+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.06.1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota
semarang 1. Terciptanya Penandaan Bagi Warga Miskin
di Kota Semarang 100 1.
Kartu Identitas Miskin 200000 KK
750.000.000 994.375.000
244.375.000 1.06.1.06.01.23.026
Pemetaan dan pengembangan web gakin
- 65.000.000
65.000.000 1.
100 1. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PPRG
100 2.
Forum gender 1 keg
3. PPRG
20 skpd 1.
100 1. Data PUS
1 dok 2.
Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua 1 keg
1.23 624.000.000
624.000.000 -
1.23.00.15 624.000.000
624.000.000 -
1. Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan daerah
83 1. Buku Pemerataan Pendapatan Gini Ratio dan Pola
Konsumsi Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku
2. Buku Data dan Informasi perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2013 30 Buku
3. Buku Profil Pertanian Kota Semarang Tahun 2013
30 Buku 4.
Buku Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota Semarang Tahun 2013
115 Buku 5.
Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku
6. Buku Perhitungan Incremental Capital Output Ratio
ICOR Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku
7. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang
Tahun 2013 115 Buku
8. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota
Semarang Tahun 2013 115 Buku
9. Buku Statitik Ketahanan Sosial Kota Semarang
Tahun 2013 115 Buku
10. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2013 200 Buku
11. Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2013 300 Buku
12. Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 1120 Buku
13. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 20122013
115 Buku 14. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun
2013 115 Buku
10.790.372.000 12.519.040.000
1.728.668.000 1.06.1.06.01.23.027
Pendampingan kegiatan pprg 100.000.000
118.380.000 18.380.000
1.06.1.06.01.23.031 Koordinasi forum pendidikan untuk
semua pus bankeu prov + 50.000.000
100.000.000 50.000.000
1.23.1.06.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data
dan statistik daerah 624.000.000
624.000.000 -
JUMLAH Program pengembangan data informasi statistik daerah
STATISTIK
Penyusunan Dokumen Perumusan Strategi Anggaran Responsif
Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-117
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.07 46.004.624.000
63.620.036.800 17.615.412.800
1.07.01.01 3.525.599.000
4.292.199.000 766.600.000
1.07 1.07.01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional
1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 100 1.
Terlaksananya perijinan kendaraan dinas: Jumlah kendaraan
58 kend 32.121.000
32.121.000 -
1.07 1.07.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 1.
Tersedianya alat tulis kantor : Jml jenis ATK 49 jenis
58.250.000 58.250.000
- 1.07 1.07.01 01 012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik
100 1. Tersedianya komponen instalasi listrik 18 jenis
12 bln 20.000.000
20.000.000 -
1.07 1.07.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terwujudnya kebersihan kantor
23 jenis 1. Tersedianya peralatan rumah tangga 23 jenis
12 bln 19.250.000
19.250.000 -
1. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor
100 1. Jml Snack
2388 dus 2.
Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor : Jml makanan
530 dus 1.07 1.07.01 01 025
Penyediaan stiker masa uji 1. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji
100 1. Jml stiker masa uji tersedia
82500 set 609.000.000
801.000.000 192.000.000
1.07 1.07.01 01 027 Penyediaan buku uji
1. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 100 1.
Jml buku uji kendaraan 27700 buku
183.908.000 183.908.000
- 1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat
menyurat 100 1.
Terlaksananya administrasi surat menyurat : - Jml surat masuk
2600 bh 2.
- Jml surat keluar 23000 bh
1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon,
surat kabar dan majalah 100 1.
Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik, koran dan majalah
12 bl 1.024.200.000
1.049.200.000 25.000.000
1. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 4 lokasi 1.
Terciptanya kebersihan kantor dan halaman 3 lokasi
12 bln 2.
Jml halaman dan taman 1 lokasi 12 bln
1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : Jml
jenis barang cetakan 55 jenis
2. Jml penggandaan
120000 lb 1.07.1.07.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Terselesaikannya tugas tugas dinas 100 1.
Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas
100 210.000.000
310.000.000 100.000.000
1.07.1.07.01.01.026 Penyediaan plat uji
1. Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan 100 1.
Jml plat uji kendaraan 227500 set
200.000.000 670.000.000
470.000.000 1.07.1.07.01.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. Terlaksanya tenaga harlep 100 1.
Terlaksanya pembayaran TPHL dan satpam 12 bln
365.160.000 365.160.000
- 1.07.01.02
817.627.000 2.375.527.000
1.557.900.000 1.07 1.07.01 02 009
Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 1.
Jml jenis peralatn gedung kantor 8 set
20.000.000 380.000.000
360.000.000 1. Terjaganya fungsi gedung kantor
100 1. Jml gedung kantor
2 unit 2.
Jml pos palang KA diperbaiki 1 paket
3. Jml pengecatan gedung
3000 m2 1. Terjaganya fungsi perlengkapan gedung
kantor 100 1.
Jml jenis perlengkapan gd kantor yg diservice 8 jenis
2. Jml APAR yang isi ulang
6 bh Penyediaan jasa kebersihan kantor
250.000.000
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
72.045.000 250.000.000
1.07 1.07.01 02 022 212.045.000
10. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA PERHUBUNGAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.07.1.07.01.01.008 -
1.07.1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 478.000.000
478.000.000 -
140.000.000 1.07 1.07.01 02 026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
36.000.000 36.000.000
- 1.07 1.07.01 01 017
Penyediaan makanan dan minuman 45.750.000
45.750.000 -
1.07.1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
29.960.000 9.560.000
-20.400.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-118
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.07 1.07.01 02 042 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor 1. Terjaganya fungsi gedung kantor
100 1. Jml gedung kantor
3 unit 72.500.000
222.500.000 150.000.000
1.07.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Meningkatnya kelancaran tugas dinas
operasional 9 unit 1.
Tersedianya kendaraan dinas operasional 9 unit
- 645.000.000
645.000.000 1.07.1.07.01.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 1.
Jml jenis perlengkapan gedung kantor 10 jenis
40.000.000 272.900.000
232.900.000 1.07.1.07.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional
100 1. kendaraan yg dipelihara 57 unit
12 bl 577.082.000
607.082.000 30.000.000
1.07.01.03 -
195.000.000 195.000.000
1.07.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 1. Terjaganya kerapian pegawai dalam
berpakaian 100 1.
Tersedianya pakaian dinas 350 set
- 195.000.000
195.000.000 1.07.01.05
40.000.000 40.000.000
- 1.07 1.07.01 05 023
Pelatihan peningkatan mutu sdm 1. Meningkatnya mutu SDM
177 orang 1. Jml pelatihan
1 keg 40.000.000
40.000.000 -
1.07.01.06 345.193.000
345.193.000 -
1.07 1.07.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran 1. Tersedianya bahan dalam perubahan
anggaran 100 1.
Jml laporan prognosis realisasi anggaran tersusun 1 set
2.745.000 2.745.000
- 1.07 1.07.01 06 004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Tersusunnya informasi keuangan dinas 100 1.
Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun 1 set
6.332.000 6.332.000
- 1.07 1.07.01 06 005
Penyusunan pelaporan target pendapatan
1. Tersusunnya lap realisasi pendapatan 100 1.
Jml Lap tersusun 12 set
25.818.000 25.818.000
- 1.07 1.07.01 06 007
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
1. Tersedianya bahan evaluasi lap keuangan 100 1.
Jml laporan 12 set
21.720.000 21.720.000
- 1.07 1.07.01 06 013
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
1. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan
1 set 1. Jml LAKIP tersusun
1 set 10.500.000
10.500.000 -
1.07 1.07.01 06 015 Penyusunan laporan kinerja jabatan
fungsional pkb 1. Terwujudnya penilaian terhadap
pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan bermotor
2 set 1. Jml laporan tersusun
6 set 20.000.000
20.000.000 -
1.07 1.07.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd
1. Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota
1 set 1. Jml LKPJ tersusun
3 buku 5.400.000
5.400.000 -
1.07 1.07.01 06 021 Penyusunan renja skpd
1. Tersusunnya rencana kerja skpd 100 1.
Jml buku 5 bk
5.000.000 5.000.000
- 1.07 1.07.01 06 032
Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya rka dpa
100 1. Jml laporan
2 set 5.000.000
5.000.000 -
1.07 1.07.01 06 035 Pemantauanpengendalian dan
pelaporan program kegiatan dinas 1. Terkendalinya pelaksanaan program
kegiatan dinas 12 bl 1.
Jml lap pelaksanaan 3 lap
12.500.000 12.500.000
- 1.07 1.07.01 06 040
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun
100 1. Jml laporan keuangan semesteran tersusun
2 set 6.840.000
6.840.000 -
1.07 1.07.01 06 059 Pemantauan dan pengendalian
laporan penerimaan pendapatan 1. Terkendalinya penerimaan pendapatan
100 1. Jml kegiatan
12 keg 21.720.000
21.720.000 -
1.07.1.07.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan
dinas 100 1.
Jml bendahara 15 org 12 bln
141.000.000 141.000.000
- 1.07.1.07.01.06.033
Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo
1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian
12 bl 1. Jml buku
10 bk 15.500.000
15.500.000 -
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-119
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.07.1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan,
komunikasi dan informatika 1. Terwujudnya penajaman pelaksanaan
program kegiatan dinas 1 keg 1.
Jml keg raker 1 keg
45.118.000 45.118.000
- 1.07.01.15
1.180.900.000 1.355.900.000
175.000.000 1.07 1.07.01 15 012
Pemantauan traffigh light 1. Optimalnya kinerja traffic light
100 1. Jml persimpangan terpantau
77 simp 35.900.000
35.900.000 -
1.07 1.07.01 15 033 Pendataan, sosialisasi dan
pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin
1. Terkendalinya bangunan wajib andalalin 100 1.
Jml cakupan pantauan 1 wil kot
85.000.000 110.000.000
25.000.000 1.07 1.07.01 15 069
Kajian potensi titik parkir 1. Tersedianya dokumen kajian titik parkir
100 1. Jml dokumen kajian
1 dokemen 200.000.000
200.000.000 -
1.07.1.07.01.15.030 Pemantauan pendataan lalu lintas
dan penumpang kapal pesawat 1. Sebagai dasar kebijakan antar moda
transportasi 100 1.
Jml kegiatan 72 keg
30.000.000 30.000.000
- 1.07.1.07.01.15.032
Survey inventarisasi kapal gt7 dan survey lokasi kebutuhan navigasi
pelayaran penerbangan 1. Sebagai dasar pembinaan kapal GT7 dan
pembangunan navigasi pelayaran penerbangan
100 1. Jml dokumen
1 set 30.000.000
30.000.000 -
1.07.1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasan
pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport
1. terkendalinya angkutan dalam trayek 100 1.
Jml trayek terpantau 15 trayek
50.000.000 50.000.000
- 1.07.1.07.01.15.066
Kajian jaringan lintas dan simpul angkutan barang
1. Tersedianya rencana jaringan lintas dan simpul angkutan barang
100 1. jml kajian
1 set 50.000.000
50.000.000 -
1. Tersedianya bahan perencanaan pembangunan MRT, dokumen Tatralok dan
DED Revitalisasi Terminal Penggaron 100 1.
Jml DED Revitalisasi Terminal Penggaron 1 DED
2. Jml Dokumen Tatralok
1 dokumen 3.
Jml DED Redesign Kantor Dishubkominfo 1 dokumen
4. Jml DED Redesign Terminal Terboyo
1 dokumen 5.
Jml FS Manajmen LL Jl. Merak 1 dokumen
6. Jml FS MRT
1 dokumen
1.07.01.16 1.390.000.000
1.390.000.000 -
1.07 1.07.01 16 001 Rehabilitasi pemeliharaan sarana
alat pengujian kendaraan bermotor 1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan
bermotor 100 1.
Jml alat uji terpelihara 20 unit
115.000.000 115.000.000
- 1. Terjaganya fungsi terminal terboyo
1 terminal 1. Jml kmwc terminal terehab
46 unit 2.
Jml pengecatan 4000 m2
1. Terjaganya fungsi terminal Penggaron 1 terminal 1.
Jml gapura terehab 1 unit
2. Jml pemeliharaan atap
1 unit 1. Terjaganya fungsi terminal
3 terminal 1. Jml kamar mandi wc di Terminal Mangkang
6 unit 2.
Jml terminal terpelihara kebersihan 3 terminal
1.07.01.17 18.262.364.000
22.081.004.000 3.818.640.000
1. Terciptanya tertib lalu lintas angkutan bagi pemakai jalan
90 1. Jml keg Penyuluhan ketertiban LL
60 keg 2.
Jml keg Pendataan ketertiban dan kelancaran LL 60 keg
Rehabilitasi pemeliharaan terminal terboyo
200.000.000 200.000.000
- 1.07 1.07.01 16 015
1.07.1.07.01.15.068 Fs mass rapid transit mrt
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj
Program peningkatan pelayanan angkutan
Rehabilitasi pemeliharaan terminal penggaron
700.000.000 850.000.000
150.000.000
1.07 1.07.01 17 005 Kegiatan pengendalian disiplin
angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan di
jalan raya 625.600.000
625.600.000 -
100.000.000 100.000.000
- 1.07.1.07.01.16.019
Perawatan dan pemeliharaan terminal
975.000.000 975.000.000
- 1.07 1.07.01 16 014
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-120
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
3. Jml keg Penyidikan pelanggaran persyaratan tehnis
dan kelaikan jalan kendaraan bermotor 60 keg
4. Jml keg pengawasan dan pemantauan ketertiban
lalu lintas 60 keg
5. Jml keg Penyidikan pelanggaran perizinan angkutan
umum 60 keg
1. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas angkutan
1 wil kota 1. Jml peserta AKUT
25 org 2.
Jml tahapan penilaian lomba tertib lalu lintas dan angkutan
3 tahap 3.
Jml peserta pelajar pelopor keselamatan 25 org
1.07 1.07.01 17 024 Pengwasan dan pengendalian lalu
lintas diwilayah kota semarang dalam rangka lebaran dan tahun
baru dan natal 1. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu
lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru
100 1. Jml kawasan pantauan T. Terboyo, T. Mangkang, T.
Penggaron, Tugu Muda, Simpang Lima, Pandanaran 6 lokasi
326.700.000 326.700.000
- 1.07 1.07.01 17 081
Operasi penertiban bus di lingkungan terminal penggaron
1. terwujudnya ketertiban di Terminal Penggaron
90 1. Jml operasi penertiban
48 keg 30.000.000
30.000.000 -
1. Terciptanya ketertiban dan akurasi data pendapatan retribusi parkir
100 1. Jml komputer server
1 unit 2.
Jml software aplikasi 3 software
1. Terpenuhinya target pendapatan parkir tepi jalan umum
100 1. jml workshop parkir
1 keg 2.
jml keg 300 keg
1.07 1.07.01 17 084 Penyuluhan pengawasan
keselamatan pelayaran ketinggian bangunan
1. Terjaganya keselamatan pelayaran 100 1.
Jml penyuluhan keselamatan pelayaran 12 keg
40.000.000 40.000.000
- 1.07.01.17.088
Fasilitasi shuttle bus 1. Tertatanya parkir di jl pandanaran
100 1. Beroperasinya shuttle bus
3 bln -
1.600.000.000 1.600.000.000
1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang umum di terminal
100 1. Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Mangkang
36 keg 2.
Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Terboyo 60 keg
3. Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Penggaron
60 keg 1. Terwujudnya angkutan penumpang umum
yg memadai 100 1.
Jml Peta digital jaringan trayek 1 paket
2. Jml trayek
15 trayek 3.
jml kajian kebutuhan taksi 1 dok
4. jml pendataan angkutan perkotaan
1 dok 1. Terciptanya tertib parkir umum
90 1. Jml papan himbauan parkir
78 unit 2.
Jml kegiatan pengawasan patroli parkir 252 keg
3. jml papan informasi parkir elektronik
3 unit 1.07.1.07.01.17.047
Pengoperasian bus rapid transit 1. Terwujudnya pelayanan angkutan umum
massal yang representatif 3 koridor 1.
Jml BRT beroperasi koridor II, III IV 3 koridor
15.286.584.000 16.935.224.000
1.648.640.000 1.07.1.07.01.17.060
Operasi penertiban bus di lingkungan terminal terboyo
1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo
90 1. Jml kegiatan operasi penertiban
144 keg 65.000.000
65.000.000 -
1.07.1.07.01.17.072 Updating dan evaluasi data parkir
1. Tersedianya data parkir yang memadai 1 wil kota 1.
Jml data parkir terupdate 1 wil kot
54.500.000 54.500.000
- 1.07 1.07.01 17 083
251.000.000 276.000.000
25.000.000 1.07 1.07.01 17 082
Pengadaan sistem informasi pengelolaan retribusi parkir
86.320.000 86.320.000
- Pengumpulan retribusi parkir di luar
jam dinas jalan raya
1.07 1.07.01 17 015 Pemilihan awak kendaraan umum
teladan akut dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan
140.000.000 140.000.000
-
1.07.1.07.01.17.004 Kegiatan uji kelaikan sarana
transportasi guna keselamatan penumpang di terminal
83.180.000 83.180.000
-
1.07.1.07.01.17.031 Evaluasi pelayanan angkutan
penumpang umum 50.000.000
200.000.000 150.000.000
1.07.1.07.01.17.036 Pengawasan patroli parkir umum
sewilayah kota semarang di luar jam dinas
873.480.000 1.268.480.000
395.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-121
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.07.1.07.01.17.078 Operasi penertiban bus di terminal
mangkang 1. terwujudnya ketertiban di Terminal
Mangkang 90 1.
Jml keg operasi 48 keg
300.000.000 300.000.000
- 1.07.1.07.01.17.080
Pembuatan tanda indentitas awak angkutan umum
1. Terwujudnya awak angkutan umum yg beridentitas
380 org 1. Jml baju awak angkutan umum
380 bh 50.000.000
50.000.000 -
1.07.01.18 1.281.340.500
6.977.338.500 5.695.998.000
1.07 1.07.01 18 012 Pembangunan pos pemantauan
pelayaran 1. Terpantaunya arus kapal nelayan
100 1. Jml pos terbangun
1 unit 99.000.000
99.000.000 -
1. Terwujudnya fasilitasi BRT 100 1.
Jml perbaikan shelter 6 unit
2. Pengadaan shelter
25 unit 3.
Jml perawatan ticketing 1 paket
1.07.1.07.01.18.016 Pembangunan shelter brt koridor iii
bankeu prov 1. Tersedianya shelter BRT koridor III
20 unit 1. Jml shelter BRT koridor III
20 unit - 1.200.000.000 1.200.000.000
1.07.01.19 4.049.843.500
5.124.889.300 1.075.045.800
1.07 1.07.01 19 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 1 wil kota 1.
Jml rambu 278 unit
180.760.000 330.760.000
150.000.000 1.07 1.07.01 19 002
Pengadaan marka jalan 1. Terkendalinya arus lalu lintas
100 1. Jml marka
2890 m2 200.000.000
370.000.000 170.000.000
1.07 1.07.01 19 006 Pengadaan traffic cone
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan
100 1. Jml traffic cone terpasang
598 unit 91.325.000
182.325.000 91.000.000
1.07 1.07.01 19 008 Pemeliharaan lampu flashing
1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan
100 1. Jml lampu flashing terpelihara
14 unit 50.000.000
50.000.000 -
1.07 1.07.01 19 009 Penggantian dan pemasangan
cotroller micro processor 12 phase 1. Meningkatnya kinerja traffic light
100 1. Jml controller micro processor terpasang
1 unit 50.000.000
50.000.000 -
1.07 1.07.01 19 010 Perbaikan penyempurnaan traffic
light 1. Meningkatnya kinerja traffic light
100 1. Jml TL yang diperbaiki
6 unit 90.000.000
266.500.000 176.500.000
1.07 1.07.01 19 020 Pemeliharaan rambu lalu lintas
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 100 1.
Jml rambu lalu lintas terpelihara 500 uni
50.000.000 50.000.000
- 1.07 1.07.01 19 021
Pengadaan dan pemasangan rppj 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan
dan persimpangan 100 1.
Jml RPPJ terpasang 37 unit
150.000.000 253.500.000
103.500.000 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan
dan persimpangan 100 1.
Jml Pelican cross 1 set
2. Jml APILL terpasang
1 APILL 1. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu
lintas 100 1.
Jml kegiatan pengaman parkir 60 keg
2. Jml kegeiatan pengamanan LL
60 keg 1.07 1.07.01 19 032
Pengadaan dan pemasangan lampu flashing
1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan
100 1. Jml Lampu flashing terpasang
15 unit 150.000.000
350.000.000 200.000.000
1.07 1.07.01 19 033 Pengadaan cone down timer
1. Merningkatnya kinerja TL 100 1.
Jml cone down timer terpasang 16 unit
198.350.000 198.350.000
- 1.07 1.07.01 19 040
Pengadaan display monitor atcs 1. Terkendalinya arus lalu lintas di
persimpangan 100 1.
Jml display monitor terpasang 4 unit
200.000.000 200.000.000
- 1.07 1.07.01 19 041
Pengadaan pemasangan tiang dan kabel fo
1. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan
100 1. Jml tiang terpasang
88 unit 200.000.000
200.000.000 -
1.07 1.07.01 19 042 Pengadaan cctv atcs
1. Terpantauany arus lalu lintas di beberapa ruas jalan
100 1. Jml CCTV
5 unit 200.000.000
200.000.000 -
1.182.340.500
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
5.678.338.500 4.495.998.000
Pengadaan dan pemasangan apill 200.000.000
360.000.000 160.000.000
1.07 1.07.01 19 025 Pengamanan pejabat negara dan
peringatan hari besar 225.650.000
1.07 1.07.01 19 024 225.650.000
- 1.07.1.07.01.18.013
Fasilitasi brt
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-122
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan
1. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan jml pagar pengaman jalan berfungsi
72 m 1. Jml pagar pengaman jalan
72 m 85.000.000
85.000.000 -
1.07.1.07.01.19.014 Perawatan fungsi controller dan
jaringan tl 1. Terjaganya kinerja TL
100 1. Jml controller dan jaringan terawat
72 TL 330.000.000
330.000.000 -
1.07.1.07.01.19.029 Penggantian papan nama jalan
1. Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan 100 1.
Jml papan nama jalan terpasang 75 unit
50.000.000 50.000.000
- 1. Terkendalinya arus lalu lintas di jalan dan
persimpangan 100 1.
Jml APILL 2 persimp
2. Jml Marka jalan zebra cross
671 m2 1.07.1.07.01.19.035
Fasilitasi car free day 1. Terwujudnya keamanan dan kelancaran lalu
lintas 2 kaw 1.
Jml kegiatan pengamanan LL 52 keg
400.000.000 400.000.000
- 1. Terkendalinya arus lalu lintas di beberapa
persimpangan 100 1.
Jml ATCS beroperasi 6 simp
2. Jml ATCS terpelihara
6 simp
1.07.01.20 319.465.000
359.465.000 40.000.000
1.07.1.07.01.20.002 Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor 1. Terwujudnya pengujian kendaraan
bermotor 100 1.
Jml alat pengujian kendaraan bermotor 6 jenis
319.465.000 359.465.000
40.000.000 1.07.01.21
455.100.000 455.100.000
- 1.07 1.07.01 21 007
Sosialisasi perda tower bersama 1. Terciptanya ketertiban pemb tower
telekomunikasi 100 1.
Jml keg sosialisasi 1 keg
52.800.000 52.800.000
- 1.07 1.07.01 21 008
Pengendalian tower bersama 1. Terciptanya ketertiban pemb tower
telekomunikasi 100 1.
Jml dokumen 1 doc
100.000.000 100.000.000
- 1. Terciptanya ketertiban wartel, warnet, dan
jastip 100 1.
Jml NA 1 paket
2. Jml Draft raperda
1 paket 3.
Jml sosialisasi 1 paket
1.07.1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan sistem
informasi 1. Terciptanya tertib administrasi
100 1. Jml Internet Website
12 bl 75.000.000
75.000.000 -
1.07.01.22 14.337.192.000
18.628.421.000 4.291.229.000
1.07.1.07.01.22.001 Peningkatan pelayanan uptd
terminal mangkang blu 1. Beroperasinya BRT
100 1. Operasional BRT
12 bl 14.057.868.000
16.572.102.000 2.514.234.000
1.07.1.07.01.22.002 Peningkatan pendukung pelayanan
terminal mangkang blu 1. Terlaksanyanya pelayanan BRT
100 1. Tersedianya pelayanan pendukung operasional BLU
12 bl 279.324.000
2.056.319.000 1.776.995.000
46.004.624.000 63.620.036.800
17.615.412.800 24.045.800
Pengoperasian atcs 355.000.000
355.000.000 -
227.300.000 227.300.000
- 1.07.1.07.01.19.034
Pendampingan dan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat
dak pengendalian dan pengamanan 593.758.500
617.804.300
1.07.1.07.01.19.038
JUMLAH Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika
Program pelayanan blu uptd terminal mangkang
1.07.1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi dan
informatika pemyuluhan wartel, warnet dan jastip
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-123
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 9.184.404.000