+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03 241.661.250.000
264.926.557.000 23.265.307.000
1.03.02.01 1.072.116.000
1.345.553.000 273.437.000
1.03.1.03.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Lancarnya komunikasi, listrik dan sumber
air dalam operasional dinas 100 1.
Penyediaan Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air
12 bulan 292.566.000
316.003.000 23.437.000
1.03.1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. Lancarnya Kebersihan Kantor dalam Operasional Dinas
100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 153.003.000
303.003.000 150.000.000
1.03.1.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Lancarnya ATK Kantor Dalam Operasional Dinas
100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 78.000.000
78.000.000 -
1.03.1.03.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Terwujudnya Barang Cetakan dan
Penggandaan 100 1.
Administrasi Dinas PSDA ESDM 12 bulan
42.804.000 42.804.000
- 1.03.1.03.02.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor 100 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan
25.960.000 25.960.000
- 1.03.1.03.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Terwujudnya Penyediaan Makan dan
Minum 100 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan
61.838.000 61.838.000
- 1.03.1.03.02.01.020
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan
100 1. Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan
100 40.250.000
40.250.000 -
1.03.1.03.02.01.021 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Terwujudnya Rapat-rpat Koordinasi dan
Konsultansi Keluar Daerah 100 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan
150.000.000 250.000.000
100.000.000 1.03.1.03.02.01.154
Biaya pengganti transport 1. Terwujudnya Operasional Dinas
100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 5.500.000
5.500.000 -
1.03.1.03.02.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 Bulan 1. Lacarnya Operasional Dinas PSDA ESDM
12 Bulan 222.195.000
222.195.000 -
1.03.02.02 3.628.270.500
4.118.916.500 490.646.000
1.03.1.03.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Terujudnya Pengadaan Perlengkapan
Gedung 100 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan
458.400.500 640.046.500
181.646.000 1.03.1.03.02.02.010
Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur
100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 89.208.000
89.208.000 -
1.03.1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja yang
Memadai 100 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan
90.000.000 240.000.000
150.000.000 1.03.1.03.02.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Optimalisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas
100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 481.352.000
581.352.000 100.000.000
1.03.1.03.02.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. Optimalnya Fungsi Peralatan Kedung Kantor
100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 38.310.000
47.310.000 9.000.000
1.03.1.03.02.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Optimalisasi Sarana dan Prasana Kerja yang
Optimal 100 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan
6.000.000 6.000.000
- 1.03.1.03.02.02.073
Peningkatan gedung kantor 1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Yang Optimal 100 1.
Pembangunan Peningkatan Gedung Kantor Dinas PSDA ESDM
100 2.435.000.000
2.485.000.000 50.000.000
1.03.1.03.02.02.128 Operasionalisasi web dinas
1. Lancarnya Kegiatan dan Informasi Website dan Laporan via Website
100 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 30.000.000
30.000.000 -
1.03.02.06 173.237.500
173.237.500 -
1.03.1.03.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang
akuntable 100 1.
Operasional Dinas PSDA ESDM 12 bulan
20.496.000 20.496.000
- 1.03.1.03.02.06.008
Penyusunan rka dan dpa 1. RKA DPA Dinas PSDA ESDM
100 1. RKA , DPA , DPPA
10 buku 20.083.000
20.083.000 -
1.03.1.03.02.06.013 Penyusunan lakip
1. Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang Akuntable
100 1. Laporan Kinerja Dinas PSDA ESDM
100 19.215.500
19.215.500 -
5. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MINERAL Program pelayanan administrasi perkantoran
PEKERJAAN UMUM
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-70
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03.1.03.02.06.021 Penyusunan renja skpd
1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas 100 1.
Rencana Kerja Dinas PSDA ESDM 100
23.610.500 23.610.500
- 1.03.1.03.02.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Rutin
100 1. Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas
100 70.620.000
70.620.000 -
1.03.1.03.02.06.030 Penyusunan pelaporan keuangan
bulanan 1. Terwujudnya Laporan Keuagan Bulanan
12 bulan 1. Operasional Dinas PSDA ESDM
12 bulan 19.212.500
19.212.500 -
1.03.02.16 26.463.114.000
25.915.219.000 -547.895.000
1. 100 1.
Peningkatan Saluran Drainase K. Es 100
2. Peningkatan Saluran Drainase K. Silandak
100 3.
Peningkatan Crossing Sal. Jl. Ronggowarsito 100
4. Peningkatan Saluran Drainase Jl. RM. Hadi Soebeno
100 5.
Peningkatan Saluran Banget Ayu Wetan 100
6. Peningkatan Saluran Jl. Mpu Tantular
100 7.
Peningkatan Saluran Jl. Petudungan 100
8. Peningkatan Crossing Saluran Jl. Pahlawan Ace
Hardware 100
9. Normalisasi Saluran Sriwijaya Tegalsari
100 10. Peningkatan Saluran Kedungmundu - Mangunharjo
100 1.03.1.03.02.16.039
Peningkatan sistem drainase kaw. banyumanik tahap i
1. Saluran Drainase Kawasan Banyumanik 100 1.
Pembangunan Sistem Drainase 100
5.900.000.000 5.900.000.000
- 1.03.1.03.02.16.040
Pembangunan saluran drainase jl. sigarbencah tahap i
1. Saluran Drainase Jl. Sigarbencah 100 1.
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sigarbencah 100
5.950.000.000 5.950.000.000
- 1.03.1.03.02.16.048
Pembangunan talud saluran rt 01 rw ix kel. sambiroto kec. Tembalang
Bankeu prov + pendamping -
152.105.000 152.105.000
1.03.02.24 27.985.722.000
34.110.122.000 6.124.400.000
1. 100 1.
DED Sapen Pedurungan 3 Buku
2. DED Kawasan Tapak
3 Buku 3.
DED KAwasan Tugurejo 3 Buku
4. DED Kawasan Semarang Indah
3 Buku 5.
DED Sub Sistem Kp. Melayu 3 Buku
6. DED Sub Sistem Sungai Bandarharjo
3 Buku 7.
DED Kedungmundu - Mangunharjo 3 Buku
8. DED Kawasan Siangker
3 Buku 9.
DED Buludrain 3 Buku
10. DED Embung Pesantren 1 3 Buku
11. DED Embung Pesantren 2 3 Buku
12. DED Embung Tembalang 3 Buku
13. Inventori D.I. Sigotek 3 Buku
14. inventori D.I. Sigandu 3 Buku
1.03.1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluran
sungai 1.450.000.000
2.000.000.000 550.000.000
13.913.114.000 -700.000.000
1.03.1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase
gorong-gorong 14.613.114.000
Program pembangunan saluran drainase gorong-gorong
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Lancarnya aliran air d saluran drainase dan gorong-gorong
Terwujudnya DED Penanganan Genangan Kotasemarang
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-71
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
15. Iniventori D.I. Dampyak 3 Buku
16. DED Pengerukan Tambak Lorok 3 Buku
17. DED Talud Bukit Manyaran Permai 3 Buku
18. DED Kawasan Singosari, Admodirono, Kimangunsarkoro
6 Buku 19. DED Kawasan Genuk Indah
3 Buku 20. DED Kalilutung
3 Buku 21. DED Kawasan Mulawarman Jabungan
3 Buku 1. Lancarnya Jaringan Irigasi
100 1. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Kripik
100 2.
Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Sidendeng 100
3. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Secekel
100 4.
Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Rember 100
5. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I Ngebruk
D.I. Panggung 100
6. Perbaikan Bendung Nasri, Talud dan Galian
Sedimen 100
7. Perbaikan Talud dan Galian Sedimen D.I. Sekopek
100 8.
Perbaikan Benduung Plalangan, Talud dan Galian Sedimen
100 1. Lancarnya Drainase Kota
100 1. Perbaikan Saluran Permukiman Kota Semarang
100 2.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. ROWOSARI 100
3. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SENDANG
MULYO 100
4. Talud jalanRT 04, RT 04RW 4
55 m3 5.
Talud dan senderanMangunharjo, RT 01RW 02 560 m2
6. Perbaikan saluranJl. Satria Raya , RT 4RW 4
90 m 7.
Pembangunan saluranJl.Medoho sebelah kanan utara, RT 00RW 08
400 meter 8.
Pemb. Saluran Air, RT 04RW 03 350 m3
9. Peninggian dan Pembangunan Talud Sungai
Plumbon Mangkang Kulon, RT 02RW 01 200 M
10. Normalisasi SaluranJl. Raden Patah RT.01-03 RW. XI 200 M
11. pembangunan tallud saluranjl.barito, RT 01,05,06RW 12
950 m1 1.03.1.03.02.24.010
Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi
1.432.060.000 1.480.460.000
48.400.000
1.03.1.03.02.24.047 O p drainase kota
23.359.662.000 28.859.662.000
5.500.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-72
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
12. peninggian talud kali bangerJl. Cilosari Dalam Raya, RT 01-05RW 6
200 m 13. SaluranSumberjo Meteseh, RT 01RW V
150 m3 14. Pembangunan Sal. RW 7 Kel. Kudu satu sisi
lanjutan 100
15. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JANGLI 16. Pembanguan talud situs sentono monumen
peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0RW 0 160 m2
17. Pemb. Talud SungaiBelakang Kel. JatisariSD Jatisari 80 m3
18. Perbaikan Talud Sadeng Kel. Sadeng lanjutan 100
19. Pasang Talud SaluranJl.Gang Mas sd Ngablak Kidul, RT RW 8
287 m3 20. Revitalisasi Sal. Drainase Jl. Kintelan Kel. Bendungan
100 21. Perbaikan Sal. Drainase Jl. Pleburan Barat lanjutan
100 22. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. GENUK SARI
100 23. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANJAR DOWO
100 24. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANGET AYU
KULON 100
25. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SIWALAN 100
26. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MUKTI HARJO KIDUL
100 27. PERBAIKAN TALUD SALURAN SUNGAI WATU
KODOK KOMPLEK BRIMOB SRONDOL RW II KEL. SRONDOL WETAN LANJUTAN
100 28. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PUDAK PAYUNG
100 29. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JATINGALEH
100 30. Talud Sungai Sinar Asih 1 dan 2 RT 06,08 Kel.
Kedungmundu 100
31. Perbaikan Gorong - gorongJl.Puspogiwang Timur, RT RW 002
100 m2 32. Pengerukan Sedimen SaluranJl.Jendral Sudirman,
RT RW 500 m3
33. PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUDWILAYAH BANJARDOWO, RT RW 08
300 M3 34. Rehabilitasi Talud Sungai Ronggalawe Sebelah
UtaraJl. Ronggolawe Utara , RT RW 006 300 m
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-73
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
35. Lanjuran Pembangunan Saluran dilingkungan GOR SatrJl. Satria Raya , RT 5RW 4
80 m 36. Talud Makam Ngepoh, RT 004RW 002
300 m3 37. Normalisasi dan peninggian Talud Kali SagorakeJl.
Kebonharjo, RT RW 6 m2
38. Perbaikan Talud Rumah Pompa MuammalatJl. Basudewo, RT 01RW 1
500 m 39. Pembangunan SaluranJl. Kedung Begal, RT 01RW
01 200 M3
40. Perbaikan saluran Depan pasar purwogondo smp tikungan jl h, RT 09RW 04
250 m2 41. PEMBANGUNAN GORONG-GORONGJALAN RAYA
DUDUHAN, RT 02RW 02 28 M3
42. Talud saluranRW I sampai RW VI, RT RW 06 1 m
43. PEMBANGUNAN TALUD DAN NORMALISASI SUNGAI KARANGANYSungai Karanganyar, RT RW
01 250 m
44. Perbaikan dan Pengedukan Saluran PDAM sd Jl. SomJl. Lampersari, RT 2RW 4
200 m2 45. Normalisasi saluran dan peninggian taludSepanjang
Jalan Petek kanan dan kiri , RT RW 2 M2
46. Peninggian dan pembangunan taludSungai Plumbon Mangkang Kulon, RT 03RW 01
500 m 47. Pengerukan Sedimentasi Sungai Kali
Bhaktimangkang wetan, RT RW 01020304 500 m
48. Perbaikan Saluran Air Gorong-gorong depan SD Pudakpayung 01, RT 05RW 05
520 m3 49. Prioritas 01 ,Pembangunan saluran dan gorong-
goronKelurahan Jerakah, RT 05RW 02 850 m
50. Talud SungaiWilayah RT.01 RW.03, RT 01RW 03 1 m2
51. Pembanguan talud situs sentono monumen peluruwilayah rt 02 rw02, RT 0RW 0
160 m2 52. Perbaikan Talud SungaiKelurahan Gajahmungkur,
RT 006RW 002 300 M3
53. Talud saluran penyangga jembatanTerwidi RW 04 Plalangan
75 m2 54. Pembangunan Talud Kp.Pentul, RT 06RW 02
65 m2 55. pembangunan talud sungai, RT 03RW III
200 M 56. PERBAIKAN TALUD SUNGAIJL. SRONDOL BUMI
INDAH, RT 03RW 05 250 M
57. Pembangunan SaluranJl. Durian Raya, RT RW Srondol Wetan
1 m2
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-74
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
58. Normalisasi SaluranJl. Kartini Raya, RT 06RW 02 150 M
59. Peningkatan Saluran Jl Tanjung Lanjutan 50 m
60. PERBAIKAN TALUD KALI PUCUNG RT 8 RW 12 KEL. PUDAK PAYUNG
100 61. PERBAIKAN TALUD KALI RUMPUN RT 03 RW 7 DAN
TALUD KALI TUMPUK SARI RT 04 RW 7 KEL. BANYUMANIK
100 62. PERBAIKAN TALUD KALI GEDAWANG BELAKNG
MASJID AL FALAG RW 13 KEL. PUDAK PAYUNG 100
63. PERBAIKAN TALUD SALURAN AIR JL. BUMI REJO DEPAN SDN 1 RT05 RW 5 KEL. PUDAK PAYUNG
100 64. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANGET AYU
WETAN 100
65. PERBAIKAN TALUD KALI MUTERAN RT06 RW 3 KEL. PUDAK PAYUNG
100 66. PERBAIKAN TALUD SALURAN RW 3 KEL. JABUNGAN
100 67. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KARANG ROTO
100 68. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SEMBUNG
HARJO 100
69. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI LANGSE 100
70. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TAMBAK AJI 100
71. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. WATES 100
72. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PURWOYOSO 100
73. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BAMBAN KEREP 100
74. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. WONOSARI 100
75. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. SIMONGAN RW I DAN RW II KEL. KALIPANCUR
100 76. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. GATOT SUBROTO
HULU KALI SILADAK 100
77. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. POLAMAN 100
78. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SADENG 100
79. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PAKINTELAN 100
80. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BENDAN DUWUR 100
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-75
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
81. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SAMPANGAN 100
82. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KALI SEGORO 100
83. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. JATI REJO 100
84. PERBAIKAN TALUD SALURAN BANARAN KEL. SEKARAN
100 85. PERBAIKAN TALUD SALURAN PONGANGAN
100 86. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. SUMUR REJO
100 87. PERBAIKAN TALUD SALURAN RW III NONGKOSAWIT
100 88. PERBAIKAN TALUD SALURAN KANDRI
100 89. PERBAIKAN TALUD SALURAN SIWARAK KEL.
KANDRI 100
90. PERBAIKAN TALUD SALURAN PATEMON 100
91. PERBAIKAN TALUD SALURAN DEPAN RW II KEL. NGIJO
100 92. PERBAIKAN TALUD SALURAN PERSEN KEL.SEKARAN
100 93. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGO MULYO
100 94. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGOSARI
KULON 100
95. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PEDURUNGAN LOR
100 96. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PEDURUNGAN
KIDUL 100
97. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TLOGOSARI WETAN
100 98. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. WR SUPRATMAN
ARAH PASAR BK JL. SIMONGAN 100
99. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. GEMAH 100
10 0.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PALEBON 100
10 1.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KEMBANG ARUM 100
10 2.
PERBAIKAN TALUD SALURAN JL. PUSPONJOLO 100
10 3.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KRAPYAK 100
10 4.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KARANG AYU 100
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-76
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
10 5.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PETERONGAN 100
10 6.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. PANGGUNG LOR 10
7. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. BANDARHARJO
10 8.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. KUNINGAN 10
9. PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. TUGUREJO
11 0.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MANGKANG KULON
11 1.
PERBAIKAN TALUD SALURAN KEL. MANGKANG WETAN
1.03.1.03.02.24.057 Pemeliharaan saluran drainase
wilayah kerja uptd 1. Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja
UPTD 100 1.
Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD 100
1.400.000.000 1.400.000.000
- 1.03.1.03.02.24.058
Survey dan pengukuran 1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan
Dinas 100 1.
Perencanaan DED Kegiatan Dinas 100
75.000.000 101.000.000
26.000.000 1.03.1.03.02.24.059
Perencanaan tehnis 1. Lancarnya PerencanaanDED Kegiatan
Dinas 100 1.
Perencanaan DED Kegiatan Dinas 100
69.000.000 69.000.000
- 1.03.1.03.02.24.075
Konsultan analisa survey inventory saluran gorong - gorong
1. Inventory Saluran Gorong-gorong 100 1.
Inventory Saluran Gorong-gorong 100
200.000.000 200.000.000
- 1.03.02.25
28.256.847.000 3.467.654.000
-24.789.193.000 1.03.1.03.02.25.004
Pembangunan sumur-sumur air tanah
1. Tersedianya Air Baku
100 2.759.120.000
3.001.368.000 242.248.000
1.03.1.03.02.25.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh Kegiatan Dinas
100 1. Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh Kegiatan
Dinas 100
100.000.000 100.000.000
- 1.03.1.03.02.25.014
Pendampingan pembangunan sumur- sumur air tanah
1. Pembayaan PPN Fisik Konstruksi
100 366.286.000
366.286.000 -
1.03.1.03.02.25.029 Penyediaan lahan untuk west
semarang water suply 1. Penyedaiaan Lahan West Semarang Water
Suply 100 1.
Penyediaan Lahan West Semarang Water Suply 100
25.031.441.000 -
-25.031.441.000 1.03.02.27
5.445.255.000 8.795.255.000
3.350.000.000
1. 100 1.
Kel. Kaliwiru Kec. Candisari 1 unit
2. RT. 02 RW. 03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Hibah
1 unit 3.
RT. 01-03 RW. 01 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Hibah 1 unit
4. Kel. Pongangan Kec. Gunungpati
1 unit 5.
Kel. Jangli RT 02 Rw 03 Kec. Tembalang 1 unit
6. Kel. Jatingaleh Kec. Candisari
1 unit 7.
Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat 1 unit
8. Kel. Tegalsari Kec. Candisari
1 Unit 9.
PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RW 01 RT 01 DK JATIBARANG JATIBARANG Hibah
1 PAKET 10. Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat
1 unit 5.020.255.000
Peningkatan sumur-sumur dalam 1.03.1.03.02.27.019
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air Minum 8.220.255.000
3.200.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-77
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
11. Kel. Wonolopo Kec. Mijen 1 Unit
12. Penyediaan Air Minum 100
1.03.1.03.02.27.021 Replikasi pendampingan pamsimas 1. Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS
100 1. Terlaksanan Kegiatan PAMSIMAS
100 25.000.000
25.000.000 -
1.03.1.03.02.27.040 Pembangunan instalasi pengolahan
air minum sederhana 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku
100 1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku
100 400.000.000
400.000.000 -
1.03.1.03.02.27.051 Operasional project implementation
unit piu pengelolaan pengembangan hibah air minum
1. Tersedianya Air Baku Bagi Masyarakat
100 -
150.000.000 150.000.000
1.03.02.28 143.253.757.000
164.174.521.000 20.920.764.000
1. Pompa Pengendali Banjir 100 1.
Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa AirJl. Raya Kaligawe, RT 03RW 01 Terboyo
Wetan 1 unit
2. Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan
Pompa AirJl. Sringin IV, RT 03, 04RW 02 Terboyo Wetan
1 unit 3.
Pengadaan Pompa Boom Lama 100
4. Pompa Pasar Waru
100 5.
Peningkatan Pompa Kartini 1 Unit
1.03.1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggang
tahap ii 1. Penyediaan Lahan Kali Tenggang
100 1. Tersedianya Lahan Kali Tenggang
100 2.500.000.000
8.000.000.000 5.500.000.000
1.03.1.03.02.28.031 Perbengkelan peralatan berat
pompa 1. Alat Berat Pompa Banjir
100 1. Monitoring Berkala, Perbaikan Alat berat ,
Penggantian Suku Cadang, Perbaikan Alat berat 100
2.160.000.000 2.910.000.000
750.000.000 1. Perawatan Pintu Air dan Polder
100 1. Pengadaan Pintu Air Masjid Darul Imam Muktiharjo
Genuk 1 unit 100
2. Pengadaan Pintu Air Kali Banger Kel. Rejosari RW.
VII Kec. Semarang Timur 1 unit 100
3. Perbaikan Pintu Air Citarum Sebelah Toko Material
1 unit 100
4. Pengadaan Pintu Air Gebangsari Tensindo 1 unit
100 5.
Perbaikan Pintu Air Bandarharjo Gedung Pertemuan 1 unit
100 6.
Perbaikan Pintu Air Citarum Selatan Depan SD Kelurahan 1 unit Baru
100 7.
Perbaikan Pintu Air Rumah Pompa Majapahit 2 unit
100 8.
Perbaikan Pintu Air Mlatibaru 1 unit 100
9. Pengadaan Pintu Air Bulu Drain 1 unit
100 10. Perbaikan Pintu Air Kalisari Kali Semarang
Belakang Kios Kembang TPS 2 unit Baru 100
11. Pengadaan Pintu Air Polder Kartini Lanjutan 1 unit 100
1.546.904.000 2.046.904.000
500.000.000
Program pengendalian banjir
1.03.1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan pusat-
pusat pengendali banjir 5.988.930.000
11.473.930.000 5.485.000.000
1.03.1.03.02.28.036 O p pintu air dan polder
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-78
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
12. Pengadaan Pintu Air Kali Banger Wilayah RW. IV Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur 4 unit
100 13. Perbaikan Pintu Air Perbalan 2 unit Baru
100 1.03.1.03.02.28.055
Pembebasan tanah embung hulu kali bringin
1. Pembebasan Tanah Embung Hulu K. Bringin 100 1.
Pembebasan Lahan Embung Hulu K. Bringin 100
5.000.000.000 5.000.000.000
- 1.
100 1. Peningkatan Jembatan Daendels
1 unit 2.
Peningkatan Jembatan LIK II 1 unit
3. Peningkatan Jembatan Muktiharjo
1 unit 1. Pengendalian Banjir dan Rob
25 1. Pembuatan saluran dan pagar pengaman stasiun
pompa Kali Banger 1 Paket
2. Pemasangan Pompa dan Pemasangan ME
1 Paket 3.
Penambahan Daya Listrik PLN, 33 KVa ke 240 KVa 1 Paket
4. Pembuatan Saluran Jl. Halmahera Raya
1 Paket 1.03.1.03.02.28.065
Penyediaan lahan kolam retensi kali semarang
1. Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kota Semarang
100 1. Pembayaran lahan kolam retensi Kali Semarang
100 16.982.482.000
20.887.529.000 3.905.047.000
1.03.1.03.02.28.069 O p pompa banjir
1. Operasional Pompa Banjir 100 1.
Pegadaan BBM, Olie Pelumas, Honor Operator, Suku Cadang Pompa dl
100 6.677.244.000
8.677.244.000 2.000.000.000
1.03.1.03.02.28.078 Belanja sewa lahan kolam retensi kali
banger 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger
100 1. Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger
100 90.000.000
2.090.000.000 2.000.000.000
1. 100 1.
Pembebasan Lahan K Bringin 100
2. Pembayaran Bangunan di K Bringin
100 1.03.1.03.02.28.142
Pembebasan tanah saluran sekunder tenggang tol seksi c
1. Pembebasan Lahan Saluran Sekunder Tenggang tol seksi C
100 1. Penyediaan Lahan Saluran Sekunder Tenggang Tol
Seksi C 100
1.465.000.000 1.465.000.000
- 1.03.1.03.02.28.157
Peningkatan saluran drainase k. tenggang hulu sub sistem tol seksi c
1. Saluran Drainase Tenggang Hulu 100 1.
Lancarnya Saluiran Drainase 100
3.500.000.000 3.500.000.000
- 1.03.1.03.02.28.158
Operrasional sistem polder kali semarang
1. Sistem Polder Kali Semarang 100 1.
Operasional Sistem Polder Kali Semarang 100
5.007.128.000 5.163.128.000
156.000.000 1.03.1.03.02.28.159
Pembangunan kolam retensi muktiharjo kidul
1. Pembanguan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul
100 1. Kolam Retensi Muktiharjo Kidul
100 36.200.000.000
36.200.000.000 -
1.03.1.03.02.28.160 Operasional dan pemeliharaan
sistem polder kali banger 1. Operasional Sistem Polder Kali Banger
100 1. Operasional Sistem Polder Kali Banger
100 2.036.069.000
2.036.069.000 -
1.03.1.03.02.28.161 Rehabilitasi sungai bringin
plumbon 1. Rehanilitasi Sungai Bringin Plumbon
100 1. Rehanilitasi Sungai Bringin Plumbon
100 1.300.000.000
1.300.000.000 -
1. Lancarnya aktivitas pembangunan 100 1.
Pembebasan Bangunan 1980 m2
2. Pembebasan Lahan Waduk Jatibarang Paket C
2400 m2 1.03.1.03.02.28.166
Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid majt
1. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 0 1.
Penyediaan Lahan Sistem Drainase Kawasan Masjid Agung
100 16.000.000.000
16.000.000.000 -
1.03.1.03.02.28.167 Pembangunan talud saluran tlogosari
kota semarang bankeu prov + pendamping
1. Saluran Tlogosari 0 1.
Perbaikan Talud Saluran Tlogosari 100 -
805.320.000 805.320.000
1.03.1.03.02.28.169 Talud sungai rw 5 kel. gajah mungkur
kec. gajahmungkur kota semarang bankeu prov + pendamping
1. Talud Sungai Kel. Gajahmungkur 0 1.
Perbaikan Talud Sungai Kel. Gajahmungkur 100 -
152.105.000 152.105.000
1.03.1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k.
tenggang r. arteri sd kaligawe 8.000.000.000
8.000.000.000 -
Peningkatan Saluran Drainase K. Tenggang
Penyediaan Lahan Kali Bringin Tahap III 1.03.1.03.02.28.063
Pembangunan sistem polder kali banger
2.800.000.000 663.082.000
-2.136.918.000
1.03.1.03.02.28.141 Pembebasan tanah kali bringin tahap
iii 22.000.000.000
22.000.000.000 -
1.03.1.03.02.28.163 Pembebasan lahan paket c kali
semarang kali asin 4.000.000.000
4.000.000.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-79
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03.1.03.02.28.170 Talud sungai rw 9 kel. tandang kec.
tembalang kota semarang bankeu prov + pendamping
1. Talud Sungai Kel. Tandang 0 1.
Perbaikan Talud Sungai Kel. Tandang 100 -
102.105.000 102.105.000
1.03.1.03.02.28.171 Pembangunan talud kali tenggang
kel. kaligawe kec. gayamsari kota semarang bankeu prov +
pendamping 1. Talud Kali Tenggang Kel. Kaligawe
0 1. Pembangunan Talud Kali Tenggang Kel. Kaligawe
100 - 202.105.000
202.105.000 1.03.1.03.02.28.180
Sewa lahan kolam retensi polder tawang
- 1.500.000.000
1.500.000.000 1.03.02.33
5.382.931.000 22.826.079.000
17.443.148.000 1.03.1.03.02.33.010
Pengadaan dump truck dan kendaraan operasional
1. Pengadaan Alat Berat, Kendaraan dan Peralatan
Operasional 100
- 17.301.148.000
17.301.148.000 1.03.1.03.02.33.011
Pengadaan sarana alat jack hammer
1. Pengadaan Sarana Alat 100 1.
Pengadaan Sarana Alat 100
250.000.000 250.000.000
- 1.03.1.03.02.35.001
O p peralatan pengairan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi
Kendaraan Dinas. 100 1.
Operasional dan Perawatan Peralatan Dinas 100
5.132.931.000 5.274.931.000
142.000.000
2.03 309.150.000