d triwulan 2 Capaian RPJMD sd d triwulan 2 Capaian RPJMD sd

No UrusanProgram Anggaran APBD 2014 Rp Realisasi Anggaran

s.d Triwulan II Rp

Persentase Realisasi Kategori Realisasi Keuangan SKPD Fisik Keu- angan 11 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 209.988.000 8.680.000 54.98 4,13 Rendah Inspektorat 12 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 578.108.600 67.439.700 32.50 11,67 Rendah Bag. Tapem, DPKAD 13 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 244.000.000 74.847.000 80.00 30,68 Sedang Bag. Organisasi 14 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.391.995.000 522.991.510 44.80 37,57 Sedang Bag.Perekono mian, Bag. Kerjasama 15 Program penataan peraturan perundang-undangan 4.814.517.000 1.523.747.600 60.72 31,65 Sedang Dinas Kebersihan Pertamanan, Bag. Hukum 16 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah 1.793.937.750 431.814.753 60.15 24,07 Rendah Bag. Organisasi, Bag. Perlengkapan, Bag. Otoda 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.712.317.000 51.597.000 42.00 1,39 Rendah DPKAD 18 Program pengelolaan aset daerah 12.846.113.000 709.985.650 37.39 5,53 Rendah K. Diklat 19 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2.249.825.000 693.426.585 62,43 30,82 Sedang Bag. Tapem, BKD, K.Diklat 20 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.224.007.300 552.109.600 53,06 45,11 Sedang BKD 21 Program Pendampingan Bankeu 4.213.095.550 - 0.00 0,00 Rendah DPKAD Indikator kinerja yang menjadi ukuran pencapaian target RPJMD pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian terdapat 40 indikator. Dari 40 indikator tersebut diketahui sampai dengan tahun 2014 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu sebanyak 16 indikator termasuk pada status tercapai, 23 indikator termasuk pada status akan tercapai, dan hanya ada 1 indikator yang termasuk pada status perlu upaya keras yaitu Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perda dari target akhir RPJMD sebesar 139 perda baru tersusun sebanyak 52 perda, sedangkan dari target 160 prolegda telah tersusun 108 prolegda. Secara lengkap kondisi masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.40 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd

Tahun 2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian A Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1. Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi. fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perda Perda 139 28 Rendah 52 Perlu Upaya Keras 2. prolegda Prolegda 160 32 4 Rendah 108 Akan Tercapai No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd

Tahun 2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian B Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah 1. Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH 100 100 51,11 Tinggi 70,22 Akan Tercapai C Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Rasio pendapatan asli daerah terhadap volume pendapatan daerah 27,10 26,10 31,90 Tinggi 31,90 Perlu Upaya Keras 2. Tertib administrasi keuangan daerah 100 100 86 Tinggi 77,20 Akan Tercapai 3. Akuntabilitas administrasi keuangan daerah 100 100 82 Tinggi 76,40 Akan Tercapai 4. Terbentuk unit pelayanan pengadaan ULP Kota Semarang 100 100 100 Tinggi 80 Tercapai 5. Ketersediaan pranata pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang 100 100 100 Tinggi 80 Tercapai 6. Ketersediaan pranata dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah 100 100 60 Tinggi 72 Akan Tercapai D Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota 1. Tingkat kemampuan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan 100 100 82 Tinggi 74,2 Akan Tercapai E Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Tingkat efektivitas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan 100 100 46,67 Sedang 69,33 Akan Tercapai 2. Tingkat penyelesaian kasus yang muncul terkait penyelenggaraan pemerintah 100 100 46,67 Sedang 69,33 Akan Tercapai 3. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur 90 90 72 60,67 Tinggi 60,67 Akan Tercapai 4. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 95 95 95 35,97 Sedang 35,97 Perlu Upaya Keras F Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1. Tingkat efektivitas pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah 100 80 65,16 Tinggi 65,16 Tercapai G Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1. Tingkat penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 90 87 83,5 Tinggi 83,5 Tercapai 2. Tingkat ketersediaan dan akurasi data informasi keuangan daerah 100 100 82,00 Tinggi 76,4 Akan Tercapai 3. Jumlah Web kota maupun SKPD yang aktif Website 23 4 1 Sedang 20 Tercapai H Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani 100 100 55,34 Tinggi 70,98 Akan Tercapai I Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah daerah. antara lembaga institusi 100 100 100 Tinggi 80 Tercapai 2. Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan kerja sama 40 8 1 Rendah 68 Akan Tercapai 3. Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemerintah kota dengan lembagapemerintah daerah kegiatandialogworkshoppa merandll Kegi atan 50 10 2 Rendah 30 Akan Tercapai No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd