4.391.244.400 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.11 4.391.244.400

4.716.244.400 325.000.000

1.11.01.01 353.211.000

335.211.000 -18.000.000 1.11.1.11.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Pegawai 100 1. Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik 12 bulan 63.996.000 45.996.000 -18.000.000 1.11.1.11.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Pegawai 100 1. Terselesaikannya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 100 12.000.000 12.000.000 - 1.11.1.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Pegawai 100 1. Lembur pegawai 100 16.420.000 16.420.000 - 1.11.1.11.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Pegawai 100 1. Jasa dan peralatan bahan kebersihan kantor 100 15.000.000 15.000.000 - 1.11.1.11.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Pegawai 100 1. Tersedianya ATK 12 bulan 35.000.000 35.000.000 - 1.11.1.11.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pegawai 100 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 32.171.000 32.171.000 - 1.11.1.11.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Pegawai 100 1. Tersedianya komponen instalasi listrik 100 5.000.000 5.000.000 - 1.11.1.11.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Pegawai 100 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 2.000.000 2.000.000 - 1.11.1.11.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Pegawai 100 1. Langganan koran dan buku 12 bulan 2.400.000 2.400.000 - 1.11.1.11.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Bapermasper dan KB 100 1. Makan, minum rapattamu 100 60.000.000 60.000.000 - 1.11.1.11.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Bapermasper dan KB 100 1. Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi di luar daerah 100 109.224.000 109.224.000 -

1.11.01.02 696.214.600

976.214.600 280.000.000 1.11.1.11.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Bapermasper dan KB 100 1. Tersedianya prasarana pegawai 100 117.087.000 397.087.000 280.000.000 1.11.1.11.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. Pegawai 100 1. Perbaikanpemeliharaan gedung kantor dan honor pegawai tidak tetap 100 66.000.000 66.000.000 - 1.11.1.11.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Pegawai 100 1. Tersedianya BBM dan suku cadang kendaraan dinasoperasional 100 484.227.600 484.227.600 - 1.11.1.11.01.02.095 Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan stnk 1. Pegawai 100 1. Perpanjangan STNK 100 28.900.000 28.900.000 -

1.11.01.05 284.380.800

284.380.800 - 1.11.1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 1. Pegawai 100 1. Penilaian angka kredit bagi penyuluh KB, Pembinaan, orientasi pelatihan bagi penyuluh 100 284.380.800 284.380.800 - 1.11.01.06 278.460.000 278.460.000 - 1.11.1.11.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Diketahuinya progress report dan evaluasi program dan kegiatan Bapermasper dan KB 100 1. Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan SKPD 100 25.000.000 25.000.000 - 1.11.1.11.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Kinerja keuangan 100 1. Laporan keuangan semesteran 100 12.000.000 12.000.000 - 1.11.1.11.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Bapermasper dan KB 100 1. Terlaksananya penyusunan RKADPA murni dan perubahan 100 24.000.000 24.000.000 - 14. BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KB Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-135 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.11.1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Bapermasper dan KB 100 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan 100 15.000.000 15.000.000 - 1.11.1.11.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Bapermasper dan KB 100 1. Penyusunan lakip 1 dok 16.000.000 16.000.000 - 1.11.1.11.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Bapermasper dan KB 100 1. Penyusunan LKPJ SKPD 1 Dok 18.000.000 18.000.000 - 1.11.1.11.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Rencana kegiatan dan anggaran SKPD 100 1. Penyusunan Renja 1 Dok 20.000.000 20.000.000 - 1.11.1.11.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Pegawai 100 1. Terlaksananya kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara 12 bulan 128.460.000 128.460.000 - 1.11.1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program 1. Diketahuinya data dan informasi 3 urusan di Bapermasper dan KB Kota Semarang 100 1. Terlaksananya Penyusunan Data informasi 100 20.000.000 20.000.000 -

1.11.01.15 57.800.000

57.800.000 - 1. Pejabat di semua SKPD dan DPRD Kota Semarang 100 1. Seminar pengarusutamaan gender untuk SKPD dan DPRD Kota Semarang 100 2. Bintek perencanaan dan penganggaran responsif gender 100

1.11.01.16 2.006.398.000

2.006.398.000 - 1. Anak - anak kota Semarang 100 1. Fasilitasi forum anak kota dan kecamatan 1 kegiatan 2. Pembuatan buku profil anak 1 buku 3. Fasilitasi kecamatan layak anak 1 kegiatan 4. Peringatan HAN 1 kegiatan 1.11.1.11.01.16.011 Pemberdayaan organisasi perempuan pkk 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Fasilitasi kegiatan PKK 100 845.980.000 845.980.000 - 1.11.1.11.01.16.012 Pemberdayaan organisasi perempuan gow 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Fasilitasi kegiatan GOW 100 347.480.000 347.480.000 - 1.11.1.11.01.16.013 Pemberdayaan organisasi perempuan dharma wanita 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita 100 448.158.000 448.158.000 - 1.11.1.11.01.16.014 Pemberdayaan organisasi perempuan gop tki 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Fasilitasi kegiatan GOP TKI 100 137.420.000 137.420.000 - 1.11.01.17 519.780.000 582.780.000 63.000.000 1.11.1.11.01.17.010 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1. Korban KDRT 100 1. Fasilitasi penanganan KDRT 100 519.780.000 582.780.000 63.000.000

1.11.01.18 195.000.000

195.000.000 - 1. Perempuan Kota Semarang 100 1. Sosialisasi GSI 100 2. Fasilitasi P2MBG 1 Kegiatan 3. Peringatan Hari Ibu 1 Kegiatan

1.12 1.409.030.000