2.686.014.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.21 2.686.014.000

2.842.588.000 156.574.000

1.21.01.01 165.959.000

183.583.000 17.624.000 1. 100 1. biaya langganan surat kabar dan majalah 12 bulan 2. biaya langganan internet 12 bulan 3. biaya langganan air 12 bulan 4. biaya langganan listrik 12 bulan 5. biaya langganan telp 12 bulan 1. 100 1. servis mesin tik 4 buah 2. servis AC 8 buah 3. servis notebook 4 buah 4. servis printer 7 buah 5. servis komputer 5 buah 6. pemeliharaan mebelair 1 th 1. 100 1. alat tulis kantor 12 bulan 2. perangko dan materai 12 bulan 1. 100 1. pembelian barang cetakan 12 bulan 2. fotocopi penggandaan 12 bulan 1.21.1.21.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 100 1. peralatan listrik 1 tahun 514.000 514.000 - 1. 100 1. notebook 2 buah 2. printer 2 buah 3. filling cabinet 1 buah 4. almari 1 buah 5. printer all in one infuss original 2 buah 1. 100 1. bahan pembersih dan alat kebersihan 12 bulan 2. peralatan rumah tangga 1 set 1. 100 1. rapat monitoring dan evaluasi 12 kali 2. rapat koordinasi instansi terkait 4 kali 3. jamuan tamu 2 kali 1. kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 100 1. konsultasi rapat koordinasi ke provinsi 30 kali 2. konsultasi rapat koordinasi luar provinsi 9 kali

1.21.01.02 80.410.000

84.360.000 3.950.000 1. 50 1. pemeliharaan taman 1 paket 2. perbaikan pagar 1 paket 3. honor piket 24 OB 4. honor tenaga kebersihan 12 OB 1. 100 1. pajak kendaraan 2 kali 2. servis mobil dinas 6 kali 3. BBM kendaraan dinas 12 bulan 4. servis kendaraan roda 2 6 kali

1.21.01.06 25.630.000

25.630.000 - 1. 100 1. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bulan 2. RKA dan draft DPA th 2015 2 dokumen 3. DPA perubahan 2014 1 dokumen Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.21.1.21.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 29.620.000 29.620.000 - 1.21.1.21.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 50.790.000 54.740.000 3.950.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.21.1.21.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 6.370.000 6.370.000 - 1.21.1.21.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 4.400.000 4.400.000 - 1.21.1.21.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 8.715.000 8.715.000 - 1.21.1.21.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 64.700.000 69.100.000 4.400.000 1.21.1.21.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 10.018.000 10.018.000 - 1.21.1.21.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 7.482.000 7.482.000 - 1.21.1.21.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 17.450.000 23.950.000 6.500.000

45. KANTOR KETAHANAN PANGAN KETAHANAN PANGAN

Program pelayanan administrasi perkantoran 1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 47.280.000 53.954.000 6.674.000 1.21.1.21.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 5.400.000 5.450.000 50.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-375 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 4. laporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen 5. laporan keuangan semesteran 2 dokumen 1.21.1.21.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 100 1. honor PA, PKK, bendahara, bendaharan pengeluaran pembantu, pembuku, penyimpan barang 12 bulan 19.260.000 19.260.000 - 1.21.01.16 1.679.315.000 1.817.615.000 138.300.000 1. 92 1. pemantapan gemar makan makanan lokal 1 kali 2. pelatihan P2KP 2 kali 3. survei pola pangan harapan 1 keg 4. pemantapan P2KP 7 sekolah dasar 5. gerakan aku suka aku cinta pangan lokal 1 keg 6. lomba cipta olahan pangan lokal 1 keg 7. pelatihan pengolahan pangan lokal 11 kali 8. pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan 6 kali 1. 3 lokasi 1. warung desa 10 lokasi 2. bantuan rawan pangan rawan gizi 5 lokasi 3. konsolidasi warung desa 1 keg 4. apresiasi warung desa 1 kl keg 1. 3 dokumen 1. peta sistem kerawanan pangan dan gizi 1 dokumen 2. buku database ketahanan pangan 1 dokumen 3. peta kerawanan dan kerentanan pangan 1 dokumen 1. terpantaunya ketersediaan, harga dan distribusi pangan 12 bulan 1. pemantauan harga dan distribusi pangan 12 bulan 2. pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat 3 lokasi 3. pemantauan ketersediaan pangan strategis 12 bulan 1. tersedianya pangan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan 85 1. pembinaan keamanan pangan 144 lokasi 2. pemantapan keamanan pangan kantin sekolah 2 kali 1. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait 4 kali 1. rapat koordinasi dewan ketahanan pangan 1 keg 2. rapat teknis perencanaan ketahanan pangan 1 kali keg 3. rapat koordinasi instansi terkait melalui rakor ketahanan pangan 2 kali 4. Diseminasi kebijakan ketahanan pangan 1 keg 1. 8 event 1. bazar olahan pangan 7 kali 2. promosi tk nasional 1 kl 3. promosi tk regional 1 kali 4. lomba menu B2SA tk provinsi 1 kali 5. festival pangan lokal 2 hari 6. promosi pangan lokal 1 kali 7. apresiasi dan magang pengolah pangan tk nasuonal 1 keg

1.21.01.17 734.700.000

731.400.000 -3.300.000 1. 1. pelatihan teknis ternak 2 kali Program peningkatan kesejahteraan masyarakat 1.21.1.21.01.17.001 Aksi desa mandiri kelurahan mandiri pangan 4 kelurahan 512.400.000 512.400.000 - 1.21.1.21.01.16.005 Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan 227.296.000 219.296.000 -8.000.000 1.21.1.21.01.16.007 Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan 137.300.000 137.300.000 - 1.21.1.21.01.16.010 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan 75.264.000 75.264.000 - 1.21.1.21.01.16.018 Apresiasi ketahanan pangan fasilitasi bagi pengolah pangan lokal dalam mempromosikan produkya 225.300.000 300.300.000 75.000.000 Program ketahanan pangan 1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan percepatan penganekaragaman pangan lokal dengan peningkatan skor PPH 608.200.000 668.200.000 60.000.000 1.21.1.21.01.16.002 Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi warga miskin fasilitasi bagi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pangan 368.455.000 379.755.000 11.300.000 1.21.1.21.01.16.003 Penyusunan database potensi produk pangan tersedianya database sebagai dasar penentuan kebijakan ketahanan pangan 37.500.000 37.500.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-376 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 2. bantuan sarana prasarana usaha kelompok 4 kelurahan 3. apresiasi DMP 1 kl keg 4. pelatihan teknis lumbung pangan 4 kali 5. pelatihan teknis olahan pangan 4 kali 1. 12 bulan 1. pengadaan beras 20 ton 2. sewa gudang 1 th 2.686.014.000 2.842.588.000 156.574.000 1.21.1.21.01.17.001 Aksi desa mandiri kelurahan mandiri pangan 4 kelurahan 512.400.000 512.400.000 - 1.21.1.21.01.17.009 Pembentukan cadangan pangan pemrintah kota fasilitasi masyarakat yang terkena dampak bencana rawan pangan transien 222.300.000 219.000.000 -3.300.000 JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-377 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.24 474.379.000