+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.19 4.440.110.000
5.637.610.000 1.197.500.000
1.19.01.01 420.570.000
416.020.000 -4.550.000
1.19 1.19.01 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100 1.
Terlaksananya pemberian upah TPHL 12 bln
17.706.000 17.706.000
- 1.19.1.19.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 12 Bulan
20.000.000 30.000.000
10.000.000 1.19.1.19.01.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100 1.
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional
12 Bulan 7.000.000
7.000.000 -
1.19.1.19.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Terlaksananya penyediaan ATK pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Bulan
72.294.000 72.294.000
- 1.19.1.19.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Terlaksananya penyediaan barang cetak dan
penggandaan pd Badan KesbangPol 12 Bulan
33.000.000 33.000.000
- 1.19.1.19.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi
Listrikpenerangan kantor 12 Bulan
5.000.000 5.000.000
- 1.19.1.19.01.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Terlaksananya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 12 Bulan
40.000.000 13.450.000
-26.550.000 1.19.1.19.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
pada Badan KesbangPol 12 Bulan
3.000.000 3.000.000
- 1.19.1.19.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan pada Badan KesbangPol
12 Bulan 8.000.000
20.000.000 12.000.000
1.19.1.19.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
untuk rapat, tamu dan pegawai Badan KesbangPol 12 Bulan
34.570.000 34.570.000
- 1.19.1.19.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 12 Bulan
180.000.000 180.000.000
- 1.19.01.02
338.900.000 422.800.000
83.900.000 1.19.01.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor 38.900.000
38.900.000 -
1.19.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Pengadaan kendaraan dinasoperasional
3 bln 1. Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinasoperasional Badan KesbangPol 3 bulan
- 30.000.000
30.000.000 1.19.01.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1. Terlasananya pengadaan perlengkapan gedung
kantor 3 bulan
- 22.000.000
22.000.000 1.19.1.19.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik
100 1. Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan
Kendaraan DinasOperasional dan BBM Pertamax 12 Bulan
270.000.000 270.000.000
- 1.19.1.19.01.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
1. Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik
100 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedungkantor Badan KesbangPol 12 Bulan
30.000.000 61.900.000
31.900.000 1.19.01.05
156.450.000 456.450.000
300.000.000 1.19.01.05.119
Perubahan pola kerja pegawai melalui implementasi tekhnologi
informasi 1. Pegawai Badan Kesbangpol
35 orang 1. Terlaksanya kegiatan perubahan pola kerja pegawai
melaluim implementasi Teknologi Informasi 100
- 300.000.000
300.000.000 1.19.1.19.01.05.038
Pembinaan sumber daya aparatur 1. Tercapainya Peningkatan Sumber Daya
Aparatur yang lebih Profesional 100 1.
Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya aparatur Badan KesbangPol
3 Bulan 156.450.000
156.450.000 -
21. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program pelayanan administrasi perkantoran
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-168
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.19.01.06 105.030.000
106.680.000 1.650.000
1.19.1.19.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1.
Terlaksananya Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
1 Buku Laporan
2.500.000 2.500.000
- 1.19.1.19.01.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik
100 1. Terlaksananya Penyusunan pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran Badan KesbangPol 1 Buku
Laporan 2.500.000
2.500.000 -
1.19.1.19.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan yang lebih baik 100 1.
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan KesbangPol
1 Buku Laporan
3.500.000 3.500.000
- 1.19.1.19.01.06.008
Penyusunan rka dan dpa murni serta perubahan
1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik
100 1. Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA Murni dan
Perubahan 3 Dokumen
9.000.000 9.000.000
- 1.19.1.19.01.06.010
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik
100 1. Terlaksananya pemberian tunjangan kinerja bagi
PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku 12 Bulan
72.030.000 73.680.000
1.650.000 1.19.1.19.01.06.013
Penyusunan lakip laporan kinerja instansi pemerintah
1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik
100 1. Terlaksananya Penyusunan LAKIP Badan
kesbangPol 1 Dokumen
LAKIP 3.000.000
3.000.000 -
1.19.1.19.01.06.018 Penyusunan renja skpd
1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik
100 1. Terlaksananya penyusunan rencana kerja Badan
KesbangPol 1 Dokumen
Renja 3.000.000
3.000.000 -
1.19.1.19.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd
1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik
100 1. Terlaksananya penyusunan LKPJ Badan KesbangPol
1 Buku LKPJ 3.500.000
3.500.000 -
1.19.1.19.01.06.025 Penyusunan program kerja skpd
1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik
100 1. Terlaksananya penyusunan program kerja Badan
KesbangPol 1 Dokumen
Progja 3.000.000
3.000.000 -
1.19.1.19.01.06.026 Penyusunan profil skpd
1. Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang lebih baik
100 1. Terlaksananya penyusunan buku Profil Badan
KesbangPol 1 Buku Profil
3.000.000 3.000.000
- 1.19.01.15
929.298.000 1.281.298.000
352.000.000 1.19.1.19.01.15.007
Peningkatan kewaspadaan kegiatan tempat hiburan dan keramaian
umum 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah
100 1. Terlaksananya peningkatan kewaspadaan terhadap
kegiatan tempat hiburan dan keramaian umum 40 lokasi
43.350.000 43.350.000
- 1.19.1.19.01.15.013
Penguatan penghayatan ideologi pancasila bagi generasi muda
1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan
stabilitas daerah 100 1.
Terlaksananya kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda di Kota
Semarang 100 orang
29.350.000 29.350.000
- 1.19.1.19.01.15.018
Peningkatan pemantauan situasi dan kondisi daerah terhadap potensi
kerawanan sosial politik 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah
100 1. Terlaksananya kegiatan pemantauan situasi dan
kondisi daerah terhadap kerawanan sospol di 16 kecamatan
12 bulan 139.788.000
189.788.000 50.000.000
1.19.1.19.01.15.019 Pemantauan pengawasan terhadap
kepatuhan norma-norma dan aturan bagi wna
1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan
stabilitas daerah 100 1.
Terlaksananya pemantauanpengawasan terhadap kepatuhan norma-norma dan aturan bagi WNA
yang bekerja pada perusahaan di Kota Semarang 25 lokasi
83.700.000 83.700.000
- 1.19.1.19.01.15.021
Fasilitasi optimalisasi stabilitas keamanan daerah melalui kominda
1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan
stabilitas daerah 100 1.
Terlaksananya fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Daerah melalui KOMINDA
12 Bulan 394.350.000
394.350.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-169
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.19.1.19.01.15.027 Peningkatan kesadaran bela negara
1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan
stabilitas daerah 100 1.
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
150 orang 52.360.000
52.360.000 -
1.19.1.19.01.15.039 Pengamanan tertutup pejabat
negara dan tamu negara 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah
100 1. Terlaksananya kegiatan pengamanan tertutup
pejabat negara dan tamu negara sahabat 12 Bulan
84.350.000 204.832.500
120.482.500 1.19.1.19.01.15.040
Pengamanan tertutup hari jadi kota semarang, hari besar nasional dan
event-event lainnya 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah
100 1. Terlaksananya kegiatan pengamanan tertutup pada
Hari Jadi Kota Semarang, Hari Besar Nasional dan Event-event lainnya
12 Bulan 48.350.000
229.867.500 181.517.500
1.19.1.19.01.15.043 Pendidikan penanganan konflik bagi
tokoh masyarakat 1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan, peningkatan nasionalisme dan stabilitas daerah
100 1. Terlaksananya pendidikan penanganan konflik bagi
tokoh masyarakat 75 orang
24.350.000 24.350.000
- 1.19.1.19.01.15.044
Pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan
1. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan nasionalisme dan
stabilitas daerah 100 1.
Terlaksananya kegiatan pemantapan Ideologi dan wawasan Kebangsaan
100 orang 29.350.000
29.350.000 -
1.19.01.17 938.840.000
1.082.340.000 143.500.000
1.19.01.17.040 Fasilitasi organisasi kepemudaan
1. Ormas Gerakan Pemuda Ansor 1.
Terfasilitiasinya kegiatan Ormas Gerakan Pemuda Ansor
100 -
50.000.000 50.000.000
1.19 1.19.01 17 027 Peningkatan ketahanan bangsa bagi
masyarakat 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan
dan kesatuan 100 1.
Terlaksananya Dialog Interaktif Penguatan Ketahanan Bangsa dengan TogaToma, OrmasLSM
dan Pelaku ekonomi perusahaan 150 orang
70.000.000 70.000.000
- 1.19 1.19.01 17 035
Sosialiasasi perundang-undangan bidang organisasi kemasyarakatan
1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan
200 orang 1. Terlaksananya sosialisasi Perundang-undangan
tentang keormasan beserta peraturan pelaksanaannya
200 orang 85.000.000
125.000.000 40.000.000
1. 180 organi
sasi 1.
Monitoring Kelembagaan organisasi dan akitivitas ormaslsm
72 organisasi 2.
Fasilitasi kegiatan pengurus ormaslsm 40 orghr
1.19 1.19.01 17 038 Peningkatan pembauran kebangsaan 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan
dan kesatuan 40 0rang 1.
Terlaksananya kegiatan pelatihan Tenaga Pelaksana Pembauran
40 orang 100.000.000
89.500.000 -10.500.000
1.19.1.19.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama 1. Panitia yang mengajukan permohonan ijin
prinsip rumah ibadat dan penyelesaian kasus
1. Ijin prinsip Rumah Ibadat Sementara dan
penyelesaian konflik 7 unit
46.700.000 66.700.000
20.000.000 1.19.1.19.01.17.006
Fasilitasi kegiatan paguyuban petamas
1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan
100 1. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Paguyuban
PETAMAS yang dilaksanakan 2 kali 300 orang
120.000.000 120.000.000
- 1.19.1.19.01.17.011
Kemah kebangsaan generasi muda pembauran
1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan
200 orang 1. Terlaksananya Pembauran kebangsaan bagi
generasi muda yang berasal dari berbagai macam SARA
200 orang 230.000.000
214.000.000 -16.000.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan 1.19 1.19.01 17 037
80.000.000 Pendaftaran, pembinaan dan
pemantauan organisasi kemasyarakatanlembaga swadaya
80.000.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-170
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.19.1.19.01.17.021 Pendayagunaan potensi ormas lsm 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam menjaga persatuan
dan kesatuan 100 orang 1.
Terlaksananya pendayagunaan peran OrmasLSM agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat
bangsa dan negara 100 orang
137.240.000 197.240.000
60.000.000 1.19.1.19.01.17.039
Peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal
1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan
100 1. Terlaksananya kegiatan peningkatan ketahanan
ekonomi berbasis kearifan lokal 150 orang
69.900.000 69.900.000
- 1.19.01.18
390.000.000 491.000.000
101.000.000
1. 100 1.
Verifikasi permohonan dana hibah 24 organi
sasi 2.
Monitoring dan evaluasi pemberian dana hibah 24 organi
sasi 3.
Penyaluran dana hibah 24 organ
isasi 1.19 1.19.01 18 008
Kerjasama pemerintah daerah dengan organisasi
kemasyarakatanlembaga nirlaba lainnya dalam penyelenggaraan
urusan kesbangpoldagri 1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam
mengembangkan wawasan kebangsaan 100 1.
Terlaksananya kerjasama bidang kesbangpol dengan ormasLNL dalam pelaksanaan urusan
kesbangpoldagri melalui seminarsosiaslisasidiseminasi
5 organisasi 120.000.000
120.000.000 -
1.19 1.19.01 18 009 Fasilitasi kegiatan forum komunikasi
ormaslsm semarang bersatu 1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam
mengembangkan wawasan kebangsaan 100 1.
Terlaksananya fasilitasi kegiatan Forum Komunikasi OrmasLSM Semarang Bersatu
1 kegiatan 60.000.000
141.000.000 81.000.000
1.19 1.19.01 18 011 Fasilitasi kegiatan paguyuban
pertempuran lima hari semarang pphls
1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan
100 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan PPHLS
2 kegiatan 30.000.000
30.000.000 -
1.19.1.19.01.18.013 Fasilitasi kegiatan persatuan
purnawirawan dan warakawuri tni polri pepabri
1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan
100 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pepabri Kota
Semarang 2 kegiatan
50.000.000 50.000.000
- 1.19.1.19.01.18.014
Fasilitasi kegiatan persatuan wredatama republik indonesia pwri
1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan
100 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan PWRI Kota
Semarang 2 kegiatan
50.000.000 50.000.000
- 1.19.1.19.01.18.015
Fasilitasi kegiatan dhc badan pembudayaan kejuangan 45 dhc 45
1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan
100 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan DHC 45 Kota
Semarang 2 kegiatan
50.000.000 50.000.000
- 1.19.01.21
1.121.022.000 1.321.022.000
200.000.000 1.19 1.19.01 21 044
Fasilitasi sukses pileg dan pilpres tahun 2014
1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik
100 1. Terlaksananya kegiatan fasilitasi sukses Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 6 bulan
243.600.000 243.600.000
- 1.19 1.19.01 21 047
Fasilitasi peraturan perundang- undangan bagi partai politik
1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik
100 1. Terlaksananya kegiatan fasilitasi Peraturan
Perundang-Undangan Bagi Partai Politik 2 bulan
60.000.000 210.000.000
150.000.000 1.19.01.21.052
Pengelolaan dana hibah pilwakot 1. Para Penyelenggara Pilwakot
3 organisasi 1. Terlaksananya pengelolaan dana hibah untuk
penyelenggara Pilwakota 100
- 50.000.000
50.000.000 1.19.1.19.01.21.005
Monitoring dan evaluasi kegiatan parpol
1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik
100 1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan parpol di Kota Semarang 10 parpol
75.000.000 75.000.000
-
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Program pendidikan politik masyarakat
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan
1.19 1.19.01 18 007 Pengelolaan bantuan hibah untuk
organisasi kemasyarakatanlembaga nirlaba lainnya
30.000.000 50.000.000
20.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-171
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.19.1.19.01.21.010 Pengelolan bantuan parpol
1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik
100 1. Terwujudnya pengelolaan bantuan keuangan
kepada parpol di Kota Semarang 8 bulan
75.000.000 75.000.000
- 1.19.1.19.01.21.017
Pendidikan politik bagi masyarakat 1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan
kepedulian masyarakat dalam bidang politik 100 1.
Terlaksananya kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebanyak 3 tahap
375 orang 186.322.000
186.322.000 -
1.19.1.19.01.21.019 Penguatan budaya dan etika politik
bagi aparatur dan elemen masyarakat
1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik
100 1. Terlaksananya kegiatan Penguatan Budaya dan
Etika Politik Bagi Aparatur dan Element Masyarakat 150 orang
67.200.000 67.200.000
- 1.19.1.19.01.21.020
Peningkatan dan penguatan peran politik ormas lsm toga dan toma
1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik
100 1. Terlaksananya kegiatan Peningkatan dan Penguatan
Peran Politik OrmasLSMToga dan Toma 2 bulan
75.000.000 75.000.000
- 1.19.1.19.01.21.045
Penertiban atribut parpol peserta pileg dan pilpres
1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik
100 1. Terlaksananya kegiatan penertiban atribut parpol
peserta Pileg dan Pilpres Tahun 2014 6 bulan
238.900.000 238.900.000
- 1.19.1.19.01.21.046
Fasilitasi atribut parpol baliho pilpres
1. Terwujudnya peningkatan Partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam bidang politik
100 1. Terfasilitasinya atribut PArpolBaliho Pemilu
Presiden Tahun 2014 6 bulan
100.000.000 100.000.000
- 1.19.01.28
40.000.000 60.000.000
20.000.000 1.19.1.19.01.28.005
Sistem informasi organisasi kemasyarakatan
1. Terwujudnya pemanfaatan teknologi Informasi untuk pelayanan masyarakat
100 1. Terlaksananya Sistem Informasi Organisasi
Kemasyarakatan 170
Organisasi 40.000.000
60.000.000 20.000.000
4.440.110.000 5.637.610.000
1.197.500.000 JUMLAH
Program penelitian pengembangan dan informatika
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-172
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.19 8.149.594.000