9.184.404.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 9.184.404.000

10.319.827.050 1.135.423.050

1.08.01.01 503.289.000

682.135.000 178.846.000 1.08.1.08.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Pelaksanaan urusan rumah tangga meningkat 100 1. Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, daya listrik air. 100 117.000.000 117.000.000 - 1.08.1.08.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia 4 orang 12 bulan 40.224.000 40.224.000 - 1.08.1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 1. Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 60 macam 24.000.000 24.000.000 - 1.08.1.08.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang mencukupi. 25 jenis 19.000.000 19.000.000 - 1.08.1.08.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Jumlah komponen instalasi penerangan bangunan kantor yang terbeli 100 1. Terbelinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. 8 jenis 5.000.000 5.000.000 - 1.08.1.08.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli 100 1. Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor 15 jenis 62.333.000 241.179.000 178.846.000 1.08.1.08.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli 100 1. Terbelinya buku bacaan dan peraturan perundangan. 1 set 2.000.000 2.000.000 - 1.08.1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Jumlah bahan logistik kantor yang terbeli 100 1. Terlaksananya pembelian peralatan dan bahan kebersihan kantor. 34 macam 6.372.000 6.372.000 - 1.08.1.08.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Frekuensi rapat koordinasi yang dilaksanakan 100 1. Terlaksananya penyediaan makanan minuman rapat, serta jamuan tamu. 12 bulan 33.000.000 33.000.000 - 1.08.1.08.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 100 1. Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah. 40 orang 170.000.000 170.000.000 - 1.08.1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Meningkatnya rasa cinta tanah air SKPD 100 1. Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Hari Besar Nasional. 1 kali 13.360.000 13.360.000 - 1.08.1.08.01.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Pelaksanaan tugas administrasi perkantoran berjalan baik 100 1. Upah lembur pegawai melaksanakan tugas di luar jam kerja 15 orang 11.000.000 11.000.000 - 1.08.01.02 346.618.000 547.802.000 201.184.000 1. Pemeliharaan gedung kantor BLH 100 1. Upah tenaga keamanan kantor 1 org 2. Perbaikan pondasi gedung yang retak 1 paket 1. 100 1. Pembayaran pajak kendaraan dinas 12 unit 2. Pembelian bahan bakar kendaraan dinas 12 bulan 3. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 unit 1.08.1.08.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Perlengkapan gedung kantor BLH terpelihara dengan baik 100 1. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 8.000.000 8.000.000 - 1.08.1.08.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor BLH terpelihara dengan baik 25 buah 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 paket 16.000.000 17.270.000 1.270.000 1.08.1.08.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Terpeliharanya mebelair dengan baik 110 buah 1. Pemeliharaan mebelair 1 paket 1.000.000 1.000.000 - 1.08.1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutinberkala emplasemen kantor 1. Terpeliharanya emplasemen kantor BLH dengan baik 100 1. Pembangunan lahan parkir tambahan dan perbaikan pintu pagar kantor 1 paket 57.623.000 255.023.000 197.400.000 1.08.01.06 90.456.000 90.456.000 - 1.08.1.08.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Laporan keuangan semesteran 100 1. Penyusunan Bahan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester 1 dan 2. 2 buku 2.308.000 2.308.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya kendaraan dinas operasional LINGKUNGAN HIDUP Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 23.995.000 26.509.000 2.514.000 1.08.1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional

11. BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program pelayanan administrasi perkantoran

1.08.1.08.01.02.022 240.000.000 240.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-124 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.08.1.08.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Laporan prognosis realisasi anggaran 100 1. Penyusunan Bahan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1 buku 2.308.000 2.308.000 - 1.08.1.08.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun 100 1. Penyusunan Bahan laporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1 buku 3.470.000 3.470.000 - 1.08.1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Laporan target pendapatan 100 1. Penyusunan Laporan Target Pendapatan 1 buku 8.100.000 8.100.000 - 1.08.1.08.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Tersedianya honor bagi PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara 100 1. Penunjang kegiatan PPK, bendahara bendahara pembantu. 12 bulan 64.820.000 64.820.000 - 1.08.1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya RKA dan DPA 100 1. RKA Perubahan Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2014 dan RKA Tahun 2015 2 buku 9.450.000 9.450.000 -

1.08.01.16 1.768.419.000

1.944.199.000 175.780.000 1. Terwujudnya Kota Semarang yang bersih dan hijau 100 1. Sosialisasi dan ekspose hasil penilaian Adipura 2 kali 2. Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Adipura ke KLH 4 kali 3. Pemantauan lokasi titik pantau Adipura Pra P1 P2 2 kali 1. 100 1. Jumlah sound sensor 1 unit 2. Jumlah uji petik emisi sumber bergerak kend. bermotor. 500 kendaraan 3. Jumlah pengujian emisi cerobong industri 4 titik 4. Jumlah pengujian kualitas udara ambien 34 titik 1. 100 1. Penyusunan Kajian Identifikasi Lahan Kritis Kota Semarang 1 dokumen 2. Penyusunan KLHS Zonasi Pesisir Kota Semarang 1 dokumen 1. 100 1. Penyusunan Laporan SPM 2 dokumen 2. Penyusunan LPPD 1 dokumen 3. Laporan monev pelaksanaan kegiatan 12 dokumen 4. Penyusunan LKPJ 1 dokumen 5. Penyusunan LAKIP 1 dokumen 1.08.1.08.01.16.020 Koordinasi penilaian dokumen lingkungan 1. Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan kegiatan usaha industri yang akan dilaksanakan 100 1. Terlaksananya pelayanan penilaian AMDAL, UKL- UPL dan SPPL 12 bulan 118.900.000 118.900.000 - 1.08.1.08.01.16.022 Pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 1. Terwujudnya Kelurahan Ramah Lingkungan di Wilayah Kota Semarang 16 Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang 16 Kelurahan 150.000.000 150.000.000 - 1. 100 1. Penyidikan kasus tindak pidana LH 1 perkara 2. Penanganan aduan kasus lingkungan 12 bulan 3. Workshop penegakan hukum lingkungan 220 orang 1. Meningkatnya jumlah industrikegiatan usaha yang menaati peraturan perundangan yang berlaku. 100 1. Jumlah industrikegiatan usaha yang diawasi yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran lingkungan 50 industri Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas udara sumber bergerak dan tidak bergerak. Tersedianya arahan kebijakan pengembangan pesisir dan pengelolaan lahan kritis Kota Semarang Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup. Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat yang dikelola dan ditangani langsung melalui penerimaan, penelaahan 1.08.1.08.01.16.023 Penanganan kasus lingkungan 270.000.000 270.000.000 - 1.08.1.08.01.16.024 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 199.250.000 199.250.000 - 1.08.1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 502.319.000 582.319.000 80.000.000 1.08.1.08.01.16.019 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 80.000.000 80.000.000 - 1.08.1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 324.600.000 347.100.000 22.500.000 1.08.1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit biru 123.350.000 196.630.000 73.280.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-125 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2. BintekSosialisasi penaatan peraturan LH 50 orang

1.08.01.17 4.329.872.000

4.437.195.050 107.323.050 1. 100 1. Kajian Kualitas Badan Air Di Kota Semarang 1 paket 2. Uji kualitas air sungai 47 titik 2 kali 2 kali 3. Pembangunan Gedung Laboratorium Lingkungan tahap 1 1 paket 4. Pelayanan jasa Laboratorium Lingkungan 12 bulan 1. Meningkatnya penanganan adaptasi perubahan iklim 100 1. Jumlah rain harvesting yang dibangun 9 unit 2. Pembuatan alat pemanfaatan gas metan dari sampah organik 40 unit 3. Jumlah pilot project pemanfaatan energi surya 1 paket 1. 100 1. Jumlah alat bor biopori yang dibeli 300 set 2. Jumlah bibit tanaman produktif yang ditanam 900 bibit 3. Jumlah sumur resapan yang dibangun 20 buah 4. Jumlah lubang resapan biopori yang dibuat 3000 buah 1. 100 1. Jumlah kegiatan usaha penambangan minerba yang diawasi 12 kegiatan usaha 2. Jumlah kegiatan usaha industri yang memanfaatkan Air Bawah Tanah ABT yang diawasi 20 kegiatan usaha 3. Pemantauan pengukuran air permukaan sumur 10 kecamatan 1.08.1.08.01.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi sda 1. Tercapainya target pelayanan informasi status kerusakan lahan danatau tanah untuk produksi biomassa. 100 1. Peta lokasi sampling tanah dan status kerusakan lahan tanah untuk produksi biomassa 1 dokumen 139.250.000 139.250.000 - 1. 30 1. Pembuatan Taman Kehati 1 paket 2. Pengadaan gerobak sampah dorong 37 unit 3. Pengadaan Tempat Pilah Sampah 320 set 4. Pengadaan tong komposter 250 unit 5. Pengadaan Alat Pencacah Sampah 12 unit 6. Pengadaan alat bor biopori 185 buah 7. Pembuatan lubang resapan biopori dan penutup 3700 buah 8. Pembuatan sumur resapan 20 unit 9. Pembangunan Biogas Komunal 1 unit 10. Pembangunan rumah pilah sampah 14 unit 11. Pembangunan Bank Sampah 10 unit 12. Pengadaan Prasarana Pendukung Bank Sampah 3 paket 1. 30 1. Penyusunan DED Bank Sampah 1 paket 2. Penyusunan DED Biogas Komunal 1 paket 3. Penyusunan DED Taman Kehati 1 paket Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan BLH dalam melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan 1.08.1.08.01.17.021 Pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan konservasi sumber daya alam dak 1.516.480.000 1.557.268.050 40.788.050 1.08.1.08.01.17.022 Pendampingan pengelolaan dana alokasi khusus 197.142.000 204.790.000 7.648.000 1.08.1.08.01.17.007 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 500.000.000 500.000.000 - 1.08.1.08.01.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sda 99.250.000 99.250.000 - 1.08.1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan 1.127.750.000 1.186.637.000 58.887.000 1.08.1.08.01.17.005 Pengendalian dampak perubahan iklim 750.000.000 750.000.000 - Meningkatnya pengendalian pencemaran dan konservasi sumber daya alam Meningkatnya pengendalian pencemaran dan konservasi sumber daya alam Terlaksananya penanaman tanaman konservasi sebagai Ruang Terbuka Hijau RTH Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan kegiatan usaha penambangan minerba dan pemanfaatan air bawah tanah ABT Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-126 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 4. Pengadaan Prasarana Pendukung Bank Sampah 7 paket 5. Sosialisasi Bank Sampah 50 orang

1.08.01.18 80.000.000

80.000.000 - 1.08.1.08.01.18.002 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1. Tersusunnya Rencana Kerja dan Program Badan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan 100 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja dan program kerja BLH per tahun 2 dokumen 80.000.000 80.000.000 - 1.08.01.19 741.500.000 1.035.300.000 293.800.000 1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakatsiswa yang peduli lingkungan 100 1. Lomba, Pameran dan Seminar Lingkungan Peringatan Hari Lingkungan Hidup 3 kegiatan 2. Pameran Pekan Lingkungan 2014 di Jakarta 1 kegiatan 1. 100 1. Publikasi media elektronik 1 paket 2. Publikasi informasi buletin lingkungan hidup 6 kali 3. Sosialisasi melalui media cetak Kolom khusus pada media cetak 4 paket 1. Tersedianya data pendukung dalam menentukan kebijakan pengendalian lingkungan hidup 100 1. Tersusunnya Buku Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Kota Semarang 1 buku 2. Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Semarang 1 buku 1. Mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan 100 1. Pembinaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan 48 sekolah 2. Lomba Adiwiyata tingkat Kota Semarang 1 kegiatan

1.08.01.20 574.250.000

574.250.000 - 1. Penerapan Car Free Day di Jl. Pemuda, Jl. Pahlawan Kawsan Simpanglima 52 kali 1. Penerapan Car Free Day di Jl. Pemuda, Jl. Pahlawan Kawasan Simpang Lima dan Kawasan Kota Lama 52 minggu 2. Analisa kualitas udara ambien di lokasi Car Free Day 4 kali 1. 100 orang 1. Pengendalian pengelolaan limbah padat dan limbah cair 25 industri 2. Sosialisasi bagi Operator IPAL 50 orang 3. Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 50 orang 1. 100 1. Sosialisasi biogas 30 orang 2. Jumlah biogas limbah domestik yang dibangun 1 unit 3. Sosialisasi bank sampah 100 orang

1.08.01.23 750.000.000

928.490.000 178.490.000 1. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir yang terkena abrasi 100 1. Panjang konstruksi sabuk pantai APO yang terbangun 100 m 2. Jumlah mangrove yang ditanam 17000 batang 9.184.404.000 10.319.827.050 1.135.423.050 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Program peningkatan pengendalian polusi Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup JUMLAH 1.08.1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara, limbah padat dan limbah cair 1.08.1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Tersedianya informasi dan publikasi program dan kegiatan BLH Terlaksananya pengendalian pencemaran akibat limbah padat domestik sampah 1.08.1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 750.000.000 928.490.000 178.490.000 150.000.000 150.000.000 - 1.08.1.08.01.20.010 Pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup 260.000.000 260.000.000 - 1.08.1.08.01.19.007 Koordinasi penilaian adiwiyata dan kalpataru 211.250.000 460.050.000 248.800.000 1.08.1.08.01.20.005 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 164.250.000 164.250.000 - Terwujudnya pengendalian ijin pembuangan limbah cair, limbah padat dan polusi udara di industri maupun kegiatan usaha 175.250.000 220.250.000 45.000.000 1.08.1.08.01.19.006 Penyusunan data status lingkungan hidup slh 120.000.000 120.000.000 - 1.08.1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 235.000.000 235.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-127 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 75.634.302.000