000 1.03.1.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Lancarnya ATK Kantor Dalam Operasional Dinas 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 78.000.000 78.000.000 - 1.03.1.03.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Terwujudnya Barang Cetakan dan Penggandaan 100 1. Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan 42.804.000 42.804.000 - 1.03.1.03.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 25.960.000 25.960.000 - 1.03.1.03.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terwujudnya Penyediaan Makan dan Minum 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 61.838.000 61.838.000 - 1.03.1.03.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan 100 1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan 100 40.250.000 40.250.000 - 1.03.1.03.02.01.021 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terwujudnya Rapat-rpat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 150.000.000 250.000.000 100.000.000 1.03.1.03.02.01.154 Biaya pengganti transport 1. Terwujudnya Operasional Dinas 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 5.500.000 5.500.000 - 1.03.1.03.02.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 Bulan 1. Lacarnya Operasional Dinas PSDA ESDM 12 Bulan 222.195.000 222.195.000 -

1.03.02.02 3.628.270.500

4.118.916.500 490.646.000 1.03.1.03.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Terujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 458.400.500 640.046.500 181.646.000 1.03.1.03.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 89.208.000 89.208.000 - 1.03.1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja yang Memadai 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 90.000.000 240.000.000 150.000.000 1.03.1.03.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Optimalisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 481.352.000 581.352.000 100.000.000 1.03.1.03.02.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Optimalnya Fungsi Peralatan Kedung Kantor 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 38.310.000 47.310.000 9.000.000 1.03.1.03.02.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Optimalisasi Sarana dan Prasana Kerja yang Optimal 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 6.000.000 6.000.000 - 1.03.1.03.02.02.073 Peningkatan gedung kantor 1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang Optimal 100 1. Pembangunan Peningkatan Gedung Kantor Dinas PSDA ESDM 100 2.435.000.000 2.485.000.000 50.000.000 1.03.1.03.02.02.128 Operasionalisasi web dinas 1. Lancarnya Kegiatan dan Informasi Website dan Laporan via Website 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 30.000.000 30.000.000 -

1.03.02.06 173.237.500

173.237.500 - 1.03.1.03.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang akuntable 100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 20.496.000 20.496.000 - 1.03.1.03.02.06.008 Penyusunan rka dan dpa 1. RKA DPA Dinas PSDA ESDM 100 1. RKA , DPA , DPPA 10 buku 20.083.000 20.083.000 - 1.03.1.03.02.06.013 Penyusunan lakip 1. Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang Akuntable 100 1. Laporan Kinerja Dinas PSDA ESDM 100 19.215.500 19.215.500 -

5. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MINERAL Program pelayanan administrasi perkantoran

PEKERJAAN UMUM Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-70 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.03.1.03.02.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas 100 1. Rencana Kerja Dinas PSDA ESDM 100 23.610.500 23.610.500 - 1.03.1.03.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Rutin 100 1. Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas 100 70.620.000 70.620.000 - 1.03.1.03.02.06.030 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Terwujudnya Laporan Keuagan Bulanan 12 bulan 1. Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan 19.212.500 19.212.500 -

1.03.02.16 26.463.114.000

25.915.219.000 -547.895.000 1. 100 1. Peningkatan Saluran Drainase K. Es 100 2. Peningkatan Saluran Drainase K. Silandak 100 3. Peningkatan Crossing Sal. Jl. Ronggowarsito 100 4. Peningkatan Saluran Drainase Jl. RM. Hadi Soebeno 100 5. Peningkatan Saluran Banget Ayu Wetan 100 6. Peningkatan Saluran Jl. Mpu Tantular 100 7. Peningkatan Saluran Jl. Petudungan 100 8. Peningkatan Crossing Saluran Jl. Pahlawan Ace Hardware 100 9. Normalisasi Saluran Sriwijaya Tegalsari 100 10. Peningkatan Saluran Kedungmundu - Mangunharjo 100 1.03.1.03.02.16.039 Peningkatan sistem drainase kaw. banyumanik tahap i 1. Saluran Drainase Kawasan Banyumanik 100 1. Pembangunan Sistem Drainase 100 5.900.000.000 5.900.000.000 - 1.03.1.03.02.16.040 Pembangunan saluran drainase jl. sigarbencah tahap i 1. Saluran Drainase Jl. Sigarbencah 100 1. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sigarbencah 100 5.950.000.000 5.950.000.000 - 1.03.1.03.02.16.048 Pembangunan talud saluran rt 01 rw ix kel. sambiroto kec. Tembalang Bankeu prov + pendamping - 152.105.000 152.105.000

1.03.02.24 27.985.722.000

34.110.122.000 6.124.400.000 1. 100 1. DED Sapen Pedurungan 3 Buku 2. DED Kawasan Tapak 3 Buku 3. DED KAwasan Tugurejo 3 Buku 4. DED Kawasan Semarang Indah 3 Buku 5. DED Sub Sistem Kp. Melayu 3 Buku 6. DED Sub Sistem Sungai Bandarharjo 3 Buku 7. DED Kedungmundu - Mangunharjo 3 Buku 8. DED Kawasan Siangker 3 Buku 9. DED Buludrain 3 Buku 10. DED Embung Pesantren 1 3 Buku 11. DED Embung Pesantren 2 3 Buku 12. DED Embung Tembalang 3 Buku 13. Inventori D.I. Sigotek 3 Buku 14. inventori D.I. Sigandu 3 Buku 1.03.1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.450.000.000 2.000.000.000 550.000.000 13.913.114.000 -700.000.000 1.03.1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase gorong-gorong 14.613.114.000 Program pembangunan saluran drainase gorong-gorong Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Lancarnya aliran air d saluran drainase dan gorong-gorong Terwujudnya DED Penanganan Genangan Kotasemarang Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-71 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 15. Iniventori D.I. Dampyak 3 Buku 16. DED Pengerukan Tambak Lorok 3 Buku 17. DED Talud Bukit Manyaran Permai 3 Buku 18. DED Kawasan Singosari, Admodirono, Kimangunsarkoro 6 Buku 19. DED Kawasan Genuk Indah 3 Buku 20. DED Kalilutung 3 Buku 21. DED Kawasan Mulawarman Jabungan 3 Buku 1. Lancarnya Jaringan Irigasi 100 1. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Kripik 100 2. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Sidendeng 100 3. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Secekel 100 4. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Rember 100 5. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Ngebruk D.I. Panggung 100 6. Perbaikan Bendung Nasri, Talud dan Galian Sedimen 100 7. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Sekopek 100 8. Perbaikan Benduung Plalangan, Talud dan Galian Sedimen 100 1. Lancarnya Drainase Kota 100 1. Perbaikan Saluran Permukiman Kota Semarang 100 2. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. ROWOSARI 100 3. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SENDANG MULYO 100 4. Talud jalanRT 04, RT 04RW 4 55 m3 5. Talud dan senderanMangunharjo, RT 01RW 02 560 m2 6. Perbaikan saluranJl. Satria Raya , RT 4RW 4 90 m 7. Pembangunan saluranJl.Medoho sebelah kanan utara, RT 00RW 08 400 meter 8. Pemb. Saluran Air, RT 04RW 03 350 m3 9. Peninggian dan Pembangunan Talud Sungai Plumbon Mangkang Kulon, RT 02RW 01 200 M 10. Normalisasi SaluranJl. Raden Patah RT.01-03 RW. XI 200 M 11. pembangunan tallud saluranjl.barito, RT 01,05,06RW 12 950 m1 1.03.1.03.02.24.010 Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi 1.432.060.000 1.480.460.000 48.400.000 1.03.1.03.02.24.047 O p drainase kota 23.359.662.000 28.859.662.000 5.500.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-72 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 12. peninggian talud kali bangerJl. Cilosari Dalam Raya, RT 01-05RW 6 200 m 13. SaluranSumberjo Meteseh, RT 01RW V 150 m3 14. Pembangunan Sal. RW 7 Kel. Kudu satu sisi lanjutan 100 15. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JANGLI 16. Pembanguan talud situs sentono monumen peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0RW 0 160 m2 17. Pemb. Talud SungaiBelakang Kel. JatisariSD Jatisari 80 m3 18. Perbaikan Talud Sadeng Kel. Sadeng lanjutan 100 19. Pasang Talud SaluranJl.Gang Mas sd Ngablak Kidul, RT RW 8 287 m3 20. Revitalisasi Sal. Drainase Jl. Kintelan Kel. Bendungan 100 21. Perbaikan Sal. Drainase Jl. Pleburan Barat lanjutan 100 22. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. GENUK SARI 100 23. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANJAR DOWO 100 24. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANGET AYU KULON 100 25. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SIWALAN 100 26. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MUKTI HARJO KIDUL 100 27. PERBAIKAN TALUD SALURAN SUNGAI WATU KODOK KOMPLEK BRIMOB SRONDOL RW II KEL. SRONDOL WETAN LANJUTAN 100 28. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PUDAK PAYUNG 100 29. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JATINGALEH 100 30. Talud Sungai Sinar Asih 1 dan 2 RT 06,08 Kel. Kedungmundu 100 31. Perbaikan Gorong - gorongJl.Puspogiwang Timur, RT RW 002 100 m2 32. Pengerukan Sedimen SaluranJl.Jendral Sudirman, RT RW 500 m3 33. PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUDWILAYAH BANJARDOWO, RT RW 08 300 M3 34. Rehabilitasi Talud Sungai Ronggalawe Sebelah UtaraJl. Ronggolawe Utara , RT RW 006 300 m Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-73 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 35. Lanjuran Pembangunan Saluran dilingkungan GOR SatrJl. Satria Raya , RT 5RW 4 80 m 36. Talud Makam Ngepoh, RT 004RW 002 300 m3 37. Normalisasi dan peninggian Talud Kali SagorakeJl. Kebonharjo, RT RW 6 m2 38. Perbaikan Talud Rumah Pompa MuammalatJl. Basudewo, RT 01RW 1 500 m 39. Pembangunan SaluranJl. Kedung Begal, RT 01RW 01 200 M3 40. Perbaikan saluran Depan pasar purwogondo smp tikungan jl h, RT 09RW 04 250 m2 41. PEMBANGUNAN GORONG-GORONGJALAN RAYA DUDUHAN, RT 02RW 02 28 M3 42. Talud saluranRW I sampai RW VI, RT RW 06 1 m 43. PEMBANGUNAN TALUD DAN NORMALISASI SUNGAI KARANGANYSungai Karanganyar, RT RW 01 250 m 44. Perbaikan dan Pengedukan Saluran PDAM sd Jl. SomJl. Lampersari, RT 2RW 4 200 m2 45. Normalisasi saluran dan peninggian taludSepanjang Jalan Petek kanan dan kiri , RT RW 2 M2 46. Peninggian dan pembangunan taludSungai Plumbon Mangkang Kulon, RT 03RW 01 500 m 47. Pengerukan Sedimentasi Sungai Kali Bhaktimangkang wetan, RT RW 01020304 500 m 48. Perbaikan Saluran Air Gorong-gorong depan SD Pudakpayung 01, RT 05RW 05 520 m3 49. Prioritas 01 ,Pembangunan saluran dan gorong- goronKelurahan Jerakah, RT 05RW 02 850 m 50. Talud SungaiWilayah RT.01 RW.03, RT 01RW 03 1 m2 51. Pembanguan talud situs sentono monumen peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0RW 0 160 m2 52. Perbaikan Talud SungaiKelurahan Gajahmungkur, RT 006RW 002 300 M3 53. Talud saluran penyangga jembatanTerwidi RW 04 Plalangan 75 m2 54. Pembangunan Talud Kp.Pentul, RT 06RW 02 65 m2 55. pembangunan talud sungai, RT 03RW III 200 M 56. PERBAIKAN TALUD SUNGAIJL. SRONDOL BUMI INDAH, RT 03RW 05 250 M 57. Pembangunan SaluranJl. Durian Raya, RT RW Srondol Wetan 1 m2 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-74 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 58. Normalisasi SaluranJl. Kartini Raya, RT 06RW 02 150 M 59. Peningkatan Saluran Jl Tanjung Lanjutan 50 m 60. PERBAIKAN TALUD KALI PUCUNG RT 8 RW 12 KEL. PUDAK PAYUNG 100 61. PERBAIKAN TALUD KALI RUMPUN RT 03 RW 7 DAN TALUD KALI TUMPUK SARI RT 04 RW 7 KEL. BANYUMANIK 100 62. PERBAIKAN TALUD KALI GEDAWANG BELAKNG MASJID AL FALAG RW 13 KEL. PUDAK PAYUNG 100 63. PERBAIKAN TALUD SALURAN AIR JL. BUMI REJO DEPAN SDN 1 RT05 RW 5 KEL. PUDAK PAYUNG 100 64. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANGET AYU WETAN 100 65. PERBAIKAN TALUD KALI MUTERAN RT06 RW 3 KEL. PUDAK PAYUNG 100 66. PERBAIKAN TALUD SALURAN RW 3 KEL. JABUNGAN 100 67. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KARANG ROTO 100 68. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SEMBUNG HARJO 100 69. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI LANGSE 100 70. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TAMBAK AJI 100 71. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. WATES 100 72. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PURWOYOSO 100 73. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BAMBAN KEREP 100 74. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. WONOSARI 100 75. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. SIMONGAN RW I DAN RW II KEL. KALIPANCUR 100 76. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. GATOT SUBROTO HULU KALI SILADAK 100 77. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. POLAMAN 100 78. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SADENG 100 79. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PAKINTELAN 100 80. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BENDAN DUWUR 100 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-75 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 81. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SAMPANGAN 100 82. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI SEGORO 100 83. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JATI REJO 100 84. PERBAIKAN TALUD SALURAN BANARAN KEL. SEKARAN 100 85. PERBAIKAN TALUD SALURAN PONGANGAN 100 86. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SUMUR REJO 100 87. PERBAIKAN TALUD SALURAN RW III NONGKOSAWIT 100 88. PERBAIKAN TALUD SALURAN KANDRI 100 89. PERBAIKAN TALUD SALURAN SIWARAK KEL. KANDRI 100 90. PERBAIKAN TALUD SALURAN PATEMON 100 91. PERBAIKAN TALUD SALURAN DEPAN RW II KEL. NGIJO 100 92. PERBAIKAN TALUD SALURAN PERSEN KEL.SEKARAN 100 93. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGO MULYO 100 94. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGOSARI KULON 100 95. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PEDURUNGAN LOR 100 96. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PEDURUNGAN KIDUL 100 97. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGOSARI WETAN 100 98. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. WR SUPRATMAN ARAH PASAR BK JL. SIMONGAN 100 99. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. GEMAH 100 10 0. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PALEBON 100 10 1. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KEMBANG ARUM 100 10 2. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. PUSPONJOLO 100 10 3. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KRAPYAK 100 10 4. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KARANG AYU 100 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-76 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 10 5. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PETERONGAN 100 10 6. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PANGGUNG LOR 10 7. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANDARHARJO 10 8. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KUNINGAN 10 9. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TUGUREJO 11 0. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MANGKANG KULON 11 1. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MANGKANG WETAN 1.03.1.03.02.24.057 Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja uptd 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD 100 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD 100 1.400.000.000 1.400.000.000 - 1.03.1.03.02.24.058 Survey dan pengukuran 1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan Dinas 100 1. Perencanaan DED Kegiatan Dinas 100 75.000.000 101.000.000 26.000.000 1.03.1.03.02.24.059 Perencanaan tehnis 1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan Dinas 100 1. Perencanaan DED Kegiatan Dinas 100 69.000.000 69.000.000 - 1.03.1.03.02.24.075 Konsultan analisa survey inventory saluran gorong - gorong 1. Inventory Saluran Gorong-gorong 100 1. Inventory Saluran Gorong-gorong 100 200.000.000 200.000.000 - 1.03.02.25 28.256.847.000 3.467.654.000 -24.789.193.000 1.03.1.03.02.25.004 Pembangunan sumur-sumur air tanah 1. Tersedianya Air Baku 100 2.759.120.000 3.001.368.000 242.248.000 1.03.1.03.02.25.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh Kegiatan Dinas 100 1. Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh Kegiatan Dinas 100 100.000.000 100.000.000 - 1.03.1.03.02.25.014 Pendampingan pembangunan sumur- sumur air tanah 1. Pembayaan PPN Fisik Konstruksi 100 366.286.000 366.286.000 - 1.03.1.03.02.25.029 Penyediaan lahan untuk west semarang water suply 1. Penyedaiaan Lahan West Semarang Water Suply 100 1. Penyediaan Lahan West Semarang Water Suply 100 25.031.441.000 - -25.031.441.000 1.03.02.27 5.445.255.000 8.795.255.000 3.350.000.000 1. 100 1. Kel. Kaliwiru Kec. Candisari 1 unit 2. RT. 02 RW. 03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Hibah 1 unit 3. RT. 01-03 RW. 01 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Hibah 1 unit 4. Kel. Pongangan Kec. Gunungpati 1 unit 5. Kel. Jangli RT 02 Rw 03 Kec. Tembalang 1 unit 6. Kel. Jatingaleh Kec. Candisari 1 unit 7. Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat 1 unit 8. Kel. Tegalsari Kec. Candisari 1 Unit 9. PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RW 01 RT 01 DK JATIBARANG JATIBARANG Hibah 1 PAKET 10. Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat 1 unit 5.020.255.000 Peningkatan sumur-sumur dalam 1.03.1.03.02.27.019 Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air Minum 8.220.255.000 3.200.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-77 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 11. Kel. Wonolopo Kec. Mijen 1 Unit 12. Penyediaan Air Minum 100 1.03.1.03.02.27.021 Replikasi pendampingan pamsimas 1. Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS 100 1. Terlaksanan Kegiatan PAMSIMAS 100 25.000.000 25.000.000 - 1.03.1.03.02.27.040 Pembangunan instalasi pengolahan air minum sederhana 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku 100 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku 100 400.000.000 400.000.000 - 1.03.1.03.02.27.051 Operasional project implementation unit piu pengelolaan pengembangan hibah air minum 1. Tersedianya Air Baku Bagi Masyarakat 100 - 150.000.000 150.000.000

1.03.02.28 143.253.757.000

164.174.521.000 20.920.764.000 1. Pompa Pengendali Banjir 100 1. Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa AirJl. Raya Kaligawe, RT 03RW 01 Terboyo Wetan 1 unit 2. Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa AirJl. Sringin IV, RT 03, 04RW 02 Terboyo Wetan 1 unit 3. Pengadaan Pompa Boom Lama 100 4. Pompa Pasar Waru 100 5. Peningkatan Pompa Kartini 1 Unit 1.03.1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii 1. Penyediaan Lahan Kali Tenggang 100 1. Tersedianya Lahan Kali Tenggang 100 2.500.000.000 8.000.000.000 5.500.000.000 1.03.1.03.02.28.031 Perbengkelan peralatan berat pompa 1. Alat Berat Pompa Banjir 100 1. Monitoring Berkala, Perbaikan Alat berat , Penggantian Suku Cadang, Perbaikan Alat berat 100 2.160.000.000 2.910.000.000 750.000.000 1. Perawatan Pintu Air dan Polder 100 1. Pengadaan Pintu Air Masjid Darul Imam Muktiharjo Genuk 1 unit 100 2. Pengadaan Pintu Air Kali Banger Kel. Rejosari RW. VII Kec. Semarang Timur 1 unit 100 3. Perbaikan Pintu Air Citarum Sebelah Toko Material 1 unit 100 4. Pengadaan Pintu Air Gebangsari Tensindo 1 unit 100 5. Perbaikan Pintu Air Bandarharjo Gedung Pertemuan 1 unit 100 6. Perbaikan Pintu Air Citarum Selatan Depan SD Kelurahan 1 unit Baru 100 7. Perbaikan Pintu Air Rumah Pompa Majapahit 2 unit 100 8. Perbaikan Pintu Air Mlatibaru 1 unit 100 9. Pengadaan Pintu Air Bulu Drain 1 unit 100 10. Perbaikan Pintu Air Kalisari Kali Semarang Belakang Kios Kembang TPS 2 unit Baru 100 11. Pengadaan Pintu Air Polder Kartini Lanjutan 1 unit 100 1.546.904.000 2.046.904.000 500.000.000 Program pengendalian banjir 1.03.1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan pusat- pusat pengendali banjir 5.988.930.000 11.473.930.000 5.485.000.000 1.03.1.03.02.28.036 O p pintu air dan polder Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-78 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 12. Pengadaan Pintu Air Kali Banger Wilayah RW. IV Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur 4 unit 100 13. Perbaikan Pintu Air Perbalan 2 unit Baru 100 1.03.1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulu kali bringin 1. Pembebasan Tanah Embung Hulu K. Bringin 100 1. Pembebasan Lahan Embung Hulu K. Bringin 100 5.000.000.000 5.000.000.000 - 1. 100 1. Peningkatan Jembatan Daendels 1 unit 2. Peningkatan Jembatan LIK II 1 unit 3. Peningkatan Jembatan Muktiharjo 1 unit 1. Pengendalian Banjir dan Rob 25 1. Pembuatan saluran dan pagar pengaman stasiun pompa Kali Banger 1 Paket 2. Pemasangan Pompa dan Pemasangan ME 1 Paket 3. Penambahan Daya Listrik PLN, 33 KVa ke 240 KVa 1 Paket 4. Pembuatan Saluran Jl. Halmahera Raya 1 Paket 1.03.1.03.02.28.065 Penyediaan lahan kolam retensi kali semarang 1. Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kota Semarang 100 1. Pembayaran lahan kolam retensi Kali Semarang 100 16.982.482.000 20.887.529.000 3.905.047.000 1.03.1.03.02.28.069 O p pompa banjir 1. Operasional Pompa Banjir 100 1. Pegadaan BBM, Olie Pelumas, Honor Operator, Suku Cadang Pompa dl 100 6.677.244.000 8.677.244.000 2.000.000.000 1.03.1.03.02.28.078 Belanja sewa lahan kolam retensi kali banger 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger 100 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger 100 90.000.000 2.090.000.000 2.000.000.000 1. 100 1. Pembebasan Lahan K Bringin 100 2. Pembayaran Bangunan di K Bringin 100 1.03.1.03.02.28.142 Pembebasan tanah saluran sekunder tenggang tol seksi c 1. Pembebasan Lahan Saluran Sekunder Tenggang tol seksi C 100 1. Penyediaan Lahan Saluran Sekunder Tenggang Tol Seksi C 100 1.465.000.000 1.465.000.000 - 1.03.1.03.02.28.157 Peningkatan saluran drainase k. tenggang hulu sub sistem tol seksi c 1. Saluran Drainase Tenggang Hulu 100 1. Lancarnya Saluiran Drainase 100 3.500.000.000 3.500.000.000 - 1.03.1.03.02.28.158 Operrasional sistem polder kali semarang 1. Sistem Polder Kali Semarang 100 1. Operasional Sistem Polder Kali Semarang 100 5.007.128.000 5.163.128.000 156.000.000 1.03.1.03.02.28.159 Pembangunan kolam retensi muktiharjo kidul 1. Pembanguan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul 100 1. Kolam Retensi Muktiharjo Kidul 100 36.200.000.000 36.200.000.000 - 1.03.1.03.02.28.160 Operasional dan pemeliharaan sistem polder kali banger 1. Operasional Sistem Polder Kali Banger 100 1. Operasional Sistem Polder Kali Banger 100 2.036.069.000 2.036.069.000 - 1.03.1.03.02.28.161 Rehabilitasi sungai bringin plumbon 1. Rehanilitasi Sungai Bringin Plumbon 100 1. Rehanilitasi Sungai Bringin Plumbon 100 1.300.000.000 1.300.000.000 - 1. Lancarnya aktivitas pembangunan 100 1. Pembebasan Bangunan 1980 m2 2. Pembebasan Lahan Waduk Jatibarang Paket C 2400 m2 1.03.1.03.02.28.166 Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid majt 1. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 0 1. Penyediaan Lahan Sistem Drainase Kawasan Masjid Agung 100 16.000.000.000 16.000.000.000 - 1.03.1.03.02.28.167 Pembangunan talud saluran tlogosari kota semarang bankeu prov + pendamping 1. Saluran Tlogosari 0 1. Perbaikan Talud Saluran Tlogosari 100 - 805.320.000 805.320.000 1.03.1.03.02.28.169 Talud sungai rw 5 kel. gajah mungkur kec. gajahmungkur kota semarang bankeu prov + pendamping 1. Talud Sungai Kel. Gajahmungkur 0 1. Perbaikan Talud Sungai Kel. Gajahmungkur 100 - 152.105.000 152.105.000 1.03.1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. tenggang r. arteri sd kaligawe 8.000.000.000 8.000.000.000 - Peningkatan Saluran Drainase K. Tenggang Penyediaan Lahan Kali Bringin Tahap III 1.03.1.03.02.28.063 Pembangunan sistem polder kali banger 2.800.000.000 663.082.000 -2.136.918.000 1.03.1.03.02.28.141 Pembebasan tanah kali bringin tahap iii 22.000.000.000 22.000.000.000 - 1.03.1.03.02.28.163 Pembebasan lahan paket c kali semarang kali asin 4.000.000.000 4.000.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-79 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.03.1.03.02.28.170 Talud sungai rw 9 kel. tandang kec. tembalang kota semarang bankeu prov + pendamping 1. Talud Sungai Kel. Tandang 0 1. Perbaikan Talud Sungai Kel. Tandang 100 - 102.105.000 102.105.000 1.03.1.03.02.28.171 Pembangunan talud kali tenggang kel. kaligawe kec. gayamsari kota semarang bankeu prov + pendamping 1. Talud Kali Tenggang Kel. Kaligawe 0 1. Pembangunan Talud Kali Tenggang Kel. Kaligawe 100 - 202.105.000 202.105.000 1.03.1.03.02.28.180 Sewa lahan kolam retensi polder tawang - 1.500.000.000 1.500.000.000 1.03.02.33 5.382.931.000 22.826.079.000 17.443.148.000 1.03.1.03.02.33.010 Pengadaan dump truck dan kendaraan operasional 1. Pengadaan Alat Berat, Kendaraan dan Peralatan Operasional 100 - 17.301.148.000 17.301.148.000 1.03.1.03.02.33.011 Pengadaan sarana alat jack hammer 1. Pengadaan Sarana Alat 100 1. Pengadaan Sarana Alat 100 250.000.000 250.000.000 - 1.03.1.03.02.35.001 O p peralatan pengairan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan Dinas. 100 1. Operasional dan Perawatan Peralatan Dinas 100 5.132.931.000 5.274.931.000 142.000.000

2.03 309.150.000