+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.11 4.391.244.400
4.716.244.400 325.000.000
1.11.01.01 353.211.000
335.211.000 -18.000.000
1.11.1.11.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Pegawai
100 1. Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air,
listrik 12 bulan
63.996.000 45.996.000
-18.000.000 1.11.1.11.01.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1. Pegawai 100 1.
Terselesaikannya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
100 12.000.000
12.000.000 -
1.11.1.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 1. Pegawai
100 1. Lembur pegawai
100 16.420.000
16.420.000 -
1.11.1.11.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. Pegawai 100 1.
Jasa dan peralatan bahan kebersihan kantor 100
15.000.000 15.000.000
- 1.11.1.11.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Pegawai
100 1. Tersedianya ATK
12 bulan 35.000.000
35.000.000 -
1.11.1.11.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Pegawai
100 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100 32.171.000
32.171.000 -
1.11.1.11.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Pegawai
100 1. Tersedianya komponen instalasi listrik
100 5.000.000
5.000.000 -
1.11.1.11.01.01.013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 1. Pegawai
100 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100 2.000.000
2.000.000 -
1.11.1.11.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1. Pegawai
100 1. Langganan koran dan buku
12 bulan 2.400.000
2.400.000 -
1.11.1.11.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Bapermasper dan KB 100 1.
Makan, minum rapattamu 100
60.000.000 60.000.000
- 1.11.1.11.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Bapermasper dan KB 100 1.
Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi di luar daerah
100 109.224.000
109.224.000 -
1.11.01.02 696.214.600
976.214.600 280.000.000
1.11.1.11.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Bapermasper dan KB
100 1. Tersedianya prasarana pegawai
100 117.087.000
397.087.000 280.000.000
1.11.1.11.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. Pegawai
100 1. Perbaikanpemeliharaan gedung kantor dan honor
pegawai tidak tetap 100
66.000.000 66.000.000
- 1.11.1.11.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Pegawai 100 1.
Tersedianya BBM dan suku cadang kendaraan dinasoperasional
100 484.227.600
484.227.600 -
1.11.1.11.01.02.095 Belanja jasa surat tanda nomor
kendaraan stnk 1. Pegawai
100 1. Perpanjangan STNK
100 28.900.000
28.900.000 -
1.11.01.05 284.380.800
284.380.800 -
1.11.1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya
manusia 1. Pegawai
100 1. Penilaian angka kredit bagi penyuluh KB,
Pembinaan, orientasi pelatihan bagi penyuluh 100
284.380.800 284.380.800
- 1.11.01.06
278.460.000 278.460.000
- 1.11.1.11.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Diketahuinya progress report dan evaluasi program dan kegiatan Bapermasper dan KB
100 1. Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi
program dan kegiatan SKPD 100
25.000.000 25.000.000
- 1.11.1.11.01.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Kinerja keuangan 100 1.
Laporan keuangan semesteran 100
12.000.000 12.000.000
- 1.11.1.11.01.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Bapermasper dan KB
100 1. Terlaksananya penyusunan RKADPA murni dan
perubahan 100
24.000.000 24.000.000
- 14. BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KB
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-135
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.11.1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan
bulanan 1. Bapermasper dan KB
100 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan
100 15.000.000
15.000.000 -
1.11.1.11.01.06.013 Penyusunan lakip
1. Bapermasper dan KB 100 1.
Penyusunan lakip 1 dok
16.000.000 16.000.000
- 1.11.1.11.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd 1. Bapermasper dan KB
100 1. Penyusunan LKPJ SKPD
1 Dok 18.000.000
18.000.000 -
1.11.1.11.01.06.021 Penyusunan renja skpd
1. Rencana kegiatan dan anggaran SKPD 100 1.
Penyusunan Renja 1 Dok
20.000.000 20.000.000
- 1.11.1.11.01.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Pegawai 100 1.
Terlaksananya kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara 12 bulan
128.460.000 128.460.000
- 1.11.1.11.01.06.053
Penyusunan data informasi program 1. Diketahuinya data dan informasi 3 urusan di Bapermasper dan KB Kota Semarang
100 1. Terlaksananya Penyusunan Data informasi
100 20.000.000
20.000.000 -
1.11.01.15 57.800.000
57.800.000 -
1. Pejabat di semua SKPD dan DPRD Kota Semarang
100 1. Seminar pengarusutamaan gender untuk SKPD dan
DPRD Kota Semarang 100
2. Bintek perencanaan dan penganggaran responsif
gender 100
1.11.01.16 2.006.398.000
2.006.398.000 -
1. Anak - anak kota Semarang 100 1.
Fasilitasi forum anak kota dan kecamatan 1 kegiatan
2. Pembuatan buku profil anak
1 buku 3.
Fasilitasi kecamatan layak anak 1 kegiatan
4. Peringatan HAN
1 kegiatan 1.11.1.11.01.16.011
Pemberdayaan organisasi perempuan pkk
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Fasilitasi kegiatan PKK 100
845.980.000 845.980.000
- 1.11.1.11.01.16.012
Pemberdayaan organisasi perempuan gow
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Fasilitasi kegiatan GOW 100
347.480.000 347.480.000
- 1.11.1.11.01.16.013
Pemberdayaan organisasi perempuan dharma wanita
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita 100
448.158.000 448.158.000
- 1.11.1.11.01.16.014
Pemberdayaan organisasi perempuan gop tki
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Fasilitasi kegiatan GOP TKI 100
137.420.000 137.420.000
- 1.11.01.17
519.780.000 582.780.000
63.000.000 1.11.1.11.01.17.010
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak
kekerasan 1. Korban KDRT
100 1. Fasilitasi penanganan KDRT
100 519.780.000
582.780.000 63.000.000
1.11.01.18 195.000.000
195.000.000 -
1. Perempuan Kota Semarang 100 1.
Sosialisasi GSI 100
2. Fasilitasi P2MBG
1 Kegiatan 3.
Peringatan Hari Ibu 1 Kegiatan
1.12 1.409.030.000