4.600.483.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20 4.600.483.000

5.098.974.000 498.491.000

1.20.06.01 918.334.000

1.026.298.000 107.964.000 1.20.1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Lancarnya pelayanan perkantoran 100 1. Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan Internet 12 Bulan 13.000.000 13.000.000 - 1.20.1.20.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1. Terlaksananya perpanjangan STNK 23 Unit 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1. Terbelinya ATK 12 Bulan 164.000.000 164.000.000 - 1.20.1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1. Terbelinya Barang Cetakan 12 bulan 130.000.000 130.000.000 - 1.20.1.20.06.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1. Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 46.000.000 46.000.000 - 1.20.1.20.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1. Terbelinya buku bacaan dan peraturan perundang- undang 20 Buku 4.000.000 4.000.000 - 1.20.1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1. Terlaksananya pengadaan BBM, doorsmer, dan oli untuk 7 mobil dan 16 sepeda motor 12 Bulan 191.334.000 191.334.000 - 1.20.1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1. Terlaksanannya pengadaan jamuan tamu 12 Bulan 55.000.000 62.000.000 7.000.000 1.20.1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1. Terlaksananya Perjalanan Dinas 20 Kegiatan 300.000.000 400.964.000 100.964.000 1.20.06.02 209.366.000 294.742.500 85.376.500 1.20.06.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Pembelian 1 unit sepeda motor untuk operasional dinas 1 unit 1. Tersedianya tambahan 1 unit sepeda motor untuk operasional dinas 1 unit - 16.500.000 16.500.000 1. 100 1. Pengadaan Laptop 3 Unit 2. Pengadaan Hardisk Eksternal 4 Unit 3. Pengadaan Voice Recorder 2 Unit 1.20.1.20.06.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 1. Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan 100 1. Terlaksananya perawatan operasional 1 unit mobil jabatan 12 Bulan 22.601.000 22.601.000 - 1.20.1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan 100 1. Terlaksananya perawatan 6 mobil dan 16 sepeda motor dinas operasional 12 Bulan 88.460.000 88.460.000 - 1.20.1.20.06.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan 100 1. Terlaksananya perawatan 13 jenis perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 40.000.000 40.000.000 - 1.20.06.06 86.104.000 107.656.500 21.552.500 1.20.1.20.06.06.013 Penyusunan lakip 1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang 100 1. Terlaksananya penyusunan lakip 1 Dokumen 15.500.000 15.500.000 - 1.20.1.20.06.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang 100 1. Terlaksananya Penyusunan Renja 1 Dokumen 15.500.000 15.500.000 - 1.20.1.20.06.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang 100 1. Terbayarnya honor PA,KPA,PPTK,PP Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Gaji, Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Bendahara Pembantu Pengeluaran, PPK dan Pejabat Pengadaan 12 Bulan 39.600.000 53.000.000 13.400.000 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan 1.20.1.20.06.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 58.305.000 127.181.500 68.876.500 26. INSPEKTORAT OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-202 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.06.06.069 Penyusunan kuappa, rka dan dpa skpd 1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang 100 1. Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen 15.504.000 23.656.500 8.152.500 1.20.06.20 3.176.691.000 3.464.729.000 288.038.000 1.20.1.20.06.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. Terlaksananya Pemeriksaan Reguler 161 Obrik 864.840.000 1.053.552.000 188.712.000 1.20.1.20.06.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. Terlaksananya Pemeriksaan KasusKhusus 27 Kegiatan 158.666.500 143.596.500 -15.070.000 1.20.1.20.06.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kdh 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. Pelaksanaan penelitian DPA SKPD 10 SKPD 161.412.000 218.700.000 57.288.000 1.20.1.20.06.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. Terlaksananya CheckingTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 161 Kegiatan 900.000.000 884.700.000 -15.300.000 1. 100 1. Terlaksananya Sosialisasi Penggerak Zona Integritas 12 bulan 2. Terlapornya Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 kegiatan 1. 100 1. Terlaksananya RAKORWAS 4 Kegiatan 2. Terlaksananya SIMWAS 12 Bulan 3. Terlaksananya LARWASDA 1 Kegiatan 1.20.1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 20 SKPD 60.700.000 58.850.000 -1.850.000 1.20.1.20.06.20.010 Review laporan keuangan pemerintah daerah 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. Pelaksanaan Reviu LKPD Kota Semarang 1 Kegiatan 27.500.000 22.850.000 -4.650.000 1.20.1.20.06.20.011 Sidak penegakan disiplin aparatur 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. Terlaksananya Sidak penegak disiplin aparatur 64 Kegiatan 212.040.000 244.400.000 32.360.000 1.20.1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporan pajak- pajak pribadi lp2p 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. Terlaksananya Fasilitasi dan Penelitian LP2P PNS Gol IIIa ke atas 10000 PNS 70.000.000 70.000.000 - 1.20.1.20.06.20.033 Pemeriksaan khusus pelayanan publik 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. terlaksananya pemeriksaan khusus pelayanan publik 60 Kegiatan 356.626.000 397.764.000 41.138.000 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 100 1. Terlaksananya evaluasi SPIP di SKPD 6 SKPD 2. Terlaksananya Pemetaan SPIP 4 SKPD 1.20.06.21 209.988.000 205.548.000 -4.440.000 1.20.1.20.06.21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 1. Sosialiasi, Bimtek untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja apartur 35 0rang 1. Pengiriman peserta Bimtek, Kegiatan Sosialisasi 35 orang 209.988.000 205.548.000 -4.440.000 4.600.483.000 5.098.974.000 498.491.000 Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90 1.20.1.20.06.20.034 Evaluasi spip 29.800.000 73.410.000 43.610.000 JUMLAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1.20.1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 189.606.500 158.156.500 -31.450.000 1.20.1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 145.500.000 138.750.000 -6.750.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-203 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 230.000.000