+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
4.451.984.000 5.236.984.000
785.000.000 1.25
1.097.170.000 2.666.460.000
1.569.290.000 1.25.00.15
1.097.170.000 2.666.460.000
1.569.290.000 1.25.1.20.03.15.002
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1. Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan Dokumentasi Informasi
100 persen 1. Pembinaan inputing website
12 bulan 137.401.550
1.048.041.550 910.640.000
1.25.1.20.03.15.004 Penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi 1. Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan
Dokumentasi Informasi 48 orang 1.
Meningkatnya staf kelurahan percontohan dan SKPD yg terampil dlm inputing data website
46 orang 31.787.750
41.787.750 10.000.000
1.25.1.20.03.15.032 Visualisasi kegiatan di skpd
1. Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan Dokumentasi Informasi
12 bulan 1. Fasilitasi pemanfaatan IT, termasuk sewa peralatan
visualisasi berat 12 bulan
90.905.400 70.905.400
-20.000.000 1.25.1.20.03.15.034
Fasilitasi pembangunan dan pengembangan sim
1. Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan Dokumentasi Informasi
12 bulan 1. Pengembangan SIM RtRW, pengembangan SIM
Data Center, pembangunan SIM Produksi Ikan pada Dinas Kelautan, Pengembangan SIM Gakin
12 bulan 107.426.000
685.776.000 578.350.000
1. 12 bulan 1.
Entry data siswa 75030 data
2. Entry data beasiswa miskin
7000 data 3.
Entry data keluarga miskin 68000 data
4. Entry data produksi ikan
5225 data 5.
Entry data pencetakan ID card pegawai 10000 id card
6. Updating gaji pns dan cpns
256896 data 7.
Updating kartu gaji pns dan cpns 90000 data
8. Updating TPP beban kerja pns dan cpns
204300 data 9.
Entry data RTRW 20000 data
1.097.170.000 2.666.460.000
1.569.290.000 1.16
2.200.000.000 2.200.000.000
- 1.16.00.15
2.200.000.000 2.200.000.000
-
1. Swasta dan petani 100 1.
Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan swasta
27 perjanjian 2.
Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan dan pengendalian dengan petani
28 kelurahan 1.16.1.20.03.15.013
Peningkatan kerjasama regional, nasional,internasional
1. Terkoordinasinya kerjasama dalam dan luar negeri
dan terlaksananya pertukaran pejabat staf 100
750.000.000 750.000.000
- 1.16.1.20.03.15.017
Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga
1. Tersusunnya dokumen penilaian evaluasi kerjasama dgn pihak ketiga
100 1. Tersusunnya dokumen penilaian evaluasi kerjasama
2 dokumen 200.000.000
200.000.000 -
1.16.1.20.03.15.019 Peningkatan koordinasi dan
optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga
1. SKPD teknis terkait dan Pihak Ketiga 100 1.
Meningkatkan potensi obyek yang akan dikerjasamakan
5 obyek 500.000.000
500.000.000 -
1.16.1.20.03.15.027 Fasilitasi seleksi kerjasama
1. calon investor 100 1.
terlaksananya proses seleksi kerjasama : Marketing Asset dan Beauty Contest Asset
2 obyek 450.000.000
450.000.000 -
1.20 1.400.000.000
1.550.000.000 150.000.000
1.20.03.16 650.000.000
650.000.000 -
1.16.1.20.03.15.012 Pengawasan dan pengendalian
kerjasama investasi 300.000.000
300.000.000 -
PENANAMAN MODAL DAERAH
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 23 H. BAGIAN KERJASAMA
1.25.1.20.03.15.035 Fasilitasi pemutakhiran data-data
penyelenggaraan pemerintahan 729.649.300
819.949.300 90.300.000
JUMLAH KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan Dokumentasi Informasi
23 G. BAGIAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK JUMLAH
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-184
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.03.16.013 Kegiatan kunjungan kerja dalamluar
negeri melaksanakan tugas pemerintahan
1. Pemerintah Kota di Indonesia dan Pemerintah Kota di Luar Negeri
100 1. Terlaksananya kunjungan kerja Dalam dan Luar
negeri 100
650.000.000 650.000.000
- 1.20.03.25
750.000.000 900.000.000
150.000.000 1.20.1.20.03.25.001
Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik 1. Tersedianya jasa penyediaan kegiatan
Apeksi, Kedungsepur dan penjajakan kerjasama daerah lain
100 1. tersedianya jasa penyediaan kegiatan Apeksi dan
kedungsepur 100
750.000.000 900.000.000
150.000.000 3.600.000.000
3.750.000.000 150.000.000
1.20 1.557.918.000
1.572.918.000 15.000.000
1.20.03.24 244.000.000
244.000.000 -
1.20.1.20.03.24.003 Pengembangan penanganan
pengaduan masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Penanganan Pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan oleh
Pemerintah Kota Semarang. 100 1.
Tertanganinya pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
500 pengaduan
244.000.000 244.000.000
- 1.20.03.28
1.313.918.000 1.328.918.000
15.000.000
1. Peningkatan kualitas kelembagaan Perangkat Daerah
100 1. Tersusunnya SOP
100 Buku 2.
Tersusunnya SPP 100 Buku
1. Penigkatan kualitas kelembagaan Perangkat Daerah
100 1. Tersusunnya Buku Indeks Kepuasan Masyarakat
15 Buku 2.
Terlaksananya Presentasi IKM 5 Buku
1.20.1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd
1. Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah 100 1.
Terlaksananya Anjab SKPD 100
240.310.000 240.310.000
- 1.20.1.20.03.28.017
Pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi kepegawaian setda dan
set dprd 1. Peningkatan Organissi Perangkat Daerah
100 1. Terkelola dan terprosesnya Administrasi
Kepegawaian Setda dan Set DPRD 100
75.000.000 75.000.000
- 1.20.1.20.03.28.035
Fasilitasi kegiatan forum sekretaris daerah seluruh indonesia forsedasi
1. Tersedianya pranata dalam peningkatan organisasi kelembagaan Penyelenggaraan
pemerintah 100 1.
Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi FORSESDASI 1 kgt
- 15.000.000
15.000.000 1.20.1.20.03.28.038
Penyusunan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah
1. Sebagai dasar kebijakan mendesain kembali organisasi perangkat daerah di bidang
kelembagaan, serta memberikan informasi kelembagaan
100 1. Dokumen Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat
Daerah Kota Semarang 3 dokumen
284.858.000 284.858.000
- 1.20.1.20.03.28.040
Pembinaan kinerja unit pelayanan publik
1. Penigkatan kualitas kelembagaan Perangkat Daerah
100 1. Terselenggaranya Pembinaan Kinerja UPP
10 SKPD 131.000.000
131.000.000 -
1.20.1.20.03.28.043 Penyusunan profil satuan kerja
perangkat daerah 1. memberikan informasi kelembagaan
100 1. Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Semarang 1 dokumen
97.000.000 97.000.000
- 1.20.1.20.03.28.044
Penyusunan pelaksanaan reformasi birokrasi
1. Peningkatan kelembagaan Perangkat Daerah
0 1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Kota Semarang
100 265.750.000
265.750.000 -
1.557.918.000 1.572.918.000
15.000.000 1.20
23.079.432.400 23.079.432.400
- 1.20.03.01
15.599.864.400 15.599.864.400
- 1.20.1.20.03.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik lancar
100 1. Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik
12 bulan 6.447.968.500
6.447.968.500 -
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
23 J. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.1.20.03.28.002
Penanganan administrasi ketatalaksanaan
130.000.000 130.000.000
- 1.20.1.20.03.28.010
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
90.000.000 90.000.000
-
JUMLAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
23 I. BAGIAN ORGANISASI JUMLAH
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-185
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 1. Kegiatan Pemerintah Kota Semarang
100 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 1.052.460.000
1.052.460.000 -
1.20.1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1. PNS Setda Kota Semarang
100 1. Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan
perundang-undangan 40 buku
4.000.000 4.000.000
- 1.20.1.20.03.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Kegiatan Pemerintah Kota Semarang
100 1. Tersedianya jamuan makanan dan minuman bagi
tamu dan rapat kegiatan Pemerintah Kota Semarang
1200 kegiatan
6.105.493.900 6.105.493.900
- 1.20.1.20.03.01.133
Pengembangan nilai tradisi semarangan
1. Masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang 100 1.
Terselenggaranya peringatan HUT Kota Semarang ke 467
1 kgt 785.500.000
785.500.000 -
1.20.1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air
1. Masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang 100 1.
Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI ke 69 1 kgt
766.500.000 766.500.000
- 1.20.1.20.03.01.137
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan
wkdh 1. Walikota dan Wakil Walikota Semarang
100 1. Tersedianya biaya perawatan dan pengobatan
kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 12 bulan
100.000.000 100.000.000
- 1.20.1.20.03.01.149
Pelayanan surat menyurat setda kota semarang
1. PNS Setda Kota Semarang 100 1.
Terlaksananya tugas-tugas pelayanan surat menyurat dengan lancar
12 bulan 99.500.000
99.500.000 -
1. PNS Setda Kota Semarang 100 1.
Jumlah kartu kendali yang ditata 36000
lembar 2.
Jumlah berkas yang ditata 7000 lembar
1.20.1.20.03.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 1. Tenaga Pekerja Harian Lepas Setda
7 org 1. Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Harian
Lepas 12 bulan
123.942.000 123.942.000
- 1.20.03.06
275.580.000 275.580.000
- 1.20.1.20.03.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. PPK dan Bendahara Setda Kota Semarang 100 1.
Terwujudnya kinerja PPK dan Bendahara yang lebih baik
12 bulan 275.580.000
275.580.000 -
1.20.03.16 7.203.988.000
7.203.988.000 -
1.20.1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida
1. Muspida Kota Semarang 100 1.
Tersedianya jasa koordinasi Pemkot Semarang dengan Muspida
100 1.221.252.000
1.221.252.000 -
1.20.1.20.03.16.005 Kunjungan kerja inspeksi kepala
daerah wakil kepala daerah 1. Walikota dan Wakil Walikota Semarang
100 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi Walikota
dan Wakil Walikota Semarang 100
800.000.000 800.000.000
- 1.20.1.20.03.16.006
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1. Aparatur Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait
100 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi aparatur
Pemkot Semarang untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya
100 2.515.500.000
2.515.500.000 -
1.20.1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah
1. Instansi terkait pengamanan wilayah Kodim dan Polrestabes
100 1. Tersedianya jasa kegiatan pengamanan oleh Kodim
dan Polrestabes Semarang 100
1.917.236.000 1.917.236.000
- 1.20.1.20.03.16.014
Kegiatan keprotokolan 1. Walikota dan Wakil Walikota Semarang
100 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan
100 750.000.000
750.000.000 -
23.079.432.400 23.079.432.400
- 1.20
19.339.761.000 27.145.641.000
7.805.880.000 1.20.03.01
4.607.249.000 4.609.499.000
2.250.000 1.20.1.20.03.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100 1.
tersedianya Alat Tulis Kantor 100
1.322.089.000 1.322.089.000
- 1.20.1.20.03.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Tersedianya Barang Cetakan Penggandaan
100 799.240.000
799.240.000 -
114.500.000 1.20.1.20.03.01.150
Penataan arsip dinamis aktif setda kota semarang
114.500.000 -
JUMLAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah
23 K. BAGIAN PERLENGKAPAN Program pelayanan administrasi perkantoran
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-186
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
administrasi Perkantoran 100 1.
Tersedianya Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
100 851.909.000
851.909.000 -
1.20.1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100 1.
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas 100
893.780.000 893.780.000
- 1.20.1.20.03.01.145
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1. Tersedianya Alat Kebersihan Kantor
100 740.231.000
742.481.000 2.250.000
1.20.03.02 10.585.815.000
18.374.220.000 7.788.405.000
1. 100 1.
Tersedianya Kendaraan DinasOperasional Bus 2 Unit
2. Tersedianya Sepeda Motor Roda 2
20 Buah 3.
Tersedianya Sepeda motor Roda 3 32 Buah
4. Tersedianya Kendaraan Dinas Station Wagon
6 Buah 1.20.1.20.03.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam
Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1.
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Termasuk pengadaan Karpet untuk Gd.
Pandanaran Senilai +- Rp. 1.500.000.000,- 100
3.518.335.000 3.812.160.000
293.825.000 1.
100 1. Mesin Ketik
18 Buah 2.
Peralatan Kantor Mesin Penghancur Kertas 5 Bh ,Mesin Ketik 18 Buah,Papan Nama, dan E-Board 2
Paket 1 Paket
3. Mesin Penghancur Kertas
4 Buah 4.
E-Board 2 Paket
1.20.1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer
1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam
Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1.
Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair Termasuk Pengadaan Mebelair untuk Kelurahan
Percontohan, Almari Arsip Kecamatan Mijen 2 Buah, Kursi Lipat Kecamatan Mijen 10 Buah
100 1.471.295.000
1.791.595.000 320.300.000
1.20.1.20.03.02.019 Pengadaan komputer
1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam
Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1.
Terpenuhinya Kebutuhan Komputer seperti : Anti Virus 20 bh, Monitor 8 bh, Printer 19 bh, Komputer
13 bh, notebook 210 bh, Hard disk 7 bh, memory 2 buah. komputer tablet 4 bh, komputer tablet besar
1 set.Card Reader E-KTP 258 Set 100
2.788.310.000 5.706.840.000
2.918.530.000
1. 100 1.
Kandang 1 Paket
2. Karpet
10 Roll 3.
Taplak 115 Buah
4. Karpet
1 Paket 5.
Vertikal Blind 1 Paket
6. Gorden
1 Paket 1.20.1.20.03.02.066
Pengadaan alat studio 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik
100 1. Tersedianya Peralatan Studio Yang Memadai
100 259.850.000
287.075.000 27.225.000
1.20.1.20.03.02.075 Pengadaan alat komunikasi
1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam
Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1.
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Komunikasi seperti : RIG 17 bh, Repeater 1 bh, Fax 28 bh, Telepon 45 bh,
HT 18 bh, Bay Power Supply 2 bh, ONSClass LIne Card 3 bh
100 263.525.000
435.925.000 172.400.000
1.20.1.20.03.02.065 Pengadaan penghias ruangan rumah
tangga 201.425.000
547.275.000 345.850.000
2.000.000.000 4.778.275.000
2.778.275.000
1.20.1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
83.075.000 1.015.075.000
932.000.000 1.20.1.20.03.02.005
Pengadaan kendaraan dinas operasional
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam
Melaksanakan Pelayanan Publik
Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam
Melaksanakan Pelayanan Publik
Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam
Melaksanakan Pelayanan Publik
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-187
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.03.03 3.053.548.000
3.053.548.000 -
1.20.1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 1. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Pemerintah Terutama Kedisiplinan dalam Penggunaan Pakaian Dinas
100 1. Tersedianya Pakaian Dinas yang meliputi : PSR 22
org, PSH 9 org, PDH 15.300 potong, PSL 5 org 100
3.053.548.000 3.053.548.000
- 1.20.03.17
906.099.000 921.324.000
15.225.000 1.20.1.20.03.17.002
Penyusunan standar satuan harga 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi
Pembelanjaan Daerah 100 1.
Buku SSH Tahun 2015 500 buku dan Sosialisasi SSH 500 Buku
563.274.000 578.499.000
15.225.000
1.20.1.20.03.17.133 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah
100 1. BUku Induk Inventarsi 30 bk dan Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMD
100 120.155.000
120.155.000 -
1.20.1.20.03.17.134 Penyusunan laporan pengadaan bmd
di lingkungan setda kota semarang 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi
Pembelanjaan Daerah 100 1.
Buku Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan Setda Kota Semarang 30 buku
100 91.670.000
91.670.000 -
1.20.1.20.03.17.135 Penyusunan rencana kebutuhan
sarana dan prasarana kerja di lingk setda dan rumdin pimpinan
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah
100 1. Tersedianya Buku DKBMD 2014 25 bk dan RKBMD
Th 2015 25 bk di Lingkungan Setda Kota Semarang 100
131.000.000 131.000.000
-
1.20.03.28 187.050.000
187.050.000 -
1.20.1.20.03.28.035 Peningkatan tertib administrasi
pengelolaan bmd di lingkungan setda dan rumdin pimpinan
1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah
100 1. Tersedianya Buku Ketetapan Status Penggunaan
BMD sebanyak 30 bk di Lingkungan Setda Kota Semarang
100 95.709.000
95.709.000 -
1.20.1.20.03.28.036 Koordinasi pemenuhan kebutuhan
kelengkapan kantor di kota semarang
1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah
100 1. Buku Laporan sebanyak 30 bk dan Terlaksananya
Survey dan Checking Kebutuhan BMD 100
91.341.000 91.341.000
- 19.339.761.000
27.145.641.000 7.805.880.000
1.20 12.839.075.600