50.416.537.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

2.06 50.416.537.000

58.720.425.000 8.303.888.000

2.06.02.01 4.789.968.000

6.240.592.000 1.450.624.000 2.06.2.06.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Terciptanya kelancaran komunikasi, air, informasi dan penerangan 66 1. Langganan Listrik, Air, Telepon, Koran 12 bln 3.383.790.000 4.503.790.000 1.120.000.000 2.06.2.06.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 3 1. ATK, Alat Listrik, Meterai 12 bulan 181.718.000 220.142.000 38.424.000 1. 4 1. Pengadaan gerobak sampah 60 buah 2. Jasa layanan pembasmian hama 1 paket 3. Pengadaan Tong sampah 360 buah 4. Pengadaan komposting 94 buah 5. Jasa Layanan Kebersihan Kantor Dinas 12 bulan 6. Belanja tempat sampah 60 buah 1. 17 1. Fotocopy 263000 lembar 2. Cetak buku laporan buku bend 2300 buku 3. Cetak karcis retribusi 250000 buku 2.06.2.06.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terlaksananya persediaan jamuan makan minum rapat dan tamu 2 1. Makan minum rapat dan tamu 5400 dus 80.000.000 80.000.000 - 2.06.2.06.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5 1. Biaya Perjalanan Dinas ke Jateng, Jatim, DKILuar Jawa 35 org 155.650.000 205.650.000 50.000.000 1. TPHL dan petugas jaga malam 100 1. Honorarium TPHL 144 orang 2. Honorarium petugas jaga malam 72 orang

2.06.02.02 976.663.000

2.197.117.000 1.220.454.000 1. Pengadaan sarana mobilitas 5 1. Kendaraan roda dua 11 unit 2. Kendaraan roda empat 2 unit 1. 5 1. Exhause fan 4 unit 2. Printer 16 unit 3. Komputer 12 unit 4. Televisi 1 unit 5. Tangga aluminium 2 unit 6. Handycam 1 unit 7. Almari 4 unit 8. Kulkas 1 unit 2.06.2.06.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Terpeliharanya sarana prasarana kantor 7 1. Perbaikan sarpras kantor pengadaan konstruksi gedung kantor meliputi; penggantian, perbaikan, pengecatan 1 paket 73.900.000 88.900.000 15.000.000 2.06.2.06.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinasoperasional 34 1. Perawatan penggantian sparepart, BBM,jasa KIR STNK 12 bulan 355.702.000 355.702.000 - 2.06.2.06.02.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung kantor 20 1. Pemeliharaan dan perawatan peralatan gedung kantor 12 bulan 260.331.000 260.331.000 - 2.06.2.06.02.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terwujudnya pemeliharaan sarana penunjang pelayanan kepada masyarakat 2 1. Perbaikan mebelair Kantor Dinas dan Kantor UPTD Pasar 1 paket 30.000.000 30.000.000 -

2.06.02.06 204.560.000

274.560.000 70.000.000 2.06.02.06.031 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 1. Peningkatan sistem pelaporan kegiatan 100 1. Pembinaan administrasi keuangan dan sosialisasi peraturan perpajakan 4 kegiatan - 45.000.000 45.000.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.06.2.06.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 90.000.000 576.576.000 486.576.000 2.06.2.06.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 166.730.000 885.608.000 718.878.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan PERDAGANGAN Program pelayanan administrasi perkantoran 2.06.2.06.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor dinas dan pasar-pasar 110.500.000 322.700.000 212.200.000 2.06.2.06.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 710.088.000 740.088.000 30.000.000 2.06.2.06.02.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 168.222.000 168.222.000 -

49. DINAS PASAR

Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-389 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2.06.02.06.077 Monitoring inventaris barang 1. Terpeliharanya aset kantor 100 1. Pendataan dan pencatatan barang inventaris 9 kgt - 25.000.000 25.000.000 2.06.2.06.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Terselenggaranya laporan pertanggungjawaban kinerja SKPD sebagai bahan evaluasi 60 1. Penyusunan LAKIP, LPJ, Renja 3 dokumen 13.800.000 13.800.000 - 2.06.2.06.02.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Tersusunnya dokumen anggaran SKPD 20 1. Penyusunan RKA, DPA, DPPA 3 dokumen 15.800.000 15.800.000 - 2.06.2.06.02.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Terselenggaranya Laporan Kinerja SKPD 30 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan SKPD 12 dokumen 33.300.000 33.300.000 - 2.06.2.06.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Peningkatan kinerja PA, PPK, Bendahara 40 1. Honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara 180 orang 141.660.000 141.660.000 -

2.06.02.18 41.997.721.000

47.239.531.000 5.241.810.000 1. 10 1. Perbaikan Pasar Srondol 1 pasar 2. Perbaikan Pasar Randusari 1 pasar 3. Perbaikan Pasar Mangkang 1 pasar 4. Perbaikan Pasar Suryokusumo 1 pasar 5. Perbaikan Pasar Banyumanik 1 pasar 6. Perbaikan Pasar Manyaran 1 pasar 7. Perbaikan Pasar Purwogondo 1 pasar 8. Perbaikan Pasar Bangetayu 1 pasar 9. Perbaikan Pasar Langgar 1 pasar 10. Perbaikan Pasar Jangli 1 pasar 11. Perbaikan Pasar Jatingaleh 1 pasar 12. Perbaikan Pasar Gunungpati 1 pasar 13. Perbaikan Pasar Simongan 1 pasar 14. Perbaikan Pasar Waru 1 pasar 15. Perbaikan Pasar Karimata 1 pasar 16. Perbaikan Pasar Dargo 1 pasar 17. Perbaikan Kantor UPTD Johar 1 lokasi 18. Pemeliharaan ringan pasar-pasar 6 UPTD 19. Perbaikan MCK Pasar-pasar 6 UPTD 1. Terlaksananya pembangunan pasar tradisional 50 1. Pembangunan Pasar Klithikan Penggaron Tahap II 1 pasar 2. Pembangunan Pasar Rejomulyo Tahap II 1 pasar 3. Pembangunan Pasar Bulu finishing 1 pasar 1. 3 1. Penertiban pasar tumpah 12 kgt 2. Patroli insidentiloperasi gabungan dgn instansi terkait 12 kgt 3. Patroli rutin pasar-pasar oleh satgas 24 kgt 2.06.2.06.02.18.011 Pembangunan pasar tradisional 33.120.666.000 33.120.666.000 - 2.06.2.06.02.18.015 Operasional keamanan dan ketertiban pasar - pasar Optimalisasi keamanan dan ketertiban pasar se-Kota Semarang 351.950.000 351.950.000 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.06.2.06.02.18.010 Perbaikan pasar-pasar Terlaksananya perbaikan pasar se-Kota Semarang 3.183.375.000 7.653.375.000 4.470.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-390 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. 3 1. Penataan pedagang pasar Rejomulyo 1600 pedagang 2. Updating Data Pedagang Pasar 6 UPTD 3. Pembuatan ID Card Pedagang Pasar 800 pedagang 2.06.2.06.02.18.029 Optimalisasi peningkatan pad 1. Meminimalisasi tunggakan retribusi pasar 3 1. Pelaksanaan penagihan bagi pedagang yang mengunggak retribusi di 44 pasar 44 pasar 100.000.000 150.000.000 50.000.000 1. 3 1. Monitoring listrik di pasar-pasar 44 pasar 2. Perbaikan instalasi dan jaringan listrik di Pasar Mangkang 1 pasar 2.06.2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaan pedagang 1. Optimalisasi kesadaran pedagang akan hak dan kewajiban 3 1. Pembekalan materi bagi pedagang pasar sebanyak 750 orang, dibantu nara sumber 2 orang 750 pedagang 200.000.000 226.810.000 26.810.000 1. Kebersihan pasar-pasar 3 1. Monitoring Kebersihan pasar 4 bulan 2. Jasa Kebersihan Pasar 2 pasar 3. Belanja peralatan kebersihan 6 jenis 1. Tersusunnya perencanaan dan kajian pasar- pasar 5 1. Penyusunan Andalalin Pasar Peterongan, Karangayu, Bangetayu 3 dokumen 2. Penyusunan Kajian Lingkungan Pasar Peterongan, Karangayu, Bangetayu, Karimata 4 dokumen 2.06.2.06.02.18.071 Penerbitan skrd 1. Terlaksananya penerbitan SKRD 3 1. Penyediaan sarpras pendukung penetapan target baru cetak SKRD 16 boks 60.000.000 60.000.000 - 2.06.2.06.02.18.072 Kegiatan penghitungan potensi pasar- pasar 1. Peningkatan pendapatan retribusi pasar 5 1. Penghitungan potensi Pasar Johar 1 pasar 100.000.000 100.000.000 - 2.06.2.06.02.18.086 Penertiban administrasi pendapatan 1. Meminimalisir tunggakanpiutang 5 1. Laporan realisasi pendapatan 12 bulan 97.000.000 97.000.000 - 2.06.2.06.02.18.090 Pembangunan pasar genuk 1. Terlaksananya pembangunan pasar tradisional 10 1. Pembangunan Pasar Genuk 1 pasar 3.319.929.000 3.319.929.000 -

2.06.02.19 2.447.625.000

2.768.625.000 321.000.000 1. 25 1. Pembuatan Shelter PKL Batan Selatan 1 lokasi 2. Pembuatan Shelter PKL Tawang 1 lokasi 3. Penyempurnaan Bangunan PKL Kokrosono 1 lokasi 2.06.2.06.02.19.008 Kegiatan monitoring pkl 1. inventarisasi permasalahan dalam rangka pengendalian PKL 30 1. Kegiatan pemantauan dan pengendalian kamtib di kawasan tempat berusaha PKL 12 bulan 110.000.000 110.000.000 - 2.06.2.06.02.19.010 Penataan pkl dugderan 1. Optimalisasi penataan PKL Dugder 30 1. kegiatan penyelenggaraan pelestarian budaya menjelang pembukaan bulan puasa 1 bulan 160.000.000 160.000.000 - 1. Pembekalan materi dan sosialisai dalam berdagang 15 1. Sosialisasi penataan PKL Batan Selatan dan Tawang 925 orang 2. Kegiatan pembekalan materi bagi pengurus organisasi PKL 1440 orang 2.06.2.06.02.19.031 Kegiatan operasional ketertiban pkl 1. Terwujudnya ketertiban pemakaian lahan PKL 10 1. Terlaksananya kegiatan penertiban PKL 20 kgt 50.000.000 50.000.000 - 2.06.2.06.02.19.032 Sosialisasi penarikan retribusi pkl 1. Pemberdayaan petugas pemungut retribusi 5 1. Pembinaan terhadap petugas pemungut retribusi 16 kgt 50.000.000 50.000.000 - 50.416.537.000 58.720.425.000 8.303.888.000 2.06.2.06.02.19.003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Terlaksananya kegiatan penataan tempat berusaha bagi PKL 1.877.625.000 2.177.625.000 300.000.000 2.06.2.06.02.19.014 Pembinaan organisasi pkl dan asongan 200.000.000 221.000.000 21.000.000 JUMLAH 2.06.2.06.02.18.032 Perbaikan listrik pasar - pasar Terlaksananya perbaikan listrik di pasar- pasar 147.301.000 522.301.000 375.000.000 2.06.2.06.02.18.041 Monitoring pemeliharaan dan kebersihan pasar 590.000.000 590.000.000 - 2.06.2.06.02.18.065 Penyusunan perencanaan dan kajian pasar - pasar 367.500.000 517.500.000 150.000.000 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 2.06.2.06.02.18.017 Penataan pasar - pasar Terlaksananya penataan pedagang pasar 360.000.000 530.000.000 170.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-391 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

2.06 2.248.174.750