+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.02 76.791.216.000
97.600.606.300 20.809.390.300
1.02.01.01 1.467.175.000
1.592.200.000 125.025.000
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Belanja internet 12 bulan
2. Belanja listrik
12 bulan 3.
Belanja Air 12 bulan
4. Belanja Telepon
12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. ATK dan materai
12 bulan 2.
Honororium PA dan PPKom 12 bulan
3. Lembur PNS
12 bulan 4.
Honororium Bendahara 12 bulan
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Peralatan dan bahan pembersih laundry 12 bulan
2. Honor cleaning service
180 ob 3.
tukang sampah 12 bulan
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
2. Belanja pengisian toner
12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. fotocopy dan penjilidan dinas
12 bulan 2.
Penyediaan cetakan dinas 12 bulan
1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Dinas kesehatan Kota Semarang
12 bln 1. Penyediaan alat listrik, instalasi jaringan listrik dan
elektronik 12 bulan
25.000.000 75.000.000
50.000.000 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Belanja buku peraturan perundangan
1 tahun 2.
Langganan surat kabar 12 bulan
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Makan minum rapat 12 bulan
2. Makan minum tamu
12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. belanja perjalanan dinas luar daerah
12 bulan 2.
belanja perjalanan dinas luar negeri 12 bulan
1. DKK Semarang 100 1.
Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional MedisParamedis
12 bulan 2.
Kegiatan Sosialisasi DUPAK 3 kali
3. Kegiatan Penyimpan dan Pengurus Barang
2 kali 4.
Kegiatan Customer Service 1 kali
1.02.1.02.01.01.250 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Tersedianya Honor TPHL
13 bln 52.000.000
52.000.000 -
1.02.01.02 811.240.000
1.868.941.400 1.057.701.400
1.02.1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. belanja modal genset
1 paket -
570.950.000 570.950.000
1.02.1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
49.367.000 407.118.400
357.751.400 1.02.1.02.01.02.010
Pengadaan mebeluer 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Belanja modal pengadaan mebelair
1 tahun 20.000.000
20.000.000 -
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor DKK 1 tahun
2. Pemeliharaan rutinberkala Gudang Miroto
1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Belanja jasa service
12 bulan 2.
Belanja STNK 1 tahun
3. belanja penggantian suku cadang
12 bulan 1.02.1.02.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
575.708.000 691.708.000
116.000.000 1.02.1.02.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
285.000.000 267.600.000
-17.400.000 1.02.1.02.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
191.740.000 191.740.000
- 1.02.1.02.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 191.400.000
225.825.000 34.425.000
8.000.000 25.000.000
- 20.000.000
430.000.000 -
1.02.1.02.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan
administrasi kepegawaian 81.035.000
86.035.000 5.000.000
1.02.1.02.01.02.022 1.02.1.02.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 70.000.000
78.000.000 1.02.1.02.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
50.000.000 75.000.000
1.02.1.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 6.000.000
6.000.000 1.02.1.02.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 85.000.000
105.000.000 1.02.1.02.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
430.000.000
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
102.165.000 87.165.000
-15.000.000 2. DINAS KESEHATAN
KESEHATAN Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-40
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
4. Belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas
12 bulan 5.
Belanja jasa KIR 1 tahun
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Belanja Pengisian tabung pemadam 1 tahun
2. Pemeliharaan software
12 bulan 1.02.1.02.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Belanja servis dan reparasi 1 tahun
44.000.000 72.000.000
28.000.000 1.02.1.02.01.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Belanja servis dan reparasi 1 tahun
5.000.000 5.000.000
- 1.02.01.05
354.163.000 354.163.000
- 1.02.1.02.01.05.001
Pendidikan dan pelatihan formal 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Kursus singkat dan pelatihan
1 tahun 5.000.000
5.000.000 -
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Belanja sewa gedungruang rapat 1 tahun
2. Belanja mamin rapat
1 tahun 1.02.1.02.01.05.103
Supervisi terpadu kinerja puskesmas 1. 37 Puskesmas 100 1.
Belanja Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas 12 bulan
64.293.000 64.293.000
- 1.02.1.02.01.05.105
Penilaian tenaga kesehatan teladan 1. tenaga kesehatan di DKK Kota Semarang
100 1. Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
3 kali 76.800.000
76.800.000 -
1.02.01.06 311.269.500
311.269.500 -
1.02.1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Lembur PNS
1 tahun 45.840.000
45.840.000 -
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Belanja fotocopy dan penjildan 1 paket
2. Belanja ATK
1 paket 3.
Belanja mamin rapat 12 bulan
4. Honor panitia pelaksana kegiatan
12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Belanja fotocopy dan penjilidan
1 tahun 1.02.1.02.01.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
15.000.000 15.000.000
-
1.02.1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek
dan penyuluhan pegawai 208.070.000
208.070.000 -
1.02.1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 9.800.000
9.800.000 -
1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis
8.200.000 8.200.000
-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-41
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2. Belanja ATK
1 tahun 3.
Belanja mamim rapat 1 tahun
4. honor panitia pelaksana kegiatan
1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Belanja fotocopy dan penjilidan
1 tahun 2.
Belanja ATK 1 tahun
3. Belanja mamim rapat
1 tahun 4.
Honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun
1. tersedianya pendapatan 100 1.
Belanja ATK 1 tahun
2. Belanja fotocopy dan penjilidan
1 tahun 3.
Belanja mamim rapat 1 tahun
4. honor panitia pelaksana kegiatan
1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Sosialisasi simperda bagi Puskesmas
1 kegiatan 2.
Penyusunan DPPA 1 paket
3. Penyusunan RKA
1 paket 4.
ATK dan Fotocopy 1 paket
5. Penyusunan DPA
1 paket 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Rapat Penyusunan LAKIP
1 tahun 2.
Belanja ATK 1 tahun
3. Honor panitia pelaksana kegiatan
1 tahun 4.
Belanja fotocopy dan penjilidan 1 tahun
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
belanja fotocopy dan penjilidan 1 paket
2. Belanja ATK
1 paket 3.
Evaluasi RENSTRA SKPD 1 paket
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Belanja ATK 1 tahun
2. Rapat Penyusunan LKPJ
1 tahun 3.
Honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun
4. Belanja fotocopy dan penjilidan
1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Rapat Penyusunan Renja SKPD
1 tahun 2.
Belanja ATK 1 tahun
3. Honor panitia pelaksana kegiatan
1 tahun 4.
Belanja fotocopy dan penjilidan 1 tahun
1. DKK Semarang 100 1.
Belanja ATK 1 tahun
2. Belanja fotocopy
1 tahun 3.
Evaluasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan 1 tahun
1.02.01.15 5.707.095.800
6.215.595.800 508.500.000
1.02.1.02.01.15.001 Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Pembelian persediaan obat
12 bulan 5.429.375.800
5.851.875.800 422.500.000
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Pertemuan AA Penanggung Jawab Toko Obat 1 kali
2. Peningkatan Mutu Pengelola obat di Puskesmas
IF 1 kali
3. Pertemuan APA di kota Semarang
2 kali 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Sosialisasi Penggunaan obatobat tradisional yg
rasional bagi BATRA 1 kali
2. Pertemuan rasionalisasi obat di Puskesmas
1 kali 1.02.1.02.01.15.007
Pengadaan alat laboratorium 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Pengadaan Bahan laboratorium
1 tahun 250.000.000
336.000.000 86.000.000
1. Masyarakat 100 1.
Sosialisasi mengenai bahan berbahaya untuk siswa SDSMP
1 kali 1.02.1.02.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd 8.227.500
8.227.500 -
1.02.1.02.01.06.021 Penyusunan renja skpd
18.690.000 18.690.000
1.02.1.02.01.06.014 Penyusunan renstra skpd
64.453.600 64.453.600
Penyusunan lakip 10.410.000
10.410.000 -
1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran 8.200.000
8.200.000 -
- 1.02.1.02.01.06.028
Evaluasi standar pelayanan publik 35.068.400
35.068.400 -
1.02.1.02.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit 12.836.000
12.836.000 -
1.02.1.02.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan 6.469.000
6.469.000 -
1.02.1.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 8.710.000
8.710.000 -
1.02.1.02.01.06.005 Penyusunan pelaporan target
pendapatan 7.000.000
7.000.000 -
1.02.1.02.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
94.870.000 94.870.000
-
1.02.1.02.01.06.013
1.02.1.02.01.15.008 Pengawasan terhadap penggunaan
obat dan bahan berbahaya 8.415.000
8.415.000 -
-
Program obat dan perbekalan kesehatan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-42
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2. Sosialisasi mengenai bahan berbahaya untuk
masyarakat 1 kali
1.02.01.16 49.525.500.391
64.738.635.077 15.213.134.686
1..02.1.02.01.16.058 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas miroto
1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
1 tahun -
300.963.600 300.963.600
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 12 bulan
2. Dilaksanakannya pembiayaan perawatan warga
miskin 12 bulan
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Belanja jasa perawatanpengobatanpelkesKTPA 1 pkt
2. Supervisi puskesmas ke puskesmas
37 lokasi 3.
Pembinaan kelompok khusus masyarakat di pusk 37 lokasi
4. Survei keluarga rawan di puskesmas
37 lokasi 5.
Pertemuan perawat koordinator perkesmas 2 kali
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pertemuan audit surveilans 6 kali
2. Pertemuan ISO
30 kali 3.
Sertifikasi ISO 1 paket
4. Pembimbingan oleh tenaga ahli
6 kali 5.
Honororium pengelola kegiatan ISO 5 kali
6. Audit surveilans ISO DKK
1 paket 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Pertemuan sistem rujukan petugas puskesmas
1 kali 2.
Pelatihan safe community penanganan rujukan ke gawatdaruratan
3 tahap 3.
posko PBA 5 bulan
4. Supervisi posko lebaran
1 kali 5.
Posko lebaran 1 kali
6. Peninjauan lapangan perijinan nakes dan sarkes
35 lok 7.
Sidak sarkes dan nakes 26 lok
8. Pertemuan organisasi profesi
8 kali 9.
Pertemuan dengan pengelola sarana kesehatan 5 kali
10. Pembinaan ke tenaga kesehatan 5 lokasi
11. Pembinaan ke sarana kesehatan 324 lokasi
12. Pertemuan refreshing analis puskesmas 1 kali
13. Pertemuan tim PBA 2 kali
14. P3K 100 kali
1.02.1.02.01.16.016 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas poncol 1. Puskesmas Poncol
100 1. Pelayanan kesehatan program Puskesmas
12 bulan 317.981.100
310.781.100 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan
218.239.500 509.109.500
290.870.000
1.02.1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan 282.804.300
326.725.300 43.921.000
obat dan bahan berbahaya
1.02.1.02.01.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk
miskin di puskesmas jaringannya 33.707.600.000
35.707.600.000 2.000.000.000
1.02.1.02.01.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan 35.811.500
35.811.500 -
Program upaya kesehatan masyarakat
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-43
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.02.1.02.01.16.017 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas miroto 1. Pelayanan Dasar Kesehatan di Puskesmas
100 207.403.500
200.203.500 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.018 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas bandarharjo 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas
100 419.503.400
389.176.000 -30.327.400
1.02.1.02.01.16.019 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas bulu lor 1. Masyarakat dan Puskesmas
1. Tersedianya pelayanan Puskesmas
100 271.791.000
254.512.050 -17.278.950
1.02.1.02.01.16.020 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas halmahera 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 bulan 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas
100 699.750.300
622.436.280 -77.314.020
1.02.1.02.01.16.021 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas bugangan 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas
100 302.562.400
295.362.400 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.022 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas karangdoro 1. Tersedianya pelayanan puskesmas
100 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas
100 483.551.800
468.826.154 -14.725.646
1.02.1.02.01.16.023 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas pandanaran 1. Masyarakat dan Puskesmas
1. Tersedianya pelayanan Puskesmas
100 518.828.500
369.698.900 -149.129.600
1.02.1.02.01.16.024 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas lamper tengah 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
255.470.900 228.804.760
-26.666.140 1.02.1.02.01.16.025
Penyediaan dana kegiatan puskesmas karang ayu
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 265.056.000
257.856.000 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.026 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas lebdosari 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas
100 389.567.200
382.367.200 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.027 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas manyaran 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
346.061.200 285.692.435
-60.368.765 1.02.1.02.01.16.028
Penyediaan dana kegiatan puskesmas krobokan
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya pelayanan Puskesmas 100
213.353.000 191.094.600
-22.258.400 1.02.1.02.01.16.029
Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngemplak simongan
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 271.478.381
264.278.381 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.030 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas gayamsari 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
319.220.400 255.043.600
-64.176.800 1.02.1.02.01.16.031
Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi lama
1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 299.646.900
292.446.900 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.032 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas kagok 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
264.539.330 226.135.500
-38.403.830 1.02.1.02.01.16.033
Penyediaan dana kegiatan puskesmas pegandan
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 324.754.800
289.840.400 -34.914.400
1.02.1.02.01.16.034 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas genuk 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
597.451.600 459.009.400
-138.442.200 1.02.1.02.01.16.035
Penyediaan dana kegiatan puskesmas bangetayu
1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 711.932.082
704.732.082 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.036 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas tlogosari wetan 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
590.083.593 481.565.100
-108.518.493 1.02.1.02.01.16.037
Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari kulon
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 689.474.450
597.356.300 -92.118.150
1.02.1.02.01.16.038 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas kedungmundu 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
731.905.600 642.376.800
-89.528.800 1.02.1.02.01.16.039
Penyediaan dana kegiatan puskesmas rowosari
1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 287.978.950
280.778.950 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.040 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas ngesrep 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
432.033.573 472.033.573
40.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-44
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.02.1.02.01.16.041 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas padangsari 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
307.199.641 266.298.450
-40.901.191 1.02.1.02.01.16.042
Penyediaan dana kegiatan puskesmas srondol
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 352.587.926
308.947.486 -43.640.440
1.02.1.02.01.16.043 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas pudakpayung 1. Masayarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
233.527.000 242.327.000
8.800.000 1.02.1.02.01.16.044
Penyediaan dana kegiatan puskesmas gunungpati
1. Puskesmas Gunungpati 100 1.
Pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan
429.580.400 425.586.965
-3.993.435 1.02.1.02.01.16.045
Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen
1. Puskesmas Mijen 100 1.
Pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan
642.531.663 635.331.663
-7.200.000 1.02.1.02.01.16.046
Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangmalang
1. Puskesmas Karangmalang 100 1.
Terlaksananya pelayanan kesehatan program puskesmas
12 bulan 318.722.900
311.522.900 -7.200.000
1.02.1.02.01.16.047 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas tambakaji 1. Masayarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
321.813.500 314.613.500
-7.200.000 1.02.1.02.01.16.048
Penyediaan dana kegiatan puskesmas purwoyoso
1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1.
Pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan
303.949.400 296.749.400
-7.200.000 1.02.1.02.01.16.049
Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngaliyan
1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1.
Terlaksananya pelayanan kesehatan program puskesmas
12 bulan 558.736.699
464.052.910 -94.683.789
1.02.1.02.01.16.050 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas mangkang 1. Masayarakat dan Puskesmas
100 1. Pelayanan kesehatan program puskesmas
12 bulan 396.008.401
398.808.401 2.800.000
1.02.1.02.01.16.051 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas karanganyar 1. Masayarakat dan Puskesmas
100 1. Pelayanan kesehatan program puskesmas
12 bulan 221.936.002
207.324.200 -14.611.802
1.02.1.02.01.16.052 Penyediaan dana kegiatan
puskesmas sekaran 1. Puskesmas Sekaran
100 1. Pelayanan kesehatan program puskesmas
12 bulan 257.685.100
236.379.900 -21.305.200
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Desiminasi informasi peningkatan pelayanan rujukan dari Puskesmas ke RS dan sebaliknya
1 kali 2.
Sosialisasi Sistem Pelaporan narkotika dan psikotropika
6 kali 1.02.1.02.01.16.054
Penyediaan dana kegiatan laboratorium kesehatan
1. Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas, masyarakat
100 1. Operasional kegiatan labkes
12 bulan 250.000.000
250.000.000 -
1. 37 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
12 bulan 2.
Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi 12 bulan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 bulan 4.
Distribusi Obat 12 bulan
5. Penerimaan dan penyimpanan
12 bulan 6.
Perencanaan Obat 12 bulan
7. Pengamanan Gedung Kantor
12 bulan 1.02.1.02.01.16.057
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas poncol
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
350.000.000 350.000.000
1.02.1.02.01.16.059 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas bandarharjo 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 762.602.400
762.602.400 1.02.1.02.01.16.060
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bulu lor
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
466.838.000 466.838.000
25.386.500 -
1.02.1.02.01.16.055 Kegiatan instalasi farmasi
450.000.000 450.000.000
- 1.02.1.02.01.16.053
Desiminasi informasi dan sosialisasi kesehatan
25.386.500
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-45
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.02.1.02.01.16.061 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas halmahera 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 497.133.000
497.133.000 1.02.1.02.01.16.062
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bugangan
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
223.416.700 223.416.700
1.02.1.02.01.16.063 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas karangdoro 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 288.246.000
288.246.000 1.02.1.02.01.16.064
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas pandanaran
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
665.000.000 665.000.000
1.02.1.02.01.16.065 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas lamper tengah 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 225.680.000
225.680.000 1.02.1.02.01.16.066
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas karangayu
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
326.450.000 326.450.000
1.02.1.02.01.16.067 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas lebdosari 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 304.907.197
304.907.197 1.02.1.02.01.16.068
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas manyaran
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
247.968.000 247.968.000
1.02.1.02.01.16.069 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas krobokan 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 169.008.000
169.008.000 1.02.1.02.01.16.070
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas ngemplak
simongan 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 210.000.000
210.000.000 1.02.1.02.01.16.071
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas gayamsari
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
637.000.000 637.000.000
1.02.1.02.01.16.072 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas candi lama 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 405.216.000
405.216.000 1.02.1.02.01.16.073
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas kagok
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
327.000.000 327.000.000
1.02.1.02.01.16.074 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas pegandan 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 421.806.000
421.806.000 1.02.1.02.01.16.075
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas genuk
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
504.000.000 504.000.000
1.02.1.02.01.16.076 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas bangetayu 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 373.443.000
373.443.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-46
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.02.1.02.01.16.077 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas tlogosari wetan 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 582.050.000
582.050.000 1.02.1.02.01.16.078
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas tlogosari kulon
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
524.999.600 524.999.600
1.02.1.02.01.16.079 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas kedungmundu 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 1.047.344.000
1.047.344.000 1.02.1.02.01.16.080
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas rowosari
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
301.000.000 301.000.000
1.02.1.02.01.16.081 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas ngesrep 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 322.644.000
322.644.000 1.02.1.02.01.16.082
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas padangsari
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
371.578.700 371.578.700
1.02.1.02.01.16.083 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas srondol 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 333.186.000
333.186.000 1.02.1.02.01.16.084
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas pudakpayung
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
157.325.000 157.325.000
1.02.1.02.01.16.085 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas gunungpati 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 623.028.000
623.028.000 1.02.1.02.01.16.086
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas mijen
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
505.600.000 505.600.000
1.02.1.02.01.16.087 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas karangmalang 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 175.355.600
175.355.600 1.02.1.02.01.16.088
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas tambakaji
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
337.094.000 337.094.000
1.02.1.02.01.16.089 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas purwoyoso 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 282.200.000
282.200.000 1.02.1.02.01.16.090
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas ngaliyan
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
346.164.000 346.164.000
1.02.1.02.01.16.091 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas mangkang 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 152.268.000
152.268.000 1.02.1.02.01.16.092
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas karanganyar
1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1.
Tersedianya dana kegiatan program puskesmas -
73.852.800 73.852.800
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-47
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.02.1.02.01.16.093 Penyediaan dana kegiatan pelayanan
jkn pada puskesmas sekaran 1. Masyarakat dan Puskesmas
100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas
- 261.283.540
261.283.540 1.02.01.19
990.200.000 1.458.456.000
468.256.000
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pertemuan sosialisasi perda no.3 2013 9 kali
2. Pertemuan koordinator penyuluh
6 kali 3.
Penyuluhan masyarakat berbasis kesehatan 5 kali
4. Pelaksanaan pameran
2 kali 5.
Pembuatan sarana promosi 6 kali
6. Artikel kesehatan
2 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
0 1. Perjalanan Pemetaan PHBS tatanan rumah tangga
oleh TP PKK Kel 177
kelurahan 2.
Pengelolaan Kegiatan 12 bulan
3. Dukungan Lomba Evaluasi PHBSUKBM tingkat
Nasional 1 kali
4. Dukungan Lomba evaluasi PHBSUKBM tingkat
provinsi 1 kali
5. Penggandaan Form PHBS
1 paket 6.
Pertemuan perencanaan pemetaan PHBS RT oleh TP PKK Kec.
1 kegiatan 7.
Perjalanan pemetaan PHBS tatanan rumah tangga oleh TP PKK Kec.
16 kecamatan
8. Perjalanan pemetaan PHBS tatanan rumah tangga
oleh Ptgs Kota 16
kecamatan 9.
Pel.Peningk.Kualitas TP PKK Kota dlm Penganggulangan DBD
1 kali 10. Pel.Peningk.Kualitas TP PKK Kec dlm
Penganggulangan DBD 1 kali
11. Saresehan dan Pembinaan SBH 2 kali
1.02.1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
0 1. Perti Husada Tingkat Provinsi
1 kali 11.047.000
11.047.000 -
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pembinaan Poskestren 6 kegiatan
2. Rakor LCC Kader Posyandu
4 kali 3.
Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu 1 kali
4. Lomba Evaluasi Pemberdayaan Tk Propinsi
1 kali 5.
Lomba Evaluasi Pemberdayaan Tk Nasional 1 kali
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pert. Pemantauan Jentik Rutin oleh PPJ 4 kali
2. Pelaksanaan PJR oleh PPJ
8 tahap 3.
Pemantauan Petugas dalam PJR oleh PPJ 8 tahap
4. Pert. Evaluasi pelaksanaan PJB
1 kegiatan 5.
Opersional Supervisor Implementasi Perda 48 kali
6. Pert. Evaluasi PJR Tk. Kelurahan Implementasi
Perda 2 kegiatan
7. Pengolahan data PJR Implementasi Perda
6 kali 8.
Sosialisasi PJR TK RW Implementasi Perda 80 kali
9. Pembuatan laporan PJR Implementasi Perda
1 kegiatan 1.02.1.02.01.19.001
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
220.000.000 444.000.000
224.000.000
1.02.1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat 224.614.500
224.614.500 -
1.02.1.02.01.19.011 Upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat ukbm 28.680.000
272.936.000 244.256.000
1.02.1.02.01.19.012 Pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan dan kemitraan 505.858.500
505.858.500 -
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-48
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
10. Rakor Lomba Pemberdayaan PSN Tk Kota 5 kali
11. Lomba Pemberdayaan PSN Tk Kota 1 kegiatan
1.02.01.20 376.100.000
376.100.000 -
1.02.1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi 1. Masyarakat
100 1. Survei PKG-kadarzi
16 keca matan
38.720.000 38.720.000
- 1. Balita
100 1. Rakor Linsek Persiapan Penanganan Gibur
1 kali 2.
Pemeriksaan Gibur secara Komprehensif 15 kali
3. Pemantauan Gibur oleh Tim tk Kota
16 keca matan
4. Pengadaan Pita Lila
1 paket 5.
Pengadaan PMT gizi buruk 65 kasus
6. MP-ASI balita 6-24 bln gakin
250 kasus 1. Masyarakat, Kader posyandu, Petugas
kesehatan 100 1.
Pelacakan gizi buruk, Evaluasi penanganan gizi buruk
2 kegiatan 2.
Refreshing kader posyandu ttg balita stunting, Pembinaan program kesga ke puskesmas, Kegiatan
pekan ASI 3 kegiatan
1.02.1.02.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi 1. Masyarakat
100 1. Seminar ttg gizi
1 kali 9.750.000
9.750.000 -
1.02.01.21 701.954.000
701.954.000 -
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1.
Program Kota Sehat, dalam rangka Workshop Kota Sehat
1 Kegiatan 2.
Program Kota Sehat, dalam rangka Renval Kota Sehat
1 kegiatan 3.
Program Kota Sehat, dalam rangka pertemuan tim pembina
6 kali 4.
Program Kota Sehat, dalam rangka launching semarang kota sehat
1 kegiatan 5.
Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit 24 lokasi
6. Inspeksi sanitasi puskesmas
37 lokasi 7.
Pengawasan kualitas Lingkungan TTU dan TPM 60 lokasi
8. Perbaikan sarana kesehatan pondok pesantren
1 paket 9.
Perbaikan sanitasi lingkungan pada masyarakat miskin
25 paket 10. Program Kota Sehat, dalam rangka penilaian dan
verifikasi Tk kota sehat 1 kegiatan
11. Program Kota Sehat, dalam rangka promosi dan kampanye semarang kota sehat
1 kegiatan 12. Program Kota Sehat, dalam rangka Launching
semarang kota sehat 1 kegiatan
13. Program kota sehat, dalam rangka kajian kota sehat 1 kegiatan
1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi
protein kep, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
gaky, kurang vitamin a, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
56.990.000 56.990.000
-
1.02.1.02.01.21.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan
sehat 452.250.000
452.250.000 -
1.02.1.02.01.20.002 Pemberian tambahan makanan dan
vitamin 270.640.000
270.640.000 -
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pengembangan lingkungan sehat
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-49
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
14. Pembinaan dan pengambilan sampel jajanan anak sekolah
111 lokasi 15. Program Kota Sehat, dalam rangka pertemuan tim
teknis 6 kali
16. Program Kota Sehat, dalam rangka pertemuan pokja kota sehat
2 kali 1.02.1.02.01.21.005
Pengendalian vektor lalat 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
0 1. Penyemprotan lalat di TPA Jati Barang
10 kali 13.000.000
13.000.000 -
1.02.1.02.01.21.007 Pengawasan kualitas air
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1.
Inspeksi Snitasi dan pengambilan sampel air bersih 46 lokasi
9.225.000 9.225.000
- 1. masyarakat Kota Semarang
100 1. Persiapan Adipura pemberian stimulan
7 pkt 2.
Inspeksi sanitasi rumah 17700 rumah
1.02.01.22 2.466.816.000
3.195.701.000 728.885.000
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pembelian Tabung Vacutiner 1 kali
2. Pembelian Reagen HIV
1 paket 3.
Sero Survey Sifilis dan HIV 1 kali
4. Sosialisasi HIV untuk siswa
3 kali 5.
Pembinaan ke layanan HIV 80 OH
6. Refreshing petugas RR dan analis
1 kali 7.
Pelatihan LKB bagi Kader 1 kali
8. Pelatihan LKB bagi Petugas RR dan Analis
1 kali 9.
Pelatihan LKB bagi Dokter dan perawat 1 kali
10. Pertemuan jejaring LKB 10 kali
11. Pembinaan PPIA ke Fasyankes 74 OH
12. Pengiriman Peserta Pelatihan Konselor 10 org
13. Pertemuan jejaring program HIV 2 kali
14. Pertemuan monitoring kondom 2 kali
15. Sosialisasi Perda HIV 16 kali
16. Pemeriksaan kontak dan pelacakan penderita TB 500 kasus
17. Pertemuan Petugas TB Perawat 4 kali
18. Validasi Data TB RS 2 kali
19. Pertemuan TB lintas sektoral 1 kali
20. Sosialisasi TB ke laboratorium swasta 1 kali
21. Sosialisasi TB ke apotek swasta 1 kali
1.02.1.02.01.21.010 Penyehatan lingkungan
227.479.000 227.479.000
- 1.02.1.02.01.22.005
Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
666.190.600 713.190.600
47.000.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-50
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
22. Sosialisasi TB ke workplace 1 kali
23. Sosialisasi TB ke lapas 1 kali
24. Sosialisasi TB ke BPKlinik 24 jam 1 kali
25. Jejaring TB dengan DPSKlinik 24jamBP 148 OH
26. Pertemuan analis TB 4 kali
27. Pertemuan petugas ISPA 1 kali
28. Pertemuan petugas diare 1 kali
29. Sosialisasi pneumonia 1 kali
30. Pemeriksaan kontak serumah dan POD penderita kusta
150 OH 31. Pembinaan Sie P2ML ke Puskesmas
144 OH 32. Refreshing kusta bagi petugas puskesmas
1 kali 33. Pembinaan Sie P2ML ke Rumah Sakit
60 OH 34. Pertemuan Koordinasi HR Puskesmas
4 kali 35. Pembelian Jas Laboratorium
75 buah 36. Pembelian Bahan Habis Pakai TB
1 paket 37. Pembiayaan Transport Penderita TB
75 OH 38. Pertemuan Koordinasi Program Diare ISPA
1 kali 39. Pertemuan Koordinasi Program Kusta
1 kali 40. Pertemuan Refreshing Tim LKB
1 kali 41. Pertemuan Refreshing SIHA
1 kali 42. Pertemuan Refreshing TB MDR
1 kali 43. Pertemuan Refreshing SITT
1 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Bintek Rumah Sakit
26 Kali 2.
Bintek Puskesmas 36 Kali
3. Petugas Pemantau Jentik
1 kali 4.
Bintek Klinik 32 Kali
1.02.1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit
endemik epidemik 1.402.234.000
2.084.119.000 681.885.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-51
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
5. Rakor Tim Pokjanal DBD Tk. Kecamatan
16 Kali 6.
Pengendalian vektor 2 Bulan
7. Pertemuan sinkronisasi DBD Kader
4 Kali 8.
Pemantauan Jentik Rutin 6 Bulan
9. Pertemuan sinkronisasi DBD PKK
4 Kali 10. Pengelolaan Surveilans aktif RS
10 Bulan 11. Pengelolaan Pokjanal DBD
10 Bulan 12. Pertemuan P2B2
6 Kali 13. Monitoring Penanggulangan P2B2
90 Kali 14. Pengadaan bahan alat pendukung program
12 Kali 15. Pertemuan Petugas Teknis
6 Kali 16. Evaluasi Prog. P2B2 di sarkes
10 Kali 17. Rakor Penanggulangan DBD
10 Kali 18. Rakor Tim Pokjanal DBD Tk. Kota
2 Kali 19. Pemeliharaan software
1 Kali 20. Penanggulangan Kasus P2B2
1 OK 21. Penanggulangan Penyakit P2B2
6 Kali 22. Peningkatan Kec. Surveilans
36 Kali 23. Pengadaan insek larvasida
1 kali 24. Servis alat Fogging
4 kali 25. Fogging Focus
100 Focus 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Hardisk external
1 bh 2.
Honor Narasumber Keg. Pertemuan Sos BIAS Linsek 1 ok
3. Isi staplas kecil
1 bh 4.
Odner karton ukuran folio 16 bh
5. Kertas HVS kegiatan pelaksanaan imunisasi
1 rim 6.
Stip pensil 1 bh
7. Bolpoin SN
1 bh 8.
Flasdish 6 bh
9. Catridge P2P
3 bh 1.02.1.02.01.22.008
Peningkatan imunisasi 209.089.000
209.089.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-52
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
10. Snelhecter kertas 75 bh
11. Stopmap kertas 76 bh
12. Buku Folio isi 200 lbr 3 bh
13. Penghapus cair 6 bh
14. Clip Kecil 9 dos
15. Clip besar 9 dos
16. Isi staplas kecil 9 dos
17. Bolpoin 24 bh
18. Isi staplas besar 9 dos
19. Lem cair besar 4 bh
20. Buku tulis isi 40 lbr 10 bh
21. Buku Kwitansi panjang 10 bh
22. Odner Kertas Ukuran Folio 50 bh
23. Stabilo Bos Besar 10 bh
24. Stopmap plastik 30 bh
25. Gunting 4 bh
26. Sneilhecter polio plastik 30 bh
27. Bolpoin 8 bh
28. Stopmap Kertas 1 bh
29. Flasdish 8 bh
30. Staf Administrasi 15 Bln
31. Kertas HVS 74 Rim
32. Bendahara Pengeluaran Pembantu 36 Bln
33. Honorarium Bendahara PPTK 36 Bln
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-53
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
34. Supervisi Supportif 36 OH
35. Pemantauan Intraduksi Vaksin Baru 60 OH
36. Pemantauan Pelaksanaan pemeriksaan 28 OH
37. Survailans Aktif RS 100 OH
38. PE KU 60 hari 14 OH
39. PE Polio 14 OH
40. PE Campak 14 OH
41. Pemantauan Cold Chain 111 OH
42. Palacakan Kasus KIPI 8 OH
43. Pengambilan lap ke dr. SpA 15 OH
44. Pemantauan Pelaksanaan BIAS 154 OH
45. Renval P2P 1 Kali
46. Pemamtauan Pelaksanaan Pemberangkatan Embarkasi Solo
2 OH 47. Pertemuan Sosialisasi BIAS Linsek
1 Kali 48. Pertemuan Koordinasi TIM
1 Kali 49. Pertemuan Refresing petugas haji
1 Kali 50. Pertemuan Rakor Evaluasi Kesehatan Haji
1 Kali 51. Pertemuan Petugas Survailans Keracunan Makanan
1 Kali 52. Pertemuan Validasi Data PD3I Puskesmas
1 Kali 53. Pertemuan Validasi Data PD3I RS
2 Kali 54. Pertemuan Petugas Imunisasi
6 Kali 55. Pertemuan Review Imunisasi
1 Kali 56. Pertemuan PWS
37 Pusk 57. Pertemuan Rakor Penanggulangan Kasus KIPI
1 Kali
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-54
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
58. Pertemuan RSRBBPM 2 Kali
59. Sewa Truk 2 bh
60. Sertifikat Imunisasi 4 lb
61. Bantuan Perawatan KIPI 1 orang
62. Pengiriman Specimen Campak Ke BLK Yogya 20 kali
63. Pengiriman Specimen Polio ke Bio Farma 10 Kali
64. Peningkatan Percepatan Surveilans 10 Kali
65. Honor Prof. Fee Pertemuan Sos BIAS Linsek 2 ok
66. Honor Penceramah Pertemuan RSRBBPM 2 OK
67. Honor Narasumber Rakor Penanggulangan Kasus KIPI
1 ok 68. Honor Narasumber pertemuan PWS
7 ok 69. Honor Penceramah Peremuan Review Imunisasi
3 ok 70. Honor Penceramah Rakor Evaluasi Kesehatan Haji
3 ok 1.
Pembelian Gluco dr 25 dus
2. Kartu Posbindu
2000 lb 3.
Sewa Ruang 1 OH
4. Pertemuan Petugas PTM Puskesmas
1 Kali 5.
Pertemuan Petugas PTM RS 1 Kali
6. Sosialisai PPOK
1 Kali 7.
Pembinaan Posbindu 10 OH
8. Pemantauan Pemeriksaan Kebugaran CJH Resti
37 OH 1. Komisi Penanggulangan AIDS Kota
Semarang 100 1.
Pertemuan Sosialisasi Perda HIV ke Penghulu dan Kepala KUA
1 kali 2.
Pertemuan Regional KPA di Indonesia 9 OH
3. Pembuatan Medi Lembar Balik HIV-AIDS
50 buah 4.
Pelatihan Warga Peduli AIIDS 3 kali
5. Pelatihan Kader Lelaki Beresiko Tinggi
2 kali 6.
Pembinaan ke LSM dan Peduli HIV dan AIDS 24 OK
7. Pertemuan Anggota KPA Kota Semarang
1 kali 8.
Pelatihan Modin tentang HIV-AIDS dan Pemulasaran Jenazah ODHA
2 kali 9.
Seminar HIV dalam rangka HAS 1 kali
10. Pertemuan Pokja KPA Kota Semarang 5 kali
1.02.1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan
aids kota semarang 95.000.000
95.000.000 -
1.02.1.02.01.22.012 P2 ptm
24.302.400 24.302.400
-
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-55
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Penanggulangan KLB PD3I 5 Kasus
2. Penanggulangan KLB Keracunan Makanan
6 Kasus 3.
Penanggulangan Bencana 10 Kasus
4. PE KLB P2B2
26 Kasus 5.
Rakor Intervensi KLB P2B2 12 Kali
6. Pengadaan Alat pendukung Kegiatan
Penanggulangan KLB 12 Kali
1.02.01.23 838.846.309
1.134.794.000 295.947.691
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pertemuan kegiatan penilaian kinerja puskesmas 5 kali
2. Rakor pemantapan hasil kinerja puskesmas
1 kali 3.
Sosialisasi hasil penilaian kinerja puskesmas 1 kali
4. Penyusunan Sertifikasi Puskesmas Mangkang
5 kali 5.
Penyusunan Sertifikasi Puskesmas Gunungpati 5 kali
6. Kegiatan Monitoring Sertifikat Puskesmas
Mangkang 4 kali
7. Kegiatan Monitoring Sertifikat Puskesmas
Gunungpati 4 kali
8. Rakor hasil sertifikasi 2 puskesmas
1 kali 9.
Penyusunan Kepala Pusksemas berprestasi 1 kali
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1.
Survey lokasi puskesmas 4 kali
2. Rapat pengembangan standar kesehtaan
puskesmas 4 kali
3. Pelaksanaan Rakerkes
1 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 1. Penyusunan ASB puskesmas
2 kali 2.
Rakor ASB Puskesmas 1 kali
3. Penyusunan tim ASB DKK
2 kali 4.
Rakor tim ASB DKK 1 kali
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pertemuan Monev Perencanaan DKK 12 kali
2. Pertemuan Monev Perencanaan Puskesmas
4 kali 3.
Monitoring pelaksanaan SIMPERDA 1 kali
4. Supervisi bintek ASB
3 tahap
1.02.01.25 12.275.000.000
14.559.990.523 2.284.990.523
1. 37 Puskesmas 100 1.
Pengadaan sepeda motor 12 buah
2. Pengadaan almari arsip
37 buah 3.
Pengadaan filling kabinet 37 buah
4. Pengadaan AC
37 buah 5.
Pengadaan kipas angin 38 buah
6. Pengadaan TV
10 unit 7.
Pengadaan Genset DKK 1 paket
8. Pengadaan Genset pusk
10 paket 9.
Pengadaan alat pemanggil pasien 8 paket
10. Pengadaan komputer 10 unit
11. Pengadaan printer 38 unit
1.02.1.02.01.22.014 Penanggulangan klb
70.000.000 70.000.000
-
1.02.1.02.01.23.005 Penyusunan standar analisis belanja
pelayanan kesehatan 18.860.000
18.860.000 1.02.1.02.01.23.001
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
317.982.500 317.982.500
-
1.02.1.02.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan 252.591.500
252.591.500 -
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya
- 1.02.1.02.01.23.006
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 249.412.309
545.360.000 295.947.691
1.02.1.02.01.25.006 Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas 3.900.000.000
6.334.990.523 2.434.990.523
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-56
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
12. Pengadaan monitor komputer 37 unit
13. Pengadaan UPS stabilizer 37 unit
14. Pengadaan laptop 3 unit
15. Pengadaan LCD 8 unit
16. Pengadaan Meja kerja 37 buah
17. Pengadaan meja rapat 14 buah
18. Pengadaan kursi kerja 37 buah
19. Pengadaan sofa 10 set
20. Pengadaan rak serba guna 24 bh
21. Pengadaan meja counter 10 bh
22. Pengadaan kursi tunggu 1 paket
23. Pengadaan kursi lipat 250 bh
24. Pengadaan kulkas 10 bh
25. Pengadaan kamera 1 bh
26. Pengadaan alat-alat kedokteran umum 8 item
27. Pengadaan dental unit 2 unit
1.02.1.02.01.25.019 Peningkatan puskesmas pembantu
menjadi puskesmas 1. Pustu Mlayu Darat
1 paket 1. Rehab Pustu Mlayu Darat
1 paket 825.000.000
825.000.000 -
1. 8 Pustu 100 1.
Rehab Pustu Tambakalorok 1 paket
2. Rehab Pustu Siwalan
1 paket 3.
Rehab Pustu Ratu Ratih 1 paket
4. Rehab Pustu Plamongan Sari
1 paket 5.
Rehab Pustu Jatibarang 1 paket
6. Rehab Pustu Wonolopo
1 paket 7.
Rehab Pustu Patemon 1 paket
8. Rehab Pustu Sumurejo
1 paket 1. 18 puskesmas
0 1. Rehab Puskesmas Tambakaji
1 Paket 2.
Rehab Puskesmas Ngesep 1 Paket
3. Rehab Puskesmas Rowosari
1 Paket 4.
Rehab Puskesmas Tlogosari wetan 1 Paket
5. Rehab Puskesmas Genuk
1 Paket 6.
Rehab Puskesmas Krobokan 1 Paket
1.02.1.02.01.25.024 Rehabilitasi sedang berat
puskesmas 5.600.000.000
5.600.000.000 -
-150.000.000 1.02.1.02.01.25.020
Rehabilitasi sedang berat puskesmas pembantu
1.950.000.000 1.800.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-57
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
7. Rehab Puskesmas Manyaran
1 Paket 8.
Rehab Puskesmas Karangayu 1 Paket
9. Rehab Puskesmas Bandarharjo
1 Paket 10. Rehab Puskesmas Bugangan
1 Paket 11. Rehab Puskesmas Bulu lor
1 Paket 12. Rehab Puskesmas Miroto
1 Paket 13. Rehab Puskesmas Karanganyar
1 Paket
1.02.01.29 237.073.000
237.073.000 -
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 94 1.
Konsultasi ahli masalah Kesehatan Anak 1 xth
2. Pertemuan Pengelola KIA
4 xth 3.
Pembinaan SDIDTK ke 37 Puskesmas 4 xth
4. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral
2 xth 5.
Validasi Data Kematian Bayi dan Balita 10 RS
6. Pengkajian Pembahasan Kss Kematian Perinatal
2 xth 7.
Pertemuan Umpan Balik AMP 2 xth
8. Evaluasi Balita Sehat
1 xth 9.
Pelacakan Kss Kematian Neonatal 50 kss
10. Pemantauan dan Pelaksanaan Prog.Peningkatan pelayanan Kes. Anak Balita
1 bln 11. Monev Pelaksanaan Kelas Ibu Balita
2 xth 12. Monev ke Puskesmas PONED dan RS PONEK
2 xth 13. On The Job Training Puskesmas PONED
1 xth 14. Pembinaan Prog. Kesga Ke Puskesmas
6 xth 15. Evaluasi Prog.Kesga
2 xth 1.02.1.02.01.29.010
Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1.
Cetak lembar balik konselor sebaya 100 buku
7.500.000 7.500.000
- 1. Remaja di Kota Semarang
100 1. Pembinaan Kesehatan Remaja di 37 Puskesmas
5 xth 2.
Pertemuan petugas kesehatan Remaja 3 xth
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1.
Lomba Penyuluhan Kader Kesehatan Remaja 1 xth
2. Revitalisasi Program UKS
2 xth 3.
Pertemuan Koordinator UKS 4 xth
1.02.01.30 65.000.000
65.000.000 -
1.02.1.02.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 65 1.
Cetak Buku kesehatan Lansia 4000 buku
20.000.000 20.000.000
- 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
0 1. Pembinaan Pengelola Prog.Lansia di Pusk.
3 xth 2.
Konsultasi Ahli 1 xth
3. Lomba Senam Lansia
1 xth 1.02.1.02.01.29.004
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
153.994.000 153.994.000
-
1.02.1.02.01.29.011 Pelatihan petugas pelayanan remaja
di puskesmas 20.299.000
20.299.000 -
1.02.1.02.01.29.012 Usaha kesehatan institusi
55.280.000 55.280.000
-
1.02.1.02.01.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan
kesehatan 45.000.000
45.000.000 -
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-58
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
4. Pembinaan Poksila
2 xth
1.02.01.31 52.683.000
59.883.000 7.200.000
1. Masyarakat 100 1.
Penyuluhan keamanan pangan 1 kali
2. Peninjauan ke lokasi Produksi Industri Rumah
Tangga 50 lokasi
3. Pembinaan makanan dan minuman yang beredar di
masyarakat 35 lokasi
4. Rapat koordinasi dengan instansi terkait
2 kali 5.
Peninjauan ke lokasi uji petik 12 lokasi
6. Pembinaan ke lokasi PIRT yg sdh bersertifikat
30 lokasi
1.02.01.32 411.100.000
411.100.000 -
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1.
Pel.Petugas Penurunan AKI 2 xth
2. Pel. MGSO4
25 org 3.
On The Job Training Pusk.PONED 2 xth
4. Pembinaan Pendamping Bumil Resti
3 xth 1.02.1.02.01.32.012
Pelayanan kesehatan ibu dan kb 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
0 1. Pelacakan Kasus Kematian ibu Matermal
30 kasus 15.840.000
15.840.000 -
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1.
Penyusunan Naskah akademik Draf Raperda Perlindungan Kes Ibu Anak
4 xth 2.
Superfisi Fasilitatif ke BPM 10 xth
3. Rapat Koordinasi ttg persiapan Naskah akademik
Draf Raperda Kes.Ibu Anak 1 xth
4. Pembinaan PONEK ke PONED
6 xth 5.
Pertemuan BPM 2 xth
6. Pembinaan Tim IC PONEK
2 xth 7.
Evaluasi GSIB 2 xth
8. Pertemuan Bikor
4 xth 9.
Pertemuan Umpan Balik AMP 3 xth
10. Pengkajian Pembahasan kss Kematian 3 xth
11. Pemantauan Pelaksanaan Prog.Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
12 bln 12. Paparan naskah akademik
2 xth 13. Kunjungan Kerja
1 xth
1.02.01.33 200.000.000
319.750.000 119.750.000
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1.
Pemeliharaan software 3 paket
2. Koneksi internet dan sms gateway
12 bln 3.
Pelatihan GIS 2 hr
4. Pemeliharaan jaringan
12 bln 5.
Persiapan 3 kali
6. Pemeliharaan genset
1 tahun 7.
alat pendukung sik 1 paket
8. Pertemuan SIK
2 Kali 9.
Pembuatan buku selayang pandang 2 kali
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program informasi kesehatan
1.02.1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan
kesehatan makanan hasil industri 52.683.000
59.883.000 7.200.000
1.02.1.02.01.32.011 Pendidikan dan pelatihan teknis
kesehatan ibu 88.642.000
88.642.000 -
1.02.1.02.01.32.013 Pembinaan program kesehatan ibu
dan kb 306.618.000
306.618.000 -
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1.02.1.02.01.33.005 Manajemen informasi kesehatan
200.000.000 319.750.000
119.750.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-59
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
10. Pembuatan buku profil kesehatan 2 kali
11. Pertemuan validasi data RS 1 kali
12. Pertemuan validasi data Pusk. 1 kali
13. Pertemuan pra desk profil 2 kali
14. Updating simpus 1 kali
76.791.216.000 97.600.606.300
20.809.390.300 JUMLAH
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-60
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.02 110.195.000.000