76.791.216.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.02 76.791.216.000

97.600.606.300 20.809.390.300

1.02.01.01 1.467.175.000

1.592.200.000 125.025.000 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja internet 12 bulan 2. Belanja listrik 12 bulan 3. Belanja Air 12 bulan 4. Belanja Telepon 12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. ATK dan materai 12 bulan 2. Honororium PA dan PPKom 12 bulan 3. Lembur PNS 12 bulan 4. Honororium Bendahara 12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Peralatan dan bahan pembersih laundry 12 bulan 2. Honor cleaning service 180 ob 3. tukang sampah 12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 2. Belanja pengisian toner 12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. fotocopy dan penjilidan dinas 12 bulan 2. Penyediaan cetakan dinas 12 bulan 1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Dinas kesehatan Kota Semarang 12 bln 1. Penyediaan alat listrik, instalasi jaringan listrik dan elektronik 12 bulan 25.000.000 75.000.000 50.000.000 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja buku peraturan perundangan 1 tahun 2. Langganan surat kabar 12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Makan minum rapat 12 bulan 2. Makan minum tamu 12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. belanja perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 2. belanja perjalanan dinas luar negeri 12 bulan 1. DKK Semarang 100 1. Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional MedisParamedis 12 bulan 2. Kegiatan Sosialisasi DUPAK 3 kali 3. Kegiatan Penyimpan dan Pengurus Barang 2 kali 4. Kegiatan Customer Service 1 kali 1.02.1.02.01.01.250 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tersedianya Honor TPHL 13 bln 52.000.000 52.000.000 -

1.02.01.02 811.240.000

1.868.941.400 1.057.701.400 1.02.1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. belanja modal genset 1 paket - 570.950.000 570.950.000 1.02.1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 49.367.000 407.118.400 357.751.400 1.02.1.02.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja modal pengadaan mebelair 1 tahun 20.000.000 20.000.000 - 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor DKK 1 tahun 2. Pemeliharaan rutinberkala Gudang Miroto 1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja jasa service 12 bulan 2. Belanja STNK 1 tahun 3. belanja penggantian suku cadang 12 bulan 1.02.1.02.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 575.708.000 691.708.000 116.000.000 1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 285.000.000 267.600.000 -17.400.000 1.02.1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 191.740.000 191.740.000 - 1.02.1.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 191.400.000 225.825.000 34.425.000 8.000.000 25.000.000 - 20.000.000 430.000.000 - 1.02.1.02.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 81.035.000 86.035.000 5.000.000 1.02.1.02.01.02.022 1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 70.000.000 78.000.000 1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 75.000.000 1.02.1.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 6.000.000 1.02.1.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 85.000.000 105.000.000 1.02.1.02.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 430.000.000 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 102.165.000 87.165.000 -15.000.000 2. DINAS KESEHATAN KESEHATAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-40 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 4. Belanja bahan bakar minyakgas dan pelumas 12 bulan 5. Belanja jasa KIR 1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja Pengisian tabung pemadam 1 tahun 2. Pemeliharaan software 12 bulan 1.02.1.02.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja servis dan reparasi 1 tahun 44.000.000 72.000.000 28.000.000 1.02.1.02.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja servis dan reparasi 1 tahun 5.000.000 5.000.000 - 1.02.01.05 354.163.000 354.163.000 - 1.02.1.02.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Kursus singkat dan pelatihan 1 tahun 5.000.000 5.000.000 - 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja sewa gedungruang rapat 1 tahun 2. Belanja mamin rapat 1 tahun 1.02.1.02.01.05.103 Supervisi terpadu kinerja puskesmas 1. 37 Puskesmas 100 1. Belanja Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas 12 bulan 64.293.000 64.293.000 - 1.02.1.02.01.05.105 Penilaian tenaga kesehatan teladan 1. tenaga kesehatan di DKK Kota Semarang 100 1. Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 kali 76.800.000 76.800.000 -

1.02.01.06 311.269.500

311.269.500 - 1.02.1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Lembur PNS 1 tahun 45.840.000 45.840.000 - 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja fotocopy dan penjildan 1 paket 2. Belanja ATK 1 paket 3. Belanja mamin rapat 12 bulan 4. Honor panitia pelaksana kegiatan 12 bulan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 tahun 1.02.1.02.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 15.000.000 15.000.000 - 1.02.1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan pegawai 208.070.000 208.070.000 - 1.02.1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9.800.000 9.800.000 - 1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis 8.200.000 8.200.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-41 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2. Belanja ATK 1 tahun 3. Belanja mamim rapat 1 tahun 4. honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 tahun 2. Belanja ATK 1 tahun 3. Belanja mamim rapat 1 tahun 4. Honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun 1. tersedianya pendapatan 100 1. Belanja ATK 1 tahun 2. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 tahun 3. Belanja mamim rapat 1 tahun 4. honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Sosialisasi simperda bagi Puskesmas 1 kegiatan 2. Penyusunan DPPA 1 paket 3. Penyusunan RKA 1 paket 4. ATK dan Fotocopy 1 paket 5. Penyusunan DPA 1 paket 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Rapat Penyusunan LAKIP 1 tahun 2. Belanja ATK 1 tahun 3. Honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun 4. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. belanja fotocopy dan penjilidan 1 paket 2. Belanja ATK 1 paket 3. Evaluasi RENSTRA SKPD 1 paket 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Belanja ATK 1 tahun 2. Rapat Penyusunan LKPJ 1 tahun 3. Honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun 4. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 tahun 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Rapat Penyusunan Renja SKPD 1 tahun 2. Belanja ATK 1 tahun 3. Honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun 4. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 tahun 1. DKK Semarang 100 1. Belanja ATK 1 tahun 2. Belanja fotocopy 1 tahun 3. Evaluasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan 1 tahun

1.02.01.15 5.707.095.800

6.215.595.800 508.500.000 1.02.1.02.01.15.001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pembelian persediaan obat 12 bulan 5.429.375.800 5.851.875.800 422.500.000 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Pertemuan AA Penanggung Jawab Toko Obat 1 kali 2. Peningkatan Mutu Pengelola obat di Puskesmas IF 1 kali 3. Pertemuan APA di kota Semarang 2 kali 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Sosialisasi Penggunaan obatobat tradisional yg rasional bagi BATRA 1 kali 2. Pertemuan rasionalisasi obat di Puskesmas 1 kali 1.02.1.02.01.15.007 Pengadaan alat laboratorium 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pengadaan Bahan laboratorium 1 tahun 250.000.000 336.000.000 86.000.000 1. Masyarakat 100 1. Sosialisasi mengenai bahan berbahaya untuk siswa SDSMP 1 kali 1.02.1.02.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 8.227.500 8.227.500 - 1.02.1.02.01.06.021 Penyusunan renja skpd 18.690.000 18.690.000 1.02.1.02.01.06.014 Penyusunan renstra skpd 64.453.600 64.453.600 Penyusunan lakip 10.410.000 10.410.000 - 1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 8.200.000 8.200.000 - - 1.02.1.02.01.06.028 Evaluasi standar pelayanan publik 35.068.400 35.068.400 - 1.02.1.02.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 12.836.000 12.836.000 - 1.02.1.02.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 6.469.000 6.469.000 - 1.02.1.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.710.000 8.710.000 - 1.02.1.02.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 7.000.000 7.000.000 - 1.02.1.02.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 94.870.000 94.870.000 - 1.02.1.02.01.06.013 1.02.1.02.01.15.008 Pengawasan terhadap penggunaan obat dan bahan berbahaya 8.415.000 8.415.000 - - Program obat dan perbekalan kesehatan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-42 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2. Sosialisasi mengenai bahan berbahaya untuk masyarakat 1 kali

1.02.01.16 49.525.500.391

64.738.635.077 15.213.134.686 1..02.1.02.01.16.058 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas miroto 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 1 tahun - 300.963.600 300.963.600 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 12 bulan 2. Dilaksanakannya pembiayaan perawatan warga miskin 12 bulan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Belanja jasa perawatanpengobatanpelkesKTPA 1 pkt 2. Supervisi puskesmas ke puskesmas 37 lokasi 3. Pembinaan kelompok khusus masyarakat di pusk 37 lokasi 4. Survei keluarga rawan di puskesmas 37 lokasi 5. Pertemuan perawat koordinator perkesmas 2 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pertemuan audit surveilans 6 kali 2. Pertemuan ISO 30 kali 3. Sertifikasi ISO 1 paket 4. Pembimbingan oleh tenaga ahli 6 kali 5. Honororium pengelola kegiatan ISO 5 kali 6. Audit surveilans ISO DKK 1 paket 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Pertemuan sistem rujukan petugas puskesmas 1 kali 2. Pelatihan safe community penanganan rujukan ke gawatdaruratan 3 tahap 3. posko PBA 5 bulan 4. Supervisi posko lebaran 1 kali 5. Posko lebaran 1 kali 6. Peninjauan lapangan perijinan nakes dan sarkes 35 lok 7. Sidak sarkes dan nakes 26 lok 8. Pertemuan organisasi profesi 8 kali 9. Pertemuan dengan pengelola sarana kesehatan 5 kali 10. Pembinaan ke tenaga kesehatan 5 lokasi 11. Pembinaan ke sarana kesehatan 324 lokasi 12. Pertemuan refreshing analis puskesmas 1 kali 13. Pertemuan tim PBA 2 kali 14. P3K 100 kali 1.02.1.02.01.16.016 Penyediaan dana kegiatan puskesmas poncol 1. Puskesmas Poncol 100 1. Pelayanan kesehatan program Puskesmas 12 bulan 317.981.100 310.781.100 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 218.239.500 509.109.500 290.870.000 1.02.1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 282.804.300 326.725.300 43.921.000 obat dan bahan berbahaya 1.02.1.02.01.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 33.707.600.000 35.707.600.000 2.000.000.000 1.02.1.02.01.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 35.811.500 35.811.500 - Program upaya kesehatan masyarakat Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-43 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.02.1.02.01.16.017 Penyediaan dana kegiatan puskesmas miroto 1. Pelayanan Dasar Kesehatan di Puskesmas 100 207.403.500 200.203.500 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.018 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bandarharjo 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas 100 419.503.400 389.176.000 -30.327.400 1.02.1.02.01.16.019 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu lor 1. Masyarakat dan Puskesmas 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas 100 271.791.000 254.512.050 -17.278.950 1.02.1.02.01.16.020 Penyediaan dana kegiatan puskesmas halmahera 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 bulan 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas 100 699.750.300 622.436.280 -77.314.020 1.02.1.02.01.16.021 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bugangan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas 100 302.562.400 295.362.400 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.022 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangdoro 1. Tersedianya pelayanan puskesmas 100 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas 100 483.551.800 468.826.154 -14.725.646 1.02.1.02.01.16.023 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pandanaran 1. Masyarakat dan Puskesmas 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas 100 518.828.500 369.698.900 -149.129.600 1.02.1.02.01.16.024 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lamper tengah 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 255.470.900 228.804.760 -26.666.140 1.02.1.02.01.16.025 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karang ayu 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 265.056.000 257.856.000 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.026 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lebdosari 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas 100 389.567.200 382.367.200 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.027 Penyediaan dana kegiatan puskesmas manyaran 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 346.061.200 285.692.435 -60.368.765 1.02.1.02.01.16.028 Penyediaan dana kegiatan puskesmas krobokan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya pelayanan Puskesmas 100 213.353.000 191.094.600 -22.258.400 1.02.1.02.01.16.029 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngemplak simongan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 271.478.381 264.278.381 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.030 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gayamsari 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 319.220.400 255.043.600 -64.176.800 1.02.1.02.01.16.031 Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi lama 1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 299.646.900 292.446.900 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.032 Penyediaan dana kegiatan puskesmas kagok 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 264.539.330 226.135.500 -38.403.830 1.02.1.02.01.16.033 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pegandan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 324.754.800 289.840.400 -34.914.400 1.02.1.02.01.16.034 Penyediaan dana kegiatan puskesmas genuk 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 597.451.600 459.009.400 -138.442.200 1.02.1.02.01.16.035 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bangetayu 1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 711.932.082 704.732.082 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.036 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari wetan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 590.083.593 481.565.100 -108.518.493 1.02.1.02.01.16.037 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari kulon 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 689.474.450 597.356.300 -92.118.150 1.02.1.02.01.16.038 Penyediaan dana kegiatan puskesmas kedungmundu 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 731.905.600 642.376.800 -89.528.800 1.02.1.02.01.16.039 Penyediaan dana kegiatan puskesmas rowosari 1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 287.978.950 280.778.950 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.040 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngesrep 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 432.033.573 472.033.573 40.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-44 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.02.1.02.01.16.041 Penyediaan dana kegiatan puskesmas padangsari 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 307.199.641 266.298.450 -40.901.191 1.02.1.02.01.16.042 Penyediaan dana kegiatan puskesmas srondol 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 352.587.926 308.947.486 -43.640.440 1.02.1.02.01.16.043 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pudakpayung 1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 233.527.000 242.327.000 8.800.000 1.02.1.02.01.16.044 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gunungpati 1. Puskesmas Gunungpati 100 1. Pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan 429.580.400 425.586.965 -3.993.435 1.02.1.02.01.16.045 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen 1. Puskesmas Mijen 100 1. Pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan 642.531.663 635.331.663 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.046 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangmalang 1. Puskesmas Karangmalang 100 1. Terlaksananya pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan 318.722.900 311.522.900 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.047 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tambakaji 1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas 321.813.500 314.613.500 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.048 Penyediaan dana kegiatan puskesmas purwoyoso 1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1. Pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan 303.949.400 296.749.400 -7.200.000 1.02.1.02.01.16.049 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngaliyan 1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1. Terlaksananya pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan 558.736.699 464.052.910 -94.683.789 1.02.1.02.01.16.050 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mangkang 1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1. Pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan 396.008.401 398.808.401 2.800.000 1.02.1.02.01.16.051 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karanganyar 1. Masayarakat dan Puskesmas 100 1. Pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan 221.936.002 207.324.200 -14.611.802 1.02.1.02.01.16.052 Penyediaan dana kegiatan puskesmas sekaran 1. Puskesmas Sekaran 100 1. Pelayanan kesehatan program puskesmas 12 bulan 257.685.100 236.379.900 -21.305.200 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Desiminasi informasi peningkatan pelayanan rujukan dari Puskesmas ke RS dan sebaliknya 1 kali 2. Sosialisasi Sistem Pelaporan narkotika dan psikotropika 6 kali 1.02.1.02.01.16.054 Penyediaan dana kegiatan laboratorium kesehatan 1. Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas, masyarakat 100 1. Operasional kegiatan labkes 12 bulan 250.000.000 250.000.000 - 1. 37 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 2. Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi 12 bulan 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 bulan 4. Distribusi Obat 12 bulan 5. Penerimaan dan penyimpanan 12 bulan 6. Perencanaan Obat 12 bulan 7. Pengamanan Gedung Kantor 12 bulan 1.02.1.02.01.16.057 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas poncol 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 350.000.000 350.000.000 1.02.1.02.01.16.059 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bandarharjo 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 762.602.400 762.602.400 1.02.1.02.01.16.060 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bulu lor 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 466.838.000 466.838.000 25.386.500 - 1.02.1.02.01.16.055 Kegiatan instalasi farmasi 450.000.000 450.000.000 - 1.02.1.02.01.16.053 Desiminasi informasi dan sosialisasi kesehatan 25.386.500 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-45 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.02.1.02.01.16.061 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas halmahera 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 497.133.000 497.133.000 1.02.1.02.01.16.062 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bugangan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 223.416.700 223.416.700 1.02.1.02.01.16.063 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas karangdoro 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 288.246.000 288.246.000 1.02.1.02.01.16.064 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas pandanaran 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 665.000.000 665.000.000 1.02.1.02.01.16.065 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas lamper tengah 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 225.680.000 225.680.000 1.02.1.02.01.16.066 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas karangayu 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 326.450.000 326.450.000 1.02.1.02.01.16.067 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas lebdosari 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 304.907.197 304.907.197 1.02.1.02.01.16.068 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas manyaran 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 247.968.000 247.968.000 1.02.1.02.01.16.069 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas krobokan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 169.008.000 169.008.000 1.02.1.02.01.16.070 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas ngemplak simongan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 210.000.000 210.000.000 1.02.1.02.01.16.071 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas gayamsari 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 637.000.000 637.000.000 1.02.1.02.01.16.072 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas candi lama 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 405.216.000 405.216.000 1.02.1.02.01.16.073 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas kagok 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 327.000.000 327.000.000 1.02.1.02.01.16.074 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas pegandan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 421.806.000 421.806.000 1.02.1.02.01.16.075 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas genuk 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 504.000.000 504.000.000 1.02.1.02.01.16.076 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bangetayu 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 373.443.000 373.443.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-46 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.02.1.02.01.16.077 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas tlogosari wetan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 582.050.000 582.050.000 1.02.1.02.01.16.078 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas tlogosari kulon 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 524.999.600 524.999.600 1.02.1.02.01.16.079 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas kedungmundu 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 1.047.344.000 1.047.344.000 1.02.1.02.01.16.080 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas rowosari 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 301.000.000 301.000.000 1.02.1.02.01.16.081 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas ngesrep 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 322.644.000 322.644.000 1.02.1.02.01.16.082 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas padangsari 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 371.578.700 371.578.700 1.02.1.02.01.16.083 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas srondol 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 333.186.000 333.186.000 1.02.1.02.01.16.084 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas pudakpayung 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 157.325.000 157.325.000 1.02.1.02.01.16.085 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas gunungpati 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 623.028.000 623.028.000 1.02.1.02.01.16.086 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas mijen 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 505.600.000 505.600.000 1.02.1.02.01.16.087 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas karangmalang 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 175.355.600 175.355.600 1.02.1.02.01.16.088 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas tambakaji 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 337.094.000 337.094.000 1.02.1.02.01.16.089 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas purwoyoso 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 282.200.000 282.200.000 1.02.1.02.01.16.090 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas ngaliyan 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 346.164.000 346.164.000 1.02.1.02.01.16.091 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas mangkang 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 152.268.000 152.268.000 1.02.1.02.01.16.092 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas karanganyar 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 73.852.800 73.852.800 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-47 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.02.1.02.01.16.093 Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas sekaran 1. Masyarakat dan Puskesmas 100 1. Tersedianya dana kegiatan program puskesmas - 261.283.540 261.283.540 1.02.01.19 990.200.000 1.458.456.000 468.256.000 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pertemuan sosialisasi perda no.3 2013 9 kali 2. Pertemuan koordinator penyuluh 6 kali 3. Penyuluhan masyarakat berbasis kesehatan 5 kali 4. Pelaksanaan pameran 2 kali 5. Pembuatan sarana promosi 6 kali 6. Artikel kesehatan 2 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Perjalanan Pemetaan PHBS tatanan rumah tangga oleh TP PKK Kel 177 kelurahan 2. Pengelolaan Kegiatan 12 bulan 3. Dukungan Lomba Evaluasi PHBSUKBM tingkat Nasional 1 kali 4. Dukungan Lomba evaluasi PHBSUKBM tingkat provinsi 1 kali 5. Penggandaan Form PHBS 1 paket 6. Pertemuan perencanaan pemetaan PHBS RT oleh TP PKK Kec. 1 kegiatan 7. Perjalanan pemetaan PHBS tatanan rumah tangga oleh TP PKK Kec. 16 kecamatan 8. Perjalanan pemetaan PHBS tatanan rumah tangga oleh Ptgs Kota 16 kecamatan 9. Pel.Peningk.Kualitas TP PKK Kota dlm Penganggulangan DBD 1 kali 10. Pel.Peningk.Kualitas TP PKK Kec dlm Penganggulangan DBD 1 kali 11. Saresehan dan Pembinaan SBH 2 kali 1.02.1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Perti Husada Tingkat Provinsi 1 kali 11.047.000 11.047.000 - 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pembinaan Poskestren 6 kegiatan 2. Rakor LCC Kader Posyandu 4 kali 3. Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu 1 kali 4. Lomba Evaluasi Pemberdayaan Tk Propinsi 1 kali 5. Lomba Evaluasi Pemberdayaan Tk Nasional 1 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pert. Pemantauan Jentik Rutin oleh PPJ 4 kali 2. Pelaksanaan PJR oleh PPJ 8 tahap 3. Pemantauan Petugas dalam PJR oleh PPJ 8 tahap 4. Pert. Evaluasi pelaksanaan PJB 1 kegiatan 5. Opersional Supervisor Implementasi Perda 48 kali 6. Pert. Evaluasi PJR Tk. Kelurahan Implementasi Perda 2 kegiatan 7. Pengolahan data PJR Implementasi Perda 6 kali 8. Sosialisasi PJR TK RW Implementasi Perda 80 kali 9. Pembuatan laporan PJR Implementasi Perda 1 kegiatan 1.02.1.02.01.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 220.000.000 444.000.000 224.000.000 1.02.1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 224.614.500 224.614.500 - 1.02.1.02.01.19.011 Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ukbm 28.680.000 272.936.000 244.256.000 1.02.1.02.01.19.012 Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan kemitraan 505.858.500 505.858.500 - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-48 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 10. Rakor Lomba Pemberdayaan PSN Tk Kota 5 kali 11. Lomba Pemberdayaan PSN Tk Kota 1 kegiatan

1.02.01.20 376.100.000

376.100.000 - 1.02.1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1. Masyarakat 100 1. Survei PKG-kadarzi 16 keca matan 38.720.000 38.720.000 - 1. Balita 100 1. Rakor Linsek Persiapan Penanganan Gibur 1 kali 2. Pemeriksaan Gibur secara Komprehensif 15 kali 3. Pemantauan Gibur oleh Tim tk Kota 16 keca matan 4. Pengadaan Pita Lila 1 paket 5. Pengadaan PMT gizi buruk 65 kasus 6. MP-ASI balita 6-24 bln gakin 250 kasus 1. Masyarakat, Kader posyandu, Petugas kesehatan 100 1. Pelacakan gizi buruk, Evaluasi penanganan gizi buruk 2 kegiatan 2. Refreshing kader posyandu ttg balita stunting, Pembinaan program kesga ke puskesmas, Kegiatan pekan ASI 3 kegiatan 1.02.1.02.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1. Masyarakat 100 1. Seminar ttg gizi 1 kali 9.750.000 9.750.000 -

1.02.01.21 701.954.000

701.954.000 - 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Program Kota Sehat, dalam rangka Workshop Kota Sehat 1 Kegiatan 2. Program Kota Sehat, dalam rangka Renval Kota Sehat 1 kegiatan 3. Program Kota Sehat, dalam rangka pertemuan tim pembina 6 kali 4. Program Kota Sehat, dalam rangka launching semarang kota sehat 1 kegiatan 5. Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit 24 lokasi 6. Inspeksi sanitasi puskesmas 37 lokasi 7. Pengawasan kualitas Lingkungan TTU dan TPM 60 lokasi 8. Perbaikan sarana kesehatan pondok pesantren 1 paket 9. Perbaikan sanitasi lingkungan pada masyarakat miskin 25 paket 10. Program Kota Sehat, dalam rangka penilaian dan verifikasi Tk kota sehat 1 kegiatan 11. Program Kota Sehat, dalam rangka promosi dan kampanye semarang kota sehat 1 kegiatan 12. Program Kota Sehat, dalam rangka Launching semarang kota sehat 1 kegiatan 13. Program kota sehat, dalam rangka kajian kota sehat 1 kegiatan 1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein kep, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium gaky, kurang vitamin a, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 56.990.000 56.990.000 - 1.02.1.02.01.21.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 452.250.000 452.250.000 - 1.02.1.02.01.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 270.640.000 270.640.000 - Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-49 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 14. Pembinaan dan pengambilan sampel jajanan anak sekolah 111 lokasi 15. Program Kota Sehat, dalam rangka pertemuan tim teknis 6 kali 16. Program Kota Sehat, dalam rangka pertemuan pokja kota sehat 2 kali 1.02.1.02.01.21.005 Pengendalian vektor lalat 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Penyemprotan lalat di TPA Jati Barang 10 kali 13.000.000 13.000.000 - 1.02.1.02.01.21.007 Pengawasan kualitas air 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Inspeksi Snitasi dan pengambilan sampel air bersih 46 lokasi 9.225.000 9.225.000 - 1. masyarakat Kota Semarang 100 1. Persiapan Adipura pemberian stimulan 7 pkt 2. Inspeksi sanitasi rumah 17700 rumah

1.02.01.22 2.466.816.000

3.195.701.000 728.885.000 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pembelian Tabung Vacutiner 1 kali 2. Pembelian Reagen HIV 1 paket 3. Sero Survey Sifilis dan HIV 1 kali 4. Sosialisasi HIV untuk siswa 3 kali 5. Pembinaan ke layanan HIV 80 OH 6. Refreshing petugas RR dan analis 1 kali 7. Pelatihan LKB bagi Kader 1 kali 8. Pelatihan LKB bagi Petugas RR dan Analis 1 kali 9. Pelatihan LKB bagi Dokter dan perawat 1 kali 10. Pertemuan jejaring LKB 10 kali 11. Pembinaan PPIA ke Fasyankes 74 OH 12. Pengiriman Peserta Pelatihan Konselor 10 org 13. Pertemuan jejaring program HIV 2 kali 14. Pertemuan monitoring kondom 2 kali 15. Sosialisasi Perda HIV 16 kali 16. Pemeriksaan kontak dan pelacakan penderita TB 500 kasus 17. Pertemuan Petugas TB Perawat 4 kali 18. Validasi Data TB RS 2 kali 19. Pertemuan TB lintas sektoral 1 kali 20. Sosialisasi TB ke laboratorium swasta 1 kali 21. Sosialisasi TB ke apotek swasta 1 kali 1.02.1.02.01.21.010 Penyehatan lingkungan 227.479.000 227.479.000 - 1.02.1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 666.190.600 713.190.600 47.000.000 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-50 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 22. Sosialisasi TB ke workplace 1 kali 23. Sosialisasi TB ke lapas 1 kali 24. Sosialisasi TB ke BPKlinik 24 jam 1 kali 25. Jejaring TB dengan DPSKlinik 24jamBP 148 OH 26. Pertemuan analis TB 4 kali 27. Pertemuan petugas ISPA 1 kali 28. Pertemuan petugas diare 1 kali 29. Sosialisasi pneumonia 1 kali 30. Pemeriksaan kontak serumah dan POD penderita kusta 150 OH 31. Pembinaan Sie P2ML ke Puskesmas 144 OH 32. Refreshing kusta bagi petugas puskesmas 1 kali 33. Pembinaan Sie P2ML ke Rumah Sakit 60 OH 34. Pertemuan Koordinasi HR Puskesmas 4 kali 35. Pembelian Jas Laboratorium 75 buah 36. Pembelian Bahan Habis Pakai TB 1 paket 37. Pembiayaan Transport Penderita TB 75 OH 38. Pertemuan Koordinasi Program Diare ISPA 1 kali 39. Pertemuan Koordinasi Program Kusta 1 kali 40. Pertemuan Refreshing Tim LKB 1 kali 41. Pertemuan Refreshing SIHA 1 kali 42. Pertemuan Refreshing TB MDR 1 kali 43. Pertemuan Refreshing SITT 1 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Bintek Rumah Sakit 26 Kali 2. Bintek Puskesmas 36 Kali 3. Petugas Pemantau Jentik 1 kali 4. Bintek Klinik 32 Kali 1.02.1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik epidemik 1.402.234.000 2.084.119.000 681.885.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-51 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 5. Rakor Tim Pokjanal DBD Tk. Kecamatan 16 Kali 6. Pengendalian vektor 2 Bulan 7. Pertemuan sinkronisasi DBD Kader 4 Kali 8. Pemantauan Jentik Rutin 6 Bulan 9. Pertemuan sinkronisasi DBD PKK 4 Kali 10. Pengelolaan Surveilans aktif RS 10 Bulan 11. Pengelolaan Pokjanal DBD 10 Bulan 12. Pertemuan P2B2 6 Kali 13. Monitoring Penanggulangan P2B2 90 Kali 14. Pengadaan bahan alat pendukung program 12 Kali 15. Pertemuan Petugas Teknis 6 Kali 16. Evaluasi Prog. P2B2 di sarkes 10 Kali 17. Rakor Penanggulangan DBD 10 Kali 18. Rakor Tim Pokjanal DBD Tk. Kota 2 Kali 19. Pemeliharaan software 1 Kali 20. Penanggulangan Kasus P2B2 1 OK 21. Penanggulangan Penyakit P2B2 6 Kali 22. Peningkatan Kec. Surveilans 36 Kali 23. Pengadaan insek larvasida 1 kali 24. Servis alat Fogging 4 kali 25. Fogging Focus 100 Focus 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Hardisk external 1 bh 2. Honor Narasumber Keg. Pertemuan Sos BIAS Linsek 1 ok 3. Isi staplas kecil 1 bh 4. Odner karton ukuran folio 16 bh 5. Kertas HVS kegiatan pelaksanaan imunisasi 1 rim 6. Stip pensil 1 bh 7. Bolpoin SN 1 bh 8. Flasdish 6 bh 9. Catridge P2P 3 bh 1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan imunisasi 209.089.000 209.089.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-52 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 10. Snelhecter kertas 75 bh 11. Stopmap kertas 76 bh 12. Buku Folio isi 200 lbr 3 bh 13. Penghapus cair 6 bh 14. Clip Kecil 9 dos 15. Clip besar 9 dos 16. Isi staplas kecil 9 dos 17. Bolpoin 24 bh 18. Isi staplas besar 9 dos 19. Lem cair besar 4 bh 20. Buku tulis isi 40 lbr 10 bh 21. Buku Kwitansi panjang 10 bh 22. Odner Kertas Ukuran Folio 50 bh 23. Stabilo Bos Besar 10 bh 24. Stopmap plastik 30 bh 25. Gunting 4 bh 26. Sneilhecter polio plastik 30 bh 27. Bolpoin 8 bh 28. Stopmap Kertas 1 bh 29. Flasdish 8 bh 30. Staf Administrasi 15 Bln 31. Kertas HVS 74 Rim 32. Bendahara Pengeluaran Pembantu 36 Bln 33. Honorarium Bendahara PPTK 36 Bln Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-53 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 34. Supervisi Supportif 36 OH 35. Pemantauan Intraduksi Vaksin Baru 60 OH 36. Pemantauan Pelaksanaan pemeriksaan 28 OH 37. Survailans Aktif RS 100 OH 38. PE KU 60 hari 14 OH 39. PE Polio 14 OH 40. PE Campak 14 OH 41. Pemantauan Cold Chain 111 OH 42. Palacakan Kasus KIPI 8 OH 43. Pengambilan lap ke dr. SpA 15 OH 44. Pemantauan Pelaksanaan BIAS 154 OH 45. Renval P2P 1 Kali 46. Pemamtauan Pelaksanaan Pemberangkatan Embarkasi Solo 2 OH 47. Pertemuan Sosialisasi BIAS Linsek 1 Kali 48. Pertemuan Koordinasi TIM 1 Kali 49. Pertemuan Refresing petugas haji 1 Kali 50. Pertemuan Rakor Evaluasi Kesehatan Haji 1 Kali 51. Pertemuan Petugas Survailans Keracunan Makanan 1 Kali 52. Pertemuan Validasi Data PD3I Puskesmas 1 Kali 53. Pertemuan Validasi Data PD3I RS 2 Kali 54. Pertemuan Petugas Imunisasi 6 Kali 55. Pertemuan Review Imunisasi 1 Kali 56. Pertemuan PWS 37 Pusk 57. Pertemuan Rakor Penanggulangan Kasus KIPI 1 Kali Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-54 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 58. Pertemuan RSRBBPM 2 Kali 59. Sewa Truk 2 bh 60. Sertifikat Imunisasi 4 lb 61. Bantuan Perawatan KIPI 1 orang 62. Pengiriman Specimen Campak Ke BLK Yogya 20 kali 63. Pengiriman Specimen Polio ke Bio Farma 10 Kali 64. Peningkatan Percepatan Surveilans 10 Kali 65. Honor Prof. Fee Pertemuan Sos BIAS Linsek 2 ok 66. Honor Penceramah Pertemuan RSRBBPM 2 OK 67. Honor Narasumber Rakor Penanggulangan Kasus KIPI 1 ok 68. Honor Narasumber pertemuan PWS 7 ok 69. Honor Penceramah Peremuan Review Imunisasi 3 ok 70. Honor Penceramah Rakor Evaluasi Kesehatan Haji 3 ok 1. Pembelian Gluco dr 25 dus 2. Kartu Posbindu 2000 lb 3. Sewa Ruang 1 OH 4. Pertemuan Petugas PTM Puskesmas 1 Kali 5. Pertemuan Petugas PTM RS 1 Kali 6. Sosialisai PPOK 1 Kali 7. Pembinaan Posbindu 10 OH 8. Pemantauan Pemeriksaan Kebugaran CJH Resti 37 OH 1. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang 100 1. Pertemuan Sosialisasi Perda HIV ke Penghulu dan Kepala KUA 1 kali 2. Pertemuan Regional KPA di Indonesia 9 OH 3. Pembuatan Medi Lembar Balik HIV-AIDS 50 buah 4. Pelatihan Warga Peduli AIIDS 3 kali 5. Pelatihan Kader Lelaki Beresiko Tinggi 2 kali 6. Pembinaan ke LSM dan Peduli HIV dan AIDS 24 OK 7. Pertemuan Anggota KPA Kota Semarang 1 kali 8. Pelatihan Modin tentang HIV-AIDS dan Pemulasaran Jenazah ODHA 2 kali 9. Seminar HIV dalam rangka HAS 1 kali 10. Pertemuan Pokja KPA Kota Semarang 5 kali 1.02.1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan aids kota semarang 95.000.000 95.000.000 - 1.02.1.02.01.22.012 P2 ptm 24.302.400 24.302.400 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-55 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Penanggulangan KLB PD3I 5 Kasus 2. Penanggulangan KLB Keracunan Makanan 6 Kasus 3. Penanggulangan Bencana 10 Kasus 4. PE KLB P2B2 26 Kasus 5. Rakor Intervensi KLB P2B2 12 Kali 6. Pengadaan Alat pendukung Kegiatan Penanggulangan KLB 12 Kali

1.02.01.23 838.846.309

1.134.794.000 295.947.691 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pertemuan kegiatan penilaian kinerja puskesmas 5 kali 2. Rakor pemantapan hasil kinerja puskesmas 1 kali 3. Sosialisasi hasil penilaian kinerja puskesmas 1 kali 4. Penyusunan Sertifikasi Puskesmas Mangkang 5 kali 5. Penyusunan Sertifikasi Puskesmas Gunungpati 5 kali 6. Kegiatan Monitoring Sertifikat Puskesmas Mangkang 4 kali 7. Kegiatan Monitoring Sertifikat Puskesmas Gunungpati 4 kali 8. Rakor hasil sertifikasi 2 puskesmas 1 kali 9. Penyusunan Kepala Pusksemas berprestasi 1 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Survey lokasi puskesmas 4 kali 2. Rapat pengembangan standar kesehtaan puskesmas 4 kali 3. Pelaksanaan Rakerkes 1 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Penyusunan ASB puskesmas 2 kali 2. Rakor ASB Puskesmas 1 kali 3. Penyusunan tim ASB DKK 2 kali 4. Rakor tim ASB DKK 1 kali 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pertemuan Monev Perencanaan DKK 12 kali 2. Pertemuan Monev Perencanaan Puskesmas 4 kali 3. Monitoring pelaksanaan SIMPERDA 1 kali 4. Supervisi bintek ASB 3 tahap

1.02.01.25 12.275.000.000

14.559.990.523 2.284.990.523 1. 37 Puskesmas 100 1. Pengadaan sepeda motor 12 buah 2. Pengadaan almari arsip 37 buah 3. Pengadaan filling kabinet 37 buah 4. Pengadaan AC 37 buah 5. Pengadaan kipas angin 38 buah 6. Pengadaan TV 10 unit 7. Pengadaan Genset DKK 1 paket 8. Pengadaan Genset pusk 10 paket 9. Pengadaan alat pemanggil pasien 8 paket 10. Pengadaan komputer 10 unit 11. Pengadaan printer 38 unit 1.02.1.02.01.22.014 Penanggulangan klb 70.000.000 70.000.000 - 1.02.1.02.01.23.005 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 18.860.000 18.860.000 1.02.1.02.01.23.001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 317.982.500 317.982.500 - 1.02.1.02.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 252.591.500 252.591.500 - Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya - 1.02.1.02.01.23.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 249.412.309 545.360.000 295.947.691 1.02.1.02.01.25.006 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3.900.000.000 6.334.990.523 2.434.990.523 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-56 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 12. Pengadaan monitor komputer 37 unit 13. Pengadaan UPS stabilizer 37 unit 14. Pengadaan laptop 3 unit 15. Pengadaan LCD 8 unit 16. Pengadaan Meja kerja 37 buah 17. Pengadaan meja rapat 14 buah 18. Pengadaan kursi kerja 37 buah 19. Pengadaan sofa 10 set 20. Pengadaan rak serba guna 24 bh 21. Pengadaan meja counter 10 bh 22. Pengadaan kursi tunggu 1 paket 23. Pengadaan kursi lipat 250 bh 24. Pengadaan kulkas 10 bh 25. Pengadaan kamera 1 bh 26. Pengadaan alat-alat kedokteran umum 8 item 27. Pengadaan dental unit 2 unit 1.02.1.02.01.25.019 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 1. Pustu Mlayu Darat 1 paket 1. Rehab Pustu Mlayu Darat 1 paket 825.000.000 825.000.000 - 1. 8 Pustu 100 1. Rehab Pustu Tambakalorok 1 paket 2. Rehab Pustu Siwalan 1 paket 3. Rehab Pustu Ratu Ratih 1 paket 4. Rehab Pustu Plamongan Sari 1 paket 5. Rehab Pustu Jatibarang 1 paket 6. Rehab Pustu Wonolopo 1 paket 7. Rehab Pustu Patemon 1 paket 8. Rehab Pustu Sumurejo 1 paket 1. 18 puskesmas 0 1. Rehab Puskesmas Tambakaji 1 Paket 2. Rehab Puskesmas Ngesep 1 Paket 3. Rehab Puskesmas Rowosari 1 Paket 4. Rehab Puskesmas Tlogosari wetan 1 Paket 5. Rehab Puskesmas Genuk 1 Paket 6. Rehab Puskesmas Krobokan 1 Paket 1.02.1.02.01.25.024 Rehabilitasi sedang berat puskesmas 5.600.000.000 5.600.000.000 - -150.000.000 1.02.1.02.01.25.020 Rehabilitasi sedang berat puskesmas pembantu 1.950.000.000 1.800.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-57 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 7. Rehab Puskesmas Manyaran 1 Paket 8. Rehab Puskesmas Karangayu 1 Paket 9. Rehab Puskesmas Bandarharjo 1 Paket 10. Rehab Puskesmas Bugangan 1 Paket 11. Rehab Puskesmas Bulu lor 1 Paket 12. Rehab Puskesmas Miroto 1 Paket 13. Rehab Puskesmas Karanganyar 1 Paket

1.02.01.29 237.073.000

237.073.000 - 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 94 1. Konsultasi ahli masalah Kesehatan Anak 1 xth 2. Pertemuan Pengelola KIA 4 xth 3. Pembinaan SDIDTK ke 37 Puskesmas 4 xth 4. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral 2 xth 5. Validasi Data Kematian Bayi dan Balita 10 RS 6. Pengkajian Pembahasan Kss Kematian Perinatal 2 xth 7. Pertemuan Umpan Balik AMP 2 xth 8. Evaluasi Balita Sehat 1 xth 9. Pelacakan Kss Kematian Neonatal 50 kss 10. Pemantauan dan Pelaksanaan Prog.Peningkatan pelayanan Kes. Anak Balita 1 bln 11. Monev Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 2 xth 12. Monev ke Puskesmas PONED dan RS PONEK 2 xth 13. On The Job Training Puskesmas PONED 1 xth 14. Pembinaan Prog. Kesga Ke Puskesmas 6 xth 15. Evaluasi Prog.Kesga 2 xth 1.02.1.02.01.29.010 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Cetak lembar balik konselor sebaya 100 buku 7.500.000 7.500.000 - 1. Remaja di Kota Semarang 100 1. Pembinaan Kesehatan Remaja di 37 Puskesmas 5 xth 2. Pertemuan petugas kesehatan Remaja 3 xth 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Lomba Penyuluhan Kader Kesehatan Remaja 1 xth 2. Revitalisasi Program UKS 2 xth 3. Pertemuan Koordinator UKS 4 xth

1.02.01.30 65.000.000

65.000.000 - 1.02.1.02.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 65 1. Cetak Buku kesehatan Lansia 4000 buku 20.000.000 20.000.000 - 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Pembinaan Pengelola Prog.Lansia di Pusk. 3 xth 2. Konsultasi Ahli 1 xth 3. Lomba Senam Lansia 1 xth 1.02.1.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 153.994.000 153.994.000 - 1.02.1.02.01.29.011 Pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas 20.299.000 20.299.000 - 1.02.1.02.01.29.012 Usaha kesehatan institusi 55.280.000 55.280.000 - 1.02.1.02.01.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 45.000.000 45.000.000 - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-58 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 4. Pembinaan Poksila 2 xth

1.02.01.31 52.683.000

59.883.000 7.200.000 1. Masyarakat 100 1. Penyuluhan keamanan pangan 1 kali 2. Peninjauan ke lokasi Produksi Industri Rumah Tangga 50 lokasi 3. Pembinaan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat 35 lokasi 4. Rapat koordinasi dengan instansi terkait 2 kali 5. Peninjauan ke lokasi uji petik 12 lokasi 6. Pembinaan ke lokasi PIRT yg sdh bersertifikat 30 lokasi

1.02.01.32 411.100.000

411.100.000 - 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Pel.Petugas Penurunan AKI 2 xth 2. Pel. MGSO4 25 org 3. On The Job Training Pusk.PONED 2 xth 4. Pembinaan Pendamping Bumil Resti 3 xth 1.02.1.02.01.32.012 Pelayanan kesehatan ibu dan kb 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Pelacakan Kasus Kematian ibu Matermal 30 kasus 15.840.000 15.840.000 - 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 0 1. Penyusunan Naskah akademik Draf Raperda Perlindungan Kes Ibu Anak 4 xth 2. Superfisi Fasilitatif ke BPM 10 xth 3. Rapat Koordinasi ttg persiapan Naskah akademik Draf Raperda Kes.Ibu Anak 1 xth 4. Pembinaan PONEK ke PONED 6 xth 5. Pertemuan BPM 2 xth 6. Pembinaan Tim IC PONEK 2 xth 7. Evaluasi GSIB 2 xth 8. Pertemuan Bikor 4 xth 9. Pertemuan Umpan Balik AMP 3 xth 10. Pengkajian Pembahasan kss Kematian 3 xth 11. Pemantauan Pelaksanaan Prog.Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 12 bln 12. Paparan naskah akademik 2 xth 13. Kunjungan Kerja 1 xth

1.02.01.33 200.000.000

319.750.000 119.750.000 1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 1. Pemeliharaan software 3 paket 2. Koneksi internet dan sms gateway 12 bln 3. Pelatihan GIS 2 hr 4. Pemeliharaan jaringan 12 bln 5. Persiapan 3 kali 6. Pemeliharaan genset 1 tahun 7. alat pendukung sik 1 paket 8. Pertemuan SIK 2 Kali 9. Pembuatan buku selayang pandang 2 kali Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program informasi kesehatan 1.02.1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 52.683.000 59.883.000 7.200.000 1.02.1.02.01.32.011 Pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan ibu 88.642.000 88.642.000 - 1.02.1.02.01.32.013 Pembinaan program kesehatan ibu dan kb 306.618.000 306.618.000 - Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1.02.1.02.01.33.005 Manajemen informasi kesehatan 200.000.000 319.750.000 119.750.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-59 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 10. Pembuatan buku profil kesehatan 2 kali 11. Pertemuan validasi data RS 1 kali 12. Pertemuan validasi data Pusk. 1 kali 13. Pertemuan pra desk profil 2 kali 14. Updating simpus 1 kali 76.791.216.000 97.600.606.300 20.809.390.300 JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-60 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.02 110.195.000.000