1.409.030.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.11.1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Bapermasper dan KB 100 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan 100 15.000.000 15.000.000 - 1.11.1.11.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Bapermasper dan KB 100 1. Penyusunan lakip 1 dok 16.000.000 16.000.000 - 1.11.1.11.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Bapermasper dan KB 100 1. Penyusunan LKPJ SKPD 1 Dok 18.000.000 18.000.000 - 1.11.1.11.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Rencana kegiatan dan anggaran SKPD 100 1. Penyusunan Renja 1 Dok 20.000.000 20.000.000 - 1.11.1.11.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Pegawai 100 1. Terlaksananya kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara 12 bulan 128.460.000 128.460.000 - 1.11.1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program 1. Diketahuinya data dan informasi 3 urusan di Bapermasper dan KB Kota Semarang 100 1. Terlaksananya Penyusunan Data informasi 100 20.000.000 20.000.000 -

1.11.01.15 57.800.000

57.800.000 - 1. Pejabat di semua SKPD dan DPRD Kota Semarang 100 1. Seminar pengarusutamaan gender untuk SKPD dan DPRD Kota Semarang 100 2. Bintek perencanaan dan penganggaran responsif gender 100

1.11.01.16 2.006.398.000

2.006.398.000 - 1. Anak - anak kota Semarang 100 1. Fasilitasi forum anak kota dan kecamatan 1 kegiatan 2. Pembuatan buku profil anak 1 buku 3. Fasilitasi kecamatan layak anak 1 kegiatan 4. Peringatan HAN 1 kegiatan 1.11.1.11.01.16.011 Pemberdayaan organisasi perempuan pkk 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Fasilitasi kegiatan PKK 100 845.980.000 845.980.000 - 1.11.1.11.01.16.012 Pemberdayaan organisasi perempuan gow 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Fasilitasi kegiatan GOW 100 347.480.000 347.480.000 - 1.11.1.11.01.16.013 Pemberdayaan organisasi perempuan dharma wanita 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita 100 448.158.000 448.158.000 - 1.11.1.11.01.16.014 Pemberdayaan organisasi perempuan gop tki 1. Masyarakat kota Semarang 100 1. Fasilitasi kegiatan GOP TKI 100 137.420.000 137.420.000 - 1.11.01.17 519.780.000 582.780.000 63.000.000 1.11.1.11.01.17.010 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1. Korban KDRT 100 1. Fasilitasi penanganan KDRT 100 519.780.000 582.780.000 63.000.000

1.11.01.18 195.000.000

195.000.000 - 1. Perempuan Kota Semarang 100 1. Sosialisasi GSI 100 2. Fasilitasi P2MBG 1 Kegiatan 3. Peringatan Hari Ibu 1 Kegiatan

1.12 1.409.030.000

1.833.579.000 424.549.000

1.12.00.15 854.410.000

1.278.959.000 424.549.000 1.12.1.11.01.15.001 Penyediaan pelayanan kb dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 1. PUS calon peserta KB 100 1. Penyediaan pelayanan KB mobile da statis serta monitoring jaga mutu pelayanan KB 100 179.360.000 306.757.500 127.397.500 1.12.1.11.01.15.005 Pebinaan keluarga berencana 1. Pengelola program KB, Mitra kerja terkait 100 1. Pembinaan serta monev dan advokasi program KB 100 139.700.000 139.700.000 - 195.000.000 - Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 227.360.000 - 1.11.1.11.01.18.007 Kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 195.000.000 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 1.11.1.11.01.15.002 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 57.800.000 57.800.000 - 1.11.1.11.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 227.360.000 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program keluarga berencana Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-136 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.12.1.11.01.15.017 Penunjang sarana prasarana pelayanan keluarga berencana kb 1. Terselesaikannya Sarana prasarana KB 100 - 89.249.000 89.249.000 1.12.1.11.01.15.018 Fasilitasi pendampingan penunjang sarana prasarana pelayanan keluarga berencana kb 1. Klinik KB Bapermasper dan KB 100 1. Terselesaikannya pengadaan dengan DAK 100 139.000.000 11.602.500 -127.397.500 1.12.1.11.01.15.019 Fasilitasi kegiatan ppkbd skd 1. Kader PPKBD 100 1. Temu kerja, rakor dan jambore PPKBD 100 396.350.000 731.650.000 335.300.000 1.12.00.18 93.000.000 93.000.000 - 1.12.1.11.01.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli kb 1. Institusi masyarakat, LSM, LSOM dan masyarakat 100 1. Pembinaan , Bhakti sosial serta monev jejaring lini lapangan 100 93.000.000 93.000.000 - 1.12.00.20 283.760.000 283.760.000 - 1.12.1.11.01.20.002 Fasilitasi forum pelayanan krr bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah 1. Remaja pengelola PIK 16 kec 1. Orientasi dan pembinaan bagi remaja 100 283.760.000 283.760.000 -

1.12.00.23 177.860.000

177.860.000 - 1.12.1.11.01.23.001 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 1. Kader poktan 100 1. Terlaksananya pelatihan kader, Bintek pengelola poktan, pelatihan ketrampilan, pertemuan dan pembinaan poktan 100 177.860.000 177.860.000 -

1.22 3.658.918.600