AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

w w w .p e rt a mi n a .co m 173 172 L APO R AN T AH U N AN | AN N U AL R EPO R T PER T AMI N A 2 1 TATA KELOLA PERUSAHAAN GooD coRPoRaTe GoveRnance Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Gevernance 4. Ruang lingkup Lingkup penugasan Audit Intern meliputi berbagai kegiatan audit atau assurance guna memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen terkait proses bisnis, pengelolaan risiko, dan pengendaliannya dirancang dan ditetapkan oleh Direksi. 5. Wewenang Audit Intern diberi wewenang, yaitu: akses tak terbatas atas seluruh fungsi, catatan, aset, kegiatan dan pekerja perusahaan, melakukan alokasi sumberdaya, menetapkan frekuensi pemeriksaan, memilih obyek pemeriksaan, menetapkan ruang lingkup audit yang diperlukan, serta menerapkan teknik-teknik audit yang sesuaiuntuk mencapai tujuan audit.

IV. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik KAP Tanudireja, Wibisana Rekan member irm Pricewaterhouse Coopers ditunjuk sebagai Akuntan Publik Laporan Keuangan Pertamina Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas hasil rekomendasi dari Komite Audit. 4. Scope Scope of duties of Internal Audit covers all audit activities or assurance in order to give suficient conidence to the management regarding business process, risk management, with the control is designed and determined by the Board of Directors. 5. Authority Internal Audit is authorized for: unlimited access to all functions, records, assets, company activities and employees, allocating resources, determining the frequency of inspections, selecting object of inspection, determining scope of required audit, as well as applying appropriate audit techniques in order to achieve the purpose of audit.

IV. PUBLIC ACCOUNTANT

Tanudireja, Wibisana Associate Public Accountant Firm member irm Pricewaterhouse Coopers was appointed as Public Accountant for Pertamina Financial Reports Fiscal Year ended 31 December 2010. The Public Accountant Ofice was appointed by Board of Directors and Board of Commissioners based on recommendation from Audit Committee. Aktivitas penting SPI selama tahun 2010 diantaranya : • Audit telah dilaksanakan terhadap 177 aktivitas perusahaan dengan temuan dan rekomendasi sejumlah 1.050 item dan telah ditindaklanjuti oleh auditee sebanyak 764 item. • Melaksanakan layanan jasa konsultansi kepada manajemen sebanyak 37 kali. • Berinisiatif atas terbangunnya internal control framework Pertamina, yang merupakan embrio system pengendalian manajemen komperehensif di lingkungan Pertamina. • Berkoordinasi dengan eksternal auditor BPK-RI, BPKP, Kantor AkuntanPublik di dalam pelaksanaan audit eksternal di Pertamina. • Secara terus menerus memelihara kompetensi auditornya melalui program sertiikasi profesi internal auditor dan pendidikan pelatihan yang berkelanjutan.

III. PIAGAM AUDIT INTERNAL