1.400.000.000 1.557.918.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 4.451.984.000 5.236.984.000 785.000.000 1.25 1.097.170.000 2.666.460.000 1.569.290.000 1.25.00.15 1.097.170.000 2.666.460.000 1.569.290.000 1.25.1.20.03.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1. Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan Dokumentasi Informasi 100 persen 1. Pembinaan inputing website 12 bulan 137.401.550 1.048.041.550 910.640.000 1.25.1.20.03.15.004 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 1. Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan Dokumentasi Informasi 48 orang 1. Meningkatnya staf kelurahan percontohan dan SKPD yg terampil dlm inputing data website 46 orang 31.787.750 41.787.750 10.000.000 1.25.1.20.03.15.032 Visualisasi kegiatan di skpd 1. Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan Dokumentasi Informasi 12 bulan 1. Fasilitasi pemanfaatan IT, termasuk sewa peralatan visualisasi berat 12 bulan 90.905.400 70.905.400 -20.000.000 1.25.1.20.03.15.034 Fasilitasi pembangunan dan pengembangan sim 1. Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan Dokumentasi Informasi 12 bulan 1. Pengembangan SIM RtRW, pengembangan SIM Data Center, pembangunan SIM Produksi Ikan pada Dinas Kelautan, Pengembangan SIM Gakin 12 bulan 107.426.000 685.776.000 578.350.000 1. 12 bulan 1. Entry data siswa 75030 data 2. Entry data beasiswa miskin 7000 data 3. Entry data keluarga miskin 68000 data 4. Entry data produksi ikan 5225 data 5. Entry data pencetakan ID card pegawai 10000 id card 6. Updating gaji pns dan cpns 256896 data 7. Updating kartu gaji pns dan cpns 90000 data 8. Updating TPP beban kerja pns dan cpns 204300 data 9. Entry data RTRW 20000 data 1.097.170.000 2.666.460.000 1.569.290.000 1.16 2.200.000.000 2.200.000.000 - 1.16.00.15 2.200.000.000 2.200.000.000 - 1. Swasta dan petani 100 1. Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan swasta 27 perjanjian 2. Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan dan pengendalian dengan petani 28 kelurahan 1.16.1.20.03.15.013 Peningkatan kerjasama regional, nasional,internasional 1. Terkoordinasinya kerjasama dalam dan luar negeri dan terlaksananya pertukaran pejabat staf 100 750.000.000 750.000.000 - 1.16.1.20.03.15.017 Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga 1. Tersusunnya dokumen penilaian evaluasi kerjasama dgn pihak ketiga 100 1. Tersusunnya dokumen penilaian evaluasi kerjasama 2 dokumen 200.000.000 200.000.000 - 1.16.1.20.03.15.019 Peningkatan koordinasi dan optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga 1. SKPD teknis terkait dan Pihak Ketiga 100 1. Meningkatkan potensi obyek yang akan dikerjasamakan 5 obyek 500.000.000 500.000.000 - 1.16.1.20.03.15.027 Fasilitasi seleksi kerjasama 1. calon investor 100 1. terlaksananya proses seleksi kerjasama : Marketing Asset dan Beauty Contest Asset 2 obyek 450.000.000 450.000.000 -

1.20 1.400.000.000

1.550.000.000 150.000.000

1.20.03.16 650.000.000

650.000.000 - 1.16.1.20.03.15.012 Pengawasan dan pengendalian kerjasama investasi 300.000.000 300.000.000 - PENANAMAN MODAL DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 23 H. BAGIAN KERJASAMA 1.25.1.20.03.15.035 Fasilitasi pemutakhiran data-data penyelenggaraan pemerintahan 729.649.300 819.949.300 90.300.000 JUMLAH KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Penyebarluasan Informasi Publik, Peliputan Dokumentasi Informasi 23 G. BAGIAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-184 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.03.16.013 Kegiatan kunjungan kerja dalamluar negeri melaksanakan tugas pemerintahan 1. Pemerintah Kota di Indonesia dan Pemerintah Kota di Luar Negeri 100 1. Terlaksananya kunjungan kerja Dalam dan Luar negeri 100 650.000.000 650.000.000 - 1.20.03.25 750.000.000 900.000.000 150.000.000 1.20.1.20.03.25.001 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1. Tersedianya jasa penyediaan kegiatan Apeksi, Kedungsepur dan penjajakan kerjasama daerah lain 100 1. tersedianya jasa penyediaan kegiatan Apeksi dan kedungsepur 100 750.000.000 900.000.000 150.000.000 3.600.000.000 3.750.000.000 150.000.000

1.20 1.557.918.000

1.572.918.000 15.000.000

1.20.03.24 244.000.000

244.000.000 - 1.20.1.20.03.24.003 Pengembangan penanganan pengaduan masyarakat 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanganan Pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. 100 1. Tertanganinya pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 500 pengaduan 244.000.000 244.000.000 - 1.20.03.28 1.313.918.000 1.328.918.000 15.000.000 1. Peningkatan kualitas kelembagaan Perangkat Daerah 100 1. Tersusunnya SOP 100 Buku 2. Tersusunnya SPP 100 Buku 1. Penigkatan kualitas kelembagaan Perangkat Daerah 100 1. Tersusunnya Buku Indeks Kepuasan Masyarakat 15 Buku 2. Terlaksananya Presentasi IKM 5 Buku 1.20.1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd 1. Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah 100 1. Terlaksananya Anjab SKPD 100 240.310.000 240.310.000 - 1.20.1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi kepegawaian setda dan set dprd 1. Peningkatan Organissi Perangkat Daerah 100 1. Terkelola dan terprosesnya Administrasi Kepegawaian Setda dan Set DPRD 100 75.000.000 75.000.000 - 1.20.1.20.03.28.035 Fasilitasi kegiatan forum sekretaris daerah seluruh indonesia forsedasi 1. Tersedianya pranata dalam peningkatan organisasi kelembagaan Penyelenggaraan pemerintah 100 1. Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi FORSESDASI 1 kgt - 15.000.000 15.000.000 1.20.1.20.03.28.038 Penyusunan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah 1. Sebagai dasar kebijakan mendesain kembali organisasi perangkat daerah di bidang kelembagaan, serta memberikan informasi kelembagaan 100 1. Dokumen Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Semarang 3 dokumen 284.858.000 284.858.000 - 1.20.1.20.03.28.040 Pembinaan kinerja unit pelayanan publik 1. Penigkatan kualitas kelembagaan Perangkat Daerah 100 1. Terselenggaranya Pembinaan Kinerja UPP 10 SKPD 131.000.000 131.000.000 - 1.20.1.20.03.28.043 Penyusunan profil satuan kerja perangkat daerah 1. memberikan informasi kelembagaan 100 1. Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang 1 dokumen 97.000.000 97.000.000 - 1.20.1.20.03.28.044 Penyusunan pelaksanaan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kelembagaan Perangkat Daerah 0 1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Kota Semarang 100 265.750.000 265.750.000 - 1.557.918.000 1.572.918.000 15.000.000 1.20 23.079.432.400 23.079.432.400 - 1.20.03.01 15.599.864.400 15.599.864.400 - 1.20.1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik lancar 100 1. Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik 12 bulan 6.447.968.500 6.447.968.500 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 23 J. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.1.20.03.28.002 Penanganan administrasi ketatalaksanaan 130.000.000 130.000.000 - 1.20.1.20.03.28.010 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 90.000.000 90.000.000 - JUMLAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 23 I. BAGIAN ORGANISASI JUMLAH Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-185 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Kegiatan Pemerintah Kota Semarang 100 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 1.052.460.000 1.052.460.000 - 1.20.1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. PNS Setda Kota Semarang 100 1. Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan 40 buku 4.000.000 4.000.000 - 1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kegiatan Pemerintah Kota Semarang 100 1. Tersedianya jamuan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat kegiatan Pemerintah Kota Semarang 1200 kegiatan 6.105.493.900 6.105.493.900 - 1.20.1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan 1. Masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang 100 1. Terselenggaranya peringatan HUT Kota Semarang ke 467 1 kgt 785.500.000 785.500.000 - 1.20.1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang 100 1. Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI ke 69 1 kgt 766.500.000 766.500.000 - 1.20.1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan wkdh 1. Walikota dan Wakil Walikota Semarang 100 1. Tersedianya biaya perawatan dan pengobatan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 12 bulan 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota semarang 1. PNS Setda Kota Semarang 100 1. Terlaksananya tugas-tugas pelayanan surat menyurat dengan lancar 12 bulan 99.500.000 99.500.000 - 1. PNS Setda Kota Semarang 100 1. Jumlah kartu kendali yang ditata 36000 lembar 2. Jumlah berkas yang ditata 7000 lembar 1.20.1.20.03.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Tenaga Pekerja Harian Lepas Setda 7 org 1. Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Harian Lepas 12 bulan 123.942.000 123.942.000 - 1.20.03.06 275.580.000 275.580.000 - 1.20.1.20.03.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. PPK dan Bendahara Setda Kota Semarang 100 1. Terwujudnya kinerja PPK dan Bendahara yang lebih baik 12 bulan 275.580.000 275.580.000 -

1.20.03.16 7.203.988.000

7.203.988.000 - 1.20.1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida 1. Muspida Kota Semarang 100 1. Tersedianya jasa koordinasi Pemkot Semarang dengan Muspida 100 1.221.252.000 1.221.252.000 - 1.20.1.20.03.16.005 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah wakil kepala daerah 1. Walikota dan Wakil Walikota Semarang 100 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Semarang 100 800.000.000 800.000.000 - 1.20.1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1. Aparatur Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait 100 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi aparatur Pemkot Semarang untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya 100 2.515.500.000 2.515.500.000 - 1.20.1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah 1. Instansi terkait pengamanan wilayah Kodim dan Polrestabes 100 1. Tersedianya jasa kegiatan pengamanan oleh Kodim dan Polrestabes Semarang 100 1.917.236.000 1.917.236.000 - 1.20.1.20.03.16.014 Kegiatan keprotokolan 1. Walikota dan Wakil Walikota Semarang 100 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan 100 750.000.000 750.000.000 - 23.079.432.400 23.079.432.400 - 1.20 19.339.761.000 27.145.641.000 7.805.880.000 1.20.03.01 4.607.249.000 4.609.499.000 2.250.000 1.20.1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. tersedianya Alat Tulis Kantor 100 1.322.089.000 1.322.089.000 - 1.20.1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Tersedianya Barang Cetakan Penggandaan 100 799.240.000 799.240.000 - 114.500.000 1.20.1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota semarang 114.500.000 - JUMLAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah 23 K. BAGIAN PERLENGKAPAN Program pelayanan administrasi perkantoran OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-186 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran 100 1. Tersedianya Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 100 851.909.000 851.909.000 - 1.20.1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas 100 893.780.000 893.780.000 - 1.20.1.20.03.01.145 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1. Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 100 740.231.000 742.481.000 2.250.000

1.20.03.02 10.585.815.000

18.374.220.000 7.788.405.000 1. 100 1. Tersedianya Kendaraan DinasOperasional Bus 2 Unit 2. Tersedianya Sepeda Motor Roda 2 20 Buah 3. Tersedianya Sepeda motor Roda 3 32 Buah 4. Tersedianya Kendaraan Dinas Station Wagon 6 Buah 1.20.1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Termasuk pengadaan Karpet untuk Gd. Pandanaran Senilai +- Rp. 1.500.000.000,- 100 3.518.335.000 3.812.160.000 293.825.000 1. 100 1. Mesin Ketik 18 Buah 2. Peralatan Kantor Mesin Penghancur Kertas 5 Bh ,Mesin Ketik 18 Buah,Papan Nama, dan E-Board 2 Paket 1 Paket 3. Mesin Penghancur Kertas 4 Buah 4. E-Board 2 Paket 1.20.1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair Termasuk Pengadaan Mebelair untuk Kelurahan Percontohan, Almari Arsip Kecamatan Mijen 2 Buah, Kursi Lipat Kecamatan Mijen 10 Buah 100 1.471.295.000 1.791.595.000 320.300.000 1.20.1.20.03.02.019 Pengadaan komputer 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Terpenuhinya Kebutuhan Komputer seperti : Anti Virus 20 bh, Monitor 8 bh, Printer 19 bh, Komputer 13 bh, notebook 210 bh, Hard disk 7 bh, memory 2 buah. komputer tablet 4 bh, komputer tablet besar 1 set.Card Reader E-KTP 258 Set 100 2.788.310.000 5.706.840.000 2.918.530.000 1. 100 1. Kandang 1 Paket 2. Karpet 10 Roll 3. Taplak 115 Buah 4. Karpet 1 Paket 5. Vertikal Blind 1 Paket 6. Gorden 1 Paket 1.20.1.20.03.02.066 Pengadaan alat studio 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Tersedianya Peralatan Studio Yang Memadai 100 259.850.000 287.075.000 27.225.000 1.20.1.20.03.02.075 Pengadaan alat komunikasi 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Komunikasi seperti : RIG 17 bh, Repeater 1 bh, Fax 28 bh, Telepon 45 bh, HT 18 bh, Bay Power Supply 2 bh, ONSClass LIne Card 3 bh 100 263.525.000 435.925.000 172.400.000 1.20.1.20.03.02.065 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 201.425.000 547.275.000 345.850.000 2.000.000.000 4.778.275.000 2.778.275.000 1.20.1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 83.075.000 1.015.075.000 932.000.000 1.20.1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-187 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20.03.03 3.053.548.000

3.053.548.000 - 1.20.1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah Terutama Kedisiplinan dalam Penggunaan Pakaian Dinas 100 1. Tersedianya Pakaian Dinas yang meliputi : PSR 22 org, PSH 9 org, PDH 15.300 potong, PSL 5 org 100 3.053.548.000 3.053.548.000 - 1.20.03.17 906.099.000 921.324.000 15.225.000 1.20.1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah 100 1. Buku SSH Tahun 2015 500 buku dan Sosialisasi SSH 500 Buku 563.274.000 578.499.000 15.225.000 1.20.1.20.03.17.133 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah 100 1. BUku Induk Inventarsi 30 bk dan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMD 100 120.155.000 120.155.000 - 1.20.1.20.03.17.134 Penyusunan laporan pengadaan bmd di lingkungan setda kota semarang 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah 100 1. Buku Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan Setda Kota Semarang 30 buku 100 91.670.000 91.670.000 - 1.20.1.20.03.17.135 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingk setda dan rumdin pimpinan 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Upaya Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Optimalisasi Pembelanjaan Daerah 100 1. Tersedianya Buku DKBMD 2014 25 bk dan RKBMD Th 2015 25 bk di Lingkungan Setda Kota Semarang 100 131.000.000 131.000.000 -

1.20.03.28 187.050.000

187.050.000 - 1.20.1.20.03.28.035 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan bmd di lingkungan setda dan rumdin pimpinan 1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah 100 1. Tersedianya Buku Ketetapan Status Penggunaan BMD sebanyak 30 bk di Lingkungan Setda Kota Semarang 100 95.709.000 95.709.000 - 1.20.1.20.03.28.036 Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor di kota semarang 1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah 100 1. Buku Laporan sebanyak 30 bk dan Terlaksananya Survey dan Checking Kebutuhan BMD 100 91.341.000 91.341.000 - 19.339.761.000 27.145.641.000 7.805.880.000

1.20 12.839.075.600