624.000.000 46.004.624.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.06.1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota semarang 1. Terciptanya Penandaan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang 100 1. Kartu Identitas Miskin 200000 KK 750.000.000 994.375.000 244.375.000 1.06.1.06.01.23.026 Pemetaan dan pengembangan web gakin - 65.000.000 65.000.000 1. 100 1. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PPRG 100 2. Forum gender 1 keg 3. PPRG 20 skpd 1. 100 1. Data PUS 1 dok 2. Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua 1 keg

1.23 624.000.000

624.000.000 -

1.23.00.15 624.000.000

624.000.000 - 1. Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan daerah 83 1. Buku Pemerataan Pendapatan Gini Ratio dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku 2. Buku Data dan Informasi perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 30 Buku 3. Buku Profil Pertanian Kota Semarang Tahun 2013 30 Buku 4. Buku Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku 5. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku 6. Buku Perhitungan Incremental Capital Output Ratio ICOR Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku 7. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku 8. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku 9. Buku Statitik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku 10. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2013 200 Buku 11. Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2013 300 Buku 12. Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 1120 Buku 13. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 20122013 115 Buku 14. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku 10.790.372.000 12.519.040.000 1.728.668.000 1.06.1.06.01.23.027 Pendampingan kegiatan pprg 100.000.000 118.380.000 18.380.000 1.06.1.06.01.23.031 Koordinasi forum pendidikan untuk semua pus bankeu prov + 50.000.000 100.000.000 50.000.000 1.23.1.06.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 624.000.000 624.000.000 - JUMLAH Program pengembangan data informasi statistik daerah STATISTIK Penyusunan Dokumen Perumusan Strategi Anggaran Responsif Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-117 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.07 46.004.624.000

63.620.036.800 17.615.412.800

1.07.01.01 3.525.599.000

4.292.199.000 766.600.000 1.07 1.07.01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 100 1. Terlaksananya perijinan kendaraan dinas: Jumlah kendaraan 58 kend 32.121.000 32.121.000 - 1.07 1.07.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 1. Tersedianya alat tulis kantor : Jml jenis ATK 49 jenis 58.250.000 58.250.000 - 1.07 1.07.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100 1. Tersedianya komponen instalasi listrik 18 jenis 12 bln 20.000.000 20.000.000 - 1.07 1.07.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terwujudnya kebersihan kantor 23 jenis 1. Tersedianya peralatan rumah tangga 23 jenis 12 bln 19.250.000 19.250.000 - 1. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor 100 1. Jml Snack 2388 dus 2. Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor : Jml makanan 530 dus 1.07 1.07.01 01 025 Penyediaan stiker masa uji 1. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji 100 1. Jml stiker masa uji tersedia 82500 set 609.000.000 801.000.000 192.000.000 1.07 1.07.01 01 027 Penyediaan buku uji 1. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 100 1. Jml buku uji kendaraan 27700 buku 183.908.000 183.908.000 - 1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat 100 1. Terlaksananya administrasi surat menyurat : - Jml surat masuk 2600 bh 2. - Jml surat keluar 23000 bh 1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan majalah 100 1. Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik, koran dan majalah 12 bl 1.024.200.000 1.049.200.000 25.000.000 1. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 4 lokasi 1. Terciptanya kebersihan kantor dan halaman 3 lokasi 12 bln 2. Jml halaman dan taman 1 lokasi 12 bln 1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : Jml jenis barang cetakan 55 jenis 2. Jml penggandaan 120000 lb 1.07.1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terselesaikannya tugas tugas dinas 100 1. Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas 100 210.000.000 310.000.000 100.000.000 1.07.1.07.01.01.026 Penyediaan plat uji 1. Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan 100 1. Jml plat uji kendaraan 227500 set 200.000.000 670.000.000 470.000.000 1.07.1.07.01.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Terlaksanya tenaga harlep 100 1. Terlaksanya pembayaran TPHL dan satpam 12 bln 365.160.000 365.160.000 - 1.07.01.02 817.627.000 2.375.527.000 1.557.900.000 1.07 1.07.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 1. Jml jenis peralatn gedung kantor 8 set 20.000.000 380.000.000 360.000.000 1. Terjaganya fungsi gedung kantor 100 1. Jml gedung kantor 2 unit 2. Jml pos palang KA diperbaiki 1 paket 3. Jml pengecatan gedung 3000 m2 1. Terjaganya fungsi perlengkapan gedung kantor 100 1. Jml jenis perlengkapan gd kantor yg diservice 8 jenis 2. Jml APAR yang isi ulang 6 bh Penyediaan jasa kebersihan kantor 250.000.000 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 72.045.000 250.000.000 1.07 1.07.01 02 022 212.045.000

10. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA PERHUBUNGAN

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.07.1.07.01.01.008 - 1.07.1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 478.000.000 478.000.000 - 140.000.000 1.07 1.07.01 02 026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 36.000.000 36.000.000 - 1.07 1.07.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 45.750.000 45.750.000 - 1.07.1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 29.960.000 9.560.000 -20.400.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-118 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.07 1.07.01 02 042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1. Terjaganya fungsi gedung kantor 100 1. Jml gedung kantor 3 unit 72.500.000 222.500.000 150.000.000 1.07.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Meningkatnya kelancaran tugas dinas operasional 9 unit 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional 9 unit - 645.000.000 645.000.000 1.07.1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100 1. Jml jenis perlengkapan gedung kantor 10 jenis 40.000.000 272.900.000 232.900.000 1.07.1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional 100 1. kendaraan yg dipelihara 57 unit 12 bl 577.082.000 607.082.000 30.000.000

1.07.01.03 -

195.000.000 195.000.000 1.07.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Terjaganya kerapian pegawai dalam berpakaian 100 1. Tersedianya pakaian dinas 350 set - 195.000.000 195.000.000 1.07.01.05 40.000.000 40.000.000 - 1.07 1.07.01 05 023 Pelatihan peningkatan mutu sdm 1. Meningkatnya mutu SDM 177 orang 1. Jml pelatihan 1 keg 40.000.000 40.000.000 -

1.07.01.06 345.193.000

345.193.000 - 1.07 1.07.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran 100 1. Jml laporan prognosis realisasi anggaran tersusun 1 set 2.745.000 2.745.000 - 1.07 1.07.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tersusunnya informasi keuangan dinas 100 1. Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun 1 set 6.332.000 6.332.000 - 1.07 1.07.01 06 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Tersusunnya lap realisasi pendapatan 100 1. Jml Lap tersusun 12 set 25.818.000 25.818.000 - 1.07 1.07.01 06 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Tersedianya bahan evaluasi lap keuangan 100 1. Jml laporan 12 set 21.720.000 21.720.000 - 1.07 1.07.01 06 013 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan 1 set 1. Jml LAKIP tersusun 1 set 10.500.000 10.500.000 - 1.07 1.07.01 06 015 Penyusunan laporan kinerja jabatan fungsional pkb 1. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan bermotor 2 set 1. Jml laporan tersusun 6 set 20.000.000 20.000.000 - 1.07 1.07.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota 1 set 1. Jml LKPJ tersusun 3 buku 5.400.000 5.400.000 - 1.07 1.07.01 06 021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya rencana kerja skpd 100 1. Jml buku 5 bk 5.000.000 5.000.000 - 1.07 1.07.01 06 032 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya rka dpa 100 1. Jml laporan 2 set 5.000.000 5.000.000 - 1.07 1.07.01 06 035 Pemantauanpengendalian dan pelaporan program kegiatan dinas 1. Terkendalinya pelaksanaan program kegiatan dinas 12 bl 1. Jml lap pelaksanaan 3 lap 12.500.000 12.500.000 - 1.07 1.07.01 06 040 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun 100 1. Jml laporan keuangan semesteran tersusun 2 set 6.840.000 6.840.000 - 1.07 1.07.01 06 059 Pemantauan dan pengendalian laporan penerimaan pendapatan 1. Terkendalinya penerimaan pendapatan 100 1. Jml kegiatan 12 keg 21.720.000 21.720.000 - 1.07.1.07.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas 100 1. Jml bendahara 15 org 12 bln 141.000.000 141.000.000 - 1.07.1.07.01.06.033 Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo 1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 12 bl 1. Jml buku 10 bk 15.500.000 15.500.000 - Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-119 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.07.1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasi dan informatika 1. Terwujudnya penajaman pelaksanaan program kegiatan dinas 1 keg 1. Jml keg raker 1 keg 45.118.000 45.118.000 - 1.07.01.15 1.180.900.000 1.355.900.000 175.000.000 1.07 1.07.01 15 012 Pemantauan traffigh light 1. Optimalnya kinerja traffic light 100 1. Jml persimpangan terpantau 77 simp 35.900.000 35.900.000 - 1.07 1.07.01 15 033 Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin 1. Terkendalinya bangunan wajib andalalin 100 1. Jml cakupan pantauan 1 wil kot 85.000.000 110.000.000 25.000.000 1.07 1.07.01 15 069 Kajian potensi titik parkir 1. Tersedianya dokumen kajian titik parkir 100 1. Jml dokumen kajian 1 dokemen 200.000.000 200.000.000 - 1.07.1.07.01.15.030 Pemantauan pendataan lalu lintas dan penumpang kapal pesawat 1. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi 100 1. Jml kegiatan 72 keg 30.000.000 30.000.000 - 1.07.1.07.01.15.032 Survey inventarisasi kapal gt7 dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran penerbangan 1. Sebagai dasar pembinaan kapal GT7 dan pembangunan navigasi pelayaran penerbangan 100 1. Jml dokumen 1 set 30.000.000 30.000.000 - 1.07.1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport 1. terkendalinya angkutan dalam trayek 100 1. Jml trayek terpantau 15 trayek 50.000.000 50.000.000 - 1.07.1.07.01.15.066 Kajian jaringan lintas dan simpul angkutan barang 1. Tersedianya rencana jaringan lintas dan simpul angkutan barang 100 1. jml kajian 1 set 50.000.000 50.000.000 - 1. Tersedianya bahan perencanaan pembangunan MRT, dokumen Tatralok dan DED Revitalisasi Terminal Penggaron 100 1. Jml DED Revitalisasi Terminal Penggaron 1 DED 2. Jml Dokumen Tatralok 1 dokumen 3. Jml DED Redesign Kantor Dishubkominfo 1 dokumen 4. Jml DED Redesign Terminal Terboyo 1 dokumen 5. Jml FS Manajmen LL Jl. Merak 1 dokumen 6. Jml FS MRT 1 dokumen

1.07.01.16 1.390.000.000

1.390.000.000 - 1.07 1.07.01 16 001 Rehabilitasi pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor 100 1. Jml alat uji terpelihara 20 unit 115.000.000 115.000.000 - 1. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1 terminal 1. Jml kmwc terminal terehab 46 unit 2. Jml pengecatan 4000 m2 1. Terjaganya fungsi terminal Penggaron 1 terminal 1. Jml gapura terehab 1 unit 2. Jml pemeliharaan atap 1 unit 1. Terjaganya fungsi terminal 3 terminal 1. Jml kamar mandi wc di Terminal Mangkang 6 unit 2. Jml terminal terpelihara kebersihan 3 terminal

1.07.01.17 18.262.364.000

22.081.004.000 3.818.640.000 1. Terciptanya tertib lalu lintas angkutan bagi pemakai jalan 90 1. Jml keg Penyuluhan ketertiban LL 60 keg 2. Jml keg Pendataan ketertiban dan kelancaran LL 60 keg Rehabilitasi pemeliharaan terminal terboyo 200.000.000 200.000.000 - 1.07 1.07.01 16 015 1.07.1.07.01.15.068 Fs mass rapid transit mrt Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj Program peningkatan pelayanan angkutan Rehabilitasi pemeliharaan terminal penggaron 700.000.000 850.000.000 150.000.000 1.07 1.07.01 17 005 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan di jalan raya 625.600.000 625.600.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.07.1.07.01.16.019 Perawatan dan pemeliharaan terminal 975.000.000 975.000.000 - 1.07 1.07.01 16 014 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-120 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 3. Jml keg Penyidikan pelanggaran persyaratan tehnis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor 60 keg 4. Jml keg pengawasan dan pemantauan ketertiban lalu lintas 60 keg 5. Jml keg Penyidikan pelanggaran perizinan angkutan umum 60 keg 1. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas angkutan 1 wil kota 1. Jml peserta AKUT 25 org 2. Jml tahapan penilaian lomba tertib lalu lintas dan angkutan 3 tahap 3. Jml peserta pelajar pelopor keselamatan 25 org 1.07 1.07.01 17 024 Pengwasan dan pengendalian lalu lintas diwilayah kota semarang dalam rangka lebaran dan tahun baru dan natal 1. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru 100 1. Jml kawasan pantauan T. Terboyo, T. Mangkang, T. Penggaron, Tugu Muda, Simpang Lima, Pandanaran 6 lokasi 326.700.000 326.700.000 - 1.07 1.07.01 17 081 Operasi penertiban bus di lingkungan terminal penggaron 1. terwujudnya ketertiban di Terminal Penggaron 90 1. Jml operasi penertiban 48 keg 30.000.000 30.000.000 - 1. Terciptanya ketertiban dan akurasi data pendapatan retribusi parkir 100 1. Jml komputer server 1 unit 2. Jml software aplikasi 3 software 1. Terpenuhinya target pendapatan parkir tepi jalan umum 100 1. jml workshop parkir 1 keg 2. jml keg 300 keg 1.07 1.07.01 17 084 Penyuluhan pengawasan keselamatan pelayaran ketinggian bangunan 1. Terjaganya keselamatan pelayaran 100 1. Jml penyuluhan keselamatan pelayaran 12 keg 40.000.000 40.000.000 - 1.07.01.17.088 Fasilitasi shuttle bus 1. Tertatanya parkir di jl pandanaran 100 1. Beroperasinya shuttle bus 3 bln - 1.600.000.000 1.600.000.000 1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang umum di terminal 100 1. Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Mangkang 36 keg 2. Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Terboyo 60 keg 3. Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Penggaron 60 keg 1. Terwujudnya angkutan penumpang umum yg memadai 100 1. Jml Peta digital jaringan trayek 1 paket 2. Jml trayek 15 trayek 3. jml kajian kebutuhan taksi 1 dok 4. jml pendataan angkutan perkotaan 1 dok 1. Terciptanya tertib parkir umum 90 1. Jml papan himbauan parkir 78 unit 2. Jml kegiatan pengawasan patroli parkir 252 keg 3. jml papan informasi parkir elektronik 3 unit 1.07.1.07.01.17.047 Pengoperasian bus rapid transit 1. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang representatif 3 koridor 1. Jml BRT beroperasi koridor II, III IV 3 koridor 15.286.584.000 16.935.224.000 1.648.640.000 1.07.1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkungan terminal terboyo 1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo 90 1. Jml kegiatan operasi penertiban 144 keg 65.000.000 65.000.000 - 1.07.1.07.01.17.072 Updating dan evaluasi data parkir 1. Tersedianya data parkir yang memadai 1 wil kota 1. Jml data parkir terupdate 1 wil kot 54.500.000 54.500.000 - 1.07 1.07.01 17 083 251.000.000 276.000.000 25.000.000 1.07 1.07.01 17 082 Pengadaan sistem informasi pengelolaan retribusi parkir 86.320.000 86.320.000 - Pengumpulan retribusi parkir di luar jam dinas jalan raya 1.07 1.07.01 17 015 Pemilihan awak kendaraan umum teladan akut dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan 140.000.000 140.000.000 - 1.07.1.07.01.17.004 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal 83.180.000 83.180.000 - 1.07.1.07.01.17.031 Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum 50.000.000 200.000.000 150.000.000 1.07.1.07.01.17.036 Pengawasan patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas 873.480.000 1.268.480.000 395.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-121 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.07.1.07.01.17.078 Operasi penertiban bus di terminal mangkang 1. terwujudnya ketertiban di Terminal Mangkang 90 1. Jml keg operasi 48 keg 300.000.000 300.000.000 - 1.07.1.07.01.17.080 Pembuatan tanda indentitas awak angkutan umum 1. Terwujudnya awak angkutan umum yg beridentitas 380 org 1. Jml baju awak angkutan umum 380 bh 50.000.000 50.000.000 -

1.07.01.18 1.281.340.500

6.977.338.500 5.695.998.000 1.07 1.07.01 18 012 Pembangunan pos pemantauan pelayaran 1. Terpantaunya arus kapal nelayan 100 1. Jml pos terbangun 1 unit 99.000.000 99.000.000 - 1. Terwujudnya fasilitasi BRT 100 1. Jml perbaikan shelter 6 unit 2. Pengadaan shelter 25 unit 3. Jml perawatan ticketing 1 paket 1.07.1.07.01.18.016 Pembangunan shelter brt koridor iii bankeu prov 1. Tersedianya shelter BRT koridor III 20 unit 1. Jml shelter BRT koridor III 20 unit - 1.200.000.000 1.200.000.000

1.07.01.19 4.049.843.500

5.124.889.300 1.075.045.800 1.07 1.07.01 19 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 1 wil kota 1. Jml rambu 278 unit 180.760.000 330.760.000 150.000.000 1.07 1.07.01 19 002 Pengadaan marka jalan 1. Terkendalinya arus lalu lintas 100 1. Jml marka 2890 m2 200.000.000 370.000.000 170.000.000 1.07 1.07.01 19 006 Pengadaan traffic cone 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan 100 1. Jml traffic cone terpasang 598 unit 91.325.000 182.325.000 91.000.000 1.07 1.07.01 19 008 Pemeliharaan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan 100 1. Jml lampu flashing terpelihara 14 unit 50.000.000 50.000.000 - 1.07 1.07.01 19 009 Penggantian dan pemasangan cotroller micro processor 12 phase 1. Meningkatnya kinerja traffic light 100 1. Jml controller micro processor terpasang 1 unit 50.000.000 50.000.000 - 1.07 1.07.01 19 010 Perbaikan penyempurnaan traffic light 1. Meningkatnya kinerja traffic light 100 1. Jml TL yang diperbaiki 6 unit 90.000.000 266.500.000 176.500.000 1.07 1.07.01 19 020 Pemeliharaan rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 100 1. Jml rambu lalu lintas terpelihara 500 uni 50.000.000 50.000.000 - 1.07 1.07.01 19 021 Pengadaan dan pemasangan rppj 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan 100 1. Jml RPPJ terpasang 37 unit 150.000.000 253.500.000 103.500.000 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan 100 1. Jml Pelican cross 1 set 2. Jml APILL terpasang 1 APILL 1. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas 100 1. Jml kegiatan pengaman parkir 60 keg 2. Jml kegeiatan pengamanan LL 60 keg 1.07 1.07.01 19 032 Pengadaan dan pemasangan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan 100 1. Jml Lampu flashing terpasang 15 unit 150.000.000 350.000.000 200.000.000 1.07 1.07.01 19 033 Pengadaan cone down timer 1. Merningkatnya kinerja TL 100 1. Jml cone down timer terpasang 16 unit 198.350.000 198.350.000 - 1.07 1.07.01 19 040 Pengadaan display monitor atcs 1. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan 100 1. Jml display monitor terpasang 4 unit 200.000.000 200.000.000 - 1.07 1.07.01 19 041 Pengadaan pemasangan tiang dan kabel fo 1. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan 100 1. Jml tiang terpasang 88 unit 200.000.000 200.000.000 - 1.07 1.07.01 19 042 Pengadaan cctv atcs 1. Terpantauany arus lalu lintas di beberapa ruas jalan 100 1. Jml CCTV 5 unit 200.000.000 200.000.000 - 1.182.340.500 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5.678.338.500 4.495.998.000 Pengadaan dan pemasangan apill 200.000.000 360.000.000 160.000.000 1.07 1.07.01 19 025 Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar 225.650.000 1.07 1.07.01 19 024 225.650.000 - 1.07.1.07.01.18.013 Fasilitasi brt Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-122 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan 1. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan jml pagar pengaman jalan berfungsi 72 m 1. Jml pagar pengaman jalan 72 m 85.000.000 85.000.000 - 1.07.1.07.01.19.014 Perawatan fungsi controller dan jaringan tl 1. Terjaganya kinerja TL 100 1. Jml controller dan jaringan terawat 72 TL 330.000.000 330.000.000 - 1.07.1.07.01.19.029 Penggantian papan nama jalan 1. Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan 100 1. Jml papan nama jalan terpasang 75 unit 50.000.000 50.000.000 - 1. Terkendalinya arus lalu lintas di jalan dan persimpangan 100 1. Jml APILL 2 persimp 2. Jml Marka jalan zebra cross 671 m2 1.07.1.07.01.19.035 Fasilitasi car free day 1. Terwujudnya keamanan dan kelancaran lalu lintas 2 kaw 1. Jml kegiatan pengamanan LL 52 keg 400.000.000 400.000.000 - 1. Terkendalinya arus lalu lintas di beberapa persimpangan 100 1. Jml ATCS beroperasi 6 simp 2. Jml ATCS terpelihara 6 simp

1.07.01.20 319.465.000

359.465.000 40.000.000 1.07.1.07.01.20.002 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1. Terwujudnya pengujian kendaraan bermotor 100 1. Jml alat pengujian kendaraan bermotor 6 jenis 319.465.000 359.465.000 40.000.000 1.07.01.21 455.100.000 455.100.000 - 1.07 1.07.01 21 007 Sosialisasi perda tower bersama 1. Terciptanya ketertiban pemb tower telekomunikasi 100 1. Jml keg sosialisasi 1 keg 52.800.000 52.800.000 - 1.07 1.07.01 21 008 Pengendalian tower bersama 1. Terciptanya ketertiban pemb tower telekomunikasi 100 1. Jml dokumen 1 doc 100.000.000 100.000.000 - 1. Terciptanya ketertiban wartel, warnet, dan jastip 100 1. Jml NA 1 paket 2. Jml Draft raperda 1 paket 3. Jml sosialisasi 1 paket 1.07.1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan sistem informasi 1. Terciptanya tertib administrasi 100 1. Jml Internet Website 12 bl 75.000.000 75.000.000 -

1.07.01.22 14.337.192.000

18.628.421.000 4.291.229.000 1.07.1.07.01.22.001 Peningkatan pelayanan uptd terminal mangkang blu 1. Beroperasinya BRT 100 1. Operasional BRT 12 bl 14.057.868.000 16.572.102.000 2.514.234.000 1.07.1.07.01.22.002 Peningkatan pendukung pelayanan terminal mangkang blu 1. Terlaksanyanya pelayanan BRT 100 1. Tersedianya pelayanan pendukung operasional BLU 12 bl 279.324.000 2.056.319.000 1.776.995.000 46.004.624.000 63.620.036.800 17.615.412.800 24.045.800 Pengoperasian atcs 355.000.000 355.000.000 - 227.300.000 227.300.000 - 1.07.1.07.01.19.034 Pendampingan dan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat dak pengendalian dan pengamanan 593.758.500 617.804.300 1.07.1.07.01.19.038 JUMLAH Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika Program pelayanan blu uptd terminal mangkang 1.07.1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika pemyuluhan wartel, warnet dan jastip Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-123 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 9.184.404.000