No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran
s.d Triwulan II Rp
Persentase Realisasi Kategori
Realisasi Keuangan
SKPD Fisik
Keu- angan
11 Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan 209.988.000
8.680.000 54.98
4,13 Rendah
Inspektorat 12
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi 578.108.600
67.439.700 32.50
11,67 Rendah
Bag. Tapem, DPKAD
13 Program mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat
244.000.000 74.847.000
80.00 30,68
Sedang Bag.
Organisasi 14
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
1.391.995.000 522.991.510
44.80 37,57
Sedang Bag.Perekono
mian, Bag. Kerjasama
15 Program penataan peraturan
perundang-undangan 4.814.517.000
1.523.747.600 60.72
31,65 Sedang
Dinas Kebersihan
Pertamanan, Bag. Hukum
16 Program pembinaan dan
peningkatan organisasi perangkat daerah
1.793.937.750 431.814.753
60.15 24,07
Rendah Bag.
Organisasi, Bag.
Perlengkapan, Bag. Otoda
17 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 3.712.317.000
51.597.000 42.00
1,39 Rendah
DPKAD 18
Program pengelolaan aset daerah
12.846.113.000 709.985.650
37.39 5,53
Rendah K. Diklat
19 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur 2.249.825.000
693.426.585 62,43
30,82 Sedang
Bag. Tapem, BKD, K.Diklat
20 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 1.224.007.300
552.109.600 53,06
45,11 Sedang
BKD 21
Program Pendampingan Bankeu 4.213.095.550
- 0.00
0,00 Rendah
DPKAD
Indikator kinerja yang menjadi ukuran pencapaian target RPJMD pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian terdapat 40 indikator. Dari 40 indikator tersebut diketahui sampai dengan tahun 2014 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup
baik, yaitu sebanyak 16 indikator termasuk pada status tercapai, 23 indikator termasuk pada status akan tercapai, dan hanya ada 1 indikator yang termasuk pada status perlu
upaya keras yaitu Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perda dari target akhir RPJMD
sebesar 139 perda baru tersusun sebanyak 52 perda, sedangkan dari target 160 prolegda telah tersusun 108 prolegda. Secara lengkap kondisi masing-masing indikator tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.40 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian A
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1. Tingkat kinerja lembaga
perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perda
Perda 139
28 Rendah
52 Perlu Upaya
Keras
2. prolegda
Prolegda 160
32 4
Rendah 108
Akan Tercapai
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian B
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah
1. Efektivitas pelaksanaan tugas
kedinasan KDH dan Wakil KDH 100
100 51,11
Tinggi 70,22
Akan Tercapai
C Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Rasio pendapatan asli daerah
terhadap volume pendapatan daerah
27,10 26,10
31,90 Tinggi
31,90 Perlu Upaya
Keras 2.
Tertib administrasi keuangan daerah
100 100
86 Tinggi
77,20 Akan
Tercapai 3.
Akuntabilitas administrasi keuangan daerah
100 100
82 Tinggi
76,40 Akan
Tercapai 4.
Terbentuk unit pelayanan pengadaan ULP Kota
Semarang 100
100 100
Tinggi 80
Tercapai 5.
Ketersediaan pranata pelaksanaan pembangunan di
Kota Semarang 100
100 100
Tinggi 80
Tercapai 6.
Ketersediaan pranata dalam pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah 100
100 60
Tinggi 72
Akan Tercapai
D Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota
1. Tingkat kemampuan
kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan
100 100
82 Tinggi
74,2 Akan
Tercapai
E Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Tingkat efektivitas pelaksanaan
program kerja pengawasan tahunan
100 100
46,67 Sedang
69,33 Akan
Tercapai 2.
Tingkat penyelesaian kasus yang muncul terkait
penyelenggaraan pemerintah 100
100 46,67
Sedang 69,33
Akan Tercapai
3. Menurunnya jumlah kasus
pelanggaran oleh aparatur 90 90
72 60,67
Tinggi 60,67
Akan Tercapai
4. Penyelesaian kasus pelanggaran
disiplin 95 95
95 35,97
Sedang 35,97
Perlu Upaya Keras
F Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Tingkat efektivitas pengawasan
fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah
100 80
65,16 Tinggi
65,16 Tercapai
G Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1. Tingkat penerapan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
90 87
83,5 Tinggi
83,5 Tercapai
2. Tingkat ketersediaan dan
akurasi data informasi keuangan daerah
100 100
82,00 Tinggi
76,4 Akan
Tercapai 3.
Jumlah Web kota maupun SKPD yang aktif
Website 23
4 1
Sedang 20
Tercapai
H Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1. Persentase pengaduan
masyarakat yang ditangani 100
100 55,34
Tinggi 70,98
Akan Tercapai
I Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1. Ketersediaan pranata kerjasama
antar pemerintah daerah. antara lembaga institusi
100 100
100 Tinggi
80 Tercapai
2. Jumlah perjanjian kerjasama
kemitraan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan
kerja sama
40 8
1 Rendah
68 Akan
Tercapai 3.
Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan
antara pemerintah kota dengan lembagapemerintah daerah
kegiatandialogworkshoppa merandll
Kegi atan 50
10 2
Rendah 30
Akan Tercapai
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd