441.000.000 9.725.372.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.05 441.000.000

445.235.000 4.235.000

1.05.00.15 441.000.000

445.235.000 4.235.000 1. 100 1. Dokumen koordinasi perencanaan tata ruang 1 dok 2. Dokumen koordinasi perencanaan penunjang BKPRD 1 dok 3. Dokumen Perubahan Iklim di Kota Semarang 1 dok

1.06 9.725.372.000

11.449.805.000 1.724.433.000

1.06.01.01 778.122.000

878.122.000 100.000.000 1.06.1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Meningkatkan koordinasi pelayanan kepada masyarakat 100 1. Terbayarnya Biaya Langganan Telepon, Langganan Koran, Internet, Bandwith Co-colocation 12 bulan 146.000.000 146.000.000 - 1.06.1.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Pelayanan Prasarana Kerja 100 1. Terselesainya Pajak Kendaraan 12 bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.06.1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Peralatan Kerja 12 bulan 25.000.000 25.000.000 - 1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 63.000.000 63.000.000 - 1.06.1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 43.772.000 43.772.000 - 1.06.1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Penyediaan alat-alat listrik dan ongkosnya 4 bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.06.1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 bulan 15.000.000 15.000.000 - 1.06.1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai 100 5.000.000 5.000.000 - 1.06.1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Tersedianya Konsumsi Rapat, Tamu dan Pegawai 12 bulan 47.500.000 47.500.000 - 1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 12 bulan 350.000.000 450.000.000 100.000.000 1. 100 1. Kegiatan Pengadaan Barang Jasa 100 2. Kegiatan Pemeriksaan Barang 100 1.06.1.06.01.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kota Semarang 100 1. Terbayarnya Uang Lembur 12 bulan 59.000.000 59.000.000 -

1.06.01.02 381.450.000

927.243.000 545.793.000 1.06.1.06.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Terpenuhinya kendaraan operasional dinas 3 unit - 284.920.000 284.920.000 1. 100 1. Pengadaan Filling Kabinet 3 unit 2. Pengadaan Alat Pemotong Kertas 1 unit 3. Pengadaan Kursi Kerja 12 unit 4. Pengadaan Almari 3 unit 5. Pengadaan Laptop 13 unit 6. Pengadaan Printer 10 unit 7. Pengadaan Printer LCD 1 unit 8. Pengadaan Sound System 1 paket 1.06.1.06.01.02.019 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 152.600.000 363.108.000 210.508.000 Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 1.05.1.06.01.15.036 Koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup 441.000.000 445.235.000 4.235.000 1.06.1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 3.850.000 3.850.000 - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor Terciptanya kegiatan yang berkesinambungan antara penataan ruang, lingkungan hidup dan perubahan iklim.

9. BAPPEDA PENATAAN RUANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan tata ruang Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-112 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 9. Pengadaan Komputer 3 unit 1.06.1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Perbaikan Kendaraan dan BBM 12 bulan 218.850.000 278.850.000 60.000.000 1.06.1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Perbaikan Mebelair 100 10.000.000 365.000 -9.635.000 1.06.01.05 15.000.000 15.000.000 - 1.06.1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1. Meningkatkan kapasitas aparatur 100 1. Pengiriman personil untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana 100 15.000.000 15.000.000 -

1.06.01.06 260.400.000

270.420.000 10.020.000 1.06.1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Tersusunnya dokumen laporan keuangan 100 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 10 dok 12.500.000 12.500.000 - 1.06.1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Tersusunnya laporan Keuangan semesteran 100 1. Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 10 dok 12.500.000 12.500.000 - 1.06.1.06.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran 100 1. Tersusunnya Laporan prognosis realisasi anggaran 10 dok 12.500.000 12.500.000 - 1.06.1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tersusunnya HPS laporan Akhir Tahun 100 1. Tersusunnya Buku Laporan Akhir Tahun 10 dok 12.500.000 12.500.000 - 1.06.1.06.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 1. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan 100 95.400.000 105.420.000 10.020.000 1.06.1.06.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunnya laporan LAKIP 100 1. Tersedianya buku LAKIP Bappeda Kota Semarang 10 dok 12.500.000 12.500.000 - 1.06.1.06.01.06.018 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100 1. Tersusunnya pedoman perencanaan untuk tahun 2015 10 dok 12.500.000 12.500.000 - 1.06.1.06.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100 1. Tercapainya kinerja aparatur yang dipertanggungjawabkan 10 dok 12.500.000 12.500.000 - 1.06.1.06.01.06.031 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100 1. Tersusunnya Dokumen RKA, DPA dan DPPA 75 dok 65.000.000 65.000.000 - 1.06.1.06.01.06.032 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Buku CALK Bappeda Th 2013 10 dok 12.500.000 12.500.000 -

1.06.01.15 875.000.000

1.018.500.000 143.500.000 1. 90 1. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Tingkat Kecamatan Semester I Tahun 2014 20 Buku 2. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Semester II Tingkat Kecamatan Tahun 2014 20 Buku 3. Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Tembalang 16 Buku 4. Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Banyumanik 15 Buku 5. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Numerik Semester I Tahun 2014 35 Buku 6. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Numerik Semester II Tahun 2014 35 Buku 1.06.1.06.01.15.005 Pengembangan sistem informasi profil daerah sipd kota semarang bankeu prov + pendamping 150.000.000 200.000.000 50.000.000 Meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan data informasi Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-113 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 7. Buku Profil Daerah Tahun 2014 60 Buku 1. 90 1. Lomba Krenova Tingkat Kota Semarang 1 keg 2. Stand Pemkot dalam Pameran Produk Inovasi PPI Jawa Tengah 1 1 stand 3. Jurnal Riptek 2 edisi 1. Pengoptimalan program e-gov pada SKPD pemerintah 100 1. operasionalisasi maintenance program e-office 12 bulan 2. updating program e-office 1 paket 3. Pembuatan SIM BPP Bappeda 1 paket 1.06.1.06.01.15.019 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang 1. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya 90 1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tugas Pembantuan di Kota Semarang 50 Buku 120.000.000 120.000.000 - 1. 90 1. Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2014 4 Triwulan 60 Buku 2. Update Sistem Aplikasi Monev 1 Paket 3. Laporan Triwulanan Tahun 2014 4 Triwulan 60 Buku 4. Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2013 15 Buku 1.06.1.06.01.15.022 Pengembangan sistem informasi dan pengendalian web pamsimas 1. Masyarakat Kota Semarang, User Website 100 1. Tersedianya website data informasi HIK, HID dan Pamsimas Kota Semarang 1 paket - 50.000.000 50.000.000

1.06.01.16 700.000.000

704.235.000 4.235.000 1. 100 1. Rakornas APEKSI 1 keg 2. Rakorwil APEKSI 1 keg 3. Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar Kota 100 1.06.1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha lembaga 1. Tingkat Kemantapan Kerjasama Pembangunan dengan Domain Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat Terfasilitasinya program litbang dengan lembaga penelitian lainnya 100 1. Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang 5 kajian 300.000.000 300.000.000 - 1. 100 1. Fasilitasi keg SIMA Banger 1 paket 2. Fasilitasi keg DP2K 1 paket

1.06.01.19 1.300.000.000

1.550.000.000 250.000.000 1. Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur 100 1. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder Banger 100 2. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan 100 3. Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM 100 4. Koordinasi yang baik dalam kegiatan HIK, HID dan Pamsimas 100 5. Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS 100 6. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan PPSP dan Air Minum Penyehatan Lingkungan AMPL 100 1.06.1.06.01.15.006 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian 250.000.000 250.000.000 - 1.06.1.06.01.15.018 Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan e-office berbasis web 100.000.000 143.500.000 43.500.000 1.06.1.06.01.15.020 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 255.000.000 255.000.000 - Meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya Tingkat ketersediaan data informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya 1.06.1.06.01.16.002 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 100.000.000 100.000.000 - 1.06.1.06.01.16.012 Fasilitasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam perencanaan 300.000.000 304.235.000 4.235.000 1.06.1.06.01.19.020 Koordinasi perencanaan infrastruktur 500.000.000 700.000.000 200.000.000 Program kerjasama pembangunan Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Fasilitasi kegiatan DP2K dan SIMA Banger Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar kota komwil III Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-114 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 7. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Drainase 100 8. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Kelayakan Pasar Johar 100 1.06.1.06.01.19.032 Evaluasi penanganan banjir dan rob 1. Efektifitas Pembangunan Dam Jatibarang dan Polder Banger dalam penanganan banjir dan rob 100 1. Dokumen Evaluasi Penanganan banjir dan rob 1 dokumen 300.000.000 300.000.000 - 1.06.1.06.01.19.060 Review studi enviromental health risk assesment ehra 1. Tercapainya kualitas lingkungan hidup bermasyarakat yang lebih sehat 100 1. Tersusunnya Dokumen Studi Enviromental Health Risk Asessment EHRA Kota Semarang 1 dok 500.000.000 500.000.000 - 1.06.1.06.01.19.062 Penyusunan draft perwal rencana induk sistem penyediaan air minum rispam kota semarang 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Penyusunan Draft Peraturan Walikota Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RISPAM Kota Semarang 1 dokumen - 50.000.000 50.000.000 1.06.01.20 200.000.000 200.000.000 - 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas 100 1. Peningkatan kapasitas pengiriman personil aparatur 1 keg 2. Workshop 2 keg

1.06.01.21 2.082.200.000

2.132.200.000 50.000.000 1. 100 1. Verifikasi Rancangan Renja dan Renja SKPD Tahun 2015 100 2. Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD Th 2014 1 keg 3. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014 300 Buku 4. Dokumen RKPD Tahun 2015 300 Buku 1. Dokumen RKPD Tahun 2015 100 1. Workshop Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 kegiatan 2. Workshop Penyiapan Data dan Informasi Untuk Penyus. Renstra SKPD 2015 - 2020 1 kegiatan 3. Evaluasi Pelaksanaan Simperda 2014 dan Persiapan Simperda untuk Penyusunan Renstra dan RPJMD 2015 - 2020 1 kegiatan 1. Tersedianya Dokumen Penyusunan RKPD Tahun 2015 100 1. Pendampingan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 2 keg 2. Perwal Juklak dan Juknis Musrenbang Tahun 2016 1 Paket 3. Penyelenggaraan Vasilitasi Fasilitator Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 1 keg 4. Penyelenggaraan Musrenbang Kota Semarang Tahun 2014 1 keg 5. DSP Kota Semarang 62 SKPD 1. Dokumen KUAPPAS Tahun 2015 dan Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2014 100 1. Penyelenggaraan Sosialisasi KUA PPAS Th 2015 dan KUA PPAS Perubahan Th 2014 2 Kegiatan 2. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Th 2015 dan KUA PPAS Perubahan Th 2014 4 dokumen 3. Dokumen KUA PPAS Th 2015 300 Buku 4. Dokumen KUA PPAS Perubahan Th 2014 300 Buku 1.06.1.06.01.20.004 Peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah 200.000.000 200.000.000 - 1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd 375.000.000 375.000.000 - 1.06.1.06.01.21.013 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 500.000.000 550.000.000 50.000.000 1.06.1.06.01.21.017 Penyelenggaraan musrenbang 465.000.000 465.000.000 - 1.06.1.06.01.21.025 Penyusunan dan pembahasan kua ppas 550.000.000 550.000.000 - Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya Dokumen RKPD Th 2015 dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-115 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.06.1.06.01.21.028 Peningkatan sistem inovasi daerah 1. Tingkat Partisipasi Komponen Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Agenda, Program dan Kegiatan SIDA Kota Semarang 100 1. 1 Dokumen Draft Ranc. Roadmap SIDA Kota Semarang, 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Penguatan SIDa di tingkat Kota, Provinsi, dan Pusat 1 dokumen 192.200.000 192.200.000 -

1.06.01.22 1.042.200.000

1.147.200.000 105.000.000 1. Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi 100 1. Fasilitasi forum Pengembangan kegiatan FEDEP 6 keg 2. Kegiatan Pelatihan Klaster 2 keg 3. Kegiatan pameran klaster 6 paket stand 4. Kegiatan Monev Klaster 10 keg 1. Ketersediaan Pranata Perencanaan Program Pembangunan Ekonomi 100 1. Sosialisasi perencanaan perekonomian FGD Perencanaan Perekonomian 10 keg 2. Lap Pelaksanaan Pembangunan Bid Ekonomi 1 dok 3. Rapat koordinasi bidang perencanaan perekonomian 10 keg 1. 100 1. Laporan Kegiatan Fasilitasi PLKSDA-BM 2 keg 2. Laporan Evaluasi PLKSDA-BM 1 dok 3. Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan PLKSDA-BM 12 keg 1. 2 dok 1. Naskah Akademis Perda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium GAKY 1 dok 2. Draft Raperda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium GAKY 1 dok

1.06.01.23 2.091.000.000

2.606.885.000 515.885.000 1. 100 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 100 2. Pencapaian Target Inpres 3 Tahun 2010 MDGs 100 1. 100 1. Koordinasi Penerapan RAD Peningkatan Pelayanan Publik 7 keg 2. Koordinasi penyusunan perencanaan program bidang pemerintahan 9 keg 3. Koordinasi Asistensi TMMD 4 keg 4. Monitoring RAD PK 9 keg 5. Sosialisasi Bidang Pemerintahan 2 keg 6. Monev Penerapan RAD Pelayanan Publik. 6 keg 7. Sosialisasi RAD Peningkatan Pelayanan Publik 3 keg 1. 100 1. Sosialisasi Gerdu Kempling di Tingkat Kota dan di 32 Kelurahan sasaran 33 keg 2. Koordinasi program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan 12 keg 3. Buku Pelaksanaan Gerdu Kempling 1 dok 4. Buku Sosialisasi Gerdu Kempling 1 dok 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 3 keg 1.06.1.06.01.22.015 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 192.200.000 212.200.000 20.000.000 1.06.1.06.01.22.016 Fasilitasi kegiatan penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat 500.000.000 500.000.000 - 1.06.1.06.01.22.027 Penyusunan na dan raperda gangguan akibat kekurangan yodium gaky 150.000.000 150.000.000 - 1.06.1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat bankeu prov + pendamping 200.000.000 285.000.000 85.000.000 1.06.1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 400.000.000 438.130.000 38.130.000 1.06.1.06.01.23.008 Koordinasi perencanaan pemerintahan 391.000.000 376.000.000 -15.000.000 1.06.1.06.01.23.010 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tkpkd 400.000.000 515.000.000 115.000.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Terkoordinasikannya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota Semarang Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang Terarah dan Berkelanjutan Tersusunnya Naskah Akademis NA dan Raperda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium GAKY Ketersediaan Pranata perencanaan Program Pembangunan Ekonomi masyarakat Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-116 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.06.1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota semarang 1. Terciptanya Penandaan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang 100 1. Kartu Identitas Miskin 200000 KK 750.000.000 994.375.000 244.375.000 1.06.1.06.01.23.026 Pemetaan dan pengembangan web gakin - 65.000.000 65.000.000 1. 100 1. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PPRG 100 2. Forum gender 1 keg 3. PPRG 20 skpd 1. 100 1. Data PUS 1 dok 2. Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua 1 keg

1.23 624.000.000