+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.11.1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan
bulanan 1. Bapermasper dan KB
100 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan
100 15.000.000
15.000.000 -
1.11.1.11.01.06.013 Penyusunan lakip
1. Bapermasper dan KB 100 1.
Penyusunan lakip 1 dok
16.000.000 16.000.000
- 1.11.1.11.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd 1. Bapermasper dan KB
100 1. Penyusunan LKPJ SKPD
1 Dok 18.000.000
18.000.000 -
1.11.1.11.01.06.021 Penyusunan renja skpd
1. Rencana kegiatan dan anggaran SKPD 100 1.
Penyusunan Renja 1 Dok
20.000.000 20.000.000
- 1.11.1.11.01.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Pegawai 100 1.
Terlaksananya kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara 12 bulan
128.460.000 128.460.000
- 1.11.1.11.01.06.053
Penyusunan data informasi program 1. Diketahuinya data dan informasi 3 urusan di Bapermasper dan KB Kota Semarang
100 1. Terlaksananya Penyusunan Data informasi
100 20.000.000
20.000.000 -
1.11.01.15 57.800.000
57.800.000 -
1. Pejabat di semua SKPD dan DPRD Kota Semarang
100 1. Seminar pengarusutamaan gender untuk SKPD dan
DPRD Kota Semarang 100
2. Bintek perencanaan dan penganggaran responsif
gender 100
1.11.01.16 2.006.398.000
2.006.398.000 -
1. Anak - anak kota Semarang 100 1.
Fasilitasi forum anak kota dan kecamatan 1 kegiatan
2. Pembuatan buku profil anak
1 buku 3.
Fasilitasi kecamatan layak anak 1 kegiatan
4. Peringatan HAN
1 kegiatan 1.11.1.11.01.16.011
Pemberdayaan organisasi perempuan pkk
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Fasilitasi kegiatan PKK 100
845.980.000 845.980.000
- 1.11.1.11.01.16.012
Pemberdayaan organisasi perempuan gow
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Fasilitasi kegiatan GOW 100
347.480.000 347.480.000
- 1.11.1.11.01.16.013
Pemberdayaan organisasi perempuan dharma wanita
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita 100
448.158.000 448.158.000
- 1.11.1.11.01.16.014
Pemberdayaan organisasi perempuan gop tki
1. Masyarakat kota Semarang 100 1.
Fasilitasi kegiatan GOP TKI 100
137.420.000 137.420.000
- 1.11.01.17
519.780.000 582.780.000
63.000.000 1.11.1.11.01.17.010
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak
kekerasan 1. Korban KDRT
100 1. Fasilitasi penanganan KDRT
100 519.780.000
582.780.000 63.000.000
1.11.01.18 195.000.000
195.000.000 -
1. Perempuan Kota Semarang 100 1.
Sosialisasi GSI 100
2. Fasilitasi P2MBG
1 Kegiatan 3.
Peringatan Hari Ibu 1 Kegiatan
1.12 1.409.030.000
1.833.579.000 424.549.000
1.12.00.15 854.410.000
1.278.959.000 424.549.000
1.12.1.11.01.15.001 Penyediaan pelayanan kb dan alat
kontrasepsi bagi keluarga miskin 1. PUS calon peserta KB
100 1. Penyediaan pelayanan KB mobile da statis serta
monitoring jaga mutu pelayanan KB 100
179.360.000 306.757.500
127.397.500 1.12.1.11.01.15.005
Pebinaan keluarga berencana 1. Pengelola program KB, Mitra kerja terkait
100 1. Pembinaan serta monev dan advokasi program KB
100 139.700.000
139.700.000 -
195.000.000 -
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
227.360.000 -
1.11.1.11.01.18.007 Kegiatan pemberdayaan lembaga
yang berbasis gender 195.000.000
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
1.11.1.11.01.15.002 Perumusan kebijakan peningkatan
peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
57.800.000 57.800.000
-
1.11.1.11.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
227.360.000
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program keluarga berencana
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-136
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.12.1.11.01.15.017 Penunjang sarana prasarana
pelayanan keluarga berencana kb 1.
Terselesaikannya Sarana prasarana KB 100
- 89.249.000
89.249.000 1.12.1.11.01.15.018
Fasilitasi pendampingan penunjang sarana prasarana pelayanan keluarga
berencana kb 1. Klinik KB Bapermasper dan KB
100 1. Terselesaikannya pengadaan dengan DAK
100 139.000.000
11.602.500 -127.397.500
1.12.1.11.01.15.019 Fasilitasi kegiatan ppkbd skd
1. Kader PPKBD 100 1.
Temu kerja, rakor dan jambore PPKBD 100
396.350.000 731.650.000
335.300.000 1.12.00.18
93.000.000 93.000.000
- 1.12.1.11.01.18.001
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli kb
1. Institusi masyarakat, LSM, LSOM dan masyarakat
100 1. Pembinaan , Bhakti sosial serta monev jejaring lini
lapangan 100
93.000.000 93.000.000
- 1.12.00.20
283.760.000 283.760.000
- 1.12.1.11.01.20.002
Fasilitasi forum pelayanan krr bagi kelompok remaja dan kelompok
sebaya di luar sekolah 1. Remaja pengelola PIK
16 kec 1. Orientasi dan pembinaan bagi remaja
100 283.760.000
283.760.000 -
1.12.00.23 177.860.000
177.860.000 -
1.12.1.11.01.23.001 Pelatihan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga di kecamatan
1. Kader poktan 100 1.
Terlaksananya pelatihan kader, Bintek pengelola poktan, pelatihan ketrampilan, pertemuan dan
pembinaan poktan 100
177.860.000 177.860.000
-
1.22 3.658.918.600