8.875.519.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.14 8.875.519.000

9.571.209.000 695.690.000

1.14.01.01 964.408.400

964.408.400 - 1.14.1.14.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. rumah tangga kantor disnakertrans 12 bulan 1. terpenuhinya biaya langganan selama 1 tahun 100 507.600.000 507.600.000 - 1.14.1.14.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. kebersihan lingkungan kantor disnakertrans 100 1. terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan 12 bln 123.240.000 123.240.000 - 1.14.1.14.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Kelancaran Administrasi Pelayanan Perkantoran 100 1. terwujudnya kondisi inventaris secara baik 12 bln 10.078.000 10.078.000 - 1.14.1.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. pemenuhan kebutuhan akan BHPK di seksisubbag disnakertrans 100 1. terpenuhinya bahan habis pakai kantor 12 bln 106.526.300 106.526.300 - 1.14.1.14.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan di seksisubbag disnakertrans 100 1. terpenuhinya barang cetak dan penggandaan di seksisubbag disnakertrans 12 bln 72.489.500 72.489.500 - 1.14.1.14.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. pemenuhan kebutuhan penerangan kantor disnakertrans 100 1. terpenuhinya kebutuhan instalasi listrikpenerangan gedung kantor 12 bln 13.658.700 13.658.700 - 1.14.1.14.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga SKPD 0 1. terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bln 28.875.900 28.875.900 - 1.14.1.14.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu dinas 12 bulan 100 1. tercukupinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu dinas 12 bln 11.630.000 11.630.000 - 1.14.1.14.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. terpenuhinya perjalanan dinas pegawi ke luar daerah 100 1. terpenuhinya perjalanan dinas pegawai ke luar daerah 12 bln 90.310.000 90.310.000 -

1.14.01.02 418.636.300

552.386.300 133.750.000 1.14.1.14.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. sekretariat dan 4 bidang disnakertrans 100 1. terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor 12 bln 47.264.100 47.264.100 - 1.14.1.14.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. sekretariat dan 4 bidang disnakertrans 100 1. terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 12 bln 42.582.250 167.832.250 125.250.000 1.14.1.14.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. sekretariat dan 4 bidang disnakertrans 100 1. terlaksananya pengadaan mebelleur 1 pkt 11.535.000 11.535.000 - 1.14.1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. terpeliharanya gedung kantor disnakertrans 100 1. terlaksanya perbaikan gedung kantor dan honor penjaga malam 12 bln 99.451.950 99.451.950 - 1.14.1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. mobil dinas dan motor dinas di disnakertrans 100 1. terwujudnya kondisi kendaraan dinas secara baik 12 bln 118.130.000 118.130.000 - 1.14.1.14.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. pemeliharaan AC di disnakertrans 100 1. terwujudnya penggunaan ac secara optimal 12 bln 22.060.000 22.060.000 - 1.14.1.14.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. pemeliharaan peralatan kantor disnakertrans 100 1. terwujudnya kondisi inventaris peralatan kantor secara baik 12 bln 73.613.000 82.113.000 8.500.000 1.14.1.14.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. peralatan mebeleur disnakertrans 100 1. terwujudnya kondisi inventaris mebeleur kantor secara baik 1 set 4.000.000 4.000.000 -

1.14.01.06 94.932.900

147.552.900 52.620.000 1.14.1.14.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. SKPD pelaksana disnakertrans 100 1. terwujudnya laporan realisasi kinerja SKPD : laporan monitoring, triwulan dan tahunan 100 19.926.000 19.926.000 - 1.14.1.14.01.06.013 Penyusunan lakip 1. SKPD pelaksana Disnakertrans 100 1. terlaksananya penyusunan lakip 100 2.550.000 2.550.000 - 1.14.1.14.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. SKPD pelaksana disnakertrans 100 1. terlaksananya penyusunan lkpj 100 3.265.000 3.265.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran KETENAGAKERJAAN

17. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-147 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.14.1.14.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. SKPD pelaksana disnakertrans 100 1. terlaksananya penyusunan renja 100 2.875.000 2.875.000 - 1.14.1.14.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. SKPD pelaksana disnakertrans 100 1. laporan keuangan disnakertrans satu periode yang angkutabel dan tepat waktu 12 bln 48.000.000 100.620.000 52.620.000 1.14.1.14.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd 1. SKPD pelaksana disnakertrans 100 1. terlaksananya penyusunan program kerja SKPD 100 3.455.000 3.455.000 - 1.14.1.14.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni 1. SKPD pelaksana disnakertrans 100 1. terlaksananya penyusunan rka dan dpa murni dan perubahan SKPD 100 6.258.000 6.258.000 - 1.14.1.14.01.06.051 Penyusunan buku informasi ketenagakerjaan 1. SKPD pelaksana disnakertrans 100 1. terlaksananya penyusunan buku informasi ketenagakerjaan 40 buku 4.473.900 4.473.900 - 1.14.1.14.01.06.052 Penyusunan buku saku 1. SKPD pelaksana disnakertrans 100 1. terlaksananya penyusunan buku saku 40 buah 4.130.000 4.130.000 - 1.14.01.15 1.618.255.000 1.818.655.000 200.400.000 1. 100 1. terlaksananya bintek pengelola LPK 40 orang 2. terlaksananya Uji Kompetensi instruktur lpk 20 orang 3. terlaksananya fasilitasi pelatihan 60 orang 4. terlaksananya akreditasi lpk 7 buah 1.14.1.14.01.15.006 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 1. warga miskin dan pencari kerja di kota Semarang 100 1. terlaksananya 8 jenis pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 420 orang 830.400.000 830.400.000 - 1. warga miskin dan pencari kerja di kota Semarang 100 1. terlaksananya Pelatihan berbasis pemagangan 80 orang 2. terlaksananya Pelatihan pramagang 20 orang 1.14.1.14.01.15.016 Peningkatan produktifitas tenaga kerja 1. tenaga kerja di kota Semarang 100 1. terlaksananya sosialisasi produktifitas tenaga kerja 75 orang 71.000.000 71.000.000 - 1.14.01.16 4.296.776.500 4.380.546.500 83.770.000 1.14.1.14.01.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1. tercukupinya 11.500 orang penganggur dan pencari kerja di Kota Semarang 100 1. terlaksananya penyusunan Dokumen buku Informasi Pasar Kerja IPK sebanyak 104 buku 100 79.674.000 81.984.000 2.310.000 1.14.1.14.01.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1. tercukupinya lowongan untuk 11.500 orang penganggur dan pencari kerja di Kota Semarang 100 1. terlaksananya pelayanan pecaker melalui bursa kerjajob fair 1 kali 100 459.025.000 540.485.000 81.460.000 1.14.1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. warga miskin dan pencari kerja di kota Semarang 100 1. terlaksananya pelatihan ketrampilan tenaga kerja siap pakai 5 angakatan 25 orang 125 orang 368.848.970 368.848.970 - 1.14.1.14.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 1. warga miskin, penganggur dan kelompok masyarakat yang sudah mempunyai rintisan usaha di Kota Semarang 100 1. terlaksananya kegiatan pelatihan WUB 36 angkatan 10 orang = 360 orang dan TKM 6 angkatan 25 orang = 150 orang 510 orang 2.361.587.330 2.361.587.330 - 1.14.1.14.01.16.006 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 1. pekerja rentan PHK dan pekerja rokok yang terkena PHK, masyarakat lingkungan perusahaan rokok 100 1. terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan pekerja rokok dan masyarakat sekitar pabrik rokok 60 orang 300.000.000 300.000.000 - 1. 100 1. terlaksanya seleksi calon transmigran 15 kk 2. terlaksananya pembinaan calon transmigranSTP 5 kk 1.14.1.14.01.16.010 Padat karya produktif 1. warga miskin dan penganggur di Kota Semarang 100 1. terlaksananya kegiatan padat karya produktif 5 paket 66 orang = 1320 HOK 6600 hok 540.141.200 540.141.200 - 1.14.1.14.01.16.012 Audit pengawasan sertifikasi iso 9001-2008 1. SKPD pelaksana Disnakertrans 100 1. kegiatan audit sertifikasi ISO 9001-2008 100 30.000.000 30.000.000 -

1.14.01.17 1.482.509.900

1.707.659.900 225.150.000 warga miskin, pencari kerja dan pengelola LPK di kota Semarang Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1.14.1.14.01.16.009 Penempatan transmigrasi 157.500.000 157.500.000 - Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan warga miskin dan penganggur di Kota Semarang 1.14.1.14.01.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur blk 316.855.000 517.255.000 200.400.000 1.14.1.14.01.15.014 Pelatihan pemagangan 400.000.000 400.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-148 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. 100 1. terselesaikanya kasus perselisihan 200 kasus 2. tertanganinya keresahan 20 kasus 3. tertanganinya mogok kerja 10 kasus 1. 100 1. terlaksananya usulan UMK 1 kali 2. terlaksananya usulan KHL 12 kali 3. terlaksananya verifikasi SPSB 30 perush 4. terlaksananya porseni buruhpekerja 1 kali 5. terlaksananya efektifitas LKS tripartit 2 rekom 6. terlaksananya orientasi lapangan lembaga tripartit lembaga dewan pengupahan 1 kali 7. terlaksananya pembinaan pembentukan LKS bipartit 25 perush 8. terlaksananya porseni buruhpekerja 1 kali 1. pekerja dan pengusaha di Kota Semarang 100 1. terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan 250 persh 2. terlaksananya sosialisasi UMK 1 kali 3. terlaksananya pembinaan pembentukan Koperasi karyawan 50 perush = 100 orang 75 perush 4. terlaksananya pembinaan pembentukan PPPKB 250 orang=200 perush 150 perush 1. pekerja dan pengusaha di Kota Semarang 100 1. terlaksananya pembinaan P2K3 diperusahaan 50 perush 2. terlaksananya apel bulan K3 1 kali 3. terlaksananya pembinaan zerro accident 15 perush 4. terlaksananya bimtek K3 50 orang 5. terlaksananya bimtek pencegahan dan penanggulangan HIVAIDS di tempat kerja 40 orang 6. terlaksananya verfikasi obyek K3 200 obyek 7. terlaksananya pembinaan HIVAIDS di tempat kerja 10 perush 1. pekerja dan perusahaan di Kota Semarang 100 1. terlaksananya pemeriksaan kesehatan pekerja 500 orang 2. terlaksananya pemeriksaan ketenagakerjaan 340 perusahaan 3. terlaksananya Pemutakhiran Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan 1500 perusahaan 4. terlaksananya Bimtek Norma Kerja 50 orang 5. terlaksananya Identifikasi Pekerja Anak 50 kel 6. terlaksananya Pelatihan Penarikan Pekerja Anak 50 orang 1.14.1.14.01.17.017 Penyusunan pak pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan 1. pegawai fungsional pengawas dan mediator di disnakertrans 12 bulan 1. terlaksananya penilaian angka kredit pegawai fungsional 1 tahun 27.462.600 27.462.600 - 8.875.519.000 9.571.209.000 695.690.000 JUMLAH 1.14.1.14.01.17.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 244.554.800 244.554.800 - 1.14.1.14.01.17.014 Peningkatan pengawasan dan perlindungan norma kerja 532.578.350 532.578.350 - 1.14.1.14.01.17.003 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 323.729.000 548.879.000 225.150.000 1.14.1.14.01.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 207.535.150 207.535.150 - pekerja dan pengusaha di Kota Semarang 1.14.1.14.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 146.650.000 146.650.000 - pekerja dan pengusaha di Kota Semarang Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-149 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.15 7.713.930.000