+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20 4.600.483.000
5.098.974.000 498.491.000
1.20.06.01 918.334.000
1.026.298.000 107.964.000
1.20.1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Lancarnya pelayanan perkantoran
100 1. Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan
Internet 12 Bulan
13.000.000 13.000.000
- 1.20.1.20.06.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional 1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran
100 1. Terlaksananya perpanjangan STNK
23 Unit 15.000.000
15.000.000 -
1.20.1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1.
Terbelinya ATK 12 Bulan
164.000.000 164.000.000
- 1.20.1.20.06.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1.
Terbelinya Barang Cetakan 12 bulan
130.000.000 130.000.000
- 1.20.1.20.06.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1.
Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan
46.000.000 46.000.000
- 1.20.1.20.06.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1.
Terbelinya buku bacaan dan peraturan perundang- undang
20 Buku 4.000.000
4.000.000 -
1.20.1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1.
Terlaksananya pengadaan BBM, doorsmer, dan oli untuk 7 mobil dan 16 sepeda motor
12 Bulan 191.334.000
191.334.000 -
1.20.1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1.
Terlaksanannya pengadaan jamuan tamu 12 Bulan
55.000.000 62.000.000
7.000.000 1.20.1.20.06.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100 1.
Terlaksananya Perjalanan Dinas 20 Kegiatan
300.000.000 400.964.000
100.964.000 1.20.06.02
209.366.000 294.742.500
85.376.500 1.20.06.02.005
Pengadaan kendaraan dinas operasional
1. Pembelian 1 unit sepeda motor untuk operasional dinas
1 unit 1. Tersedianya tambahan 1 unit sepeda motor untuk
operasional dinas 1 unit
- 16.500.000
16.500.000 1.
100 1. Pengadaan Laptop
3 Unit 2.
Pengadaan Hardisk Eksternal 4 Unit
3. Pengadaan Voice Recorder
2 Unit 1.20.1.20.06.02.023
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
1. Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan
100 1. Terlaksananya perawatan operasional 1 unit mobil
jabatan 12 Bulan
22.601.000 22.601.000
- 1.20.1.20.06.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan
100 1. Terlaksananya perawatan 6 mobil dan 16 sepeda
motor dinas operasional 12 Bulan
88.460.000 88.460.000
- 1.20.1.20.06.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan
100 1. Terlaksananya perawatan 13 jenis perlengkapan
gedung kantor 12 Bulan
40.000.000 40.000.000
- 1.20.06.06
86.104.000 107.656.500
21.552.500 1.20.1.20.06.06.013
Penyusunan lakip 1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota
Semarang 100 1.
Terlaksananya penyusunan lakip 1 Dokumen
15.500.000 15.500.000
- 1.20.1.20.06.06.021
Penyusunan renja skpd 1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota
Semarang 100 1.
Terlaksananya Penyusunan Renja 1 Dokumen
15.500.000 15.500.000
- 1.20.1.20.06.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota Semarang
100 1. Terbayarnya honor PA,KPA,PPTK,PP Keuangan,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Gaji, Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Bendahara
Pembantu Pengeluaran, PPK dan Pejabat Pengadaan
12 Bulan 39.600.000
53.000.000 13.400.000
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan
1.20.1.20.06.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 58.305.000
127.181.500 68.876.500
26. INSPEKTORAT OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-202
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.06.06.069 Penyusunan kuappa, rka dan dpa
skpd 1. Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota
Semarang 100 1.
Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen
15.504.000 23.656.500
8.152.500 1.20.06.20
3.176.691.000 3.464.729.000
288.038.000 1.20.1.20.06.20.001
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH 90 100 1.
Terlaksananya Pemeriksaan Reguler 161 Obrik
864.840.000 1.053.552.000
188.712.000 1.20.1.20.06.20.002
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH 90 100 1.
Terlaksananya Pemeriksaan KasusKhusus 27 Kegiatan
158.666.500 143.596.500
-15.070.000 1.20.1.20.06.20.003
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kdh
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH 90 100 1.
Pelaksanaan penelitian DPA SKPD 10 SKPD
161.412.000 218.700.000
57.288.000 1.20.1.20.06.20.006
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH 90 100 1.
Terlaksananya CheckingTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
161 Kegiatan 900.000.000
884.700.000 -15.300.000
1. 100 1.
Terlaksananya Sosialisasi Penggerak Zona Integritas 12 bulan
2. Terlapornya Pelaksanaan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 kegiatan
1. 100 1.
Terlaksananya RAKORWAS 4 Kegiatan
2. Terlaksananya SIMWAS
12 Bulan 3.
Terlaksananya LARWASDA 1 Kegiatan
1.20.1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH 90 100 1.
Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 20 SKPD
60.700.000 58.850.000
-1.850.000 1.20.1.20.06.20.010
Review laporan keuangan pemerintah daerah
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH 90 100 1.
Pelaksanaan Reviu LKPD Kota Semarang 1 Kegiatan
27.500.000 22.850.000
-4.650.000 1.20.1.20.06.20.011
Sidak penegakan disiplin aparatur 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90
100 1. Terlaksananya Sidak penegak disiplin aparatur
64 Kegiatan 212.040.000
244.400.000 32.360.000
1.20.1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporan pajak-
pajak pribadi lp2p 1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90
100 1. Terlaksananya Fasilitasi dan Penelitian LP2P PNS
Gol IIIa ke atas 10000 PNS
70.000.000 70.000.000
- 1.20.1.20.06.20.033
Pemeriksaan khusus pelayanan publik
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH 90 100 1.
terlaksananya pemeriksaan khusus pelayanan publik
60 Kegiatan 356.626.000
397.764.000 41.138.000
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH 90 100 1.
Terlaksananya evaluasi SPIP di SKPD 6 SKPD
2. Terlaksananya Pemetaan SPIP
4 SKPD 1.20.06.21
209.988.000 205.548.000
-4.440.000 1.20.1.20.06.21.002
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
1. Sosialiasi, Bimtek untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja apartur
35 0rang 1. Pengiriman peserta Bimtek, Kegiatan Sosialisasi
35 orang 209.988.000
205.548.000 -4.440.000
4.600.483.000 5.098.974.000
498.491.000
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH 90 Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 90
1.20.1.20.06.20.034 Evaluasi spip
29.800.000 73.410.000
43.610.000
JUMLAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20.1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif 189.606.500
158.156.500 -31.450.000
1.20.1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan 145.500.000
138.750.000 -6.750.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-203
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 230.000.000