+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.05 441.000.000
445.235.000 4.235.000
1.05.00.15 441.000.000
445.235.000 4.235.000
1. 100 1.
Dokumen koordinasi perencanaan tata ruang 1 dok
2. Dokumen koordinasi perencanaan penunjang
BKPRD 1 dok
3. Dokumen Perubahan Iklim di Kota Semarang
1 dok
1.06 9.725.372.000
11.449.805.000 1.724.433.000
1.06.01.01 778.122.000
878.122.000 100.000.000
1.06.1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Meningkatkan koordinasi pelayanan kepada
masyarakat 100 1.
Terbayarnya Biaya Langganan Telepon, Langganan Koran, Internet, Bandwith Co-colocation
12 bulan 146.000.000
146.000.000 -
1.06.1.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional
1. Pelayanan Prasarana Kerja 100 1.
Terselesainya Pajak Kendaraan 12 bulan
10.000.000 10.000.000
- 1.06.1.06.01.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 1.
Mengoptimalkan Pemanfaatan Peralatan Kerja 12 bulan
25.000.000 25.000.000
- 1.06.1.06.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan 63.000.000
63.000.000 -
1.06.1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 43.772.000
43.772.000 -
1.06.1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Penyediaan alat-alat listrik dan ongkosnya
4 bulan 10.000.000
10.000.000 -
1.06.1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 bulan 15.000.000
15.000.000 -
1.06.1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas kantor 100 1.
Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai
100 5.000.000
5.000.000 -
1.06.1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100 1. Tersedianya Konsumsi Rapat, Tamu dan Pegawai
12 bulan 47.500.000
47.500.000 -
1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi
Perencanaan Pembangunan Daerah 100 1.
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
12 bulan 350.000.000
450.000.000 100.000.000
1. 100 1.
Kegiatan Pengadaan Barang Jasa 100
2. Kegiatan Pemeriksaan Barang
100 1.06.1.06.01.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kota Semarang
100 1. Terbayarnya Uang Lembur
12 bulan 59.000.000
59.000.000 -
1.06.01.02 381.450.000
927.243.000 545.793.000
1.06.1.06.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1.
Terpenuhinya kendaraan operasional dinas 3 unit
- 284.920.000
284.920.000 1.
100 1. Pengadaan Filling Kabinet
3 unit 2.
Pengadaan Alat Pemotong Kertas 1 unit
3. Pengadaan Kursi Kerja
12 unit 4.
Pengadaan Almari 3 unit
5. Pengadaan Laptop
13 unit 6.
Pengadaan Printer 10 unit
7. Pengadaan Printer LCD
1 unit 8.
Pengadaan Sound System 1 paket
1.06.1.06.01.02.019 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor 152.600.000
363.108.000 210.508.000
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
1.05.1.06.01.15.036 Koordinasi perencanaan tata ruang
dan lingkungan hidup 441.000.000
445.235.000 4.235.000
1.06.1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
3.850.000 3.850.000
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas kantor Terciptanya kegiatan yang
berkesinambungan antara penataan ruang, lingkungan hidup dan perubahan iklim.
9. BAPPEDA PENATAAN RUANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan tata ruang
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-112
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
9. Pengadaan Komputer
3 unit 1.06.1.06.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100 1. Perbaikan Kendaraan dan BBM
12 bulan 218.850.000
278.850.000 60.000.000
1.06.1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas kantor 100 1.
Perbaikan Mebelair 100
10.000.000 365.000
-9.635.000 1.06.01.05
15.000.000 15.000.000
- 1.06.1.06.01.05.003
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1. Meningkatkan kapasitas aparatur 100 1.
Pengiriman personil untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana
100 15.000.000
15.000.000 -
1.06.01.06 260.400.000
270.420.000 10.020.000
1.06.1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Tersusunnya dokumen laporan keuangan
100 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja 10 dok
12.500.000 12.500.000
- 1.06.1.06.01.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Tersusunnya laporan Keuangan semesteran 100 1.
Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 10 dok
12.500.000 12.500.000
- 1.06.1.06.01.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran
100 1. Tersusunnya Laporan prognosis realisasi anggaran
10 dok 12.500.000
12.500.000 -
1.06.1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Tersusunnya HPS laporan Akhir Tahun
100 1. Tersusunnya Buku Laporan Akhir Tahun
10 dok 12.500.000
12.500.000 -
1.06.1.06.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Peningkatan kinerja aparatur
100 1. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
100 95.400.000
105.420.000 10.020.000
1.06.1.06.01.06.013 Penyusunan lakip
1. Tersusunnya laporan LAKIP 100 1.
Tersedianya buku LAKIP Bappeda Kota Semarang 10 dok
12.500.000 12.500.000
- 1.06.1.06.01.06.018
Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda
100 1. Tersusunnya pedoman perencanaan untuk tahun
2015 10 dok
12.500.000 12.500.000
- 1.06.1.06.01.06.019
Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda
100 1. Tercapainya kinerja aparatur yang
dipertanggungjawabkan 10 dok
12.500.000 12.500.000
- 1.06.1.06.01.06.031
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA
100 1. Tersusunnya Dokumen RKA, DPA dan DPPA
75 dok 65.000.000
65.000.000 -
1.06.1.06.01.06.032 Penyusunan laporan c.a.l.k
1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 1. Buku CALK Bappeda Th 2013
10 dok 12.500.000
12.500.000 -
1.06.01.15 875.000.000
1.018.500.000 143.500.000
1. 90 1.
Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Tingkat Kecamatan
Semester I Tahun 2014 20 Buku
2. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem
Informasi Profil Daerah Semester II Tingkat Kecamatan Tahun 2014
20 Buku 3.
Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Tembalang
16 Buku 4.
Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Banyumanik
15 Buku 5.
Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Numerik Semester I Tahun
2014 35 Buku
6. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem
Informasi Profil Daerah Numerik Semester II Tahun 2014
35 Buku 1.06.1.06.01.15.005
Pengembangan sistem informasi profil daerah sipd kota semarang
bankeu prov + pendamping 150.000.000
200.000.000 50.000.000
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan
pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan data informasi
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-113
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
7. Buku Profil Daerah Tahun 2014
60 Buku 1.
90 1. Lomba Krenova Tingkat Kota Semarang
1 keg 2.
Stand Pemkot dalam Pameran Produk Inovasi PPI Jawa Tengah
1 1 stand 3.
Jurnal Riptek 2 edisi
1. Pengoptimalan program e-gov pada SKPD pemerintah
100 1. operasionalisasi maintenance program e-office
12 bulan 2.
updating program e-office 1 paket
3. Pembuatan SIM BPP Bappeda
1 paket 1.06.1.06.01.15.019
Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang
1. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan
pengendalian pembangunan kota baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya
90 1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tugas
Pembantuan di Kota Semarang 50 Buku
120.000.000 120.000.000
-
1. 90 1.
Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2014 4 Triwulan 60 Buku
2. Update Sistem Aplikasi Monev
1 Paket 3.
Laporan Triwulanan Tahun 2014 4 Triwulan 60 Buku
4. Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2013
15 Buku 1.06.1.06.01.15.022
Pengembangan sistem informasi dan pengendalian web pamsimas
1. Masyarakat Kota Semarang, User Website 100 1.
Tersedianya website data informasi HIK, HID dan Pamsimas Kota Semarang
1 paket -
50.000.000 50.000.000
1.06.01.16 700.000.000
704.235.000 4.235.000
1. 100 1.
Rakornas APEKSI 1 keg
2. Rakorwil APEKSI
1 keg 3.
Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar Kota
100 1.06.1.06.01.16.003
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha lembaga
1. Tingkat Kemantapan Kerjasama Pembangunan dengan Domain Pemerintah
Daerah, Swasta dan Masyarakat Terfasilitasinya program litbang dengan
lembaga penelitian lainnya 100 1.
Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang
5 kajian 300.000.000
300.000.000 -
1. 100 1.
Fasilitasi keg SIMA Banger 1 paket
2. Fasilitasi keg DP2K
1 paket
1.06.01.19 1.300.000.000
1.550.000.000 250.000.000
1. Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur 100 1.
Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder Banger 100
2. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan
100 3.
Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM 100
4. Koordinasi yang baik dalam kegiatan HIK, HID dan
Pamsimas 100
5. Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS
100 6.
Koordinasi yang baik dalam kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan PPSP dan Air
Minum Penyehatan Lingkungan AMPL 100
1.06.1.06.01.15.006 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil
penelitian 250.000.000
250.000.000 -
1.06.1.06.01.15.018 Pengembangan sistem perencanaan,
monitoring dan e-office berbasis web 100.000.000
143.500.000 43.500.000
1.06.1.06.01.15.020 Monitoring, evaluasi, pengendalian
dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
255.000.000 255.000.000
- Meningkatnya ketersediaan data dan
informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari
segi jumlah, jenis maupun akurasinya Tingkat ketersediaan data informasi
untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah,
jenis maupun akurasinya
1.06.1.06.01.16.002 Koordinasi kerjasama pembangunan
antar daerah 100.000.000
100.000.000 -
1.06.1.06.01.16.012 Fasilitasi kerjasama dengan lembaga
masyarakat dalam perencanaan 300.000.000
304.235.000 4.235.000
1.06.1.06.01.19.020 Koordinasi perencanaan infrastruktur
500.000.000 700.000.000
200.000.000
Program kerjasama pembangunan
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Fasilitasi kegiatan DP2K dan SIMA Banger Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan
antar kota komwil III
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-114
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
7. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Drainase
100 8.
Koordinasi yang baik dalam kegiatan Kelayakan Pasar Johar
100 1.06.1.06.01.19.032
Evaluasi penanganan banjir dan rob 1. Efektifitas Pembangunan Dam Jatibarang
dan Polder Banger dalam penanganan banjir dan rob
100 1. Dokumen Evaluasi Penanganan banjir dan rob
1 dokumen 300.000.000
300.000.000 -
1.06.1.06.01.19.060 Review studi enviromental health
risk assesment ehra 1. Tercapainya kualitas lingkungan hidup
bermasyarakat yang lebih sehat 100 1.
Tersusunnya Dokumen Studi Enviromental Health Risk Asessment EHRA Kota Semarang
1 dok 500.000.000
500.000.000 -
1.06.1.06.01.19.062 Penyusunan draft perwal rencana
induk sistem penyediaan air minum rispam kota semarang
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Penyusunan Draft Peraturan Walikota Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RISPAM Kota
Semarang 1 dokumen
- 50.000.000
50.000.000 1.06.01.20
200.000.000 200.000.000
-
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
100 1. Peningkatan kapasitas pengiriman personil aparatur
1 keg 2.
Workshop 2 keg
1.06.01.21 2.082.200.000
2.132.200.000 50.000.000
1. 100 1.
Verifikasi Rancangan Renja dan Renja SKPD Tahun 2015
100 2.
Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD Th 2014 1 keg
3. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014
300 Buku 4.
Dokumen RKPD Tahun 2015 300 Buku
1. Dokumen RKPD Tahun 2015 100 1.
Workshop Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 kegiatan 2.
Workshop Penyiapan Data dan Informasi Untuk Penyus. Renstra SKPD 2015 - 2020
1 kegiatan 3.
Evaluasi Pelaksanaan Simperda 2014 dan Persiapan Simperda untuk Penyusunan Renstra dan RPJMD
2015 - 2020 1 kegiatan
1. Tersedianya Dokumen Penyusunan RKPD Tahun 2015
100 1. Pendampingan Musrenbang Kelurahan dan
Kecamatan 2 keg
2. Perwal Juklak dan Juknis Musrenbang Tahun 2016
1 Paket 3.
Penyelenggaraan Vasilitasi Fasilitator Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
1 keg 4.
Penyelenggaraan Musrenbang Kota Semarang Tahun 2014
1 keg 5.
DSP Kota Semarang 62 SKPD
1. Dokumen KUAPPAS Tahun 2015 dan Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun
2014 100 1.
Penyelenggaraan Sosialisasi KUA PPAS Th 2015 dan KUA PPAS Perubahan Th 2014
2 Kegiatan 2.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Th 2015 dan KUA PPAS Perubahan Th 2014
4 dokumen 3.
Dokumen KUA PPAS Th 2015 300 Buku
4. Dokumen KUA PPAS Perubahan Th 2014
300 Buku 1.06.1.06.01.20.004
Peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah
200.000.000 200.000.000
- 1.06.1.06.01.21.008
Penyusunan rkpd 375.000.000
375.000.000 -
1.06.1.06.01.21.013 Koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan 500.000.000
550.000.000 50.000.000
1.06.1.06.01.21.017 Penyelenggaraan musrenbang
465.000.000 465.000.000
-
1.06.1.06.01.21.025 Penyusunan dan pembahasan kua
ppas 550.000.000
550.000.000 -
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya Dokumen RKPD Th 2015 dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-115
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.06.1.06.01.21.028 Peningkatan sistem inovasi daerah
1. Tingkat Partisipasi Komponen Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Daerah Tersusunnya Agenda, Program dan Kegiatan SIDA Kota Semarang
100 1. 1 Dokumen Draft Ranc. Roadmap SIDA Kota
Semarang, 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Penguatan SIDa di tingkat Kota,
Provinsi, dan Pusat 1 dokumen
192.200.000 192.200.000
-
1.06.01.22 1.042.200.000
1.147.200.000 105.000.000
1. Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi
100 1. Fasilitasi forum Pengembangan kegiatan FEDEP
6 keg 2.
Kegiatan Pelatihan Klaster 2 keg
3. Kegiatan pameran klaster
6 paket stand 4.
Kegiatan Monev Klaster 10 keg
1. Ketersediaan Pranata Perencanaan Program Pembangunan Ekonomi
100 1. Sosialisasi perencanaan perekonomian FGD
Perencanaan Perekonomian 10 keg
2. Lap Pelaksanaan Pembangunan Bid Ekonomi
1 dok 3.
Rapat koordinasi bidang perencanaan perekonomian
10 keg 1.
100 1. Laporan Kegiatan Fasilitasi PLKSDA-BM
2 keg 2.
Laporan Evaluasi PLKSDA-BM 1 dok
3. Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan PLKSDA-BM
12 keg 1.
2 dok 1. Naskah Akademis Perda Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium GAKY 1 dok
2. Draft Raperda Gangguan Akibat Kekurangan
Yodium GAKY 1 dok
1.06.01.23 2.091.000.000
2.606.885.000 515.885.000
1. 100 1.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
100 2.
Pencapaian Target Inpres 3 Tahun 2010 MDGs 100
1. 100 1.
Koordinasi Penerapan RAD Peningkatan Pelayanan Publik
7 keg 2.
Koordinasi penyusunan perencanaan program bidang pemerintahan
9 keg 3.
Koordinasi Asistensi TMMD 4 keg
4. Monitoring RAD PK
9 keg 5.
Sosialisasi Bidang Pemerintahan 2 keg
6. Monev Penerapan RAD Pelayanan Publik.
6 keg 7.
Sosialisasi RAD Peningkatan Pelayanan Publik 3 keg
1. 100 1.
Sosialisasi Gerdu Kempling di Tingkat Kota dan di 32 Kelurahan sasaran
33 keg 2.
Koordinasi program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan
12 keg 3.
Buku Pelaksanaan Gerdu Kempling 1 dok
4. Buku Sosialisasi Gerdu Kempling
1 dok 5.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 3 keg
1.06.1.06.01.22.015 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi 192.200.000
212.200.000 20.000.000
1.06.1.06.01.22.016 Fasilitasi kegiatan penanganan lahan
kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
500.000.000 500.000.000
- 1.06.1.06.01.22.027
Penyusunan na dan raperda gangguan akibat kekurangan yodium
gaky 150.000.000
150.000.000 -
1.06.1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat bankeu prov + pendamping
200.000.000 285.000.000
85.000.000
1.06.1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
400.000.000 438.130.000
38.130.000 1.06.1.06.01.23.008
Koordinasi perencanaan pemerintahan
391.000.000 376.000.000
-15.000.000
1.06.1.06.01.23.010 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan daerah tkpkd
400.000.000 515.000.000
115.000.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial dan budaya
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kota Semarang Terkoordinasikannya Perencanaan
Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota Semarang
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
yang Terarah dan Berkelanjutan Tersusunnya Naskah Akademis NA dan
Raperda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium GAKY
Ketersediaan Pranata perencanaan Program Pembangunan Ekonomi
masyarakat
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-116
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.06.1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota
semarang 1. Terciptanya Penandaan Bagi Warga Miskin
di Kota Semarang 100 1.
Kartu Identitas Miskin 200000 KK
750.000.000 994.375.000
244.375.000 1.06.1.06.01.23.026
Pemetaan dan pengembangan web gakin
- 65.000.000
65.000.000 1.
100 1. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PPRG
100 2.
Forum gender 1 keg
3. PPRG
20 skpd 1.
100 1. Data PUS
1 dok 2.
Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua 1 keg
1.23 624.000.000