4.440.110.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.19 4.440.110.000

5.637.610.000 1.197.500.000

1.19.01.01 420.570.000

416.020.000 -4.550.000 1.19 1.19.01 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya pemberian upah TPHL 12 bln 17.706.000 17.706.000 - 1.19.1.19.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 20.000.000 30.000.000 10.000.000 1.19.1.19.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 7.000.000 7.000.000 - 1.19.1.19.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya penyediaan ATK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Bulan 72.294.000 72.294.000 - 1.19.1.19.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan pd Badan KesbangPol 12 Bulan 33.000.000 33.000.000 - 1.19.1.19.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi Listrikpenerangan kantor 12 Bulan 5.000.000 5.000.000 - 1.19.1.19.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 40.000.000 13.450.000 -26.550.000 1.19.1.19.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga pada Badan KesbangPol 12 Bulan 3.000.000 3.000.000 - 1.19.1.19.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Badan KesbangPol 12 Bulan 8.000.000 20.000.000 12.000.000 1.19.1.19.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan pegawai Badan KesbangPol 12 Bulan 34.570.000 34.570.000 - 1.19.1.19.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 180.000.000 180.000.000 - 1.19.01.02 338.900.000 422.800.000 83.900.000 1.19.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 38.900.000 38.900.000 - 1.19.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Pengadaan kendaraan dinasoperasional 3 bln 1. Terlaksananya pengadaan kendaraan dinasoperasional Badan KesbangPol 3 bulan - 30.000.000 30.000.000 1.19.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Terlasananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 bulan - 22.000.000 22.000.000 1.19.1.19.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik 100 1. Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan DinasOperasional dan BBM Pertamax 12 Bulan 270.000.000 270.000.000 - 1.19.1.19.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik 100 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedungkantor Badan KesbangPol 12 Bulan 30.000.000 61.900.000 31.900.000 1.19.01.05 156.450.000 456.450.000 300.000.000 1.19.01.05.119 Perubahan pola kerja pegawai melalui implementasi tekhnologi informasi 1. Pegawai Badan Kesbangpol 35 orang 1. Terlaksanya kegiatan perubahan pola kerja pegawai melaluim implementasi Teknologi Informasi 100 - 300.000.000 300.000.000 1.19.1.19.01.05.038 Pembinaan sumber daya aparatur 1. Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang lebih Profesional 100 1. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya aparatur Badan KesbangPol 3 Bulan 156.450.000 156.450.000 -

21. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program pelayanan administrasi perkantoran

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-168 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.19.01.06 105.030.000

106.680.000 1.650.000 1.19.1.19.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 1 Buku Laporan 2.500.000 2.500.000 - 1.19.1.19.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Badan KesbangPol 1 Buku Laporan 2.500.000 2.500.000 - 1.19.1.19.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan KesbangPol 1 Buku Laporan 3.500.000 3.500.000 - 1.19.1.19.01.06.008 Penyusunan rka dan dpa murni serta perubahan 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA Murni dan Perubahan 3 Dokumen 9.000.000 9.000.000 - 1.19.1.19.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya pemberian tunjangan kinerja bagi PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku 12 Bulan 72.030.000 73.680.000 1.650.000 1.19.1.19.01.06.013 Penyusunan lakip laporan kinerja instansi pemerintah 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya Penyusunan LAKIP Badan kesbangPol 1 Dokumen LAKIP 3.000.000 3.000.000 - 1.19.1.19.01.06.018 Penyusunan renja skpd 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya penyusunan rencana kerja Badan KesbangPol 1 Dokumen Renja 3.000.000 3.000.000 - 1.19.1.19.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya penyusunan LKPJ Badan KesbangPol 1 Buku LKPJ 3.500.000 3.500.000 - 1.19.1.19.01.06.025 Penyusunan program kerja skpd 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya penyusunan program kerja Badan KesbangPol 1 Dokumen Progja 3.000.000 3.000.000 - 1.19.1.19.01.06.026 Penyusunan profil skpd 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1. Terlaksananya penyusunan buku Profil Badan KesbangPol 1 Buku Profil 3.000.000 3.000.000 - 1.19.01.15 929.298.000 1.281.298.000 352.000.000 1.19.1.19.01.15.007 Peningkatan kewaspadaan kegiatan tempat hiburan dan keramaian umum 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya peningkatan kewaspadaan terhadap kegiatan tempat hiburan dan keramaian umum 40 lokasi 43.350.000 43.350.000 - 1.19.1.19.01.15.013 Penguatan penghayatan ideologi pancasila bagi generasi muda 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda di Kota Semarang 100 orang 29.350.000 29.350.000 - 1.19.1.19.01.15.018 Peningkatan pemantauan situasi dan kondisi daerah terhadap potensi kerawanan sosial politik 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya kegiatan pemantauan situasi dan kondisi daerah terhadap kerawanan sospol di 16 kecamatan 12 bulan 139.788.000 189.788.000 50.000.000 1.19.1.19.01.15.019 Pemantauan pengawasan terhadap kepatuhan norma-norma dan aturan bagi wna 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya pemantauanpengawasan terhadap kepatuhan norma-norma dan aturan bagi WNA yang bekerja pada perusahaan di Kota Semarang 25 lokasi 83.700.000 83.700.000 - 1.19.1.19.01.15.021 Fasilitasi optimalisasi stabilitas keamanan daerah melalui kominda 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Daerah melalui KOMINDA 12 Bulan 394.350.000 394.350.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-169 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.19.1.19.01.15.027 Peningkatan kesadaran bela negara 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara 150 orang 52.360.000 52.360.000 - 1.19.1.19.01.15.039 Pengamanan tertutup pejabat negara dan tamu negara 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya kegiatan pengamanan tertutup pejabat negara dan tamu negara sahabat 12 Bulan 84.350.000 204.832.500 120.482.500 1.19.1.19.01.15.040 Pengamanan tertutup hari jadi kota semarang, hari besar nasional dan event-event lainnya 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya kegiatan pengamanan tertutup pada Hari Jadi Kota Semarang, Hari Besar Nasional dan Event-event lainnya 12 Bulan 48.350.000 229.867.500 181.517.500 1.19.1.19.01.15.043 Pendidikan penanganan konflik bagi tokoh masyarakat 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya pendidikan penanganan konflik bagi tokoh masyarakat 75 orang 24.350.000 24.350.000 - 1.19.1.19.01.15.044 Pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah 100 1. Terlaksananya kegiatan pemantapan Ideologi dan wawasan Kebangsaan 100 orang 29.350.000 29.350.000 -

1.19.01.17 938.840.000

1.082.340.000 143.500.000 1.19.01.17.040 Fasilitasi organisasi kepemudaan 1. Ormas Gerakan Pemuda Ansor 1. Terfasilitiasinya kegiatan Ormas Gerakan Pemuda Ansor 100 - 50.000.000 50.000.000 1.19 1.19.01 17 027 Peningkatan ketahanan bangsa bagi masyarakat 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan 100 1. Terlaksananya Dialog Interaktif Penguatan Ketahanan Bangsa dengan TogaToma, OrmasLSM dan Pelaku ekonomi perusahaan 150 orang 70.000.000 70.000.000 - 1.19 1.19.01 17 035 Sosialiasasi perundang-undangan bidang organisasi kemasyarakatan 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan 200 orang 1. Terlaksananya sosialisasi Perundang-undangan tentang keormasan beserta peraturan pelaksanaannya 200 orang 85.000.000 125.000.000 40.000.000 1. 180 organi sasi 1. Monitoring Kelembagaan organisasi dan akitivitas ormaslsm 72 organisasi 2. Fasilitasi kegiatan pengurus ormaslsm 40 orghr 1.19 1.19.01 17 038 Peningkatan pembauran kebangsaan 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan 40 0rang 1. Terlaksananya kegiatan pelatihan Tenaga Pelaksana Pembauran 40 orang 100.000.000 89.500.000 -10.500.000 1.19.1.19.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1. Panitia yang mengajukan permohonan ijin prinsip rumah ibadat dan penyelesaian kasus 1. Ijin prinsip Rumah Ibadat Sementara dan penyelesaian konflik 7 unit 46.700.000 66.700.000 20.000.000 1.19.1.19.01.17.006 Fasilitasi kegiatan paguyuban petamas 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan 100 1. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Paguyuban PETAMAS yang dilaksanakan 2 kali 300 orang 120.000.000 120.000.000 - 1.19.1.19.01.17.011 Kemah kebangsaan generasi muda pembauran 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan 200 orang 1. Terlaksananya Pembauran kebangsaan bagi generasi muda yang berasal dari berbagai macam SARA 200 orang 230.000.000 214.000.000 -16.000.000 Program pengembangan wawasan kebangsaan Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan 1.19 1.19.01 17 037 80.000.000 Pendaftaran, pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatanlembaga swadaya 80.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-170 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.19.1.19.01.17.021 Pendayagunaan potensi ormas lsm 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan 100 orang 1. Terlaksananya pendayagunaan peran OrmasLSM agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara 100 orang 137.240.000 197.240.000 60.000.000 1.19.1.19.01.17.039 Peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan 100 1. Terlaksananya kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal 150 orang 69.900.000 69.900.000 - 1.19.01.18 390.000.000 491.000.000 101.000.000 1. 100 1. Verifikasi permohonan dana hibah 24 organi sasi 2. Monitoring dan evaluasi pemberian dana hibah 24 organi sasi 3. Penyaluran dana hibah 24 organ isasi 1.19 1.19.01 18 008 Kerjasama pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatanlembaga nirlaba lainnya dalam penyelenggaraan urusan kesbangpoldagri 1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan 100 1. Terlaksananya kerjasama bidang kesbangpol dengan ormasLNL dalam pelaksanaan urusan kesbangpoldagri melalui seminarsosiaslisasidiseminasi 5 organisasi 120.000.000 120.000.000 - 1.19 1.19.01 18 009 Fasilitasi kegiatan forum komunikasi ormaslsm semarang bersatu 1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan 100 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan Forum Komunikasi OrmasLSM Semarang Bersatu 1 kegiatan 60.000.000 141.000.000 81.000.000 1.19 1.19.01 18 011 Fasilitasi kegiatan paguyuban pertempuran lima hari semarang pphls 1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan 100 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan PPHLS 2 kegiatan 30.000.000 30.000.000 - 1.19.1.19.01.18.013 Fasilitasi kegiatan persatuan purnawirawan dan warakawuri tni polri pepabri 1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan 100 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pepabri Kota Semarang 2 kegiatan 50.000.000 50.000.000 - 1.19.1.19.01.18.014 Fasilitasi kegiatan persatuan wredatama republik indonesia pwri 1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan 100 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan PWRI Kota Semarang 2 kegiatan 50.000.000 50.000.000 - 1.19.1.19.01.18.015 Fasilitasi kegiatan dhc badan pembudayaan kejuangan 45 dhc 45 1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan 100 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan DHC 45 Kota Semarang 2 kegiatan 50.000.000 50.000.000 - 1.19.01.21 1.121.022.000 1.321.022.000 200.000.000 1.19 1.19.01 21 044 Fasilitasi sukses pileg dan pilpres tahun 2014 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1. Terlaksananya kegiatan fasilitasi sukses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 6 bulan 243.600.000 243.600.000 - 1.19 1.19.01 21 047 Fasilitasi peraturan perundang- undangan bagi partai politik 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1. Terlaksananya kegiatan fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Partai Politik 2 bulan 60.000.000 210.000.000 150.000.000 1.19.01.21.052 Pengelolaan dana hibah pilwakot 1. Para Penyelenggara Pilwakot 3 organisasi 1. Terlaksananya pengelolaan dana hibah untuk penyelenggara Pilwakota 100 - 50.000.000 50.000.000 1.19.1.19.01.21.005 Monitoring dan evaluasi kegiatan parpol 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan parpol di Kota Semarang 10 parpol 75.000.000 75.000.000 - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan 1.19 1.19.01 18 007 Pengelolaan bantuan hibah untuk organisasi kemasyarakatanlembaga nirlaba lainnya 30.000.000 50.000.000 20.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-171 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.19.1.19.01.21.010 Pengelolan bantuan parpol 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1. Terwujudnya pengelolaan bantuan keuangan kepada parpol di Kota Semarang 8 bulan 75.000.000 75.000.000 - 1.19.1.19.01.21.017 Pendidikan politik bagi masyarakat 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1. Terlaksananya kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebanyak 3 tahap 375 orang 186.322.000 186.322.000 - 1.19.1.19.01.21.019 Penguatan budaya dan etika politik bagi aparatur dan elemen masyarakat 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1. Terlaksananya kegiatan Penguatan Budaya dan Etika Politik Bagi Aparatur dan Element Masyarakat 150 orang 67.200.000 67.200.000 - 1.19.1.19.01.21.020 Peningkatan dan penguatan peran politik ormas lsm toga dan toma 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1. Terlaksananya kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik OrmasLSMToga dan Toma 2 bulan 75.000.000 75.000.000 - 1.19.1.19.01.21.045 Penertiban atribut parpol peserta pileg dan pilpres 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1. Terlaksananya kegiatan penertiban atribut parpol peserta Pileg dan Pilpres Tahun 2014 6 bulan 238.900.000 238.900.000 - 1.19.1.19.01.21.046 Fasilitasi atribut parpol baliho pilpres 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1. Terfasilitasinya atribut PArpolBaliho Pemilu Presiden Tahun 2014 6 bulan 100.000.000 100.000.000 - 1.19.01.28 40.000.000 60.000.000 20.000.000 1.19.1.19.01.28.005 Sistem informasi organisasi kemasyarakatan 1. Terwujudnya pemanfaatan teknologi Informasi untuk pelayanan masyarakat 100 1. Terlaksananya Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan 170 Organisasi 40.000.000 60.000.000 20.000.000 4.440.110.000 5.637.610.000 1.197.500.000 JUMLAH Program penelitian pengembangan dan informatika Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-172 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.19 8.149.594.000